0% acharam este documento útil (0 voto)
29 visualizações1 página

2ª Via de Boleto - Regularização Dívida

Este documento é uma 2ª via de boleto de regularização de dívida da cliente Ingrid Souza Cruz, com vencimento em 10/03/2025 e total a pagar de R$ 35,00. O boleto refere-se aos serviços contratados no mês de referência 02/2025. O pagamento em dia evita multas e juros adicionais.

Enviado por

Dionin Farias
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
0% acharam este documento útil (0 voto)
29 visualizações1 página

2ª Via de Boleto - Regularização Dívida

Este documento é uma 2ª via de boleto de regularização de dívida da cliente Ingrid Souza Cruz, com vencimento em 10/03/2025 e total a pagar de R$ 35,00. O boleto refere-se aos serviços contratados no mês de referência 02/2025. O pagamento em dia evita multas e juros adicionais.

Enviado por

Dionin Farias
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

Número da conta: 1365629968 2ª via boleto de regularização de dívida [Link].

br/meuvivo
Mês de referência: 02/2025 Fale conosco:
Data de emissão: 01/02/2025 Central de Relacionamento 10315
[Link]/faleconosco
Telefonica Brasil S.A
INGRID SOUZA CRUZ
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento
10/03/2025

Seu(s) número(s) Vivo Total a pagar


(38)9 9735-9145 R$ 35,00

O que está sendo cobrado Valor Total R$

Serviços Contratados

2ª via boleto de regularização de dívida 35,00


Mês de referência: 02/2025
Subtotal 35,00

TOTAL A PAGAR 35,00

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua fatura em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.


O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nome do Cliente Vencimento Total a pagar - R$

INGRID SOUZA CRUZ 10/03/2025 35,00

Cód. Débito Automático 1365629968 Nº da Conta 1365629968 Mês Referência 02/2025

846200000004 350000641000 013656299685 925022721003 Autenticação Mecânica

Você também pode gostar