0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
39 tayangan27 halaman

Rencana Kerja dan Evaluasi BUM Desa

Dokumen ini adalah rencana kerja BUM Desa yang mencakup profil, evaluasi kinerja, dan rencana kerja untuk tahun mendatang. Terdapat analisis kondisi internal dan eksternal, strategi, serta proyeksi keuangan yang mencakup laba-rugi, neraca, arus kas, dan investasi. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan BUM Desa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Diunggah oleh

ppsdesajagang
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
39 tayangan27 halaman

Rencana Kerja dan Evaluasi BUM Desa

Dokumen ini adalah rencana kerja BUM Desa yang mencakup profil, evaluasi kinerja, dan rencana kerja untuk tahun mendatang. Terdapat analisis kondisi internal dan eksternal, strategi, serta proyeksi keuangan yang mencakup laba-rugi, neraca, arus kas, dan investasi. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan BUM Desa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Diunggah oleh

ppsdesajagang
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

COVER

LEMBAR
PENGESAHAN
DAFTAR ISI
BAB I PROFIL BUM DESA
A. Visi Misi
B. Struktur organisasi dan daftar SDM
C. Kepemilikan Modal
1) Penyertaan Modal Awal
2) Penyertaan Modal Desa
3) Penyertaan Modal Masyarakat

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA


A. Kondisi Internal
1. Kondisi Sumber Daya Manusia
2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
4. Kondisi Keuangan
B. Kondisi Eksternal
1. Tantangan Usaha
2. Potensi
3. Peluang
4. Prospek Usaha

BAB III RENCANA KERJA


A. Sasaran Perusahaan
B. Strategi dan Kebijakan
C. Rencana Kerja
a) Matrik Rencana Kerja
b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang
c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang
d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang
f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang
g) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL


Berikut format Rancangan Rencana Program Kerja/ Rencana Program Kerja
secara terperinci:

BAB V RENCANA KERJA SAMA


A. Rencana Kerja Sama Usaha
B. Rencana Kerja Sama Nonusaha

BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN


Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal
kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama
BAB I
PROFIL BUM DESA

A. Visi dan Misi


Visi
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Misi
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

B. Struktur organisasi dan daftar SDM

Struktur Organisasi BUM Desa

Daftar SDM BUM Desa

No Nama Jabatan

1 Penasihat

2 Pengawas

3 Direktur

4 Sekretaris

5 Bendahara

6 Manager Usaha A

7 Pegawai Usaha A

8 Pegawai Usaha A

9 Manager Usaha B
10 Pegawai Usaha B

11 Pegawai Usaha B

C. Kepemilikan Modal
1) Penyertaan Modal Awal
(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Awal)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2) Penyertaan Modal Desa


(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Desa)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3) Penyertaan Modal Masyarakat


(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Masyarakat)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
BAB II
EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
A. Kondisi Internal
1. Kondisi Sumber Daya Manusia

(Diisi uraian tentang kualitas dan kuantitas SDM BUM Desa)


……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa

Uraian Perkembangan Usaha A


……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Uraian Perkembangan Usaha B
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Uraian Perkembangan Usaha C
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha

Uraian mengenai kondisi kerja sama baik kerja sama usaha


maupun kerja sama non-usaha.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

4. Kondisi Keuangan

Uraian mengenai kondisi keuangan setahun terakhir meliputi


permodalan, utang, piutang, hasil usaha dan perkembangan asset.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
B. Kondisi Eksternal

1. Tantangan Usaha

Strategi Menghadapi
2. Tantangan Usaha Kondisi Harapan
Tantangan
1
2
3
4
5

(uraian mengenai tantangan usaha, kondisi yang diharapkan dan


strategi menghadapi tantangan usaha)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. Potensi

Strategi
N
Potensi Kondisi Harapan Memanfaatkan
o
Potensi
1
2
3
4
5

(uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi


pemanfaatan potensi)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. Peluang

