0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
5 tayangan6 halaman

Register

Dokumen ini adalah register kwitansi pembayaran Pemerintah Desa Damar Makmur untuk tahun anggaran 2025, mencakup periode dari 1 Januari hingga 18 Juli 2025. Terdapat berbagai pembayaran yang dilakukan, termasuk gaji dan tunjangan untuk kepala desa, perangkat desa, serta belanja barang dan jasa. Total jumlah pembayaran yang tercatat dalam dokumen ini menunjukkan alokasi anggaran untuk berbagai keperluan desa.

Diunggah oleh

zeynnn304
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd
0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
5 tayangan6 halaman

Register

Dokumen ini adalah register kwitansi pembayaran Pemerintah Desa Damar Makmur untuk tahun anggaran 2025, mencakup periode dari 1 Januari hingga 18 Juli 2025. Terdapat berbagai pembayaran yang dilakukan, termasuk gaji dan tunjangan untuk kepala desa, perangkat desa, serta belanja barang dan jasa. Total jumlah pembayaran yang tercatat dalam dokumen ini menunjukkan alokasi anggaran untuk berbagai keperluan desa.

Diunggah oleh

zeynnn304
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd

REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN

PEMERINTAH DESA DAMAR MAKMUR KECAMATAN TUALAN HULU


TAHUN ANGGARAN 2025

Periode 01/01/2025 s.d 18/07/2025

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

1 30/04/2025 00001/KWT/16.2009/2025 Siltap Kepala Desa Ub. Nov-Des 2024 7.000.000,00

2 30/04/2025 00002/KWT/16.2009/2025 Tunj. Kepala Desa Ub. Nov-Des 2024 2.700.000,00

3 30/04/2025 00003/KWT/16.2009/2025 Tunjangan Hari Raya Kepala Desa 2025 3.500.000,00

4 30/04/2025 00004/KWT/16.2009/2025 Siltap Perangkat Desa Ub. Nov-Des 2024 28.000.000,00

5 30/04/2025 00005/KWT/16.2009/2025 Tunj. Perangkat Desa Ub. Nov-Des 2024 4.900.000,00

6 30/04/2025 00006/KWT/16.2009/2025 Tunj. Hari Raya Perangkat Desa 2025 14.000.000,00

7 30/04/2025 00007/KWT/16.2009/2025 Pelayanan Desa Ub. Nov-Des 2024 7.000.000,00

8 30/04/2025 00008/KWT/16.2009/2025 Honorarium PKPKD dan PPKD Ub. Nov-Des 2024 4.700.000,00

9 30/04/2025 00009/KWT/16.2009/2025 Belanja ATK dan Benda Pos 1.731.937,00

10 30/04/2025 00010/KWT/16.2009/2025 Belanja Barang konsumsi (Makan/Minum) Ub. 3.200.000,00


Jan-April Th 2025

11 30/04/2025 00011/KWT/16.2009/2025 Belanja Spanduk Realisasi, BLT DLL 1.140.000,00

12 30/04/2025 00012/KWT/16.2009/2025 Bayar Pulsa Listrik Kantor Desa Ub. Jan-April Th 800.000,00
2025

13 30/04/2025 00013/KWT/16.2009/2025 Tunj. BPD Ub. Nov-Des 2024 10.800.000,00

14 30/04/2025 00014/KWT/16.2009/2025 Insentif RT dan RW Ub. Nov-Des 2024 9.900.000,00

15 30/04/2025 00015/KWT/16.2009/2025 Belanja Lampu Hias 2.000.000,00

16 30/04/2025 00016/KWT/16.2009/2025 Bayar Makan/Minum Musdes Kewilayah RT/RW Th 2.250.000,00


2025, untuk RKPDes Th 2026

17 30/04/2025 00017/KWT/16.2009/2025 Bayar Spanduk Musdes Kewilayah RT/RW 240.000,00

18 30/04/2025 00018/KWT/16.2009/2025 Honor Pengelolaan Aset Desa Ub. Jan-Maret Th 3.150.000,00


2025

19 30/04/2025 00019/KWT/16.2009/2025 Insentif Linmas Ub. Nov-Des 2024 1.600.000,00

20 30/04/2025 00020/KWT/16.2009/2025 Insentif LPMD Ub. Nov-Des 2024 4.600.000,00

21 30/04/2025 00021/KWT/16.2009/2025 Siltap Kepala Desa Jan-Maret 2025 10.500.000,00

