Beneficiário Valor cobrado
COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA R$ 198,38
CPF/CNPJ Vencimento Nosso número
36.947.229/0001-85 10/06/2024 09657797
Banco Número do Boleto
ITAÚ 34191.09099 65779.790867 11292.520001 4 97430000019838
Local de pagamento Vencimento
BANCO OU CORRESP BANCARIO MESMO APOS VENCI 10/06/2024
Beneficiário Valor do pagamento
COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA R$ 198,38
N° do documento Parcela Espécie Data do documento
Doc.
1018051092 2 R$ 08/06/2024
Pagador CPF/CNPJ
JOSE VIEIRA NETO 305.462.811-68
Beneficiário Nº Documento Agência/Código do Beneficiário Nosso Número Vencimento Valor do Documento
COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA
1018051092 0861 / 12925-2 109/09657797-9 10/06/2024 198,38
Pagador:
Autenticação mecânica - Recibo do pagador
JOSE VIEIRA NETO - 305.462.811-68
Corte na linha pontilhada
341-7 34191.09099 65779.790867 11292.520001 4 97430000019838
LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO
BANCO OU CORRESP BANCARIO MESMO APOS VENCIMENTO 10/06/2024
BENEFICIÁRIO COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA CNPJ: 36.947.229/0001-85 - AV JORGE VIERA 257 ANEXO A AGÊNCIA/ CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PARTE - CENTRO - MONTE BELO - MG 0861 / 12925-2
DATA DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA DE PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO/ CÓDIGO DOCUMENTO
08/06/2024 1018051092 DS N 08/06/2024 109/09657797-9
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE DA MOEDA VALOR DA MOEDA (=) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 198,38
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) (-) DESCONTO / ABATIMENTO
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,97 mais juros de R$ 1,02 ao dia. (-) OUTRAS DEDUÇÕES
Caixa, não receber 30 dias após o vencimento. (+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
PAGUE COM O PIX
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR JOSE VIEIRA NETO - 305.462.811-68
RUA 13 4 QUADRA 25 LOTE 4 - PARQUE SOL NASCENTE
72855813 - LUZIANIA - GO
SACADOR/ AVALISTA CÓDIGO DE BAIXA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO