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Despesas de Saúde em Bibala - Outubro 2024

O documento apresenta o mapa de despesas de bens e serviços do Centro de Saúde José Tchombe/Lola referente ao mês de outubro de 2024. Inclui informações sobre pagamentos realizados e a justificar, totalizando um saldo de 1.581.885,24. As despesas abrangem materiais de consumo, alimentos e combustíveis, com detalhamentos de fornecedores e valores.

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Despesas de Saúde em Bibala - Outubro 2024

O documento apresenta o mapa de despesas de bens e serviços do Centro de Saúde José Tchombe/Lola referente ao mês de outubro de 2024. Inclui informações sobre pagamentos realizados e a justificar, totalizando um saldo de 1.581.885,24. As despesas abrangem materiais de consumo, alimentos e combustíveis, com detalhamentos de fornecedores e valores.

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GOVERNO PROVINCIAL DO NAMIBE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA BIBALA

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ TCHOMBE/LOLA


ADMINISTRADORA MUNICIPAL DIRECTOR MUNICIPAL DA SAÚDE

LUZIA TYIKELE DO CARMO ARCANJO MOISES [Link]


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SAÚDE PÚBLICA
MAPA DE DESPESAS DE BENS E SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024
VALOR POR Saldo da
Valor da
N/O Empresas NIF Projecto FR Natureza Saldo disponivel Valor Pago Valor á Pagar PAGAR Natureza Justificação
factura

Material de c.
corrente Pagamento da da factura nº PP
especializ ado TNM12023/ 001057 referente ao
1 TRUVCAR 5417292010 1 000 000,00 596 885,24 0,00 596 885,24 0,00 403 114,76
fornecimento de medicamento e
material gastaveis.

Outros Pagamento da Factura nº FT


MCCorrent e BMT 2024/58 referente ao
2 BMT 5000659452 619 165,75 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 419 165,75
fornecimento de material de
limpeza.
SAMBA SERVIÇ Viveres e generos Pagamento da factura nº
PASTELARIA E 002458119NE0 OS DE alimenticio s 002/2024 referente ao
3 560 000,00 326 327,86 0,00 250 000,00 76 327,86 310 000,00
CAFE 39 SAÚDE fornecimento de bens
alimenticios para o Cxentro
Pagamento da factura nºFIM
Outros 24G2023 Referente ao
4 VITYVIVALE 5001082000 376 261,51 427 100,00 292100,00 135 000,00 0,00 241 261,51 fornecimento de peneus para a
MCCorrent e
Ambulância
Viveres e generos Pagamento da factura NI2024/55
alimenticio s referente ao fornecimento de
5 Nat-invest 5000561428 310 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 110 000,00
bens
alimenticios
5 76 327,86 200 000,00 0,00 76 327,86 Pagamento da factua nº 16
combustiveOutros
200 000,00 Pagamento da factura nº PP
6 SONANGOL S.A 5410003764 is e 380 248,36 0,00 200 000,00 0,00 180 248,36 referente ao fornecimento de
Combustivel para o Centro de
Lubrificante s Saúde José Tchombe/Lola.
8 SUB TOTAL ROT Serviços de 376 261,51 598 667,00 0,00 1 581 885,24 376 261,51 pagamento da factura referente
a

Quota Fin. Referente ao Mês de Outubro 2024 1 581 885,24

Saldo 0,00

Conferido por: Elaborado por:


LOLA AOS 10 DE OUTUBRO DE 2024
ANTONIO MUNDJANGA CAPELA NKOHOLONDIO MAHINDA COIMBRA RAFAEL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL [Link] A ÁREA FINANCEIRA E ORÇAMENT AL A DIRECTORA DO CENTRO

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