22 30/04/2025 00022/KWT/16.2009/2025 [Link] Desa Ub. Jan-Maret 2025 4.050.000,00

Printed by Siskeudes 18/07/2025 11.14.03 Halaman 1


Periode 01/01/2025 s.d 18/07/2025

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

23 30/04/2025 00023/KWT/16.2009/2025 Siltap Perangkat Desa Ub. Jan-Maret 2025 42.000.000,00

24 30/04/2025 00024/KWT/16.2009/2025 Tunj. Perangkat Desa Ub. Jan-Maret 2025 7.350.000,00

25 30/04/2025 00025/KWT/16.2009/2025 Belanja Jasa Honorarium Petugas Januari sd Maret 11.850.000,00


th 2025

26 30/04/2025 00026/KWT/16.2009/2025 Tunj. BPD Ub Januari sd Maret 2025 16.200.000,00

27 09/05/2025 00027/KWT/16.2009/2025 Belanja Starlink Head 7.105.000,00

28 09/05/2025 00028/KWT/16.2009/2025 Belanja Paku, Claim Kabel, Kabel, Terminal dan Jack 621.000,00

29 09/05/2025 00029/KWT/16.2009/2025 Kayu Ulin 250.000,00

30 10/05/2025 00030/KWT/16.2009/2025 Jasa Pemasangan Starlink 1.150.000,00

31 09/06/2025 00031/KWT/16.2009/2025 Siltap Kepala Desa Ub. April s.d Mei 2025 7.000.000,00

32 09/06/2025 00032/KWT/16.2009/2025 Tunj. Kepala Desa Ub. April s.d Mei 2025 2.700.000,00

33 09/06/2025 00033/KWT/16.2009/2025 Siltap Perangkat Desa Ub. April s.d Mei 2025 19.750.000,00

34 09/06/2025 00034/KWT/16.2009/2025 Tunj. Perangkat Desa Ub. april s.d Mei 2025 3.550.000,00

35 09/06/2025 00035/KWT/16.2009/2025 Bayar BPJS Ketenagakerjaan Kades Ub. Januari s.d 567.000,00
Maret 2025

36 09/06/2025 00036/KWT/16.2009/2025 Bayar BPJS Ketenagakerjaan Ub. April s.d Maret 2.835.000,00
2025

37 09/06/2025 00037/KWT/16.2009/2025 Bayar Tunj. BPD Ub. April s.d Mei + THR 16.200.000,00

38 09/06/2025 00038/KWT/16.2009/2025 Bayar BPJS Ketenagakerjaan BPD Ub. April s.d Mei 2.835.000,00
2025

39 09/06/2025 00039/KWT/16.2009/2025 Bayar Insentif RT, RW Ub. Januari s.d Maret 2025 14.850.000,00

40 09/06/2025 00042/KWT/16.2009/2025 Bayar Honor Pengelolaan Aset Desa Ub. April 2025 1.050.000,00

41 09/06/2025 00043/KWT/16.2009/2025 Bayar Insentif Linmas Ub. Januari s.d Maret 2025 3.150.000,00

42 09/06/2025 00044/KWT/16.2009/2025 Bayar Konsumsi (Makan/Minum) Musdes Penetapan 1.350.000,00


KPM BLT-DD Th 2025 (14 Januari 2025).

43 09/06/2025 00045/KWT/16.2009/2025 Bayar Spanduk Musdes Penetapan KPM BLT-DD Th 228.000,00


2025 (14 Januari 2025).

44 09/06/2025 00046/KWT/16.2009/2025 Bayar Konsumsi (Makan/Minum) Musdes Penetapan 1.050.000,00


APBDes 2025 (14 Januari 2025)

45 09/06/2025 00047/KWT/16.2009/2025 Bayar Spanduk Musdes Penetapan APBDes Th 2025 240.000,00

46 09/06/2025 00048/KWT/16.2009/2025 Bayar Insentif LPMD Januari s.d Maret 2025 8.250.000,00

Printed by Siskeudes 18/07/2025 11.14.03 Halaman 2


Periode 01/01/2025 s.d 18/07/2025

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

47 09/06/2025 00055/KWT/16.2009/2025 Belanja ATK, Materai DLL 4.000.000,00

48 09/06/2025 00056/KWT/16.2009/2025 Belanja Alat Rumah Tangga dan Kebersihan Kantor 405.000,00
bln April s.d mei 2025

