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PGR: Gerenciamento de Riscos Ocupacionais

O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) da Guzzo & Consalter Ltda estabelece diretrizes para a implementação de gerenciamento de riscos ocupacionais, conforme a NR-1. O PGR inclui um inventário de riscos e um plano de ação, ambos obrigatórios, que devem ser elaborados e mantidos atualizados. O documento também apresenta critérios de avaliação de riscos, métodos de controle e uma matriz de risco para classificar a severidade e probabilidade dos riscos identificados.

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lucas
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PGR: Gerenciamento de Riscos Ocupacionais

O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) da Guzzo & Consalter Ltda estabelece diretrizes para a implementação de gerenciamento de riscos ocupacionais, conforme a NR-1. O PGR inclui um inventário de riscos e um plano de ação, ambos obrigatórios, que devem ser elaborados e mantidos atualizados. O documento também apresenta critérios de avaliação de riscos, métodos de controle e uma matriz de risco para classificar a severidade e probabilidade dos riscos identificados.

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PGR

Programa de Gerenciamento de
Riscos

Guzzo & Consalter Ltda (Incolimp)


Início da vigência: 12/2022
Fim da vigência: 12/2023
PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Rua São Francisco, 312 - São João da Urtiga - RS
CEP: 99855000 – CNPJ: 28.539.596/0001-11
E-mail: silvanomtl@[Link] / Telefone: (54)99900 - 2568

INÍCIO DA VALIDADE: 01/12/2022 REVISAR ATÉ: 01/12/2023

Empregador: Guzzo & Consalter Ltda (Incolimp) (Grau de Risco: 3)


Endereço: R Eli Peres Dos Santos, nº 153, Centro, São João da Urtiga, Rio Grande do Sul, 99855-000
CNPJ: 03.379.622/0001-60 Telefone: Não informado

Autor: Silvano Martelo RMTE: RS 9576


Coordenador: Silvano Martelo RMTE: RS 9576

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO

2 – DEFINIÇÕES E CRITERIOS DE RISCOS

3 – AMBIENTES, CARGOS E INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS

4 – GARANTIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Rua São Francisco, 312 - São João da Urtiga - RS
CEP: 99855000 – CNPJ: 28.539.596/0001-11
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1. INTRODUÇÃO

NORMA REGULAMENTADORA N.º 01 - DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS


OCUPACIONAIS

A NR-1, pela Portaria SEPRT n.º 6.730, de 09/03/20, estabelece as disposições gerais e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais na
Saúde e Segurança do Trabalho:

“1.1.1 O objetivo desta Norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às
Normas Regulamentadoras - NR relativas a segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de
riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST”

O PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos é um documento que deve estar incluso no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR

Este documento representa a implementação do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, estabelecido pela NR-1 (Portaria
SEPRT n.º 6.730)::

“[Link]. A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades.

[Link].1 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.

[Link].1.1 A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade.

[Link].2 O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em
dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.

[Link].3 O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de
segurança e saúde no trabalho”

Segundo a NR-1, o PGR deve conter dois documentos base: Inventário de Riscos e Plano de Ação.

“[Link] O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

a) inventário de riscos; e

b) plano de ação.

[Link] Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas
demais Normas Regulamentadoras, datados e assinados.

[Link].1 Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus
representantes e à Inspeção do Trabalho.”

SOBRE O INVENTÁRIO DE RISCOS

Os riscos identificados e avaliados neste PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, foram formalizados em um inventário de
riscos, da maneira estabelecida pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730):

“[Link].1 Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário
de riscos ocupacionais.

[Link].2 O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:

a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;

b) caracterização das atividades;

c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias,
descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de
medidas de prevenção implementadas;
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d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da
avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.

e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e

f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.

[Link].3 O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado.

[Link].3.1 O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido
em normatização específica.”

A caracterização dos ambientes está disposta logo no início do inventário. O inventário de riscos está disposto por cargo. Na
descrição dos cargos está disposto a caracterização dos processos e atividades.

