STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
Divisi: Inventory (Gudang)
[Link] Barang
⚬ Terima dokumen permintaan barang dari
departemen terkait (misalnya: Produksi, QC,
Sales).
⚬ Verifikasi dokumen permintaan (jenis, jumlah,
dan urgensi).
[Link] Barang
⚬ Ambil barang dari lokasi penyimpanan sesuai
permintaan.
⚬ Pastikan barang sesuai spesifikasi dan dalam
kondisi baik.
⚬ Catat kode barang, jumlah, dan kondisi.
[Link] Terima
⚬ Serahkan barang kepada pemohon atau tim
terkait.
⚬ Minta tanda tangan penerima pada form serah
terima barang.
⚬ Jika diperlukan, beri label atau dokumen
pendukung (DO, delivery slip, dll).
4. Pencatatan & Update Sistem
⚬ Input pengeluaran barang ke dalam sistem atau
buku stok manual.
⚬ Update saldo stok dan arsipkan dokumen
permintaan & serah terima.
STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
Divisi: Inventory (Gudang)
[Link] Barang
⚬ Cek jumlah dan jenis barang dari
produksi/packing
⚬ Input data ke sistem atau buku stok.
[Link]
⚬ Simpan barang di rak/area yang telah
ditentukan dan diberi label.
⚬ Pisahkan barang NG, OK, dan afkir.
[Link] Opname
⚬ Lakukan pengecekan stok rutin
(harian/mingguan/bulanan)
⚬ Cocokkan data fisik dan data sistem.
4. Pencatatan & Pelaporan
⚬ Buat laporan stok akhir harian dan serahkan
ke kepala gudang.