Strategi
N
Peluang Kondisi Harapan Memanfaatkan
o
Peluang
1
2
3
4
5

(uraian mengenai peluang, kondisi yang diharapkan dan strategi


pemanfaatan peluang)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

4. Prospek Usaha

Strategi
5. Prospek Usaha Kondisi Harapan Memanfaatkan
Prospek Usaha
1
2
3
4
5

(uraian mengenai prospek usaha, kondisi yang diharapkan dan


strategi pemanfaatan prospek usaha)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
BAB III
RENCANA KERJA
A. Sasaran Perusahaan
Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan BUM Desa
… sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan
dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang kokoh.
Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar
BUM Desa memberikan kepuasan kepada semua stakeholder. (deskripsi bisa
disesuaikan dengan sasaran dan target yang diharapkan)
Sasaran Kinerja/Absolut target Tahun … sesuai sesuai dengan hasil
Musyawarah Desa Tanggal …. Bulan …. Tahun ….:

Total Aset : …. miliar

Total Ekuitas : …. miliar

Laba Bersih Tahun Berjalan : …. miliar

Capital Expenditure : …. miliar

Kontribusi terhadap PADes : …. miliar

B. Strategi dan Kebijakan


Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai
berikut:
a. ……………………………………………………………………………………
b. ……………………………………………………………………………………
c. ……………………………………………………………………………………
d. ……………………………………………………………………………………
e. ……………………………………………………………………………………

Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai
berikut:
a. ……………………………………………………………………………………
b. ……………………………………………………………………………………
c. ……………………………………………………………………………………
d. ……………………………………………………………………………………
e. ……………………………………………………………………………………
C. Rencana Kerja
a) Matrik Rencana Kerja
No Program/Kegiatan Alokasi Anggaran Sumber Output Indikator Waktu Pelaksanaan
(Rp.) Keberhasilan
b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang
RKAP tahun RKAP Terakhir
mendatang
Uraian %
Jumlah % Jumla %
h

1 2 3 4 5 6=2:4

Penjualan
Beban Pokok Penjualan

Laba Bruto

Beban Usaha
Beban Administrasi dan Umum
Beban Penjualan

Jumlah Beban Usaha

Laba (Rugi) Usaha

Pendapatan (Beban) Lain-lain :


Pendapatan (Beban) Lain-lain
Beban Bunga

Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum


Pajak

Pendapatan/Beban Pajak Penghasilan


Tahun Berjalan
Tangguhan

Laba Setelah Pajak


Pendapatan Konprehensif Lain

Laba (Rugi) Konprehensif Setelah


Pajak

c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang


RKAP Tahun RKAP
Uraian %
Mendatang Terakhir

1 2 3 4=2:3

A. Beban Langsung Order


1. Biaya Bahan
2. Biaya Subkontraktor
3. Baiaya Transport & Packing
4. Biaya Sewa Alat
5. Biaya Operasional Lainnya

Sub Total A

B. Beban Tetap Produksi


1. Biaya Gaji/ Upah Langsung
2. Biaya Pabrik Tidak Langsung

Sub Total B

Total :
d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
RKAP Tahun RKAP
Uraian %
Mendatang Terakhir

1 2 3 4=2-3

ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang Pajak
Piutang Jangka Pendek Lainnya
Persediaan
Pembayaran Uang Muka

Jumlah Aset Lancar

Aset Tidak Lancar


Penyertaan
Aset Tetap
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain

Jumlah Aset Tidak Lancar

Jumlah Aset

LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang Usaha
Utang Bank / Pihak ke III
Utang Bunga
Utang Pajak
Uang Muka Pemesanan
Beban yang Masih Harus dibayar
Utang Lain-lain

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Panjang


Utang Jangka Panjang
Kewajiban Imbalan Kerja
Kewajiban Pajak Tangguhan
Jumlah Leabilitas Jangka Panjang

JUMLAH LEABILITAS

EKUITAS
Modal Dasar RP.
Saham yang belum ditempatkan dan
disetor RP.
PMN yang belum ditentukan statusnya
Penyertaan modal pemerintah
Penyertaan modal ex PPA
Cadangan Likudasi
Modal Hibah
Kepentingan nonpengendali
Selisih revaluasi aset tetap
Saldo defisit

Jumlah Ekuitas

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS


e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang
RKAP Tahun RKAP
Uraian %
Mendatang Terakhir

1 2 3 4=2:3

SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS


A. AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan
1. Piutang (Progress Proyek)
2. Lainnya
3. Pendapatan Lain-lain

Sub total Penerimaan

Pengeluaran
1. Biaya langsung order
2. Gaji & Upah
3. Biaya Tetap & lainnya
4. Biaya bunga
5. Pajak

