RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH ( RKAM )
TAHUN ANGGARAN 2019
Nama Madrasah : MTs AL-MULTAZAM
Kecamatan : Mojoanyar
Kota/Kab. : Mojokerto
Provinsi : Jawa Timur
A. PENERIMAAN
No PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA JUMLAH
1 2 3
1 SPP Madrasah ( 205 x Rp. 220.000 x 12 bulan ) Rp541,200,000
2 Subsidi Prestasi ( 3 x Rp. 220.000 x 12 bulan ) Rp(7,920,000)
JUMLAH ###
B. PENGGUNAAN DANA
No PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA JUMLAH
1 PENGEMBANGAN STANDAR KELULUSAN (SKL)
1.1 ATK kegiatan penyusunan KKM 1 Kegiatan 50,000 50,000
1.2 Honorarium tim penyusun KKM 6 Orang 50,000 300,000
1.3 ATK kegiatan penyusunan kriteria kenaikan kelas 1 Kegiatan 100,000 100,000
1.4 Honorarium tim penyusun kriteria kenaikan kelas 6 Orang 50,000 300,000
1.5 Kegiatan Bedah SKL 1 Kegiatan
500,000 500,000
1.6 Kegiatan lomba siswa di bidang akademik dan non akademik. 8 Bulan
1,875,000 15,000,000
1.7 PHBI & PHBN 4 Kegiatan
300,000 1,200,000
JUMLAH I 17,450,000
2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI
2.1 Dokumen Kurikulum
No PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA JUMLAH
Penyusunan kurikulum Madrasah dengan melibatkan Ahli Pendidikan/Ahli materi
2.1.1 1 Kegiatan
500,000 500,000
2.1.2 Review Kurikulum Madrasah 1 Kegiatan
250,000 250,000
Mensosialisasikan Kurikulum Madrasah kepada semua pemangku kepentingan
2.1.3
sekolah 1 Kegiatan
500,000 500,000
2.1.4 Pengesahan Kurikulum Madrasah oleh Kemenag 1 Kegiatan
250,000 250,000
2.2 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
2.2.1 ATK kegiatan 1 Kegiatan
50,000 50,000
2.2.2 Transport tim penyusun 4 Orang
50,000 200,000
2.2.3 Penggandaan administrasi pembelajaran untuk guru 2 semester
1,500,000 3,000,000
2.3 Penyusunan Program Tahunan
2.3.1 ATK kegiatan 1 Kegiatan
25,000 25,000
2.3.2 Transport tim penyusun 3 Orang
50,000 150,000
2.4 Pengembangan Silabus
2.4.1 ATK kegiatan 1 Kegiatan
100,000 100,000
2.4.2 Transport penyusun 35 Orang
25,000 875,000
2.5 Penyusunan Tatib & pedoman Kegiatan
2.5.1 Transport tim penyusun 3 Orang
50,000 150,000
2.5.2 Konsumsi kegiatan 3 Orang
20,000 60,000
2.5.3 Penyusunan program pengembangan diri (BK+Ekskul) 1 Kegiatan
300,000 300,000
2.5.4 Pelaporan program pengembangan diri (BK + Ekskul) 1 Kegiatan
300,000 300,000
JUMLAH II 6,710,000
3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES
3.1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar
3.1.1 ATK penyusunan RPP 1 Kegiatan
250,000 250,000
3.1.2 Penyusunan RPP 35 Orang
75,000 2,625,000
3.2 Pelaksaan Proses Belajar Mengajar
No PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA JUMLAH
3.2.1 ATK KBM 12 Bulan
500,000 6,000,000
3.3 Pengadaan alat/ bahan pembelajaran
3.3.1 Pengadaan alat Pembelajaran Olahraga 1 kali
3,000,000 3,000,000
3.3.2 Pengadaan alat & bahan praktik MIPA 2 kali
3,500,000 7,000,000
3.3.3 Pengadaan alat Pembelajaran ICT 1 kali
4,000,000 4,000,000
