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Boleto Cobrança Cobuccio SCD SA

O documento refere-se a um boleto de cobrança no valor de R$ 99,89, emitido pela Cobuccio Sociedade de Crédito Direto S.A., com vencimento em 10/03/2025. O pagador é Francielli de Jesus Oliveira, identificado pelo CPF 037.820.975-21, e o boleto pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário mesmo após o vencimento. Após o vencimento, será aplicada uma multa de R$ 2,00 e juros de R$ 0,58 por dia.

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O documento refere-se a um boleto de cobrança no valor de R$ 99,89, emitido pela Cobuccio Sociedade de Crédito Direto S.A., com vencimento em 10/03/2025. O pagador é Francielli de Jesus Oliveira, identificado pelo CPF 037.820.975-21, e o boleto pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário mesmo após o vencimento. Após o vencimento, será aplicada uma multa de R$ 2,00 e juros de R$ 0,58 por dia.

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Beneficiário Valor cobrado

COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA R$ 99,89

CPF/CNPJ Vencimento Nosso número

36.947.229/0001-85 10/03/2025 12713619

Banco Número do Boleto

ITAÚ 34191.09123 71361.910863 11292.520001 7 10160000009989

Local de pagamento Vencimento

BANCO OU CORRESP BANCARIO MESMO APOS VENCI 10/03/2025

Beneficiário Valor do pagamento

COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA R$ 99,89

N° do documento Parcela Espécie Data do documento


Doc.
1024017633 4 R$ 01/03/2025

Pagador CPF/CNPJ

FRANCIELLI DE JESUS OLIVEIRA 037.820.975-21

Beneficiário Nº Documento Agência/Código do Beneficiário Nosso Número Vencimento Valor do Documento


COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA
1024017633 0861 / 12925-2 109/12713619-1 10/03/2025 99,89
Pagador:
Autenticação mecânica - Recibo do pagador
FRANCIELLI DE JESUS OLIVEIRA - 037.820.975-21
Corte na linha pontilhada

341-7 34191.09123 71361.910863 11292.520001 7 10160000009989


LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO

BANCO OU CORRESP BANCARIO MESMO APOS VENCIMENTO 10/03/2025


BENEFICIÁRIO COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA CNPJ: 36.947.229/0001-85 - AV JORGE VIERA 257 ANEXO A AGÊNCIA/ CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PARTE - CENTRO - MONTE BELO - MG 0861 / 12925-2
DATA DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA DE PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO/ CÓDIGO DOCUMENTO
01/03/2025 1024017633 DS N 01/03/2025 109/12713619-1
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE DA MOEDA VALOR DA MOEDA (=) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 99,89
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) (-) DESCONTO / ABATIMENTO

Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00 mais juros de R$ 0,58 ao dia. (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Caixa, não receber 30 dias após o vencimento. (+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS


PAGUE COM O PIX
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR FRANCIELLI DE JESUS OLIVEIRA - 037.820.975-21


RUA OTACILIO CORDEIRO DIAS 13 - CENTRO
39915000 - MATA VERDE - MG

SACADOR/ AVALISTA CÓDIGO DE BAIXA


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

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