Sub total pengeluaran

Surplus (Defisit) operasional

B. AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan
1. Optimalisasi Aset Tetap
Pengeluaran
1. Investasi Aset Tetap
2. Investasi Aset Tak Terwujud

Surplus (Defisit) Investasi

C. AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan
1. PMN - Equity
2. Pihak Ketiga/Perbankan
3. Lainnya

Sub total penerimaan

Pengeluaran
1. Utang pajak
2. Pemberhentian Karyawan
3. Utang PT Sugico
4. Utang Usaha Lama
5. Angsuran PT PPA
6. Pihak Ketiga/Perbankan
7. Beban Lain-lain

Sub total pengeluaran

Surplus (defisit) Pendanaan

Surplus (defisit) Perusahaan

SALDO AKHIR KAS & SETARA KAS

f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang


RENCANA INVESTASI TAHUN ……… KONSOLIDASIAN

RKAP
N RKAP
Uraian Tahun %
O Terakhir
Mendatang

1 2 3 4 5=2:3

I Aset Tetap Berwujud


1 Tanah
2 Gedung dan Perlengkapannya
3 Mesin dan Peralatan
4 Kendaraan
5 Peralatan kantor

II Aset Tidak Terwujud


1 Software
2 Lisensi/ Sertifikat
3 Software Desain Enginering
4 Training

Total :

PROYEKSI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA TAHUN ………… KONSOLIDASIAN

RKAP
N RKAP
Uraian Tahun %
O Terakhir
Mendatang

1 2 3 4 5=2:3

I Aset Tetap Berwujud


1. Laba (Rugi) Setelah Pajak
2. Penyusutan & Amortisasi
3. Tambahan Aset Lain-lain

Sub Total Sumber Dana

II PENGGUNAAN DANA
1. Investasi Aset Tetap
2. Investasi Aset Tidak Berwujud
3. Tambahan Aset Lain-lain

Sub total Penggunaan Dana

III Penambahan (Pengurangan) Modal Kerja

g) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang


RKAP Tahun RKAP
Tertinggi
URAIAN Mendatang Terakhir

Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor

I. ASPEK KEUANGAN
[Link] / Rugi
1. R O E (%)
2. R O I (%)
3. TMS / TA (%)

SUB TOTAL a

[Link]
4. PERPUTARAN TOTAL ASET (%)
5. RASIO LANCAR (%)
6. RASIO KAS (%)
7. PERIODE PENARIKAN (HARI)
8. PERPUTARAN PERSEDIAAN
(HARI)

SUB TOTAL b

TOTAL (a+b)

II. ASPEK OPERASIONAL


1. PENINGKATAN PERMINTAAN (%)
2. PRESENTASE KAPASITAS
PRODUKSI (%)
3. PERTUMBUHAN PENDAPATAN &
JUMLAH PRODUK TERJUAL (%)

TOTAL II
III. ASPEK ADMINISTRASI
1. LAPORAN PERHITUNGAN
TAHUNAN
2. RANCANGAN RKAP
3. LAPORAN PERIODIK
4. KINERJA PKBL
- EFEKTIFITAS PENYALURAN
- TINGKAT KOLEKTIBILITAS

TOTAL III

TOTAL SKOR

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL


RKAP Tahun
NO INDIKATOR KPI SATUAN RKAP Terakhir
Mendatang
FORMULA
BOBOT (%)
TARGET CAPAIAN NILAI
(NILAI)

A. KEUANGAN & PASAR 22.0 22.7

1 Pertumbuhan Penjualan th
Pendapatan berjalan x 100
dan Jumlah %
%
Produk Terjual Penjualan th
sebelumnya

2 Pertumbuhan Penjualan th
aset berjalan x 100
%
%
Penjualan th
sebelumnya

3 DST.

B. FOKUS PELANGGAN 22.0 18.6

4 Loyalitas Jumlah
Pelanggan pelanggan yang
sama dg thn
sblmnya x 100%
%
Jumlah
pelanggan thn
sblmnya

5 Meningkatkan Pesanan
Pesanan Masuk th
berjalan x
100%
%
Pesanan
Masuk th
sebelumnya

6 DST.

C. FOKUS EFEKTIFITAS PRODUK DAN PROSES 18.0 12.0


7 Investasi Realisasi
Program
Investasi th
berjalan x
100%
%
Rencana
Program
Investasi th
berjalan

8 Tingkat Total Penjualan x


Pemenuhan 100%
%
Pesanan
Total Order Masuk

9 DST.

D. FOKUS TENAGA KERJA 15.0 6.0

10 Peningkatan Realisasi jml


Kompetensi karyawan
memperoleh
Pegawai
sertifikasi x
100%
%
Rencana jml
karyawan
memperoleh
sertifikasi