49 09/06/2025 00057/KWT/16.2009/2025 Bayar Cetak dan Penggadaan Jilid LPJ 760.000,00

50 09/06/2025 00058/KWT/16.2009/2025 Bayar Barang konsumsi Ub. Mei s.d Juni 2025 1.600.000,00

51 09/06/2025 00059/KWT/16.2009/2025 Insentif Staf dan Pelayanan Kantor Desa Ub. April 7.900.000,00
s.d Mei 2025

52 09/06/2025 00060/KWT/16.2009/2025 Bayar Honor PPKPKD dan PPKD Ub. Januari s.d Mei 11.750.000,00
2025

53 09/06/2025 00061/KWT/16.2009/2025 Bayar Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 13.360.000,00

54 09/06/2025 00062/KWT/16.2009/2025 Bayar Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 1.890.000,00

55 09/06/2025 00063/KWT/16.2009/2025 Bayar Pulsa Listrik Kantor Desa Mei s.d Juni 2025 400.000,00

56 09/06/2025 00067/KWT/16.2009/2025 Bayar Atk BPD Ub. April s.d Mei Th 2025 789.000,00

57 09/06/2025 00068/KWT/16.2009/2025 Bayar konsumsi (Makan/Minum) BPD Maret s.d Mei 900.000,00
2025

58 09/06/2025 00069/KWT/16.2009/2025 Bayar Perjalanan dinas BPD Dalam Kabupaten/Kota 800.000,00

59 10/06/2025 00040/KWT/16.2009/2025 Bayar Konsumsi (makan/Minum) Musdes Usulan Th 2.250.000,00


2026

60 10/06/2025 00041/KWT/16.2009/2025 Bayar Spanduk Musdes Usulan Th 2026 240.000,00

61 10/06/2025 00049/KWT/16.2009/2025 Bayar Honor Kepala Sekolah dan Guru Paud/TK Ub. 16.800.000,00
Januari s.d Juni 2025

62 10/06/2025 00050/KWT/16.2009/2025 Bayar Honor Petugas Perpustakaan Ub. Januari s.d 4.500.000,00
Juni 2025

63 10/06/2025 00051/KWT/16.2009/2025 Penyaluran BLT-DD 20 KPM 36.000.000,00

64 10/06/2025 00053/KWT/16.2009/2025 Bayar insentif Sopir Ambulance Ub. Januari s.d Juni 9.000.000,00
Th 2025

65 10/06/2025 00054/KWT/16.2009/2025 Bayar Tahun Baru Islam Suro 1447 H (26 Juni 5.000.000,00
2025)

66 10/06/2025 00064/KWT/16.2009/2025 Bayar Pulsa Internet Starlink Ub. Mei s.d Juni 2025 1.600.000,00

67 10/06/2025 00065/KWT/16.2009/2025 Bayar APE, Sarana PAUD 2.181.300,00

68 10/06/2025 00066/KWT/16.2009/2025 Bayar Honorarium Petugas Kebersihan Paud Ub. 3.000.000,00


Januari s.d Juni Th 20225

69 10/06/2025 00070/KWT/16.2009/2025 Bayar ATK, Benda Pos DLL Kader Ub. Januari s.d 1.740.000,00
Juni Th 2025

70 10/06/2025 00071/KWT/16.2009/2025 Belanja Obat-obatan Polindes isi Ulang tempat 2.100.000,00


oksigen Ub. Januari s.d Juni Th 2025

Printed by Siskeudes 18/07/2025 11.14.03 Halaman 3


Periode 01/01/2025 s.d 18/07/2025

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

71 10/06/2025 00072/KWT/16.2009/2025 Bayar Honorarium Petugas Kebersihan Halaman 9.000.000,00


Posyandu dan Polindes Ub. Januari s.d Juni Th 2025

72 10/06/2025 00073/KWT/16.2009/2025 Bayar Honorarium Petugas Kebersihan Posyandu 4.500.000,00


Ub. Januari s.d Juni Th 2025

73 10/06/2025 00074/KWT/16.2009/2025 Belanja Pakaian Dinas/Seragam Kader Posyandu 6.000.000,00


dan Posbindu

74 10/06/2025 00075/KWT/16.2009/2025 Bayar Honorarium Kader Posyandu dan Posbindu 15.000.000,00


Ub. Januari s.d Juni Th 2025

75 10/06/2025 00076/KWT/16.2009/2025 Bayar Honorarium Kader Pembangunan Manusia 3.000.000,00