3.4 Pelaksaan Pendaftaran Peserta Didik Baru
3.4.1 ATK 1 Kegiatan
100,000 100,000
3.4.2 Penggandaan soal pemetaan kompetensi siswa baru 1 Kegiatan
500,000 500,000
3.4.3 Bisyaroh tim penyusun soal pemetaan dan koreksi 6 Orang
50,000 300,000
3.4.4 Bisyaroh panitia 8 Orang
50,000 400,000
3.5 Program Ekstrakurikuler
3.5.1 Bisyaroh pembina Ekskul (7 Ekskul x 65.000 x 4 pertemuan ) 8 Bulan
1,820,000 14,560,000
JUMLAH III 38,735,000
4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4.1 Kegiatan MGMP ( Rp. 50.000 x 10 mapel ) 8 Bulan
500,000 4,000,000
4.2 Biaya kegiatan KKM 12 Bulan
300,000 3,600,000
4.3 Honorarium Pendik danTendik 12 Bulan
23,500,000 282,000,000
4.4 Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pendidik . 6 Kegiatan
500,000 3,000,000
4.5 Transport kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pendidik 6 Orang
100,000 600,000
4.6 Workshop peningkatan guru intern 1 Kegiatan
7,000,000 7,000,000
4.7 Tunjangan Tendik 12 Bulan
1,475,000 17,700,000
JUMLAH IV 317,900,000
5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
5.1 Biaya pemeliharaan jaringan internet 2 semester
2,000,000 4,000,000
5.2 Biaya peremajaan papan tulis 1 Kegiatan
2,500,000 2,500,000
No PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA JUMLAH
5.3 Biaya pengadaan inventaris kelas 1 Kegiatan
2,500,000 2,500,000
5.4 Biaya pemeliharaan alat kantor 8 Bulan
250,000 2,000,000
5.5 Biaya pemeliharaan kursi guru 6 kursi
100,000 600,000
5.6 Biaya pengadaan kursi guru 6 kursi
250,000 1,500,000
5.7 Biaya pemeliharaan kursi siswa 1 Kegiatan
6,000,000 6,000,000
5.8 Biaya Inventaris ruang 6 Ruang
300,000 1,800,000
5.9 Biaya pemeliharaan Lab. ICT 1 Kegiatan
5,000,000 5,000,000
5.10 Biaya pengadaan Laptop untuk Lab. Komp 5 unit
5,000,000 25,000,000
5.11 Biaya penggantian kipas angin kelas 2 Kipas
500,000 1,000,000
5.12 Biaya Pengadaan alat kelistrikan 1 kali
529,000 529,000
JUMLAH V 52,429,000
6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN
6.1 Penyusunan RKTM & RKAM 1 Kegiatan
250,000 250,000
6.2 Legalisasi RKTM & RKAM 1 Kegiatan
200,000 200,000
6.3 Penggandaan RKTM & RKAM 1 Kegiatan
500,000 500,000
6.4 Sosialisasi RKTM & RKAM 1 Kegiatan
270,000 270,000
6.5 Supervisi dan evaluasi oleh pengawas. 2 Kegiatan
500,000 1,000,000
Kegiatan rapat yang melibatkan warga Madrasah dalam pengelolaan kegiatan
6.6
akademis dan nonakademis 14 Kegiatan
500,000 7,000,000
6.7 Pengelolaan Website Madrasah 1 Kegiatan
2,500,000 2,500,000
6.8 Kegiatan Studi Excursie 1 Kegiatan
2,500,000 2,500,000
6.9 Rapat dengan Komite 2 Kegiatan
300,000 600,000
6.10 Rapat dengan walimurid 2 Kegiatan
1,250,000 2,500,000
6.11 Penggandaan arsip berkas kegiatan 12 Bulan
100,000 1,200,000
JUMLAH VI 18,520,000
7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
No PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA JUMLAH
7.1 Belanja ATK 12 Bulan
1,000,000 12,000,000
7.2 Biaya belanja pulsa token listrik 12 Bulan
503,000 6,036,000
