Manual de Cobrança CNAB 400 Autbank
Manual de Cobrança CNAB 400 Autbank
APRESENTAÇÃO
Para isso, foi utilizado o padrão C.N.A.B. - Centro Nacional de Automação Bancária, órgão
de assessoria técnica da Federação Brasileira das Associações de Bancos e Federação
Nacional de Bancos, uma vez que esse é o padrão oficial reconhecido pelos Bancos,
inclusive no que se refere a seu recebimento e compensação pela rede bancária.
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TROCA DE ARQUIVOS – COBRANÇA
MANUAL DO USUÁRIO – NOVO CNAB 400
Entre esses dois registros, devem constar os registros de transação, conforme figura a
seguir:
(1)
(1)
São aceitos dois formatos de arquivo para Troca de informações com Clientes -
Arquivo Remessa
- FORMATO 1
HEADER - CONTA A
DETALHE 1 - CONTA A
DETALHE 2 - CONTA A
DETALHE N - CONTA A
TRAILLER - CONTA A
HEADER - CONTA B
DETALHE 1 - CONTA B
DETALHE 2 - CONTA B
DETALHE N - CONTA B
TRAILLER - CONTA B
- FORMATO 2
HEADER - CONTA A
DETALHE 1 - CONTA A
DETALHE 2 - CONTA B
DETALHE 3 - CONTA C
DETALHE 4 - CONTA B
DETALHE N - CONTA B
TRAILLER - CONTA A
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1.1. LEGENDA
1.2. NOTA
N 1 - Dado fornecido pelo Banco, normalmente código da empresa, código da agência cedente
e número da operação (contrato de cobrança).
2. REGISTRO DE TRANSAÇÃO
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Valor/Taxa Multa Valor ou Taxa de Multa 091 103 9(11) V(2) Nota 12
Número de Dias Número de Dias Após o 104 105 9(02) Nota 13
Vencimento para aplicar a Multa
Uso do Banco Identificação da Operação no 106 107 X (02) Brancos
Banco
Carteira Código da Carteira 108 108 X (01) Nota 3
Código de Identificação da ocorrência 109 110 9 (02) Nota 4
ocorrência
Seu número N documento de Cobrança 111 120 X (10)
(Duplicata, Promissória etc.)
Vencimento Data de vencimento do título 121 126 9 (6) Dia/Mês/Ano
Valor do título (**) Valor Nominal do Título 127 139 9 (11) V9
(2)
Código do Banco N do Banco na Câmara de 140 142 9 (3)
Compensação Bancária
Agência Cobradora Agência encarregada da cobrança 143 146 9 (4) Zeros
DAC da Ag. Dígito de auto-conferência da agência 147 147 9 Zeros
Cobradora cobradora
Espécie Espécie do título 148 149 X (2) Nota 6
Aceite Identificação do Título aceito ou não 150 150 X A-Aceito
aceito N-Não aceito
Data de emissão Data da emissão do título 151 156 9 (6) Dia/Mês/Ano
Instrução 1 1ª Instrução de Cobrança 157 158 9 (2) Nota 9
Instrução 2 2ª Instrução de Cobrança 159 160 9 (2)
Juros de 1 dia (**) Valor de mora por dia de atraso 161 173 9(11) V9(2)
Desconto até Data Limite para concessão de desconto 174 179 9 (6) Dia/Mês/Ano
Valor do desconto (**) Valor do desconto a ser concedido 180 192 9(11) V9(2)
Valor do I.O.F. Valor do I.O.F. a ser recolhido pelo Banco 193 205 9(11) V9(2)
no caso de Notas de Seguro
Abatimento (**) Valor do abatimento a ser concedido 206 218 9(11) V9(2)
Código de inscrição Identificação do tipo de inscrição do 219 220 9 (2) 01 - CPF
sacado 02 - CNPJ
Número de inscrição Número de Inscrição do Sacado 221 234 9 (14)
Nome Nome do Sacado 235 264 X (30)
Brancos Complementação do Registro 265 274 X (10) Brancos
Logradouro Rua, Número e Complemento do Sacado 275 314 X (40)
Bairro Bairro do Sacado 315 326 X (12)
CEP Código de Endereçamento Postal do 327 334 9 (8)
Sacado
Cidade Cidade do Sacado 335 349 X (15)
Estado Estado (UF – Unidade da Federação ) do 350 351 X (2)
Sacado
Sacador ou Avalista Nome do Sacador ou Avalista 352 381 X (30) Nota 10
Brancos Complementação do Registro 382 385 X (4)
Brancos 386 391 X (6)
Prazo Quantidade de dias para início da Ação 392 393 9 (2)
de Protesto
Moeda 394 394 X Nota 8
Número Seqüencial Número Seqüencial do Registro no 395 400 9 (6)
Arquivo
2.1 LEGENDA
(**) Títulos em moeda variável: Os campos de valores deverão ser informados com cinco
decimais
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2.2. NOTAS
N 1 Dado fornecido pelo Banco, normalmente código da empresa, código da agência cedente e
número da operação (contrato de cobrança).