(KPM) Ub. Januari s.d Juni Th 2025

76 10/06/2025 00077/KWT/16.2009/2025 Bayar Perjalanan Dinas Kader Posyandu dan 1.200.000,00


Posbindu

77 10/06/2025 00078/KWT/16.2009/2025 Belanja Pakaian Harian/Seragam Kader Posyandu 3.000.000,00


dn Posbindu

78 10/06/2025 00079/KWT/16.2009/2025 Bayar Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Posyandu 2.730.000,00


dan Posbindu Bln Januari Th 2025

79 10/06/2025 00080/KWT/16.2009/2025 Bayar Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Posyandu 2.730.000,00


dan Posbindu Bln Februari Th 2025

80 10/06/2025 00081/KWT/16.2009/2025 Bayar Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Posyandu 2.730.000,00


dan Posbindu Bulan Maret Th 2025

81 10/06/2025 00082/KWT/16.2009/2025 Bayar Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Posyandu 2.730.000,00


dan Posbindu Bulan April Th 2025

82 10/06/2025 00083/KWT/16.2009/2025 Bayar Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Posyandu 2.730.000,00


dan Posbindu Bulan Mei Th 2025

83 10/06/2025 00084/KWT/16.2009/2025 Bayar Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Posyandu 2.730.000,00


dan Posbindu Bulan Juni Th 2025

84 10/06/2025 00085/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan/Gizi Tambahan Balita (sesuai nota 760.000,00


belanja) Ub. Januari th 2025

85 10/06/2025 00086/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan/Gizi Tambahan Balita (sesuai nota 760.000,00


belanja) Ub. Februari th 2025

86 10/06/2025 00087/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan/Gizi Tambahan Balita (sesuai nota 760.000,00


belanja) Ub. Maret th 2025

87 10/06/2025 00088/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan/Gizi Tambahan Balita (sesuai nota 760.000,00


belanja) Ub. April th 2025

88 10/06/2025 00089/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan/Gizi Tambahan Balita (sesuai nota 760.000,00


belanja) Ub. Mei th 2025

89 10/06/2025 00090/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan/Gizi Tambahan Balita (sesuai nota 760.000,00


belanja) Ub. Juni th 2025

90 10/06/2025 00091/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan Tambahan Susu Balita (sesuai nota 1.500.000,00
belanja) Ub. Januari Th 2025

91 10/06/2025 00092/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan Tambahan Susu Balita (sesuai nota 1.500.000,00
belanja) Ub. Februari Th 2025

92 10/06/2025 00093/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan Tambahan Susu Balita (sesuai nota 1.500.000,00
belanja) Ub. Maret Th 2025

93 10/06/2025 00094/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan Tambahan Susu Balita (sesuai nota 1.500.000,00
belanja) Ub. April Th 2025

94 10/06/2025 00095/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan Tambahan Susu Balita (sesuai nota 1.500.000,00
belanja) Ub. Mei Th 2025

Printed by Siskeudes 18/07/2025 11.14.03 Halaman 4


Periode 01/01/2025 s.d 18/07/2025

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

95 10/06/2025 00096/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan Tambahan Susu Balita (sesuai nota 1.500.000,00
belanja) Ub. Juni Th 2025

96 10/06/2025 00097/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil Ub. 2.000.000,00
Januari Th 2025

97 10/06/2025 00098/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil Ub. 2.000.000,00
Februari Th 2025

98 10/06/2025 00099/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil Ub. 2.000.000,00
Maret Th 2025

99 10/06/2025 00100/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil Ub. 2.000.000,00
April Th 2025

100 10/06/2025 00101/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil Ub. Mei 2.000.000,00
Th 2025

101 10/06/2025 00102/KWT/16.2009/2025 Bayar Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil Ub. Juni 2.000.000,00
Th 2025

102 10/06/2025 00103/KWT/16.2009/2025 Bayar Susu PTM dan Lansia (sesuai nota belanja) 1.575.000,00
Ub. Januari Th 2025

103 10/06/2025 00104/KWT/16.2009/2025 Bayar Susu PTM dan Lansia (sesuai nota belanja) 1.575.000,00
Ub. Februari Th 2025

104 10/06/2025 00105/KWT/16.2009/2025 Bayar Susu PTM dan Lansia (sesuai nota belanja) 1.575.000,00
Ub. Maret Th 2025