Para compor o inventário de riscos, foram avaliados os níveis de riscos através da matriz de riscos definida. Para isso foi necessário
avaliar os níveis de probabilidade e severidade de cada perigo e risco identificado, através de tabelas de gradações mencionadas em
“[Link]ÇÕES E CRITÉRIOS DE RISCOS”.

O inventário de riscos, quando feito através de um sistema de gestão sofisticado, deve ser exposto de maneira listada, como é feito
neste documento (de acordo com as recomendações da Fundacentro).

SOBRE O PLANO DE AÇÃO

Após feito o Inventário de Riscos, foi consolidado um plano de ação para controle dos riscos ocupacionais necessários, como
estabelecido pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730):

“[Link].1 A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou
mantidas, conforme o subitem [Link].5.

[Link].2 Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados.”

O modelo exposto neste documento é um cronograma de ações planejadas , onde cada ação tem sua descrição e data de
planejamento. Na descrição de cada ação são informadas as medidas de prevenção com as respectivas ações necessárias para
controle e mitigação dos riscos ocupacionais.

2. DEFINIÇÕES E CRITERIOS DE RISCOS

Tabelas de Gradação de Probabilidade e Severidade

As tabelas de gradação de severidade e probabilidade sugeridas são as tabelas da AIHA - American Industrial Hygiene Association,
AS/NZS 4360 e European Comission (recomendadas pela Fundacentro). Todas elas possuem gradações de 1 a 5, que vão determinar
a classificação da severidade e probabilidade.

As gradações de probabilidade são 5 (cinco): Rara (1); Pouco Provável (2); Possível (3); Provável (4) e Muito Provável (5). Nas
avaliações qualitativas, de acordo com o controle e exposição ao risco, determina-se de 1 a 5 o nível de probabilidade. Em avaliações
quantitativas, a probabilidade é classificada de acordo com a porcentagem do valor de exposição ao LEO - Limite de Exposição
Ocupacional.

GRADAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS


Estimativa de Probabilidade baseada no LEO (Limite de Exposição Ocupacional (sem considerar EPI) | AIHA (2015)
Nível Categoria Níveis de Exposição
1 Exposição a níveis muito baixos Exposições < 10% LEO
2 Exposição baixa Exposições > 10% e <50% LEO
3 Exposição moderada Exposições > 50% e <100% LEO
4 Exposição excessiva Exposições > 100% e 500% LEO
5 Exposição muito excessiva Exposições superiores a 5 x LEO
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GRADAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUALITATIVAS


Estimativa de Probabilidade para avaliação de Riscos Mecânicos / Ergonomicos / Biólogicos / outros
Nível Controle Existente Medidas de Prevenção
1 Controle Excelente Representa a melhor tecnologia ou prática de controle disponível.
2 Controle em conformidade legal Controle seguindo as normais legais, mantido adequadamente.
3 Controle com pequenas deficiências Controle adequado com pequenas deficiências na operação ou manutenção.
4 Controle deficiente Controle incompleto ou com deficiências relevantes.
5 Controle inexistente As medidas de controle são inexistentes ou totalmente inadequadas.

GRADAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUALITATIVAS


Estimativa de Probabilidade para Avaliações de Riscos Químicos | European Comission
Nível Inalação / Contato direto Condições da atividade
1 Sem possibilidade Sistema¹ totalmente fechado.
2 Baixa possibilidade Sistema¹ fechado, com pouca possibilidade de exposição durante a atividade.
3 Pouca possibilidade Sistema¹ semiaberto/sistema aberto com ventilação automática e barreiras de controle.
4 Média possibilidade Sistema¹ aberto, ventilação passiva e barreiras protetoras.
5 Alta possibilidade Sistema¹ aberto, sem ventilação.

As gradações de severidade são 5 (cinco): Leve (1); Baixa (2); Moderada (3); Alta (4) e Extrema (5). A severidade é classificada de 1 a
5, de acordo com o nível de consequência à exposição.