N 3 Código Carteira
3 Cobrança com determinação do Cobrador nas posições 140 – 142, ( que não é o
Nosso Banco).
4 O código do Banco cobrador ( que não é o Nosso Banco) deve vir nas posições
140-142; Nosso Número do Banco cobrador deve vir nas posições 74 a 86. Nesta
carteira, o cliente envia o título para o Nosso Banco, já com o Nosso Número do
correspondente e seu DV calculado (Exceto Banco Itaú, cujo layout exige Nosso
Número sem DV na remessa). O campo deve ocupar as 13 posições, com zeros à
esquerda.
7 O código do Banco cobrador (que não é o Nosso Banco) deve vir nas posições 140-
142.
Após a aceitação do título pelo Nosso Banco, o Nosso Número do correspondente
será gerado pelo sistema.
N 4 Código Ocorrência
01 Remessa
02 Pedido de Baixa
04 Concessão de Abatimento
05 Cancelamento de Abatimento
06 Alteração de Vencimento
07 Alteração de Campo Livre (não disponível)
08 Alteração de Seu Número (não disponível)
09 Protestar
10 Pedido de Não Protestar
18 Sustar Protesto
Atentar que certas ocorrências somente têm efeito, se anteriormente tiverem sido cadastrados
os fatos que as precedem.
Exemplo: “Sustar Protesto” depende de já haver “Solicitação para Protestar”
N 6 Código Espécie
01 Duplicata
02 Nota Promissória
03 Cheque
04 Letra de Câmbio
05 Recibo
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08 Apólice de Seguro
12 Duplicata de Serviço
99 Outros
N 7 Se a Carteira “6” – Cobrança Expressa – Via Arquivo Remessa -, o campo “Nosso Número”,
posições de 63 a 73, deve ser preenchido na faixa determinada pelo Banco
. Para outras carteiras, o campo “Nosso Número” deve vir preenchido com zeros.
N 8 Código Moeda
2 Dólar
3 IDTR
5 FAJTR
6 CUB
0 ou 1 Moeda Corrente Nacional
N 9 Se “INSTRO1 ou INSTRO2 = 94”, o Sistema usará as posições 352 a 391, para indicação da
Mensagem, no campo de instruções dos bloquetes. Nesse caso, na linha sacador, constará o
nome do cedente do título.
Se “INSTRO1 ou INSTRO2 = 10”, o Sistema entenderá que o cedente não deseja, de forma
alguma, que ao título seja anexada a informação de DIAS DE PROTESTO.
N 11 Este campo está destinado para a identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a
ser aplicada pelo atraso do pagamento do título de cobrança.
N 12 Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do título de Cobrança, por atraso no
pagamento.
Quando valor deve ser expresso na mesma moeda do título, respeitando-se o número de
casas decimais, ou seja: se expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais e quando
moeda variável, utilizar 5 casas decimais.
Quando taxa, utilizar 4 casas decimais.
N 13 Número de dias corridos, somados ao vencimento, para identificar a data a partir da qual a
multa deverá ser cobrada. Deve ser informado para os casos dos códigos de multa ‘1’ e ‘2’.
No caso de não haver multa (Código da Multa ‘0’), informar zeros.
