0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
7 tayangan17 halaman

Kinerja Dinas Kominfo Gresik 2024

Dokumen tersebut memberikan evaluasi terhadap target kinerja dan realisasi anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2024. Berdasarkan data pada triwulan I, capaian kinerja dan anggaran masih di bawah target yang ditetapkan. Namun demikian, beberapa indikator telah mencapai target seperti jumlah peserta rapat penyusunan dokumen.
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd
0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
7 tayangan17 halaman

Kinerja Dinas Kominfo Gresik 2024

Dokumen tersebut memberikan evaluasi terhadap target kinerja dan realisasi anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2024. Berdasarkan data pada triwulan I, capaian kinerja dan anggaran masih di bawah target yang ditetapkan. Namun demikian, beberapa indikator telah mencapai target seperti jumlah peserta rapat penyusunan dokumen.
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Gresik

RENJA DINAS KOMUNIAKSI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK


TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang mengacu pada Sasaran RKPD :

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan
teknologi informasi
Indikator : Indeks SPBE

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian


Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

Dinas Komunikasi dan


2.10.01 164,263,013,835 43,474,927,314 24,618,017,389 1,829,863,102 - - - 1,829,863,102 7.43 45,304,790,416 27.58
Informatika
Urusan Bidang Komunikasi dan
2.16. 153,431,274,835 42,552,564,643 23,199,429,333 1,829,863,102 - - - 1,829,863,102 7.89 44,382,427,745 28.93
Informatika
2.16.01 Terwujudnya Program Penunjang Urusan Persentase
tertib Pemerintahan Daerah ketercapaian sasaran
Persen 600 54,362,614,835 300 18,570,154,103 100 6,181,765,933 100 1,179,013,102 100 - - - 100 1,179,013,102 100 19.07 100 19,749,167,205 16.67 36.33
administrasi Kabupaten / Kota program OPD
perkantoran
[Link].01 Perencanaan Penganggaran Jumlah
Dan Evaluasi Kinerja Perangkat dokumen/laporan dokumen/lapo
8 270,363,370 5 81,401,075 1 22,942,500 - - - - - - - - - 5 81,401,075 62.50 30.11
Daerah perencanaan dan ran
pelaporan

[Link].01. Penyusunan Dokumen


1 185,556,600 68,720,000 12,260,200 - - - 0.00 68,720,000 37.03
01 Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Peserta Rapat


Penyusunan Dokumen Orang 150 51,492,000 150 56,154,400 - - - - - - - 0 150 56,154,400 100.00 109.05
Perencanaan
Jumlah dokumen Jenis
Perencanaan 8 134,064,600 5 12,565,600 1 12,260,200 - - - - - - - - - - 0.00 5 12,565,600 62.50 9.37
Perangkat Daerah
2 [Link].01. Koordinasi Dan Penyusunan Jumlah Laporan laporan
06 Laporan Capaian Kinerja Dan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (LKJiP, 72 84,806,770 36 12,681,075 12 10,682,300 - - - - - - - - - - - 0.00 36 12,681,075 50.00 14.95
LPPD, SAKIP, Laporan
Monev Kegiatan)

Rata - rata capaian kinerja (%) 0.00 0.00 62.50 30.11

Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja Rendah
Rendah Rendah Rendah

[Link].02 Terwujudnya Administrasi Keuangan Jumlah administrasi


tertib Perangkat Daerah keuangan perangkat
administrasi daerah yang sub kegiatan 18 27,891,844,018 9 11,894,425,897 3 4,645,755,069 3 1,014,287,783 3 - 3 - 3 - 1 1,014,287,783 33 21.83 9 12,908,713,680 50.00 46.28
perkantoran disediakan

1 [Link].02. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Jumlah gaji dan Tahun


01 Tunjangan ASN 2 7,443,498,200 2 7,477,138,397 - - - - - - - - 0 0 2 7,477,138,397 100.00 100.45
DISKOMINFO
Jumlah Orang yang Orang
Menerima Gaji dan 136 20,379,577,534 68 4,401,358,000 34 4,641,114,989 34 1,014,287,783 - - - - - - 34 1,014,287,783 100 21.85 102 5,415,645,783 75.00 26.57
Tunjangan ASN
2 [Link].02. Koordinasi Dan Penyusunan Jumlah dokumen laporan
05 Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan 2 3,420,000 2 4,366,000 - - - - - - - - - - 0 0 2 4,366,000 100.00 127.66
Skpd SKPD
Jumlah Laporan laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan 4 26,570,142 1 408,000 1 1,720,300 - - - - - - - - - - - 0.00 1 408,000 25.00 1.54
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

4 [Link].02. Koordinasi Dan Penyiapan Jumlah Laporan laporan


07 Laporan Keuangan Bulanan / Keuangan
Tribulanan/ Semesteran Bulanan/Triwulanan/S 6 8,970,000 6 9,459,000 - - - - - 0 0 6 9,459,000 100.00 105.45
emesteran perangkat
daerah
Jumlah Laporan laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
4 29,808,142 1 1,696,500 1 2,919,780 - - - - - - - - - - - 0.00 1 1,696,500 25.00 5.69
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

Rata - rata capaian kinerja (%) 33.33 21.83 50.00 46.28

Sangat Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja
Rendah Rendah Rendah Rendah
Terwujudnya Jumlah administrasi
tertib kepegawaian
administrasi Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
[Link].05 sub kegiatan 18 8,597,000,000 6 2,298,044,550 - - - - - - - - - - - 0 0.00 6 2,298,044,550 33.33 26.73
perkantoran Perangkat Daerah

