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Declaração Periódica de IVA em Moçambique

O documento é uma declaração periódica do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) da República de Moçambique, que deve ser preenchida pelo sujeito passivo. Ele inclui informações sobre o tipo de declaração, período, identificação tributária, apuramento do imposto, e instruções para pagamento ou reembolso. A declaração deve ser apresentada dentro do prazo legal e contém campos específicos para a inserção de dados financeiros e autenticação.

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Declaração Periódica de IVA em Moçambique

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SE PREENCHER MANUALMENTE, POR FAVOR UTILIZE LETRA DE IMPRENSA

República de Moçambique DECLARAÇÃO PERIÓDICA


Ministério das Finanças IVA
Autoridade Tributária de Moçambique IMPOSTO SOBRE O VALOR
MODELO A ACRESCENTADO
DIRECÇÃO GERAL DE IMPOSTOS (REGIME NORMAL)

1 TIPO DE DECLARAÇÃO

Declaração inicial Declaração de Substituição

2 PERÍODO A QUE RESPEITA 3 NÚMERO ÚNICO DE IDENTIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA (NUIT)

Primeira declaração apresentada para o período de imposto, mesmo quando


apresentada fora do prazo legal
1. Período
(Mês) (Ano) Ordem da sucursal
2. Entrega dentro do Prazo Área Fiscal/UGC
3. Entrega fora do Prazo

4 NOME/DESIGNAÇÃO SOCIAL

5 DESIGNAÇÃO DA ACTIVIDADE PRINCIPAL


Código de Actividade Económica (CAE)

6 DOMICÍLIO FISCAL DA ACTIVIDADE


Rua / Avenida/______

Distrito /

Posto Administrativo /

E- E-

7 INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES

Se no período a que esta declaração respeita não realizou operações activas nem passiva, assinale e passa para o quadro 12

8 APURAMENTO DO IMPOSTO RESPEITANTE AO PERÍODO A QUE RESPEITA A DECLARAÇÃO

TIPO DE OPERAÇÕES BASE TRIBUTÁVEL IMPOSTO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO
1. Transmissão de bens e/ou
prestação de serviços efectuados 02
pelo Sujeito Passivo (campo 1). À
01
taxa de 17%, (art. º 17 do
CIVA )
Vendas isentas com direito a dedução.....
03
Op. do n.º 1, al. b) do art.º
. 04
Isentas Op. que não conferem
direito a
......... 05
2. Imposto dedutível respeitante a
transmissões de bens e
prestações de serviços
efectuadas ao Sujeito Passivo
declarante.

Imobilizado. (campo 6 ...

Existências. (campo 7 .
06
Outros bens e serviços (campo 8) .
07
3. Imposto dedutível suportado
nas importações de bens
efectuado pelo sujeito passivo 08
(campo 9
4. Regularização mensais ou
anuais com excepção das 09
comunicadas pela
Administração fiscal (campo
10/11
10 11

Valor da autoliquidação 12 13 14
SOMA
Valor antes da utilização de (01+03+04+05) (06+07+08+09+10) (02+11)
excesso a reportar e de
outros créditos respeitantes Se o valor inscrito no campo 14 é superior ao do campo 13 inscreva no campo 15 a diferença (14-13) 15
a período anterior.
Se o valor inscrito no campo 13 é superior ao do campo 14 inscreva no campo 16 a diferença (13-14) 16
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE PERÍODOS ANTERIORES. Importante: Só podem inscrever valores nos campos 16 e 17 esta declaração dentro do prazo legal.

Excesso a reportar do período anterior 17 Créditos comunicados pelos serviços 18

9 CÁLCULO DO IMPOSTO A ENTREGAR OU A RECUPERAR ADICIONALMENTE

Tendo como referencia os valores inscritos nos campos 15 ou 16 do quadro anterior e os que na declaração a substituir, se inscrevem nos mesmos campos, calcule

15 desta declaração 15 da declaração a substituir


15 desta declaração + 16 da declaração a substituir +
16 da declaração a substituir 16 desta declaração 19
16 desta declaração + 15 da declaração a substituir
Se o valor calculado e inscrito no campo 19 deste quadro é positivo, o diferencial entre as duas declarações é DEVEDOR, devendo transcrever esse valor para o
campo 20 do quadro 10 para efeitos de pagamento.
Se o valor calculado e inscrito no campo 19 deste quadro é negativo, o diferencial entre as duas declarações é CREDOR, podendo utilizar esse credito numa
próxima declaração apresentada dentro do prazo legal, mas apenas quando comunicado pelos serviços (campo 18 do quadro 8)

10 IMPOSTO A ENTREGAR AO ESTADO

MEIO DE PAGAMENTO

20
.. Numerário

Cheque n°__________________________Banco____________________________________
21
Juros compensatórios. Agência____________________________ N° conta_________________________________

Outros______________________________________________________________________

Importância a pagar ......... 22


(20+21)

11 IMPOSTO A RECUPERAR

CRÉDITO DE IMPOSTO Se esta declaração for apresentada dentro do prazo


24
1. Reporte para o período seguinte
23
2. Pedido de reembolso (*) 25

Se a declaração for apresentada fora do prazo legal, o preenchimento deverá terminar no quadro 8
Os pedidos de reembolso, devem observar as disposições legais aplicáveis (artigo 20. do CIVA)
(*) o valor inscrito no número 2 do quadro 11, não pode voltar a ser inscrito no campo 17 do quadro 8 na próxima declaração sem que haja comunicação da Administração Fiscal nesse
sentido

12 AUTENTICAÇÃO DO SUJEITO 13 USO EXCLUSIVO DOS SERVIÇOS


A presente declaração corresponde à verdade e não Nº de Entrada Nº de Receita
omite qualquer informação pedida. Nº de Inserção
Data: ___/ ___/ 20_____
Data: ___/ ___/ 20_____
Data: ____/ ____/ 20_______ Nome de funcionário

Assinatura O RECEBEDOR
Ass:____________________________________________
(Assinatura do Sujeito Passivo e carimbo)

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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