7.3 Belanja surat kabar & majalah 12 Bulan
300,000 3,600,000
7.4 Biaya langganan internet 6 Bulan
1,000,000 6,000,000
7.5 Belanja minuman harian guru & pegawai 12 Bulan
400,000 4,800,000
7.6 Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten 12 Bulan
150,000 1,800,000
7.7 Biaya Perjalanan Dinas Provinsi 2 Bulan
250,000 500,000
7.8 Belanja rumah tangga Madrasah 2 Kegiatan
250,000 500,000
7.9 Konsumsi tamu/relasi/instansi/lembaga lain 8 Bulan
50,000 400,000
7.10 Kontribusi Pembelian Hewan Qurban 1 Kegiatan
4,500,000 4,500,000
7.11 Pengadaan Seragam Guru 1 Kegiatan
7,900,000 7,900,000
7.12 Family Gathering 1 Kegiatan
14,500,000 14,500,000
JUMLAH VII 62,536,000
8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN
8.1 Penilaian Tengah Semester Ganjil dan Genap 2 Kegiatan
4,500,000 9,000,000
8.1 Penilaian Akhir Semester Ganjil dan Genap 2 Kegiatan
5,000,000 10,000,000
JUMLAH VIII 19,000,000
JUMLAH KESELURUHAN 533,280,000
Mengetahui,
Kepala Madrasah Bendahara,
Evi Rahmawati, S.T Dewi Masitoh
TAN DAN ANGGARAN MADRASAH ( RKAM )
TAHUN ANGGARAN 2019
SUMBER DANA DAN ALOKASI
ANGGARAN
RUTIN
( SPP Sumber lain (Rp)
Madrasah )
4 5
Rp541,200,000
Rp(7,920,000)
###
SUMBER DANA DAN ALOKASI
ANGGARAN
RUTIN
( SPP Sumber lain (Rp)
Madrasah )
50,000
300,000
100,000
300,000
500,000
15,000,000
1,200,000
17,450,000
SUMBER DANA DAN ALOKASI
ANGGARAN
RUTIN
( SPP Sumber lain (Rp)
Madrasah )
500,000
250,000
500,000
250,000
50,000
200,000
3,000,000
25,000
150,000
100,000
875,000
150,000
60,000
300,000
300,000
6,710,000
250,000
2,625,000
SUMBER DANA DAN ALOKASI
ANGGARAN
RUTIN
( SPP Sumber lain (Rp)
Madrasah )
6,000,000
3,000,000
7,000,000
4,000,000
100,000
500,000
300,000
400,000
14,560,000
38,735,000
4,000,000
3,600,000
###
3,000,000
600,000
7,000,000
17,700,000
###
4,000,000
2,500,000
SUMBER DANA DAN ALOKASI
ANGGARAN
RUTIN
( SPP Sumber lain (Rp)
Madrasah )
2,500,000
2,000,000
600,000
1,500,000
6,000,000
1,800,000
5,000,000
25,000,000
1,000,000
529,000
52,429,000
250,000
200,000
500,000
270,000
1,000,000
7,000,000
2,500,000
2,500,000
600,000
2,500,000
1,200,000
18,520,000
SUMBER DANA DAN ALOKASI
ANGGARAN
RUTIN
( SPP Sumber lain (Rp)
Madrasah )
12,000,000
6,036,000
3,600,000
6,000,000
4,800,000
1,800,000
500,000
500,000
400,000
4,500,000
7,900,000
14,500,000
62,536,000
9,000,000
10,000,000
19,000,000
533,280,000
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH ( RKAS )
TAHUN ANGGARAN 2019
Nama Sekolah : SMAS AL-MULTAZAM
Kecamatan : Mojoanyar
Kota/Kab. : Mojokerto
Provinsi : Jawa Timur
A. PENERIMAAN
No PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA JUMLAH
1 2 3
1 SPP Sekolah ( 243 x Rp. 250.000 x 12 bulan ) Rp729,000,000
2 Subsidi Prestasi ( 3 x Rp. 250.000 x 12 bulan ) ###
3 Subsidi Pengabdian ( 2 x Rp. 250.000 x 12 bulan ) ###
JUMLAH ###
B. PENGGUNAAN DANA
No PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA JUMLAH
1 PENGEMBANGAN STANDAR KELULUSAN (SKL)
1.1 ATK kegiatan penyusunan KKM 1 Kegiatan 500,000 500,000