[Link].05. Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian kerja stel


5 lapangan 136 - - - - - - - 0 0 - 0.00 0
02 Beserta Perlengkapannya
Jumlah Paket Pakaian paket
3 230,000,000 - - - - - - - - 0 0 0 - 0.00 0.00
Dinas beserta Atribut
[Link].05. Monitoring, Evaluasi, dan
5 - - - - - - 0 0 - 0 0
05 Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Dokumen Dokumen
Monitoring, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja 3 825,000,000 - - - - - - 0 0 0 - 0.00 0.00
Pegawai
Jumlah Sosialisasi kali
Peraturan Perundang-
[Link].05. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Cukai
5
10 Undangan
16 6,000,000,000 8 2,298,044,550 - - - - - - - 0 0 8 2,298,044,550 50.00 38.30
kepada masyarakat

Jumlah Orang yang Orang


Mengikuti Sosialisasi 300 1,542,000,000 - - - - - - 0 0 0 - 0.00 0.00
Peraturan Perundang-
Undangan
Rata - rata capaian kinerja (%) 0 0.00 33.33 26.73

Sangat Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja
Tinggi Rendah Rendah Rendah
Terwujudnya Jumlah administrasi
tertib umum perangkat
Administrasi Umum Perangkat
[Link].06 administrasi daerah sub kegiatan 42 4,984,159,165 14 1,291,029,146 7 374,297,164 7 - - - - - - - 7 - 100 0.00 21 1,291,029,146 50.00 25.90
Daerah
perkantoran

[Link].06. Penyedian Komponen Instalasi


7 01 Listrik/Penerbangan Bangunan 111,552,474 43,203,090 10,987,464 - - - - - 0.00 43,203,090 38.73
kantor
Jumlah Bahan Alat Jenis
Listrik
2021-2022 (renstra lama) 16 5,509,574 16 26,318,090 - - - - - - 0 0 16 26,318,090 100.00 477.68
Jumlah Media
Converter
Jumlah Paket Paket
Komponen Instalasi
2023-2026 (review renstra) Listrik/Penerangan 4 106,042,900 1 16,885,000 1 10,987,464 - - - - - 0.00 1 16,885,000 25.00 15.92
Bangunan Kantor yang
Disediakan
[Link].06.
Penyediaan Peralatan Dan
8 02 2,385,213,897 607,430,600 111,476,885 - - - - - 0.00 607,430,600 25.47
Perlengkapan kantor
Jumlah Alat Pendingin jenis
Jumlah Alat Tulis
Kantor
Jumlah Bahan
Komputer 92 239,942,537 92 496,654,600 - - - - 0 0 92 496,654,600 100.00 206.99
Jumlah Komputer dan
Peralatan Komputer

Jumlah Paket paket


Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 24 2,145,271,360 6 110,776,000 6 111,476,885 - - - - - - - 0.00 6 110,776,000 25.00 5.16
yang Disediakan

[Link].06.
Penyediaan Peralatan Rumah
03 115,284,320 38,581,000 9,997,632 - - - - - 0.00 0 38,581,000 33.47
Tangga

Jumlah Bahan Dan jenis


Peralatan pembersih 46 10,941,970 46 22,896,000 - - - - 0 0 46 22,896,000 100.00 209.25
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

Jumlah Paket paket


Peralatan Rumah
4 104,342,350 1 15,685,000 1 9,997,632 - - - - - 0.00 1 15,685,000 25.00 15.03
Tangga yang
Disediakan
[Link].06.
Penyediaan Bahan Logistik
04 483,718,078 131,756,000 59,282,868 - - - - - 0.00 0 131,756,000 27.24
Kantor
Jumlah Makanan dan dos
Minuman 550 38,463,078 550 84,356,000 - - - - 0 0 550 84,356,000 100.00 219.32

Jumlah Paket Bahan paket


Logistik Kantor yang
4 445,255,000 1 47,400,000 1 59,282,868 - - - - - - - 0.00 1 47,400,000 25.00 10.65
Disediakan

[Link].06. Penyedian Barang Cetakan Dan


05 569,114,355 159,459,310 36,623,515 - - - - - 0.00 0 159,459,310 28.02
Penggandaan
Jumlah Banner buah (24 2874 2874
Jumlah Barang cetakan banner, 830
amplop, 2020
dan Penggandaan
kertas kop 33,114,355 111,076,708 - - - - - - 0 0 2874 111,076,708 100.00 335.43
Jumlah jasa Publikasi bupati)
Ucapan

Jumlah Paket Barang Paket


Cetakan dan 8 536,000,000 2 48,382,602 2 36,623,515 - - - - - - - 0.00 2 48,382,602 25.00 9.03
Penggandaan yang
[Link].06.
06 Penyediaan Bahan Bacaan Dan
64,432,500 14,610,000 1,441,800 - - - - - 0.00 0 14,610,000 22.67
Peraturan Perundang - Undangan

Jumlah Bahan Bacaan Jenis


8 4,022,500 8 11,980,000 - - - - - - 0 0 8 11,980,000 100.00 297.82

Jumlah Dokumen Dokumen


16 60,410,000 4 2,630,000 4 1,441,800 - - - - - - - 0.00 4 2,630,000 25.00 4.35
Bahan Bacaan dan
[Link].06. Penyelenggaraan Rapat
09 1,254,843,541 295,989,146 144,487,000 - - - - - 0.00 0 295,989,146 23.59
Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
Jumlah Fasilitasi Rapat- Jenis
Rapat Koordinasi dan
4 26,000,000 4 178,695,694 - - - - - 0 0 4 178,695,694 100.00 687.29
Konsultasi

Jumlah Laporan Laporan


Penyelenggaraan
Rapat 8 1,228,843,541 2 117,293,452 2 144,487,000 - - - - - - - 0.00 2 117,293,452 25.00 9.55
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Rata - rata capaian kinerja (%) 100.00 0.00 50.00 25.90