GRADAÇÃO DE SEVERIDADE - AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS


Estimativas de Severidade | AIHA (2015)
Nível Definição
1 Lesão leve sem necessidade atenção médica, incômodos ou mal estar.
2 Lesão ou doenças sérias reversíveis.
3 Lesão ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional.
4 Lesão ou doença incapacitante ou mortal.
5 Mortes ou incapacidades múltiplas (>10).

Matriz de Risco Utilizada

A Matriz de Risco utilizada neste Programa de Gerenciamento de Riscos é uma matriz no formato 5x5, baseada nas estimativas de
gradações de Severidade e Probabilidade da AIHA - American Industrial Hygiene Association, AS/NZS 4360 e European Comission
(recomendadas pela Fundacentro). Esta matriz funciona para avaliações qualitativas e quantitativas, pois as tabelas de gradações
sugeridas possuem as estimativas adequadas para ambas as avaliações.

Os níveis de risco presentes na matriz são 5 (cinco): Trivial (1-3); Tolerável (3-8); Moderado (4-12); Substancial (10-15) e Intolerável
(15-25). Cada nível de risco possui o seu método de controle sugerido, baseado na estimativa (grau de certeza) da avaliação, onde os
riscos de níveis mais altos têm prioridade de ação.

SEVERIDADE
MATRIZ DE RISCO 5X5
Leve Baixa Moderada Alta Extrema
Baseada na Metodologia AIHA
1 2 3 4 5
Muito Provável 5 5 10 15 20 25
Provável 4 4 8 12 16 20
Probabilidade Possível 3 3 6 9 12 15
Pouco Provável 2 2 4 6 8 10
Rara 1 1 2 3 4 5
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Legenda do Nível de Risco


1-3 Trivial
3-8 Tolerável
4 - 12 Moderado
10 - 15 Substancial
15 - 25 Intolerável

Exemplo de aplicação:

Probabilidade: ruído ocupacional de 40 dB é > 10% e < 50% do LEO (85 dB) permitido para 8 horas de atividade, classificando-o
como probabilidade de nível 2 (pouco provável), de acordo com a tabela de gradação AIHA.

Severidade: a severidade de uma doença que possa surgir de um ruído ocupacional classifica-se como “Lesão ou doenças críticas
irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional”, de acordo com a tabela sugerida, classificando-a como severidade de
nível 3 (moderada).

Nivel do Risco: o nível do risco é a probabilidade x (vezes) a severidade. No caso, 2 x 3, resultando em 6 (moderado) de acordo com a
matriz.

Obs.: suponha-se que os valores fossem invertidos (severidade 3 e probabilidade 2), o nível do risco ainda seria 6 (3x2), porém o
nível do risco serial Tolerável (6), ao invés de Moderado (6). Isso se deve ao fato de a severidade ter maior relevância ao se definir o
nível de risco.

Métodos de Controle e Ação

Os métodos de controle são classificados de acordo com o nível do risco e grau de certeza da estimativa da avaliação. Os níveis de
risco mais altos devem ter prioridade na ação de controle. A ação de controle é classificada de acordo com a estimativa, que pode
ser: certa (0); incerta (1) e altamente incerta (2).

Esta classificação padrão dos métodos de controle funciona apenas para o Inventário de Riscos e não deve ser adotada como
método único para o Plano de Ação. Contudo, como as ações de controle serão feitas baseadas no inventário, estas classificações
servem para definir a prioridade das ações.

A tabela utilizada foi recomendada pela Fundacentro.

MÉTODOS DE CONTROLE E AÇÕES


NÍVEIS DE RISCO (ordem de
Estimativa
prioridade)
0 - Certa 1 - Incerta 2 - Altamente Incerta
Ação imediata ou interrupção da Controle e informação adicional Controle e informação adicional
1º Intolerável
atividade necessários. necessários.
Controle e informação adicional Controle e informação adicional
2º Substancial Controle necessário.
necessários. necessários.
Controle adicional, se
3º Moderado Informação adicional necessária. Informação adicional necessária.
possível/viável.
Nenhum contorle adicional
4º Tolerável Informação adicional necessária. Informação adicional necessária.
necessário.
Nenhuma informação adicional é Nenhuma informação adicional é
5º Trivial Nenhuma ação necessária.
necessária. necessária.
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Indicador de Qualidade das Condições de Trabalho - IQCT