1.2 Honorarium tim penyusun KKM 6 Orang 50,000 300,000
1.3 ATK kegiatan penyusunan kriteria kenaikan kelas 1 Kegiatan 500,000 500,000
1.4 Honorarium tim penyusun kriteria kenaikan kelas 6 Orang 50,000 300,000
1.5 Kegiatan Bedah SKL 1 Kegiatan
1,000,000 1,000,000
1.6 Kegiatan lomba siswa di bidang akademik dan non akademik. 8 Bulan
1,875,000 15,000,000
1.7 PHBI & PHBN 4 Kegiatan
300,000 1,200,000
JUMLAH I 18,800,000
2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI
No PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA JUMLAH
2.1 Dokumen Kurikulum
Penyusunan kurikulum sekolah dengan melibatkan Ahli Pendidikan/Ahli materi
2.1.1 1 Kegiatan
2,000,000 2,000,000
2.1.2 Review Kurikulum Sekolah 1 Kegiatan
1,000,000 1,000,000
Mensosialisasikan Kurikulum sekolah kepada semua pemangku kepentingan
2.1.3
sekolah 1 Kegiatan
500,000 500,000
2.1.4 Pengesahan Kurikulum sekolah oleh dinas. 1 Kegiatan
500,000 500,000
2.2 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
2.2.1 ATK kegiatan 1 Kegiatan
50,000 50,000
2.2.2 Transport tim penyusun 4 Orang
50,000 200,000
2.2.3 Penggandaan administrasi pembelajaran untuk guru 2 semester
1,750,000 3,500,000
2.3 Penyusunan Program Tahunan
2.3.1 ATK kegiatan 1 Kegiatan
25,000 25,000
2.3.2 Transport tim penyusun 3 Orang
50,000 150,000
2.4 Pengembangan Silabus
2.4.1 ATK kegiatan 1 Kegiatan
200,000 200,000
2.4.2 Transport penyusun 35 Orang
25,000 875,000
2.5 Penyusunan Tatib & pedoman Kegiatan
2.5.1 Transport tim penyusun 3 Orang
50,000 150,000
2.5.2 Konsumsi kegiatan 3 Orang
20,000 60,000
2.5.3 Penyusunan program pengembangan diri (BK+Ekskul) 1 Kegiatan
300,000 300,000
2.5.4 Pelaporan program pengembangan diri (BK + Ekskul) 1 Kegiatan
300,000 300,000
JUMLAH II 9,810,000
3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES
3.1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar
3.1.1 ATK penyusunan RPP 1 Kegiatan
1,000,000 1,000,000
No PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA JUMLAH
3.1.2 Penyusunan RPP 35 Orang
75,000 2,625,000
3.2 Pelaksaan Proses Belajar Mengajar
3.2.1 ATK KBM 12 Bulan
500,000 6,000,000
3.3 Pengadaan alat/ bahan pembelajaran
3.3.1 Pengadaan alat Pembelajaran Olahraga 1 kali
5,000,000 5,000,000
3.3.2 Pengadaan alat & bahan praktik MIPA 2 kali
4,500,000 9,000,000
3.3.3 Pengadaan alat Pembelajaran ICT 2 kali
2,000,000 4,000,000
3.4 Pelaksaan Pendaftaran Peserta Didik Baru
3.4.1 ATK 1 Kegiatan
300,000 300,000
3.4.2 Penggandaan soal pemetaan kompetensi siswa baru 1 Kegiatan
500,000 500,000
3.4.3 Bisyaroh tim penyusun soal pemetaan dan koreksi 6 Orang
50,000 300,000
3.4.4 Bisyaroh panitia 8 Orang
50,000 400,000
3.5 Program Ekstrakurikuler
3.5.1 Bisyaroh pembina Ekskul (7 Ekskul x 75.000 x 4 pertemuan ) 8 Bulan
2,100,000 16,800,000
JUMLAH III 45,925,000
4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4.1 Kegiatan MGMP ( Rp. 100.000 x 10 mapel ) 8 Bulan
1,000,000 8,000,000
4.2 Biaya kegiatan MKKS 6 Bulan