Sangat Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja
Tinggi Rendah Rendah Rendah

Terwujudnya Jumlah Pengadaan


Pengadaan Barang Milik
tertib Barang Milik Daerah
[Link].07 Daerah Penunjang Urusan paket 12 4,218,907,813 4 70,200,000 3 14,731,200 3 14,525,000 - - - 3 29,050,000 100 0.00 7 99,250,000 58.33 2.35
administrasi Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
perkantoran Pemerintah Daerah
[Link].07. Pengadaan Kendaraan Dinas -
02 2,550,000,000 - - - - 0 0 - 0.00
Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan Unit
Dinas Operasional atau
Lapangan yang 8 2,550,000,000 - - - - - - - - 0 0 0 - 0.00
Disediakan

[Link].07.
Pengadaan Mebel 843,907,813 70,200,000 14,731,200 14,525,000 - - - 14,525,000 98.60 0 84,725,000 0 10.04
05
Jumlah Mebel/Kursi buah 20 6,037,000 20 70,200,000 - - - 0 0 20 70,200,000 100.00 1162.83
Jumlah Paket Mebel Paket 14,731,200
yang Disediakan 75 837,870,813 - - 3 3 14,525,000 - - - - 3 14,525,000 100 98.60 3 14,525,000 4.00 1.73

[Link].07. Pengadaan Sarana dan


10 Prasarana Gedung Kantor atau 825,000,000 - - - - - - - 0 0 - 0.00
Bangunan Lainnya
jumlah ruangan kantor paket
yang diberikan sekat
antar meja/vertikal 2 2 2
blind/kaca film/rak
almari
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

Jumlah Unit Sarana Unit


dan Prasarana
Gedung Kantor atau 3 825,000,000 - - - - 0 0 0.00
Bangunan Lainnya
yang Disediakan

Rata - rata capaian kinerja (%) 100.00 0.00 58.33 2.35

Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja Rendah
Tinggi Rendah Rendah
Terwujudnya
tertib
Jumlah jasa
administrasi Penyediaan Jasa Penunjang
[Link].08 penunjang urusan paket 18 5,451,597,887 6 2,256,958,210 3 792,348,000 3 129,650,319 - - - 3 129,650,319 100 16.36 9 2,386,608,529 50.00 43.78
perkantoran Urusan Pemerintah Daerah
pemerintah daerah

[Link].08. Penyediaan Jasa Komunikasi ,


1,650,942,890 614,764,560 219,900,000 37,610,789 - - - 37,610,789 17.10 0 652,375,349 39.52
02 Sumber Daya Air, Listrik
Jumlah Operasional jenis
Bulanan 10 465,684,288 10 378,730,560 - - - - - - - 0 0 10 378,730,560 100.00 81.33

Jumlah Laporan laporan


Penyediaan Jasa
30 1,185,258,602 4 236,034,000 5 219,900,000 5 37,610,789 - - - - - - 5 37,610,789 100 17.10 9 273,644,789 30.00 23.09
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
[Link].08. Penyediaan Jasa Peralatan Dan
519,254,997 156,543,650 21,570,000 - - - - - 0.00 0 156,543,650 30.15
03 Perlengkapan Kantor
Jumlah Pemeliharaan Jenis
Peralatan dan Mesin
6 61,545,943 6 118,924,750 - - - - 0 0 6 118,924,750 100.00 193.23

Jumlah Laporan laporan


Penyediaan Jasa
Peralatan dan
12 457,709,054 3 37,618,900 3 21,570,000 - - - - - - - - - - - 0.00 3 37,618,900 25.00 8.22
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

[Link].08. Penyediaan Jasa Pelayanan 1,485,650,000


04 3,281,400,000 550,878,000 92,039,530 - - - 92,039,530 16.71 0 1,577,689,530 48.08
Umum Kantor
Jumlah Tenaga orang 980,000,000
Administrasi Non 36 1,000,200,000 36 - - - - 0 0 36 980,000,000 100.00 97.98
Strata Satu, Jumlah
Jumlah Laporan laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan 76 2,281,200,000 19 505,650,000 19 550,878,000 19 92,039,530 - - - - - - 19 92,039,530 100 16.71 38 597,689,530 50.00 26.20
Umum Kantor yang
Disediakan

Rata - rata capaian kinerja (%) 100.00 16.36 50.00 43.78

Sangat Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja
Tinggi Rendah Rendah Rendah
Terwujudnya Jumlah jenis
Pemeliharaan Barang Milik
tertib pemeliharaan barang
[Link].09 Daerah Penunjang Urusan paket 12 2,948,742,582 4 678,095,225 2 331,692,000 2 20,550,000 - - - - - - 2 20,550,000 100 6.20 6 698,645,225 50.00 23.69
administrasi milik daerah
Pemerintahan Daerah
perkantoran
[Link].09. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
02 Biaya Pemeliharaan , Pajak Dan
1,164,261,620 421,702,900 184,360,000 20,550,000 - - - 20,550,000 11.15 0 442,252,900 37.99
Perijinan Kendaran Operasional
Atau Lapangan
Jumlah Pemeliharaan kendaraaan
Kendaraan Dinas 12 65,393,620 12 248,225,700 - - - - - - 0 0 12 248,225,700 100.00 379.59

Jumlah Kendaraan kendaraaan


Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas 28 1,098,868,000 6 173,477,200 7 184,360,000 7 20,550,000 - - - 7 20,550,000 100 11.15 13 194,027,200 46.43 17.66
Jabatan yang
Dipelihara dan
[Link].09.
Pemeliharaan/ Rehabilitas
09 - 0.00 0 256,392,325 14.37
Gedung Kantor Dan Bangunan 1,784,480,962 256,392,325 147,332,000 - - - -
Lainnya
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

