JULIANO GOMES PASTRI
Rua Aurora Germano de Lemos, 175, Vila Guarani
CEP: 13209-460 – Jundiaí - SP
Celular: (11) 98558-5755
julianopastri@[Link]
40 anos - Casado
OBJETIVO: Gerente de Controles Internos
Perfil Profissional
Profissional com 15 anos de experiência em auditoria interna, controles internos e
compliance no setor privado e público. Participou de projetos no Brasil, América do Norte,
Europa, Ásia e África relacionados à auditoria interna, avaliação de riscos, mapeamento
de processos (Incluindo Sarbanes-Oxley Act.), além de avaliação das práticas de
governança corporativa com enfoque na metodologia COSO e gerenciamento de projetos.
Experiência Profissional
04/2016 a Atual – IOCHPE-MAXION S/A
Analista de Controles Internos Sênior responsável por avaliar o ambiente de controles
internos da Companhia, identificando riscos e controles (SOX) através de mapeamento
nos processos de negócios, administrativos e financeiros, além de recomendar melhorias
para as deficiências identificadas nas unidades da empresa.
Liderança e participação em equipes de trabalho com as áreas de negócio, identificando
riscos e vulnerabilidades nos processos, recomendando melhorias e monitorando suas
implementações.
Principais realizações e projetos:
Criação de nova metodologia de controles internos aplicando nas áreas de negócio da
empresa - 2020
Projeto – Novo processo de inventário físico nas unidades do Brasil - 2021
Projeto – Padronização do processo de compras nas unidades do Brasil – 2022
07/2012 a 04/2016 – FORD CREDIT SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
06/2015 a 04/2016 – Analista de Gerenciamento de Riscos: responsável por gerenciar o
risco operacional e risco de mercado do Banco Ford em todas as suas etapas e promover
a disseminação da sua cultura nos diversos níveis da Organização. Além disso,
responsável por preparar relatórios de gerenciamento de riscos atendendo as
regulamentações do Banco Central do Brasil e apresentar à Diretoria Executiva.
07/2012 a 05/2015 – Analista de Controles Internos Pleno: responsável por coordenar os
programas de controles internos da empresa (Supplier Assessment, MCRP e DRG),
executando testes nas áreas (Contabilidade, Controladoria, Financeira, Vendas &
Marketing, Jurídico, Sistemas, Recursos Humanos e Wholesale).
Apresentar a Diretoria Executiva as deficiências identificadas e recomendações de
melhoria, além de monitorar a execução dos planos de ações.
Principais realizações e projetos:
Nova metodologia para alocação de capital de risco operacional – 2015
Certificação Six Sigma: projeto de Integração da Matriz de Risco Operacional com os
Programas e Ferramentas de Controles da empresa - 2014
11//2010 a 07/2012 – T4F ENTRETENIMENTO S.A.
Auditor Interno Pleno responsável por identificar os riscos e controles referente aos
processos operacionais de negócio, administrativos e financeiros com base na
metodologia do IIA- Institute of Internal Auditor, para as unidades do Brasil e Argentina.
Adicionalmente, responsável por elaborar relatórios descrevendo as deficiências
identificadas, mensuração de risco envolvido e recomendações de melhorias, e discutir
com alta gestão os pontos encontrados durante a execução da auditoria.
08/2006 a 05/2010 - KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Consultor Junior da prática de IARCS - Internal Audit Risk and Compliance Services da
KPMG São Paulo, responsável por consultorias para implantação de controles internos
para adequação e certificação à Lei Sarbanes Oxley; consultoria em governança
corporativa e práticas de auditoria interna.
Liderança e participação em equipes de trabalho realizado nas empresas: Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL), Johnson & Johnson (J&J), Companhia Valo do Rio Doce,
Companhia de Saneamento Básico (SABESP) e Siemens Ltda.
Formação Acadêmica
Graduado em Administração de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior -
Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo – 2006.
Pós-Graduação em Gestão de Projetos – (cursando)
Escola Conquer (2022).
Idiomas
Inglês – Avançado – (cursando)
Espanhol - Avançado
Vivência Internacional
Austrália – Intercâmbio para aprimoramento do idioma inglês (2000/01).
Cursos Complementares
Cursos: Inteligência Emocional, Comunicação Assertiva, Criatividade e Resolução de
Problemas e PNL – Escola Conquer (2020/21);
Treinamentos internos diversos na Ford Credit de Finanças e de Liderança,
Competências, Delegação (2014/15);
Treinamento de Apresentações de Alto Impacto – Daile Carnegie Training (2015);
Imersão em IFRS - Eduka Brasil (2014);
Six-Sigma Green Belt – Ford Credit (2013);
Treinamentos recebidos pela KPMG (2006 a 2010) em Auditoria Externa,
Contabilidade, SOX (Sarbanes - Oxley) e Auditoria Interna;
Curso de Inglês – Sydney Oxford English Institute e Alpha Beta College (2000/01) –
Austrália;