Para cada atividade existe um indicador de qualidade, chamado de IQCT - Indicador da Qualidade das Condições de Trabalho. O IQCT
varia de 25 (todos riscos altos) a 100 (todos os riscos baixos). Contudo, apesar dos 5 (cinco) níveis de risco existentes, considera-se
apenas três níveis de Risco: Tolerável (B), Moderado(M) e Substancial (A). Exclui-se deste cálculo riscos Triviais e riscos Intoleráveis
que exijam atuação imediata.

O cálculo é feito através da seguinte fórmula:

4nB + 3nM + nA
IQCT = x100
(nB + nM + nA) x4

O resultado vai variar de 25 a 100. Quanto maior o resultado, maior o índice de qualidade na atividade exercida.
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3. AMBIENTES, CARGOS E INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS

AMBIENTES LEVANTADOS (2)

Abaixo estão listados todos os ambientes analisados durante a confecção deste documento onde os colaboradores desta empresa
exercerão suas atividades.

 FABRICAÇÃO

Descrição do Ambiente: O ambiente é feito de estrutura de alvenaria, piso cerâmico, tem aprocimadamente 250 metros quadrados,
possui escadas e mezaninos, a iluminação é artificial através de lâmpadas, e natural através das portas e janelas, a ventilação é natural
através de portas e janelas. possui dois banheiros com vestiário, possui divisórias mistas de mdf. altura aproximadamente de 5 metros,
coberto de aluzinco.

 SETOR DE VENDAS

Descrição do Ambiente: O ambiente é feito de estrutura de alvenaria, piso cerâmico, tem aprocimadamente 250 metros quadrados,
possui escadas e mezaninos, a iluminação é artificial através de lâmpadas, e natural através das portas e janelas, a ventilação é natural
através de portas e janelas. possui dois banheiros com vestiário, possui divisórias mistas de mdf. altura aproximadamente de 5 metros,
coberto de aluzinco. O setor de vendas fica nos escritórios em anexos, divididos com divisórias de eucatex.

CARGO AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO - CBO: 784205

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste
cargo estão expostos.

Ambientes: Fabricação, Setor de Vendas


Empregados: 2 pessoas no total, sendo 1 homem e 1 mulher
Preparam materiais para alimentação de linha de produção, organizam área de serviço, abastecem a linha de
produção, alimentam maquinas e separam matérias para reaproveitamento. Trabalha na produção de sabões e
Atividades:
detergentes. Fazem arrumação ou faxina. . Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e
proteção ao meio ambiente
IQCT: 100/100
Metodologia erg.: Avaliação geral de observação.
Uso de EPIs;
Treinamento NR 06;
Recomendações:
Exames médicos periódicos;
Pausas para descanso em ambiente com bancos para sentar.

INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO


 Arranjo físico inadequado eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: O ambiente
Metodologia: Critério Qualitativo.
Danos a saúde: Lesões graves e leves, doenças laborais como LER e DORT, desconforto físico, cortes, torções, hematomas.
Probabilidade: Pouco Provável (2) Severidade: Leve (1) Nível do Risco: Trivial

Estimativa: Certa (0)


Nenhuma ação é necessária
PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
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 Lesões em geral eSocial 05.01.001


Exposição: Contínua/Permanente
Perigos, fontes e circunstâncias: A atividade, produtos usados nas misturas.
Metodologia: Critério Qualitativo.
Danos a saúde: Esmagamento, escoriações, queimaduras.
Probabilidade: Pouco Provável (2) Severidade: Leve (1) Nível do Risco: Trivial

Estimativa: Certa (0)


Nenhuma ação é necessária

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO


 Ergonômico - posturas incômodas e desconfortáveis eSocial 05.01.001
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: A atividade.
Metodologia: Critério Qualitativo.
Descrição do Agente Nocivo: Ergonômico - postura sentada por longos períodos
Danos a saúde: Dores nas articulações, artrose, artrite, fadiga corporal.
Probabilidade: Possível (3) Severidade: Leve (1) Nível do Risco: Trivial