Jumlah Gedung Kantor paket


dan Bangunan yang
1 109,900,000 1 256,392,325 - - - 0 0 1 256,392,325 100.00 233.30
dipelihara

Jumlah Gedung Kantor unit


dan Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/ 4 1,674,580,962 - - 1 147,332,000 - - - - - - 0.00 0 - 0.00 0.00
Direhabilitasi

Rata - rata capaian kinerja (%) 100.00 6.20 50.00 23.69

Sangat Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja
Tinggi Rendah Rendah Rendah

TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.00 19.07 16.67 36.33

Sangat Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja
Tinggi Rendah Rendah Rendah
1. Meningkatnya 1. Presentase 600% 300% 100% 100% 100% 100% 100%
Informasi Program Informasi Dan pengaduan layanan
2.16.02 persen 21,907,517,000 5,396,418,838 6,693,000,000 632,850,000 - 632,850,000 9.46 6,029,268,838 16.67 27.52
Pemerintahan Komunikasi Publik publik yang
dan Data difasilitasi
Statistik 2. Presentase jenis 600% 300% 100% 100% 100% 100% 100%
Sektoral yang informasi publik
Dipublikasikan penyelenggaraan persen 16.67
pemerintah yang
dipublikasi
3. Persentase 600% 300% 100% 100% 100% 100% 100%
permintaan data yang
persen 16.67
difasilitasi PPID

Pengelolaan informasi Dan 1. Jumlah panggilan


[Link].01 Komunikasi Publik Pemerintah kedaruratan yg buah 1,185 21,907,517,000 768 5,396,418,838 - 6,693,000,000 632,850,000 - - - - - - 1836 632,850,000 0 9.46 2604 6,029,268,838 219.75 27.52
Daerah Kabupaten / Kota difasilitasi

-. Jumlah Konten
penyelenggaraan
pemerintahan yang buah 5,209 6,017 - - - 0 6017 115.51
Di Publikasikan
melalui media
-. Jumlah Media yang
dimanfaatkan untuk
publikasi informasi 15 15 - - - 0 15 100.00
buah
penyelenggaraan
pemerintahan

-. Jumlah Pengaduan
yang masuk dan
buah 683 480 - - - 0 480 70.28
difasilitasi

-. Jumlah Kelompok
Informasi Masyarakat
(KIM) yang dibina buah 2 7 - - - 0 7 350.00

2. persentase
Pengaduan yang
ditanggapi tepat Persen 400% 100% - - - - 0 100% 25.00
waktu
3. persentase
permohonan
informasi publik yang Persen 400% 100% - - - - - 0 100% 25.00
dicukupi
4. Jumlah informasi
publik Pemerintah
Daerah yang buah 100 25 - - - - - - 0 25 25.00
dipublikasikan

5. Jumlah informasi
penyelenggaraan
pemerintahan yang buah 11,498 2,668 - - - - - 0 2668 23.20
dipublikasikan

6. Jumlah lembaga
komunikasi publik
yang digunakan
lembaga 95 23 - - - - - 0 23 24.21
untuk
penyebarluasan
edukasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

1. Persentase OPD
yang menindaklanjuti
pengaduan tepat Persen 285,21% 95.6% - - 0 0
waktu

2. Persentase
panggilan kedaruratan
yg ditindaklanjuti Persen 300% 100% 100% 100% 100.00 1 33.33

3. Jumlah OPD yang


menyediakan Daftar
informasi dan
lembaga 27 7 - - 0 0.00
dokumentasi publik

4. Jumlah konten
informasi pemerintah
yang dipublikasikan buah 6,030 2005 - - 0 0.00

Jumlah rapat kali


[Link].01. Monitoring Opini dan Aspirasi
koordinasi fasilitasi 9 1,099,014,400 9 226,141,410 - 42,856,000 - - - - - 0.00 9 226,141,410 100.00 20.58
02 Publik
PPID
Jumlah rapat kali
koordinasi fasilitasi
pengaduan di aplikasi 15 178,131,000 15 209,708,110 - - - 0 0 15 209,708,110 100.00 117.73
[Link]
jumlah pelatihan kali
penggunaan aplikasi 3 3 - - 0 0 3 100.00 0
[Link]
jumlah Sosialisasi kali
terkait informasi publik 3 3 - - 0 0 3 100.00 0
oleh PPID lingkup
OPD
Jumlah Dokumen Dokumen
Hasil Monitoring
4 920,883,400 1 16,433,300 1 42,856,000 - - - - - - - 0.00 1 16,433,300 25.00 1.78
Opini dan
Aspirasi Publik
Pengelolaan Konten Dan
[Link].01.
Perencanaan Media Komunikasi 1,907,546,137 992,747,809 130,000,000 - - - - - 0.00 0 992,747,809 52.04
04
Publik
Jumlah pemeilharaan paket
website 2 620,275,437 2 826,883,909 - - 0 826,883,909 133.31
[Link]
Jumlah pemeilharaan paket
1 1 - - 0 0 1 100.00 0
website SiDesa
Jumlah pemeilharaan paket
1 1 - - 0 0 1 100.00 0
website siklip
Jumlah pemeilharaan kali
1 1 - - 0 0 1 100.00 0
website PPID
Jumlah lisensi fliping Dokumen 1 1 - - 0 0 1 100.00 0
Jumlah rapat kali
koordinasi update data
penyelenggaraan 7 7 - - 0 0 7 100.00 0
pemerintahan dengan
OPD
jumlah koordinasi kali
kegiatan OPD yang 51 51 - - 0 0 51 100.00 0
dipublikasikan
Jumlah lisensi cpanel paket
3 3 - - 0 0 3 100.00 0
tahunan
jumlah web hosting paket
45 45 - - 0 0 45 100.00 0
OPD yang di kelola
Jumlah Pembelian PC paket
untuk desain grafis 2 2 - - 0 0 2 100.00 0

