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Boleto Ativos S.A. - Negociação de Débitos

Este boleto é a segunda parcela de um acordo de parcelamento de dívidas no valor de R$ 295,57 vencendo em 29/04/2023. O devedor é Deyvisson Soares da Silva e o credor é a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. O boleto deve ser pago em qualquer banco até a data de vencimento.

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Camila Diniz
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Este boleto é a segunda parcela de um acordo de parcelamento de dívidas no valor de R$ 295,57 vencendo em 29/04/2023. O devedor é Deyvisson Soares da Silva e o credor é a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. O boleto deve ser pago em qualquer banco até a data de vencimento.

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BOLETO

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DEYVISSON SOARES DA SILVA
Endereço Consulte seu CPF ou CNPJ em nosso site sem nenhum
Rua Jaguar 7, Novo Aleixo, Manaus, AM, 69098085 custo e ainda receba desconto na negociação.

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29/04/2023 295,57
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Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 01, Bloco G, Lote 32, Edifício Sede III, 5º andar, Parte A, Brasília-DF, CEP 70.073-901
Telefone: 0800 644 3030

CNPJ: 05.437.257/0001-29

001.9 00190.00009 02817.228097 69207.569174 1 93350000029557


Local de Pagamento Vencimento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. 29/04/2023


Cedente Agência / Código do Beneficiário

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 3382/2817228


Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número / Cód. do Documento

30/03/2023 28172280969207569 R$ 30/03/2023 28172280969207569


Nº da conta/Resp. Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

17 R$ 295,57 295,57
Instruções (-) Desconto / Abatimento

MULTA: 2% APÓS 15 DIAS DE VENCIMENTO


(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO
(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
DEYVISSON SOARES DA SILVA
00070341174203
Rua Jaguar 7, Novo Aleixo, Manaus, AM, 69098085
Código de Baixa
Sacador/Avalista

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Negocie Seus Débitos - 25/04/2023
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estão corretos. com os mesmo algarismos: 00190.00009.02817

001.9 00190.00009 02817.000000 00000.000000 0 00000000000000


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QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. 00/00/0000


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Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número / Cód. do Documento

00000000000000000 R$ 00/00/0000 0000000000000000


Nº da conta/Resp. Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

00 R$ 000,00 00,00
Instruções (-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
NOME DO SACADO
000.000.000-00
ENDEREÇO
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R$
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