100,000 600,000
4.3 Biaya Kontribusi siswa per rombel (9 x Rp.10.000) 12 Bulan
90,000 1,080,000
4.4 OSN Guru 5 Mapel
500,000 2,500,000
4.5 Honorarium Pendik danTendik 12 Bulan
29,000,000 348,000,000
4.6 Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pendidik . 6 Kegiatan
1,250,000 7,500,000
4.7 Transport kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pendidik 6 Orang
100,000 600,000
4.8 Workshop peningkatan guru intern 1 Kegiatan
12,500,000 12,500,000
No PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA JUMLAH
4.9 Tunjangan Tendik 12 Bulan
1,475,000 17,700,000
JUMLAH IV 398,480,000
5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
5.1 Biaya Pemeliharaan Gedung 1 Kegiatan 10,000,000 10,000,000
5.2 Biaya pemeliharaan jaringan internet 2 semester
2,000,000 4,000,000
5.3 Biaya peremajaan papan tulis 1 Kegiatan
3,000,000 3,000,000
5.4 Biaya pengadaan inventaris kelas 1 Kegiatan
3,307,000 3,307,000
5.5 Biaya pemeliharaan alat kantor 8 Bulan
500,000 4,000,000
5.6 Biaya pemeliharaan kursi guru 6 kursi
100,000 600,000
5.7 Biaya pengadaan kursi guru 10 kursi
250,000 2,500,000
5.8 Biaya pemeliharaan kursi siswa 1 Kegiatan
7,000,000 7,000,000
5.9 Biaya Inventaris ruang 6 Ruang
500,000 3,000,000
5.10 Biaya pemeliharaan Lab. ICT 2 Kegiatan
5,500,000 11,000,000
5.11 Biaya pengadaan Laptop untuk Lab. Komp 5 unit
5,000,000 25,000,000
5.12 Biaya penggantian kipas angin kelas 4 Kipas
500,000 2,000,000
5.13 Biaya Pengadaan Pengeras Suara untuk upacara 6 Set
550,000 3,300,000
5.14 Biaya pemeliharaan alat elektronik 1 Kegiatan
2,000,000 2,000,000
5.15 Biaya pengadaan buku perpustakaan 1 kali
10,000,000 10,000,000
5.16 Biaya Pengadaan alat kelistrikan 1 kali
1,000,000 1,000,000
5.17 Biaya Pemeliharaan LCD Kelas Putri 1 Kali
6,000,000 6,000,000
5.18 Biaya Pengadaan Kamera CCTV Kelas Putra 3 Kelas
5,500,000 16,500,000
JUMLAH V 104,207,000
6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN
6.1 Penyusunan RKS,RKAS & EDS 1 Kegiatan
250,000 250,000
No PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA JUMLAH
6.2 Legalisasi RKS, RKAS & EDS 1 Kegiatan
200,000 200,000
6.3 Penggandaan RKS & RKAS 1 Kegiatan
500,000 500,000
6.4 Sosialisasi RKS, RKAS & EDS 1 Kegiatan
150,000 150,000
6.5 Pelaksanaan SPMI (PMP) 1 Kegiatan
1,000,000 1,000,000
6.6 Supervisi dan evaluasi oleh pengawas. 2 Kegiatan
1,000,000 2,000,000
Kegiatan rapat yang melibatkan warga sekolah dalam pengelolaan kegiatan
6.7
akademis dan nonakademis 14 Kegiatan
725,000 10,150,000
6.8 Pengelolaan Website sekolah 1 Kegiatan
3,000,000 3,000,000
6.9 Kegiatan Studi Excursie 1 Kegiatan
2,500,000 2,500,000
6.10 Expo Campus 1 Kegiatan
1,500,000 1,500,000
6.11 Rapat dengan Komite 2 Kegiatan
300,000 600,000
6.12 Rapat dengan walimurid Putra 1 Kegiatan
512,000 705,000
6.13 Rapat dengan walimurid Putri 2 Kegiatan
1,432,000 2,864,000
6.14 Penggandaan arsip berkas kegiatan 12 Bulan
100,000 1,200,000
JUMLAH VI 26,619,000