Jumlah Dokumen Dokumen


Hasil Pengelolaan
Konten dan 4 1,287,270,700 1 165,863,900 1 130,000,000 - - - - - - - 0.00 1 165,863,900 25.00 12.88
Perencanaan Media
Komunikasi Publik

[Link].01. Pengelolaan Media Komunikasi


4,614,273,763 2,125,464,958 793,000,000 48,000,000 - - - 48,000,000 6.05 2,173,464,958 47.10
05 Publik

Pembuatan Perda
1 1
perda 1,352,661,963 1,702,886,228 - - 0 0 1 1,702,886,228 100.00 125.89
Radio suara Gresik
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

Jumlah Koordinasi 3 3
dengan Balmon dan
pusat terkait perijinan kali - - - 0 0 3 - 100.00 0
Radio
Jumlah Iuran tahunan 1 1
lisensi - - - 0 0 1 - 100.00 0
frekuensi radio
Jumlah sewa internet
paket 30 30 - - - 0 0 30 - 100.00 0
(Mbps)
Jumlah Tenaga
orang
15 15 - - - 0 0 15 - 100.00 0
Penyiar yang di rekrut
Jumlah Tenaga teknisi 1 1
orang - - - 0 0 1 - 100.00 0
radio
Jumlah Tenaga 2 2
kontent kreatif untuk orang - - - 0 0 2 - 100.00 0
sosial media
Jumlah Tenaga 1 1
kontent kreatif untuk orang - - - 0 0 1 - 100.00 0
video
jumlah lisensi lagu
yang dibeli buah 950 950 - - - 0 0 950 - 100.00 0

Jumlah lisensi 1 1
radiobost paket - - - 0 0 1 - 100.00 0

Jumlah lisensi Adobe


paket
2 2 - - - 0 0 2 - 100.00 0
Audition
jumlah pemeliharaan 2 2
pemancar radio FM paket - - - 0 0 2 - 100.00 0

jumlah Pemeliharaan 2 2
peralatan streaming paket - - - 0 0 2 - 100.00 0

jumlah reportase yang


dilakukan kali 372 372 - - - 0 0 372 - 100.00 0

jumlah domain dan 2 2


hosting [Link] paket - - - 0 0 2 - 100.00 0

jumlah penayangan di 2 2
media televisi kali - - - 0 0 2 - 100.00 0

Jumlah rapat
monitoring dan kali 92 92 - - - 0 0 92 - 100.00 0
evaluasi crew radio
Jumlah rapat
monitoring dan kali 12 12 - - - 0 0 12 - 100.00 0
evaluasi media
Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Pengelolaan Dokumen 4 3,261,611,800 1 422,578,730 1 793,000,000 48,000,000 - - - - 48,000,000 - 6.05 1 470,578,730 25.00 14.43
Media Komunikasi
Publik
Jumlah panggilan
[Link].01.
Pelayanan Informasi Publik kedaruratan yang 1,128,920,000 20,845,565 50,000,000 - - - - - - 0 0.00 0 20,845,565 0 1.85
06
difasilitasi
Jumlah Dokumen
Hasil Pelayanan Dokumen 4 1,128,920,000 1 20,845,565 1 50,000,000 - - - - - - - 0.00 1 20,845,565 25.00 1.85
Informasi Publik
[Link].01. Jumlah panggilan
Layanan Hubungan Media 2,284,895,000 203,447,996 5,000,000,000 525,650,000 - - - - 525,650,000 0 10.51 0 729,097,996 0 31.91
07 kedaruratan yang
Jumlah Layanan
Hubungan Media layanan 4 2,284,895,000 1 203,447,996 1 5,000,000,000 525,650,000 - - - - - - - 525,650,000 - 10.51 1 729,097,996 25.00 31.91

[Link].01.
Manajemen Komunikasi Krisis 7,575,843,400 1,713,152,600 563,900,000 59,200,000 - - - 59,200,000 10.50 1,772,352,600 23.39
09

orang
Jumlah Tenaga Call
Taker dan dispatch 21 4,322,970,400 21 1,157,746,600 - - - 0 0 21 1,157,746,600 100.00 26.78
yang di rekrut
jumlah tenaga sound orang
dan multi media center 2 2 - - - 0 0 2 - 100.00 0

Jumlah sewa aplikasi tahun


kedaruratan call 112 2 2 - - - 0 0 2 - 100.00 0

Jumlah sewa Backup tahun


internet (Mbps) 50 50 - - - 0 0 50 - 100.00 0

Jumlah Pembangunan unit


media Centre 1 - - - 0 0 0 - 0.00 0

Jumlah Dokumen Hasil dokumen


Pelaksanaan
Manajemen 4 3,252,873,000 1 555,406,000 1 563,900,000 59,200,000 - - - - - - - 59,200,000 - 10.50 1 614,606,000 25.00 18.89
Komunikasi Krisis
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

[Link].01.
Penguatan Kapasitas Sumber
10 995,514,100 63,360,500 - - - - - - - 0 0 0 63,360,500 0 6.36
Daya Komunikasi Publik
Jumlah Jatim Kominfo kali
Festival (JKF) yang di 1 31,719,000 1 54,360,500 - - - 0 0 1 54,360,500 100.00 171.38
ikuti oleh KIM
Jumlah pelatihan untuk kali
Kelompok Informasi
Masayarakat (KIM) 4 5 - - - 0 0 5 - 125.00 0