- Campos Numéricos
Não podem ter espaços em branco. Se for o caso, preenchê-los com zeros.
Exemplo : 5/9/94 – informar 050994
- CEP
Deve ser informado sempre com 8 dígitos
Ex.: 04516001
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3. REGISTRO DE MENSAGEM
3.1. No arquivo gerado pelo cliente, para troca no padrão CNAB AUTBANK, o Registro tipo
2, contendo mensagens para o título, poderá ser montado conforme o layout abaixo:
4. REGISTRO SACADOR
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5. REGISTRO TRAILLER
5.1. LEGENDA
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1. REGISTRO HEADER
1.1 LEGENDA
1.2. NOTA
N 1 Dado fornecido pelo Banco, normalmente código da empresa, código da agência cedente e
número da operação (contrato de cobrança).
2. REGISTRO DE TRANSAÇÃO
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Nossa Carteira Carteira em que o título está no nosso 083 085 X (03)
banco
Brancos Complemento do Registro 086 094 X (09) Brancos
Nosso Número do Nosso Número do Correspondente, 095 107 X (13)
Correspondente atribuído ao título, se o mesmo for cobrado
em correspondentes.
Este campo será preenchido nas regras de
tamanho do banco correspondente, com
DV
Carteira Código da Carteira 108 108 X Nota 3
Código de Ocorrência Identificação da Ocorrência 109 110 9 (2) Nota 8
Data de Ocorrência Data de Ocorrência no Banco 111 116 9 (6) Dia/Mês/Ano
Seu Número Número do documento de cobrança 117 126 X (10)
(Duplicata, Promissória, etc.)
Brancos Complementação do Registro 127 146 X (20)
Vencimento Data de Vencimento do Título 147 152 9 (6) Dia/Mês/Ano
Valor do Título Valor Nominal do Título 153 165 9 (11)
V9(2)
Código do Banco N do Banco na Câmara Compensação 166 168 9 (3)
Agência Cobradora Agência encarregada da cobrança ou 169 172 9 (4)
agência onde ocorreu a Liquidação ou
Baixa
Doc da Agência Dígito de Auto – Conferência da agência 173 173 9
cobradora
Espécie Espécie do Título 174 175 X (2) Nota 6
Tarifa de Cobrança Valor da despesa de cobrança 176 188 9 (11)
V9 (2)
Brancos Complementação do registro 189 214 X (26)
Valor do I.O.F. Valor do I.O.F. a ser recolhido pelo Banco 215 227 9 (11)
no caso de Notas de Seguro V9 (2)
Valor do Abatimento Valor do Abatimento Concedido 228 240 9 (11)
V9 (2)
Descontos Valor do desconto concedido 241 253 9 (11)
V9 (2)
Valor Valor principal pago pelo sacado 254 266 9 (11)
V9 (2)
Juros Mora / Multa Valor de mora pago pelo sacado 267 279 9 (11)
V9 (2)
Complementação do registro 280 376 13 zeros
84 Brancos
Código de Moeda 377 9 (1) Nota 7
Retorno Erros Até 4 códigos de erros 378 385 X (8) Tabela 2.3
Data Gravação/Data Data de gravação do arquivo. No caso das 386 391 9 (6) Dia/Mês/Ano
do Crédito liquidações com crédito em conta, será a
data efetiva do crédito ao cedente.
Filler 392 394 Zeros
Número Seqüencial Número seqüencial do registro no arquivo 395 400 9 (6)
2.1. LEGENDA
2.2. NOTAS
N 1 Dado fornecido pelo Banco, normalmente código da empresa, código da agência cedente e
número da operação (contrato de cobrança).