7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
7.1 Belanja ATK 12 Bulan
1,000,000 12,000,000
7.2 Biaya belanja pulsa token listrik 12 Bulan
503,000 6,036,000
7.3 Belanja surat kabar & majalah 12 Bulan
300,000 3,600,000
7.4 Biaya langganan internet 6 Bulan
1,000,000 6,000,000
7.5 Belanja minuman harian guru & pegawai 12 Bulan
400,000 4,800,000
7.6 Pengadaan Souvenir Al Multazam 2 semester
1,000,000 2,000,000
7.7 Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten 12 Bulan
150,000 1,800,000
7.8 Biaya Perjalanan Dinas Provinsi 6 Bulan
250,000 1,500,000
7.9 Subsidi Pembelian Laptop Lab Komp Putra 6 Bulan
500,000 3,000,000
No PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME SATUAN BIAYA JUMLAH
7.10 Belanja rumah tangga sekolah 2 Kegiatan
250,000 500,000
7.11 Konsumsi tamu/relasi/instansi/lembaga lain 12 Bulan
50,000 600,000
7.12 Kontribusi Pembelian Hewan Qurban 1 Kegiatan
4,500,000 4,500,000
7.13 Pengadaan Seragam Guru 1 Kegiatan
10,118,000 10,118,000
7.14 Family Gathering 1 Kegiatan
18,705,000 18,705,000
JUMLAH VII 75,159,000
8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN
8.1 Penilaian Tengah Semester Ganjil dan Genap 2 Kegiatan
5,500,000 11,000,000
8.1 Penilaian Akhir Semester Ganjil dan Genap 2 Kegiatan
7,000,000 14,000,000
JUMLAH VIII 25,000,000
JUMLAH KESELURUHAN 704,000,000
Mengetahui,
Kepala Sekolah Bendahara,
Usthuanah, S.E Dewi Masitoh
ATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH ( RKAS )
TAHUN ANGGARAN 2019
SUMBER DANA DAN ALOKASI
ANGGARAN
RUTIN
Sumber lain (Rp)
( SPP Sekolah )
4 5
Rp729,000,000
###
###
###
SUMBER DANA DAN ALOKASI
ANGGARAN
RUTIN
Sumber lain (Rp)
(SPP Sekolah)
500,000
300,000
500,000
300,000
1,000,000
15,000,000
1,200,000
18,800,000
SUMBER DANA DAN ALOKASI
ANGGARAN
RUTIN
Sumber lain (Rp)
(SPP Sekolah)
2,000,000
1,000,000
500,000
500,000
50,000
200,000
3,500,000
25,000
150,000
200,000
875,000
150,000
60,000
300,000
300,000
9,810,000
1,000,000
SUMBER DANA DAN ALOKASI
ANGGARAN
RUTIN
Sumber lain (Rp)
(SPP Sekolah)
2,625,000
6,000,000
5,000,000
9,000,000
4,000,000
300,000
500,000
300,000
400,000
16,800,000
45,925,000
8,000,000
600,000
1,080,000
2,500,000
348,000,000
7,500,000
600,000
12,500,000
SUMBER DANA DAN ALOKASI
ANGGARAN
RUTIN
Sumber lain (Rp)
(SPP Sekolah)
17,700,000
398,480,000
10,000,000
4,000,000
3,000,000
3,307,000
4,000,000
600,000
2,500,000
7,000,000
3,000,000
11,000,000
25,000,000
2,000,000
3,300,000
2,000,000
10,000,000
1,000,000
6,000,000
16,500,000
114,207,000
250,000
SUMBER DANA DAN ALOKASI
ANGGARAN
RUTIN
Sumber lain (Rp)
(SPP Sekolah)
200,000
500,000
150,000
1,000,000
2,000,000
10,150,000
3,000,000
2,500,000
1,500,000
600,000
705,000
2,864,000
1,200,000
26,619,000
12,000,000
6,036,000
3,600,000
6,000,000
4,800,000
2,000,000
1,800,000
1,500,000
3,000,000
SUMBER DANA DAN ALOKASI
ANGGARAN
RUTIN
Sumber lain (Rp)
(SPP Sekolah)
500,000
600,000
4,500,000
10,118,000
18,705,000
75,159,000
11,000,000
14,000,000
25,000,000
714,000,000