Estimativa: Certa (0)


Nenhuma ação é necessária

INVENTÁRIO DE RISCOS QUÍMICOS - AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO


 Cloro e seus compostos tóxicos eSocial 01.09.001
Exposição: Contínua/Permanente
Perigos, fontes e circunstâncias: Matéria prima utilizada para produção de produtos de limpeza
Metodologia: Critério Qualitativo.
Danos a saúde: Ulcerações e queimaduras graves, grave irritação ocular e sistema respiratório.
Probabilidade: Pouco Provável (2) Severidade: Leve (1) Nível do Risco: Trivial

Estimativa: Certa (0)


Nenhuma ação é necessária

Observações: Definição de i8nsalubridade conforme NR 15, anexos 13 e 13-A.


 Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente
Perigos, fontes e circunstâncias: Matéria prima usada para produção de produtos de limpeza
Metodologia: Critério Qualitativo.
Danos a saúde: Bronquites, pneumonias, e o enfisema pulmonar
Probabilidade: Pouco Provável (2) Severidade: Leve (1) Nível do Risco: Trivial

Estimativa: Certa (0)


Nenhuma ação é necessária
PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Rua São Francisco, 312 - São João da Urtiga - RS
CEP: 99855000 – CNPJ: 28.539.596/0001-11
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 Alcalis Causticos eSocial 05.01.001


Exposição: Intermitente
Perigos, fontes e circunstâncias: Matéria prima utilizada para produção de produtos de limpeza
Metodologia: Critério Qualitativo.
Danos a saúde: Queimaduras, lesões nas vias aéreas se inalado
Probabilidade: Pouco Provável (2) Severidade: Leve (1) Nível do Risco: Trivial

Estimativa: Certa (0)


Nenhuma ação é necessária

EPCS - AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO


Sistema de Exaustão

EPIS - AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO Risco


(01.09.001) Cloro e seus compostos tóxicos
Botina de Segurança com Biqueira de PVC (05.01.001) Arranjo físico inadequado
(05.01.001) Lesões em geral
(01.09.001) Cloro e seus compostos tóxicos
Óculos de Proteção Transparente
(05.01.001) Lesões em geral
(01.09.001) Cloro e seus compostos tóxicos
Respirador SemiFacial PFF2 (05.01.001) Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono
(05.01.001) Alcalis Causticos
Luva de Látex Ranhurada (01.09.001) Cloro e seus compostos tóxicos
(05.01.001) Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono
Luva de Látex Bicolor
(05.01.001) Alcalis Causticos

CARGO VENDEDOR - CBO: 521110

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste
cargo estão expostos.

Ambientes: Fabricação, Setor de Vendas


Empregados: 1 pessoa no total, sendo 1 homem e 0 mulheres
Planejam atividades de vendas especializadas e de demonstração de produtos. Realizam seus trabalhos através
de visitas a clientes, onde apresentam e demonstram seus produtos, esclarecem dúvidas e acompanham o pós-
Atividades:
venda. Entregam mercadorias nas propriedades, carregam e descarregam sacarias e outros. Contatam áreas
internas da empresa, sugerem políticas de vendas e de promoção de produtos e participam de eventos.
IQCT: 100/100
Metodologia erg.: Análise geral de observação.
Recomendações: Usar epis tipo calçado fechado. Direcção defensiva
PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
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INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - VENDEDOR


 Arranjo físico inadequado eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: O ambiente
Metodologia: Critério Qualitativo.
Danos a saúde: Lesões graves e leves, doenças laborais como LER e DORT, desconforto físico, cortes, torções, hematomas.
Probabilidade: Raro (1) Severidade: Leve (1) Nível do Risco: Trivial

Estimativa: Certa (0)


Nenhuma ação é necessária

 Acidente de trânsito eSocial 05.01.001


Exposição: Contínua/Permanente
Perigos, fontes e circunstâncias: Atividade
Metodologia: Critério Qualitativo.
Danos a saúde: Lesões em geral
Probabilidade: Pouco Provável (2) Severidade: Leve (1) Nível do Risco: Trivial