Jumlah Sumber 0rang


Daya Komunikasi
Publik yang 520 963,795,100 130 9,000,000 - - - - - - - - 0 0 130 9,000,000 25.00 0.93
Meningkat
Kapasitasnya
[Link].01. penyelenggaraan Hubungan
12 Masyarakat, Media dan 1,136,603,200 - 55,200,000 - - - - - - 0 0.00 0 - 0 0.00
Kemitraan Komunitas
Jumlah rekomendasi laporan
Branding Kebupaten 5 266,603,200 - - - 0 - - 0.00
Gresik
Jumlah Kebijakan laporan
Branding Kabupaten 2 - - - 0 - 0 - 0.00
Gresik
Jumlah Dokumen Dokumen
Kemitraan dengan
Masyarakat, Media
dan Komunitas dalam 4 870,000,000 - - - 55,200,000 - - 0 - 0 - 0.00
Mendiseminasikan
Informasi Program
atau Kebijakan

[Link].01. Penyediaan/Pengadaan Sarana Jumlah panggilan


13 dan Prasarana Pendukung kedaruratan yang
Informasi dan Komunikasi Publik difasilitasi 1,164,907,000 51,258,000 58,044,000 - - - - - - 0 0.00 0 51,258,000 0 4.40
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana dan unit
Prasarana Pendukung
Informasi dan
Komunikasi Publik
12 1,164,907,000 3 51,258,000 3 58,044,000 - - - - - - - - - - - 0.00 3 51,258,000 25.00 4.40
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Rata - rata capaian kinerja (%) 0 9.46 219.75 27.52

Sangat Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja
Tinggi Rendah Tinggi Rendah

TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 9.46 16.67 27.52

Sangat Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja
Tinggi Rendah Rendah Rendah
Meningkatnya 1. Presentase OPD
kualitas layanan yang Memanfaatkan
2.16.03 Program Aplikasi Informatika Persen 150% 77,161,143,000 156% 18,585,991,702 25% 10,324,663,400 100% 18,000,000 100% - 100% - 100% - 100% 18,000,000 400 0.17 2.56 18,603,991,702 170.67 24.11
infrastruktur Ruang Server
teknologi
informatika (TI) 2. Persentase OPD
keamanan yang Menerapkan
Persen 252% 34% 50% 2% 2% 2% 2% 2% 4 0.36 14.29
sistem Manajemen Aset TIK
elektronik dan
data teintegrasi 3. Persentase OPD
yang Menggunakan
26,08 26,08
Sistem Penghubung Persen 252% 28,08% 50% 26,08% 26,08% 26,08% 0 #VALUE! 0
% %
Layanan

4. Persentase OPD
yang Menerapkan 26,08 26,08
Persen 252% 28,08% 50% 26,08% 26,08% 26,08% 0 #VALUE! 0
Manajemen Data % %

[Link]
Dokumen Kebijakan 26,08 26,08
yang dievaluasi Persen 600% 300% 100% 26,08% 26,08% 26,08% 0 #VALUE! 0
% %

2. Persentase
Indikator SPBE yang Persen 600% 300% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 4.00 66.67
dievaluasi
3. Persentase OPD
yang Berkolaborasi
Persen 525% 164% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 2.64 50.29
dalam Penerapan
SPBE
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

4. Persentase
aplikasi yang
53% 53%
dikembangkan Persen 272% - 33% 33% 33% - 0 0.53 19.49
(8/15) (8/15)
dengan siklus
pembangunan
aplikasi
5. Persentase OPD
yang menerapkan
Manajemen Layanan Persen 210% 95% 50% 45% 65% - - 0.95 45.24
SPBE
1. Kapasitas Bandwith
Pengelolaan Nama Domain Yng Internet untuk
Telah Di Tetapkan Oleh perkantoran
[Link].01.
Pemerintah Pusat Dan Sub pemerintahan Gb 9.60 43,697,766,088 2 12,596,167,182 - 8,371,655,400 - - 1.60 - 1.60 - - 1.60 - 0 - 3.70 12,596,167,182 38.54 28.83
03
Domain Di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten /kota

- Jumlah kelurahan,
kecamatan dan OPD
yang terlayani jaringan OPD 176 176 - - 0 176.00 100.00
intranet
- jumlah pemeliharaan
jaringan intra paket 2 2 - - 0 2.00 100.00

- jumlah pemeliharaan
jaringan Fiber Optik paket 2 2 - - 0 2.00 100.00

- jumlah pemeliharaan
jalur CCTV paket 2 2 - - 0 2.00 100.00

2. Jumlah OPD yang


dibina untuk
OPD 50 5 10 - 1 1 - - 5.00 10.00
menerapkan
manajemen Aset TIK
1. Persentase 7.884
Ketersediaan Layanan 276% jam
Jaringan Intra persen (2417/35 (90% - 1 1 - 0 0.00 0
Pemerintah 040 jam) dari
8.760
Penyelenggaran Sistem Jaringan jam)
[Link].01. Intra Pemerintah Daerah 43,697,766,088 12,596,167,182 8,371,655,400 - - - - - 0.00 0 12,596,167,182 28.83
03