11 Produktifitas Laba Kotor x 100


Usaha %
%
Biaya Usaha (tidak
termasuk beban
bunga)

12 DST.

E. KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA & TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN 15.0 11.3

13 Penyampaian Jumlah Laporan


Laporan yang disampaikan
Elektronik kepada
(Portal BUMN)
Kementerian BUMN
%
Lengkap & Tepat
waktu x 100%

Total Laporan yang


disampaikan

14 Indeks GCG Hasil Penilaian


Implemntasi GCG
> Hasil Penilaian
SKOR
tahun

sebelumnya

15 DST.

F. AGEN PEMBANGUNAN 10.0 19.6

16 Tenaga Kerja Lokal Realisasi jml


untuk Proyek di tenaga kerja lokal
proyek di daerah x
Daerah % 100%

Total tenaga kerja


proyek di daerah

17 TKDN Produk / KPI Total Pengadaan


Outcome Barang Lokal x
100%
%
Total Pengadaan
Barang Lokal dan
Import

18 DST.
BAB V
RENCANA KERJA SAMA
A. Rencana Kerja Sama Usaha

RENCANA KERJA SAMA USAHA

Rencana kerja sama usaha sekurang-kurangnya menjelaskan


mengenai pihak-pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan
dikerjasamakan, besaran nilai investasi, bentuk kerja sama, dan proyeksi
keuangan dan pembagian hasil usaha.

1. Pihak-Pihak

Pihak BUM Desa Pihak ….


1. …. 1. ….
2. …. 2. ….
Kewajiban 3. …. 3. ….
dst dst
1. …. 1. ….
2. …. 2. ….
Hak 3. …. 3. ….
dst dst

2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya Lokasi kedudukan hukum/ Peruntukan dalam


kepemilikan/penguasaan Kerja Sama

Tanah Kas … … …
Desa seluas …
Bangunan … … …
seluas …

Mesin … … … …
sejumlah …
unit

dan … … …
seterusnya…

3. Besaran Investasi

No Kebutuhan Biaya Peruntukan Pihak yang


Menanggung Biaya
Rp. ….
Rp. ….
Rp. ….
Total Rp. …

4. Bentuk Kerja Sama


● sewa-menyewa,

● kerja sama pemanfaatan,

● bangun guna serah,

● bangun serah guna,

● pengembangan layanan atau fitur usaha.

5. Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha

B. Rencana Kerja Sama Nonusaha

RENCANA KERJA SAMA NON-USAHA

Rencana kerja sama non-usaha sekurang-kurangnya menjelaskan


mengenai pihak pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan
dikerjasamakan, besaran nilai investasi/kebutuhan biaya, dan bentuk kerja
sama

6. Pihak-Pihak

Pihak BUM Desa Pihak ….


4. …. 4. ….
5. …. 5. ….
Kewajiban 6. …. 6. ….
dst dst
4. …. 4. ….
5. …. 5. ….
Hak 6. …. 6. ….
dst dst

7. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya Lokasi kedudukan hukum/ Peruntukan dalam


kepemilikan/penguasaan Kerja Sama

Tanah Kas … … …
Desa seluas …

Bangunan … … …
seluas …

Mesin … … … …
sejumlah …
unit

dan … … …
seterusnya…

8. Kebutuhan Biaya

No Kebutuhan Biaya Peruntukan Pihak yang


Menanggung Biaya
Rp. ….
Rp. ….
Rp. ….
Total Rp. …

9. Bentuk Kerja Sama

● transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan;

● peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

● bentuk kerja sama lain.