Estimativa: Certa (0)


Nenhuma ação é necessária

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - VENDEDOR


 Ergonômico - posturas incômodas e desconfortáveis eSocial 05.01.001
Exposição: Habitual
Perigos, fontes e circunstâncias: A atividade.
Metodologia: Critério Qualitativo.
Descrição do Agente Nocivo: Ergonômico - postura em pé por longos períodos.
Danos a saúde: Dores nas articulações, artrose, artrite, fadiga corporal.
Probabilidade: Raro (1) Severidade: Leve (1) Nível do Risco: Trivial

Estimativa: Certa (0)


Nenhuma ação é necessária

EPCS - VENDEDOR
Cinto de segurança veicular

EPIS - VENDEDOR Risco


Botina de Segurança com Biqueira de PVC (05.01.001) Arranjo físico inadequado
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4 – GARANTIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

O acompanhamento e desenvolvimento deste programa deverá ser de responsabilidade do preposto e ou coordenador da empresa,
qual deverá implementar as ações e promover as condições e recursos necessários para a execução do planejamento anual,
podendo este delegar e ou contratar terceiros para este fim.

______________________________________________________________
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos em nossos trabalhos, optar pela imparcialidade, justificando os resultados e conclusões com a legislação vigente.
Esperamos que este seja útil para a finalidade a que se destina, que as dúvidas sejam encaminhadas aos responsáveis pela
elaboração, para os devidos esclarecimentos, e que possíveis sugestões sejam apresentadas para o seu aperfeiçoamento.

Ao final, o que esperamos é a satisfação do nosso cliente e que o trabalho seja simples e objetivo, ao alcance de qualquer intelecto,
porém correto na linguagem, isento de textos sem significado prático e atendendo em sua plenitude ao propósito a que se destina,
preservar a vida e a saúde do trabalhador.

Cabe salientar que, implantação e o gerenciamento do PGR – Programa de Gerenciamento de Risco é de responsabilidade da
empresa. Recomendamos que sejam conferidos os dados constantes do presente documento, e não havendo discordância no prazo
de 15 dias, contados a partir desta data, estaremos entendendo ter sido o mesmo conferido e aceito, ficando assim sob a Vossa
responsabilidade a implantação deste programa.

_________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO

1 PLANO DE AÇÃO Plano de Ação | Prioridade 1: Risco Trivial


Ação: Todos os Trabalhadores devem ser devidamente registrados conforme as atividades desenvolvidas. LEI Nº 7.855, DE 24 DE
OUTUBRO DE 1989.
Onde: Empresa Por quê: Atender a legislação e assegurar os trabalhadores.
Como será feito: Registrando todos os trabalhadores.
Responsável: Empresa
Data da Implantação: Custo Total:

 A Fazer  Fazendo  Adiado  Concluído Concluído em: ____/____/________


PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Rua São Francisco, 312 - São João da Urtiga - RS
CEP: 99855000 – CNPJ: 28.539.596/0001-11
E-mail: silvanomtl@[Link] / Telefone: (54)99900 - 2568

2 PLANO DE AÇÃO Plano de Ação | Prioridade 2: Risco Tolerável


Ação: Conhecer os aspectos ergonômicos através da NR17. Orientando assim, os trabalhadores quanto aos cuidados com ergonomia.
Por quê: Manter os cuidados com a postura adequada para
Onde: Local de trabalho
execução das tarefas.
Como será feito: Orientando e disponibilizando maquinas e equipamentos adequados.
Responsável: Empresa
Data da Implantação: Custo Total:

 A Fazer  Fazendo  Adiado  Concluído Concluído em: ____/____/________

3 PLANO DE AÇÃO Plano de Ação | Prioridade 2: Risco Tolerável


Ação: Manter atualizado Alvará de Proteção contra Incêndios, verificar extintores deixar os mesmos sempre desobstruídos, verificar
outros itens de segurança. (NR 23)
Onde: Empresa Por quê: Prevenir eventuais sinistros
Como será feito: Mantendo extintores carregados e local sinalizado.
Responsável: Empresa
Data da Implantação: Custo Total:

