Rencana Aksi Pemberdayaan Kelurahan 2024
Rencana Aksi Pemberdayaan Kelurahan 2024
TARGET TRIWULAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Pesentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi 80%
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKSI
No TRIWULAN
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Program Persentase 90% Pemberdayaan Persentase Kelompok 100% Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga 4 Belanja jasa tenaga 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
Pemberdayaan Peningkatan Lembaga dan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan Lembaga administrasi
Masyarakat Desa Lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kemasyar Honorarium Tim 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
dan Kelurahan Masyarakat yang Tingkat Kelurahan yang Kapasitasnya akatan Pelaksana Kegiatan
Aktif Kecamatan difasilitasi dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
RTLH 1 Keg.
Jasa Konsultasi 1 Keg.
Rekayasa Bangunan
Honor Karang Taruna 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
MUSRENBANG 1 Keg.
Kegiatan PKK 2 Keg.
Belanja Lembur 1 Keg.
Perawatan dan 1 Keg.
Pengadaan PJU
Kegiatan Persentase Kelompok 80% Pembangunan Sarana Jumlah Lokasi 2 Unit Sarana dan Prasarana 2 Unit
Pemberdayaan dan Lembaga dan Prasarana Sarana dan Posyandu
Kelurahan Kemasyarakatan Kelurahan (Sub unit Prasarana yang
Kelurahan yang Kelurahan Wonoasih) terbangun
diberdayakan Pembangunan Sarana Jumlah Lokasi 2 Unit Pengadaan Alat Pemadam 1 Unit
dan Prasarana Sarana dan Api Ringan PERUM GPA
Kelurahan (sub unit Prasarana yang RW.007, Kota Probolinggo
Kelurahan Pakistaji) terbangun
Pengadaan Saran Prasarana 1 Unit
Posyandu PERUM GPA RW
07, Kota Probolinggo dan
JALAN LANGSEP RW 03
TARGET TRIWULAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wonoasih Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 94,14
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKSI
No TRIWULAN
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Program Indeks Kepuasan 100 Koordinasi Persentase Kelurahan 100% Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen 12 Monev Administrasi 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg.
Penyelenggaraan Masyarakat (IKM) Penyelenggaraan Kategori berkembang Kegiatan Pemerintahan Peningkatan Dokumen Pemerintahan
Pemerintahan dan Kegiatan di Tingkat Kecamatan Efektifitas Kegiatan
Pelayanan Publik Pemerintahan di Pemerintahan di Honorarium RT/RW 222 222 222
Tingkat Tingkat Kecamatan Orang/B Orang/B Orang/B
Kecamatan ulan ulan ulan
Paket Data RT dan RW 222 222 222
Orang/B Orang/B Orang/B
ulan ulan ulan
Penyelenggaraan Persentase pelayanan 100% Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan 12 Rakor Evaluasi 1 Keg. 1 Keg.
Urusan yang sesuai Standart Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan Laporan Pelayanan Publik
Pemerintahan Pelayanan kepada Masyarakat di Efektifitas Kecamatan dan
yang tidak Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Kelurahan
dilaksanakan Pelayanan kepada Rakor Peningkatan 1 Keg. 1 Keg.
oleh unit kerja Masyarakat di Efektifitas Pelaksanaan
perangkat daerah Wilayah Kecamatan Pelayanan kepada
yang ada di Masyarakat di Wilayah
Kecamatan Kecamatan
Noasih Trans 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan 12 Belanja Operasional 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan Laporan Kantor
kepada Masyarakat di Efektifitas Rapat RT/RW 1 Keg.
Wilayah Kecamatan Pelaksanaan
(sub unit Wonoasih) Pelayanan kepada
Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan 12 BOP RUTIN 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan Laporan
kepada Masyarakat di Efektifitas
Wilayah Kecamatan Pelaksanaan
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKSI
No TRIWULAN
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET Peningkatan
NAMA
Efektifitas INDIKATOR
Jumlah Laporan TARGET I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 Pelaksanaan8 Pelayanan Peningkatan 9 10 11 12 13 14 15
kepada Masyarakat di Efektifitas PEMELIHARAAN 1 Keg.
Wilayah Kecamatan Pelaksanaan GEDUNG KANTOR
(sub unit Pakistaji) Pelayanan kepada
PEMELIHARAAN 1 Keg.
Masyarakat di
Wilayah Kecamatan TAMAN
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan 12 Belanja Operasional 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan Laporan Kantor
kepada Masyarakat di Efektifitas 1 Keg. 1 Keg. 1 Keg.
PEMELIHARAAN
Wilayah Kecamatan Pelaksanaan
PERALATAN DAN
(sub unit Jrebeng Kidul) Pelayanan kepada
MESIN
Masyarakat di PEMELIHARAAN 1 Keg. 1 Keg.
Wilayah Kecamatan GEDUNG DAN TAMAN
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan 12 BELANJA/BOP RUTIN 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan Laporan
kepada Masyarakat di Efektifitas PEMELIHARAAN 1 Keg.
Wilayah Kecamatan Pelaksanaan GEDUNG KANTOR
(sub unit Sumber Pelayanan kepada
PEMELIHARAAN 1 Keg.
Taman) Masyarakat di
TAMAN
Wilayah Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan 12 BOP RUTIN 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan Laporan
kepada Masyarakat di Efektifitas PEMELIHARAAN 1 Keg.