Kapasitas Bandwith
Internet untuk
GBps 1.50 8,813,204,511 1.50 8,188,320,773 - - - - 0 0 1.50 8,188,320,773 100.00 92.91
perkantoran
pemerintahan
Jumlah lembaga
Kelurahan,Kecamatan
Dan OPD Yang 176 176 - - - - 0 0 176 - 100.00 0
Terlayani Jaringan
Intranet
Jumlah metro untuk unit
mendukung jaringan 88 52 - - - - 0 0 52 - 59.09 0
intra pemerintah
Jumlah tenaga ahli orang
jaringan yang di rekrut 2 2 - - - - 0 0 2 - 100.00 0

jumlah server unit


clustering yang 4 4 - - - - 0 0 4 - 100.00 0
diadakan
Jumlah iuran As tahun
number (tahunan) 2 2 - - - - 0 0 2 - 100.00 0

jumlah pemeliharaan paket


2 2 - - - - 0 0 2 - 100.00 0
jaringan intra
jumlah pemeliharaan paket
2 2 - - - - 0 0 2 - 100.00 0
jaringan Fiber Optik
jumlah pemeliharaan paket
jalur CCTV 2 2 - - - - 0 0 2 - 100.00 0

rapat koordinasi terkait kali


penggunaan jaringan 5 5 - - - - 0 0 5 - 100.00 0
intra
jumlah perjalanan kali
dinas pengecekan 36 36 - - - - 0 0 36 - 100.00 0
troubleshooting
Jumlah Sistem unit
Jaringan Intra 4 34,884,561,577 1 4,407,846,409 1 8,371,655,400 1 - - - - - - - 1 - 100 0.00 2 4,407,846,409 50.00 12.64
Pemerintah Daerah

Rata - rata capaian kinerja (%) 0.00 0.00 38.54 28.83

Sangat Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja
Rendah Rendah Rendah Rendah
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

Meningkatnya - . Jumlah server


Penggelolaan E-Government Di
Tingkat backup yang di
[Link].02 Lingkungan Pemerintah Daerah unit 3 33,463,376,912 1 5,989,824,520 - 1,953,008,000 - 18,000,000 - - - - - 18,000,000 0 0.92 1 6,007,824,520 33.33 17.95
Kematangan adakan
Kabupaten / Kota
Kapabilitas
Proses SPBE -. Jumlah UPS yang
diadakan unit 2 1 - - - - - - 0 1 50.00

-. Jumlah tenaga ahli


programer yang di orang 2 2 - - - - - - 0 2 100.00
rekrut

-. Kapasitas server
clustering GB 1,220 986 - - - - - - 0 986 80.85

-. Kapasitas server
backup data Tb 24 44 - - - - - - 0 44 183.33

-. Kapasitas Backup
Listrik (UPS) kVa 12 15 - - - - - - 0 15 125.00

-. Manajemen Data
Warehouse/Big Data paket 1 - - - - - - - 0 0 0.00

- Tingkat
Kematangan Layanan tingkat 13 4 - - - - - - 0 4 30.77
Pusat Data
- Tingkat
Kematangan
Penerapan tingkat 15 3 - - - - - - 0 3 20.00
Manajemen Data
- Jumlah OPD yang
mengakses data dari
Sistem Penghubung lembaga 26 5 - - - - - - 0 5 19.23
Layanan

- Tingkat
Kematangan
Penggunaan Sistem
tingkat 15 5 - - - - - - 0 5 33.33
Penghubung Layanan

-. Jumlah Kebijakan
SPBE yang pedoman 4 4 - - - - - 0 4 100.00
dievaluasi
-. Jumlah Indikator
SPBE yang indikator 94 94 - - - - - - 0 94 100.00
dievaluasi
-. Jumlah OPD yang
Berkolaborasi dalam
lembaga 60 56 - - - - - - 0 56 93.33
Penerapan SPBE

-. jumlah aplikasi
yang dikembangkan
dengan siklus
aplikasi 2 2 - - - - - - 0 2 100.00
pembangunan
aplikasi

-. Jumlah Opd yang


menerapkan
lembaga 6 6 - - - - - - 0 6 100.00
manajemen Layanan
SPBE
1. Jumlah VPS yang 180 VPS
dikelola buah 585 - - - - - 0 0 0.00

2. Jumlah API yang 18 API


dikelola buah 66 - - - - - 0 0 0.00

1. Jumlah pedoman
pelaksanaan SPBE
pedoman 8 2 2 - - - - - - 2 25.00
yang disusun dan
dievaluasi
2. Jumlah Dokumen
Perencanaan SPBE dokumen 8 2 2 - - - - - - 2 25.00
yang dievaluasi
3. Jumlah aplikasi
yang difasilitasi
pengembangannya
menggunakan SDLC aplikasi 39 5 8 - - - - - - 5 12.82
(Software
Development Life
Cycle)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

4. Jumlah Indikator
Evaluasi SPBE yang
dipenuhi Data indikator 188 47 47 47 - - - 47.00 100.00 94 50.00
Dukung dan
Narasinya
-. Tingkat Kematangan
Kolaborasi Penerapan
tingkat 18 3 - - - - - - 0 3 16.67
SPBE

-. Tingkat Kematangan
Penerapan Manajemen
Layanan SPBE tingkat 14 2 - - - - - - 0 2 14.29

[Link] layanan yang


dikelola melalui Layanan 99 31 - - - - - - 0 0.00
service desk5.

Penatalaksanaan Dan
[Link].02. Pengawasan E-Goverment Dalam
1,904,525,000 418,339,371 176,705,900 - - - - - - 0.00 0 418,339,371 21.97
01 Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kabupaten /Kota

1. Jumlah Kebijakan
pedoman 3 359,525,000 3 348,343,588 - - - 0 0 3 348,343,588 100.00 96.89
SPBE yang dievaluasi

2. Jumlah Kebijakan
pedoman 1 1 - - - 0 0 1 - 100.00 0
SPBE yang disusun
3. Jumlah SOP SPBE
pedoman 4 4 - - - 0 0 4 - 100.00 0
yang disusun
4. Jumlah Rapat
kali 2 2 - - - 0 0 2 - 100.00 0
Koordinasi SPBE
Jumlah Dokumen
Hasil Penatalaksanaan
dan Pengawasan E -
Government dalam Dokumen 8 1,545,000,000 4 69,995,783 2 176,705,900 - - - - - - - - - - - 0.00 4 69,995,783 50.00 4.53
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Sinkronisasi Pengelolaan
[Link].02.
Rencana Induk Dan Anggaran 877,734,000 169,424,750 40,000,000 - - - - - 0.00 0 169,424,750 19.30
02
Pemerintahan Berbasis Elektronik
1. Jumlah FGD
Penerapan Peta kali 12 329,404,000 12 164,817,750 - - - - - 0 0 12 164,817,750 100.00 50.04
Rencana SPBE