 A Fazer  Fazendo  Adiado  Concluído Concluído em: ____/____/________

4 PLANO DE AÇÃO Plano de Ação | Prioridade 2: Risco Tolerável


Ação: Manter revisadas ás instalações elétricas (revisar cabos e extensões), substituir cabos, extensões, plugs e outros elementos
conforme as normas vigentes da RGE e da NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
Onde: Local de trabalho Por quê: Evitar acidentes relacionados com energia elétrica.
Como será feito: Revisando e substituindo cabo ou plugs danificados ou desgastados.
Responsável: Empresa
Data da Implantação: Custo Total:

 A Fazer  Fazendo  Adiado  Concluído Concluído em: ____/____/________

5 PLANO DE AÇÃO Plano de Ação | Prioridade 2: Risco Tolerável


Ação: Manter atualizado o PROGRAMA MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL afim de acompanhar a saúde dos trabalhadores, condições
físicas e psicológicas, bem como realizar os exames admissionais, demissionais e periódicos. (NR 07)
Onde: Empresa Por quê: Monitorar saúde dos trabalhadores.
Como será feito: Realizando os exames periódicos
Responsável: Empresa
Data da Implantação: Custo Total:

 A Fazer  Fazendo  Adiado  Concluído Concluído em: ____/____/________


PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
Rua São Francisco, 312 - São João da Urtiga - RS
CEP: 99855000 – CNPJ: 28.539.596/0001-11
E-mail: silvanomtl@[Link] / Telefone: (54)99900 - 2568

6 PLANO DE AÇÃO Plano de Ação | Prioridade 3: Risco Moderado


Ação: Providenciar o aterramento das instalações, carcaças, invólucros ou outras partes que possam ser condutoras de energia de todas
as máquinas e equipamentos, apresentando laudo de aterramento, elaborado por profissional habilitado, com ART- Anotação de
responsabilidade técnica, atender NR12.
Onde: Maquinas eléctricas utilizadas na empresa. Por quê: Evitar acidentes ou diminuir riscos.
Como será feito: Contratando empresa especializada.
Responsável: Empresa
Data da Implantação: Custo Total:

 A Fazer  Fazendo  Adiado  Concluído Concluído em: ____/____/________

7 PLANO DE AÇÃO Plano de Ação | Prioridade 2: Risco Tolerável


Ação: No mezanino na parte de traz da fábrica, no estoque de embalagens deve ser corrigido o guarda-corpo, o mesmo deve ter 1,20 m
(um metro e vinte centímetros) para o travessão superior e 0,70 (setenta centímetros) para o travessão intermediário, ter rodapé com
altura de 0,20 m (vinte centímetros) fixar escada e por corrimão, também no mezanino da parte da frente das embalagens deve ser
instalado o guarda corpo conforme medidas acima, a fim de evitar acidente de trabalho com queda do trabalhador, substituir ou
reforçar degraus da escada de madeira que da acesso aos tanques de mistura;
Onde: Empresa Por quê: Evitar o risco de queda de trabalhador
Como será feito: Instalando guarda corpo adequado.
Responsável: Empresa
Data da Implantação: Custo Total:

 A Fazer  Fazendo  Adiado  Concluído Concluído em: ____/____/________

8 PLANO DE AÇÃO Plano de Ação | Prioridade 4: Risco Substancial


Ação: No mezanino de alvenaria aonde são instalados os tanques de produção, solicitamos uma vistoria na estrutura, a fim de
verificação da sustentação do peso nele exigido quando os tanques estão cheios para evitar eventual desabamento por excesso de
peso.
Onde: Local de trabalho Por quê: Evitar acidentes ou diminuir riscos.
Como será feito: Contratando empresa especializada.
Responsável: Empresa
Data da Implantação: Custo Total:

 A Fazer  Fazendo  Adiado  Concluído Concluído em: ____/____/________

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