BAB VI
RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan


modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama. Rencana kegiatan dan
kebutuhan serta analisis keuangan disampaikan untuk menjadi bahan
pengambilan keputusan atau persetujuan oleh musyawarah
desa/musyawarah antar desa terhadap kelayakan penambahan modal BUM
Desa/BUM Desa Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan sekurang-
kurangnya berisi hal-hal berikut:
1. Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan
Menerangkan produk yang hendak dikembangkan secara
terperinci.
2. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa
Menjelaskan mengenai kebutuhan yang akan digunakan dalam
usaha berikut jumlah kebutuhan dan perkiraan harganya. Sebaiknya
memisahkan catatan kebutuhan peralatan pokok usaha dan kebutuhan
penunjang usaha, seperti ijin usaha, penyewaan aset, renovasi, dan
sebagainya.
3. Rencana Lokasi
Menjelaskan mengenai perencanaan lokasi usaha yang akan
dipilih berikut keunggulannya. Akan lebiih baik jika memberikan
alternatif pilihan lokasi beserta analisis keunggulannya.
4. Kebutuhan Tenaga Kerja
Menjelaskan perencanaan tenaga kerja yang dibutuhkan beserta
kriteria tenaga kerja yang diharapkan. Perlu pula diulas standar gaji
untuk tiap-tiap pekerja. Perencanaan ini berguna sebagai gambaran
perkiraan kebutuhan tenaga kerja dan perhitungan kebutuhan gaji
setiapn bulannya.
5. Analisis Persaingan Usaha
Pelaksana operasional perlu mengamati pesaing beserta
keunggulan dan kekurangannya. Kemudian, perlu diulas perencanaan
strategi agar BUM Desa memiliki keunggulan dibandingkan pesaing.
Analisis persaingan usaha ini juga disertai dengan rencana tindakan
dan perhitungan biaya dari pelaksanaan tindakan tersebut.

6. Strategi Pemasaran
Strategi pemasaran juga disertai perhitungan biaya pemasaran
yang dibutuhkan. Strategi pemasaran untuk usaha sebaiknya mengacu
pada:

● Strategi tempat (Place): meletakkan keunggulan pada lokasi usaha;


● Strategi harga (price): berfokus pada keunggulan harga;

● Strategi produk: mengutamakan keunggulan produk atau jasa;

● Strategi promosi: cara-cara promosi yang efektif untuk tiap-tiap

produk.
7. Perkiraan modal usaha
Menjelaskan perkiraan kebutuhan modal usaha, modal investasi
dan modal kerja secara terperinci.
8. Perkiraan perhitungan keuntungan usaha

● Penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP)

● Penentuan Harga Jual

● Perkiraan Laba Kotor

● Perkiraan Laba Bersih

9. Alokasi Laba Usaha


Alokasi laba akan berbeda setiap bulannya bergantung pada
pemasukan, tetapi persentase alokasinya sama. Persentase alokasi
tidak selalu baku karena disesuaikan dengan kebutuhan pemilik usaha.
10. Perkiraan Return on Investment
Secara sederhana, Return on Investment (ROI) adalah laba atas
investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan
yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Dengan kata
lain, ROI juga berarti uang yang diperoleh atau hilang pada suatu
investasi.
Dalam hal ini, investasi dapat mengacu pada modal, aset, serta
anggaran biaya investasi. Yang perlu diperhatikan adalah apabila ROI
bernilai negatif, maka investasi tersebut harus dipertimbangkan
kembali sebab bernilai kerugian. Sebaliknya, ROI bernilai positif adalah
yang memberikan keuntungan dalam bisnis Anda.
11. Kesimpulan tentang usaha
Berisi narasi tentang usaha dan target-target yang ingin dicapai
oleh setiap tahun.
......., .......
Direktur BUM Desa ....

(Nama)

Menyetujui:
Penasihat, Pengawas,

(Nama) (Nama)
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA ….
TENTANG
PENETAPAN RENCANA PROGRAM KERJA BUM DESA

Berkaitan dengan penetapan program kerja BUM Desa ..... di Desa


…………….. Kecamatan …………. Kabupaten/Kota …………………… Provinsi
……………… pada:
Hari dan Tanggal : (waktu pelaksaan harus setelah penetapan
Perdes/AD, jika pada hari yang sama maka jamnya
harus setelah penetapan Perde/AD)
Jam :
Tempat :

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh


wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain
yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.
Pimpinan Musawarah : …..

Notulen : ….

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh


peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu Menetapkan Rencana
Program Kerja BUM Desa ..... Tahun ....
Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
…………………, Tanggal, …., …., ……….
Ketua BPD Kepala Desa

(………………………….) (………………………….)

Wakil Masyarakat

(………………………….)

Anda mungkin juga menyukai