SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA
Nome: LAURINEIA FREITAS DOS SANTOS Matrícula: 202301484961
Curso: FARMÁCIA Campus: POLO CENTRO - CARUTAPERA - MA
Resumo dos Débitos Negociados
Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original Competência Vencimento Tipo Documento Valor Original
10/2023 16/10/2023 Mensalidade R$559,41
Valor total atualizado: R$586,00 - (quinhentos e oitenta e seis Reais)
LAURINEIA FREITAS DOS SANTOS o pagamento deste boleto importará no reconhecimento da dívida acima discriminada no
valor total de R$586,00 (quinhentos e oitenta e seis Reais)não havendo qualquer tipo de contestação sobre os valores
apresentados.
Agência/Código cedente Parcela Valor Documento Vencimento
033 SANTANDER
4360-0/2288281 2023-11 586,00 06/11/2023
Beneficiário Nosso Número
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA 0000131777564
Data do Documento Data do Processamento Parcelamento Número Parcela
31/10/2023 31/10/2023 06817484 001/001
SANTANDER 033-7 03399.22882 28100.001313 77756.401012 9 95260000058600
Local de Pagamento Parcela Vencimento
AGENCIAS BANCÁRIAS
2023-11 06/11/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA - CNPJ: 34075739000184 - RUA
MORAIS E SILVA 40 - RIO DE JANEIRO 4360-0/2288281
Data do Documento Número do Documento Tipo Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
31/10/2023 06817484-000 R$ N 31/10/2023 0000131777564
Uso do Banco Valor Documento
Carteira Espécie Quantidade Valor
RCR R$ x 586,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
DEVE SER PAGO EM ESPÉCIE
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/multa
Ref.:- parcelamento: 06817484 parc: 001/001 - contrato: 202301484961
(=) Valor Cobrado
Pagador
LAURINEIA FREITAS DOS SANTOS CPF : 707.097.181-87 202301484961
NÃO INFORMADON/IBAIRRO JARDIM
20261243 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO - RJ
Pagador/Avalista Código de baixa
Autenticação mecânica - Ficha de compensação