INVOICE
No. Invoice : [Link] TOTAL AMOUNT
ID Pelanggan : ITN202311301016ARS
Tanggal Invoice : 01 Juni 2025 Rp. 216,450
Jatuh Tempo : 10 Juni 2025
BILL TO :
Nur Kholisah
ponpes Anwarul hidayah sungai dua kedondong
Nama Paket / Keterangan Total
30 PROMO EXISTING (30 Mbps) 195,000
PPN (11%): 21,450
Total : 216,450
Segera lakukan pembayaran sebelum tanggal JATUH TEMPO dan sesuai dengan jumlah nominal.
Untuk pembayaran transfer dapat dilakukan melalui :
- Transfer ke rek BRI
No VA : 15169-8781
- Transfer ke rek MANDIRI
No VA : 89084-8781
- Transfer ke rek BCA
No VA : 15345-00000-08781
Untuk pembayaran via gerai, dapat dibayarkan ke :
- INDOMARET, ALFAMART, ALFAMIDI, DAN TOKOPEDIA
NO ID PELANGGAN : ITN202311301016ARS
- Untuk pembayaran (QRIS, DANA, OVO dan cek status pembayaran) dapat melalui Link Pembayaran
[Link]
Authorized Signer
Nur Inayah
Administrative Manager
PT. INDONESIA TRANS NETWORK
Jl. Kimaja ( Ruko Kimaja Icon) Sepang Jaya, Labuhan Ratu,Bandar Lampung.
Phone: 0721 - 5607161, Email: helpdesk@[Link]