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Boleto de Mensalidade - Estácio 10/2023

O documento é um boleto bancário para pagamento de mensalidade de uma aluna. O boleto mostra os detalhes da dívida de R$586 referente à mensalidade de outubro de 2023 da aluna Laurineia Freitas dos Santos no curso de Farmácia do campus Polo Centro da Estácio de Sá.
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Boleto de Mensalidade - Estácio 10/2023

O documento é um boleto bancário para pagamento de mensalidade de uma aluna. O boleto mostra os detalhes da dívida de R$586 referente à mensalidade de outubro de 2023 da aluna Laurineia Freitas dos Santos no curso de Farmácia do campus Polo Centro da Estácio de Sá.
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SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA

Nome: LAURINEIA FREITAS DOS SANTOS Matrícula: 202301484961

Curso: FARMÁCIA Campus: POLO CENTRO - CARUTAPERA - MA

Resumo dos Débitos Negociados


Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original

10/2023 16/10/2023 Mensalidade R$559,41

Valor total atualizado: R$586,00 - (quinhentos e oitenta e seis Reais)

LAURINEIA FREITAS DOS SANTOS o pagamento deste boleto importará no reconhecimento da dívida acima discriminada no
valor total de R$586,00 (quinhentos e oitenta e seis Reais)não havendo qualquer tipo de contestação sobre os valores
apresentados.

Agência/Código cedente Parcela Valor Documento Vencimento

033 SANTANDER
4360-0/2288281 2023-11 586,00 06/11/2023
Beneficiário Nosso Número

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA 0000131777564


Data do Documento Data do Processamento Parcelamento Número Parcela

31/10/2023 31/10/2023 06817484 001/001

SANTANDER 033-7 03399.22882 28100.001313 77756.401012 9 95260000058600


Local de Pagamento Parcela Vencimento

AGENCIAS BANCÁRIAS
2023-11 06/11/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA - CNPJ: 34075739000184 - RUA
MORAIS E SILVA 40 - RIO DE JANEIRO 4360-0/2288281
Data do Documento Número do Documento Tipo Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

31/10/2023 06817484-000 R$ N 31/10/2023 0000131777564


Uso do Banco Valor Documento
Carteira Espécie Quantidade Valor

RCR R$ x 586,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
DEVE SER PAGO EM ESPÉCIE
(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/multa

Ref.:- parcelamento: 06817484 parc: 001/001 - contrato: 202301484961


(=) Valor Cobrado

Pagador
LAURINEIA FREITAS DOS SANTOS CPF : 707.097.181-87 202301484961
NÃO INFORMADON/IBAIRRO JARDIM
20261243 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO - RJ
Pagador/Avalista Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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