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Valor desta fatura Pague a 1ª Parcela de: Parcelas Mensais Fixas
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* Sujeito à aprovação de crédito. As condições podem ser alteradas a qualquer momento. Consulte o limite, a
taxa de juros, o prazo máximo e as demais condições vigentes no momento da contratação. A contratação no
caixa eletrônico está sujeita aos limites operacionais de horários e valores deste canal.
Olá, Ananias! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER Total a Pagar Vencimento Melhor Data para Compra
TOTAL R$0,00
Beneficiária
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Agência / Código. Beneficiária Autenticação Mecânica
050 04 92836 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
033-7 03399.49281 36981.908605.45355 801023 1 00000000000000
Agência Recebedora Vencimento Número do Cartão
Pagável preferencialmente no banco Santander 08/11/2020 4108 XXXX XXXX 2662
Beneficiário Agência/Cód. Beneficiário Nosso Número
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 050 04 92836 9 8190860453558
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011
Vencimento
Data Documento Número do Documento Espécie Aceite Data Process Nosso Número
08/11/2020
26/10/2020 7097660046594050 FT-CI N 26/10/2020 8190860453558
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do documento Total desta Fatura R$
CENTRAL COB R$ 1.075,57
Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> 7097660046594050 Pagamento Mínimo R$
FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO 107,55
E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 28/11/2020, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.
Valor Pago R$
CPF/CNPJ
908.225.955-91
RECIBO DO CLIENTE
ANANIAS OLIVEIRA SANTOS
VIGO 36
CASA 2 JD DO COLEGIO
06814-520 EMBU DAS ARTES SP Autenticação no verso
Pagador
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação
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Detalhamento da Fatura
Compra Data Descrição Parcela R$ US$ 1 11/06 OTICAS CAROL LOJA 515 05/06 121,66
Descrição R$ US$
Parcelamentos Saldo Anterior 270,54
Compra Data Descrição Parcela R$ US$ (+) Juros de Crédito Rotativo 3,94
2 17/10 MAGAZINE LUIZA*MAGAZIN 01/02 539,00 (=) Saldo Desta Fatura 1.075,57
Despesas
Compra Data Descrição Parcela R$ US$