Wilayah Kecamatan Pelaksanaan GEDUNG KANTOR
(sub unit Kedung Asem) Pelayanan kepada
PEMELIHARAAN 1 Keg.
Masyarakat di
TAMAN
Wilayah Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan 12 BOP RUTIN 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
Pelaksanaan Pelayanan Peningkatan Laporan
PEMELIHARAAN 1 Keg.
kepada Masyarakat di Efektifitas
GEDUNG KANTOR
Wilayah Kecamatan Pelaksanaan
PEMELIHARAAN 1 Keg.
(sub unit Kedunggaleng) Pelayanan kepada
TAMAN
Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Program Persentase 22% Penyelenggaraan Persentase Gangguan 100% Fasilitasi, Koordinasi Jumlah Orang yang 150 Orang Pembinaan Anggota 1 Keg.
Penyelenggaraan penurunan Urusan Keamanan yang dan Pembinaan (Bimtek, Mengikuti Fasilitasi, Linmas(Sosialisasi)
Urusan Gangguan Pemerintahan difasilitasi Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi dan
Pemerintahan Umum Umum sesuai Wawasan Kebangsaaan Pembinaan (Bimtek,
Penugasan dan Ketahanan Nasional Sosialisasi,
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKSI
No TRIWULAN
ProgramNAMA INDIKATOR 22%
TARGET Penyelenggaraan
NAMA Persentase
INDIKATORGangguan TARGET Fasilitasi,NAMA
Koordinasi Jumlah Orang yang 150
INDIKATOR Orang
TARGET I II III IV
Penyelenggaraan Urusan Keamanan yang dan Pembinaan (Bimtek, Mengikuti Fasilitasi,
1 Urusan 2 3 4 5
Pemerintahan difasilitasi 6 7 8
Sosialisasi, Konsultasi) Koordinasi9dan 10 11 12 13 14 15
Pemerintahan Umum Umum sesuai Wawasan Kebangsaaan Pembinaan (Bimtek, Rapat Koordinasi 1 Keg. 1 Keg.
Penugasan dan Ketahanan Nasional Sosialisasi,
Honorarium Tim 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
Kepala Daerah Konsultasi)
Pelaksana Kegiatan
Wawasan
dan Sekretariat Tim
Kebangsaan dan
Pelaksana Kegiatan
Ketahanan Nasional
Honor PTT/kontrak 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
TARGET TRIWULAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya Manajemen Perkantoran Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani Sesuai ketentuan 100%
JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN AKSI
No TRIWULAN
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Program Penunjang Persentase 100% Perencanaan, Persentase Capaian 100% Koordinasi dan Jumlah Laporan 4 Laporan Penyediaan 1 1 1 1
Urusan Capaian Kinerja Penganggaran, Kinerja Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Operasional Subbag Laporan Laporan Laporan Laporan
Pemerintahan Program Minimal dan Evaluasi Perangkat Daerah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Program dan Keuangan
Daerah 80% Kinerja Minimal 80% Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD dan
Kabupaten/Kota Perangkat Perangkat Daerah Laporan Hasil
Daerah Koordinasi
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Administrasi Persentase 100% Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 73 Penyediaan Gaji ASN 3 Bln 3 Bln 3 Bln 3 Bln
Keuangan Administrasi Tunjangan ASN menerima Gaji dan Orang/Bul
Perangkat Keuangan Perangkat Tunjangan ASN an
Daerah Daerah Sesuai
Ketentuan
Administrasi Persentase 100% Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang 100 Orang Penyediaan Makanan 100
Kepegawaian Administrasi Perundang-Undangan mengikuti Sosialisasi dan Minuman Rapat Orang
Perangkat Kepegawaian Peraturan
Daerah Perangkat Daerah Perundang-
Sesuai Ketentuan undangan
Administrasi Persentase 100% Penyediaan Peralatan Jumlah Paket 4 Paket Penyediaan Barang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Umum Perangkat Administrasi Umum dan Perlengkapan Peralatan dan Habis Pakai/Alat Tulis
Daerah PD Sesuai Ketentuan Kantor Perlengkapan Kantor Kantor
yang Disediakan
Penyediaan Barang Jumlah Paket 12 Paket Penyediaan Barang 4 Paket 4 Paket 4 Paket
Cetakan dan Barang Cetakan dan habis Pakai/cetak
Penggandaan Penggandaan banner dan Fotocopy
yang Disediakan
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 552 Langganan Jurnal/surat 184 184 184
Bacaan dan Bahan Bacaan dan Dokumen kabar/ Majalah Dokume Dokume Dokume
Peraturan Perundang- Peraturan n n n
undangan Perundang-
Undangan yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Persentase 100% Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 Laporan Belanja tagihan 3 3 3 3
Penunjang Kebutuhan Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa telepon, Air dan Listrik Laporan Laporan Laporan Laporan
Urusan Ketatalaksanaan yang Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Pemerintahan terpenuhi Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 23 Unit Belanja Habis pakai 7 Unit 7 Unit 9 Unit
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional bahan bakar,pelumas
Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang suku cadang,
dan Perizinan Dipelihara dan pembayaran pajak,
dibayarkan Pajak dan
Kendaraan Dinas bea, perizinan dan
Perizinannya
Operasional atau pemeliharaan peralatan
Lapangan dan mesin