N 2 Número do título completo com DV, atribuído pelo Banco – CONFIRMAÇÃO
N 3 Código Carteira
Nas Liquidações / Baixas, de acordo com o produto do título no sistema
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1 Cobrança Simples
2 Cobrança Vinculada
3 Cobrança Caucionada
4 Título Descontado
N 6 Código Espécie
01 Duplicata
02 Nota Promissória
03 Cheque
04 Letra de Câmbio
05 Recibo
08 Apólice de Seguro
12 Duplicata de Serviço
99 Outros
N 7 Código Moeda
2 Dólar
3 IDTR
5 FAJTR
6 CUB
0 ou 1 Moeda Corrente Nacional
N 8 - Código Ocorrência
02 Entrada Confirmada
03 (*) Entrada Rejeitada
05 Campo Livre Alterado
06 Liquidação Normal
08 Liquidação em Cartório
09 Baixa Automática
10 Baixa por ter sido liquidado
12 Confirma Abatimento
13 Abatimento Cancelado
14 Vencimento Alterado
15 (*) Baixa Rejeitada
16 (*) Instrução Rejeitada
19 Confirma Recebimento de Ordem de Protesto
20 Confirma Recebimento de Ordem de Sustação
22 Seu número alterado
23 Título enviado para cartório
24 Confirma recebimento de ordem de não protestar
28 Débito de Tarifas/Custas – Correspondentes
40 Tarifa de Entrada (debitada na Liquidação)
43 Baixado por ter sido protestado
96 Tarifa Sobre Instruções – Mês anterior
97 Tarifa Sobre Baixas – Mês Anterior
98 Tarifa Sobre Entradas – Mês Anterior
99 Tarifa Sobre Instruções de Protesto/Sustação – Mês Anterior
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Código Erro
03 CEP inválido – Não temos cobrador – Cobrador não Localizado
04 Sigla do Estado inválida
05 Data de Vencimento inválida ou fora do prazo mínimo
06 Código do Banco inválido
08 Nome do sacado não informado
10 Logradouro não informado
14 Registro em duplicidade
19 Data de desconto inválida ou maior que a data de vencimento
20 Valor de IOF não numérico
21 Movimento para título não cadastrado no sistema
22 Valor de desconto + abatimento maior que o valor do título
25 CNPJ ou CPF do sacado inválido (aceito com restrições)
26 Espécie de documento inválida
27 Data de emissão do título inválida
28 Seu número não informado
29 CEP é igual a espaço ou zeros; ou não numérico
30 Valor do título não numérico ou inválido
36 Valor de permanência (mora) não numérico
37 Valor de permanência inconsistente, pois, dentro de um mês, será maior que o
valor do título
38 Valor de desconto/abatimento não numérico ou inválido
39 Valor de abatimento não numérico
42 Título já existente em nossos registros. Nosso número não aceito
43 Título enviado em duplicidade nesse movimento
44 Título zerado ou em branco; ou não numérico na remessa
46 Título enviado fora da faixa de Nosso Número, estipulada para o cliente.
51 Tipo/Número de Inscrição Sacador/Avalista Inválido
52 Sacador/Avalista não informado
53 Prazo de vencimento do título excede ao da contratação
54 Banco informado não é nosso correspondente 140-142
55 Banco correspondente informado não cobra este CEP ou não possui faixas de
CEP cadastradas
56 Nosso número no correspondente não foi informado
57 Remessa contendo duas instruções incompatíveis – não protestar e dias de
protesto ou prazo para protesto inválido.
58 Entradas Rejeitadas – Reprovado no Represamento para Análise
60 CNPJ/CPF do sacado inválido – título recusado
87 Excede Prazo máximo entre emissão e vencimento
AA Serviço de cobrança inválido
AB Serviço de "0" ou "5" e banco cobrador <> zeros
AE Título não possui abatimento
AI Nossa carteira inválida
AJ Modalidade com bancos correspondentes inválida
AL Sacado impedido de entrar nesta cobrança
AU Data da ocorrência inválida
AV Valor da tarifa de cobrança inválida
AX Título em pagamento parcial
BC Análise gerencial-sacado inválido p/operação crédito
BD Análise gerencial-sacado inadimplente
BE Análise gerencial-sacado difere do exigido
BF Análise gerencial-vencto excede vencto da operação de crédito
BG Análise gerencial-sacado com baixa liquidez
BH Análise gerencial-sacado excede concentração
CC Valor de iof incompatível com a espécie documento
CD Efetivação de protesto sem agenda válida
CE Título não aceito - pessoa física
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Código Erro
Código Erro
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3. REGISTRO TRAILLER
3.1. LEGENDA
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