105 10/06/2025 00106/KWT/16.2009/2025 Bayar Susu PTM dan Lansia (sesuai nota belanja) 1.575.000,00
Ub. April Th 2025

106 10/06/2025 00107/KWT/16.2009/2025 Bayar Susu PTM dan Lansia (merk sesuai nota 1.575.000,00
belanja) Ub. Mei Th 2025

107 10/06/2025 00108/KWT/16.2009/2025 Bayar Susu PTM dan Lansia (sesuai nota belanja) 1.575.000,00
Ub. Juni Th 2025

108 10/06/2025 00109/KWT/16.2009/2025 Bayar Stik (Kolestrol, Asam Urat, Gula) Ub. Januari 1.000.000,00
Th 2025

109 10/06/2025 00110/KWT/16.2009/2025 Bayar Stik (Kolestrol, Asam Urat, Gula) Ub. Februari 1.000.000,00
Th 2025

110 10/06/2025 00111/KWT/16.2009/2025 Bayar Stik (Kolestrol, Asam Urat, Gula) Ub. Maret 1.000.000,00
Th 2025

111 10/06/2025 00112/KWT/16.2009/2025 Bayar Stik (Kolestrol, Asam Urat, Gula) Ub. April Th 1.000.000,00
2025

112 10/06/2025 00113/KWT/16.2009/2025 Bayar Stik (Kolestrol, Asam Urat, Gula) Ub. Mei Th 1.000.000,00
2025

113 10/06/2025 00114/KWT/16.2009/2025 Bayar Stik (Kolestrol, Asam Urat, Gula) Ub. Juni Th 1.000.000,00
2025

114 10/06/2025 00115/KWT/16.2009/2025 Belanja Kertas Origami 225.000,00

115 10/06/2025 00116/KWT/16.2009/2025 Belanja Matras Puzzel 700.000,00

116 10/06/2025 00119/KWT/16.2009/2025 Bantuan Untuk Masyarakat Desa Damar Makmur 3.500.000,00
Selama 1 (satu tahun).

117 10/06/2025 00120/KWT/16.2009/2025 Pemeliharaan Kendaraan Ambulance (Kampas Rem 1.888.000,00


Depan, Baut Roda, Filter Minyak Dll) Tgl 15, 29 Apr

118 10/06/2025 00121/KWT/16.2009/2025 Pemeliharaan Ambulance (Belanja Accu, Oli Mesin, 1.207.000,00
ATF Unilub 1L F/O APV C-1204) Tgl 29 Apr & 03

Printed by Siskeudes 18/07/2025 11.14.04 Halaman 5


Periode 01/01/2025 s.d 18/07/2025

NO. TANGGAL NOMOR BUKTI URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH

1 2 3 4 5

119 10/06/2025 00122/KWT/16.2009/2025 Belanja Ban Tubless Ambulance (4 Buah) Tgl 26 3.600.000,00
Feb 2025

120 10/06/2025 00123/KWT/16.2009/2025 Pemeliharaan ambulance (Servis Rem, 1 Pcs Link 1.092.000,00
Stabil 555 Dll) Tgl 15, 21 Jan dan 01 Feb 2025

121 10/06/2025 00124/KWT/16.2009/2025 Pemelihaan Ambulance (Pembelian Accu) Tgl 18 770.000,00


maret 2025

122 10/06/2025 00125/KWT/16.2009/2025 Pemeliharaan Kendaraan Damkar (Perbaiki Kaki-kaki 1.572.500,00


Ganti Oli dan Accu) Tgl 23 Feb 2025

123 10/06/2025 00126/KWT/16.2009/2025 Pemeliharan kendaraan Damkar (Ganti Ban luar 1 1.200.000,00
Buah, Ganti 1 Set Rem Belakang Dll) Tgl 14 Mei

124 24/06/2025 00052/KWT/16.2009/2025 Belanja Pupuk (Perawatan Kebun Sawit Desa) 8.100.000,00

125 24/06/2025 00117/KWT/16.2009/2025 Belanja Racun Rumput (Perawatan Kebun Sawit 7.200.000,00
Desa)

126 24/06/2025 00118/KWT/16.2009/2025 Pembayaran Pekerja (Perawatan Kebun Sawit Desa) 4.000.000,00

Jumlah 563.002.737,00

Damar Makmur, 18 Juli 2025

Kaur Keuangan

GUNAWAN.E

Printed by Siskeudes 18/07/2025 11.14.04 Halaman 6

Anda mungkin juga menyukai