2. Jumlah OPD yang


difasilitasi dalam
opd 36 76 - - - - 0 0 76 - 211.11 0
Penyusunan Rencana
dan Anggaran SPBE

Jumlah Dokumen Hasil


Sinkronisasi
Pengelolaan
Rencana Induk dan dokumen 8 548,330,000 4 4,607,000 2 40,000,000 - - - - - - - - - - - 0.00 4 4,607,000 50.00 0.84
Anggaran
Pemerintahan
Berbasis Elektronik

[Link].02. Pengelolaan Pusat Data


22,557,720,029 566,849,825 215,000,000 - - - - - 0.00 0 566,849,825 2.51
03 Pemerintah Daerah
Jumlah perencanaan
Pembangunan media paket 1 3,614,204,447 1 545,784,825 - - - 0 0 1 545,784,825 100.00 15.10
centre
Jumlah Pembangunan
Meningkatnya paket 1 - - - - 0 0 0 - 0.00 0
Ruang Server Baru
kualitas layanan
infrastruktur Jumlah Pendeteksi
unit 1 1 - - - 0 0 1 - 100.00 0
teknologi suhu ruangan
informatika (TI) Jumlah AC central unit 1 1 - - - 0 0 1 - 100.00 0
keamanan sistem
elektronik dan Jumlah server clustring
unit 2 2 - - - 0 0 2 - 100.00 0
data teintegrasi yang di adakan
Jumlah server backup
unit 1 1 - - - 0 0 1 - 100.00 0
yang di adakan
Jumlah UPS yang
unit 1 1 - - - 0 0 1 - 100.00 0
diadakan
Jumlah listrik premium
yang diadakan unit 1 1 - 1 - - 0 0 1 - 100.00 0
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

Jumlah rapat
koordinasi terkait
kali 10 10 - - 0 0 10 - 100.00 0
pemenfaatan ruang
server oleh OPO
Jumlah Pusat Data
Pemerintahan Daerah unit 4 18,943,515,582 2 21,065,000 1 215,000,000 - - - - - - - - - - - 0.00 2 21,065,000 50.00 0.11
yang Dikelola

Pengembangan Aplikasi Dan


[Link].02.
Proses Bisnis 2,323,015,380 3,569,761,380 1,190,000,000 - - - - - 0.00 0 3,569,761,380 153.67
07
PemerintahBerbasis Elektronik

Jumlah Lisensi Office


lisensi 3 774,703,380 1 999,572,244 - - - - - 0 0 1 999,572,244 33.33 129.03
365 yang disewa;

Jumlah Lisensi Zoom


lisensi 10 9 - - - 0 0 9 - 90.00 0
yang disewa;
Jumlah Aplikasi
Gresikpedia yang bulan 23 23 - - - 0 0 23 - 100.00 0
Meningkatnya disewa;
Tingkat
Kematangan Jumlah Tenaga Ahli
Kapabilitas Programmer yang orang 2 2 - - - 0 0 2 - 100.00 0
Proses SPBE direkrut;
Jumlah Portal Layanan
Administrasi
Pemerintahan yang
paket 1 1 - - - 0 0 1 - 100.00 0
dibangun/Sewa
Aplikasi One Handling
System
Jumlah Aplikasi dan
Proses Bisnis
Pemerintahan aplikasi 39 1,548,312,000 11 2,570,189,136 8 1,190,000,000 - - - - - - - - - - - 0.00 11 2,570,189,136 28.21 166.00
Berbasis Elektronik
yang Dikembangkan

Penyelenggaraan Sistem
[Link].02.
Penghubung Layanan 1,259,099,003 331,795,816 113,008,000 - - - - - 0.00 0 331,795,816 26.35
08
Pemerintah

Jumlah tenaga ahli


programer yang di orang 2 160,535,162 2 160,705,500 - - - - - 0 0 2 160,705,500 100.00 100.11
rekrut

Jumlah rapat
koordinasi tentang
layanan penghubung kali 4 4 - - - - 0 0 4 - 100.00 0

Meningkatnya
kualitas layanan Jumlah rapat
infrastruktur monitoring database
OPD kali 3 3 - - - - 0 0 3 - 100.00 0
teknologi
informatika (TI)
keamanan sistem
elektronik dan Jumlah sosialisasi
data teintegrasi arsitektur data dan kali 2 2 - - - - 0 0 2 - 100.00 0
informasi

Jumlah perjalanan
dinas terkati layanan kali 20 20 - - - - 0 0 20 - 100.00 0
penghubung di OPD

Jumlah Layanan
Publik yang Terhubung
dengan Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah Layanan 41 1,098,563,841 14 171,090,316 10 113,008,000 - - - - - - - 14 - 140 0.00 28 171,090,316 68.29 15.57

Penggembangan Dan
[Link].02. Penggelolaan Ekosistem
2,258,051,000 648,551,853 127,756,100 6,000,000 - - - 6,000,000 4.70 654,551,853 28.99
09 Kabupaten / Kota Cedas Dan
Kota Cerdas
1. FGD Penerapan
Smart City kali 14 398,250,000 14 384,270,151 - - - - 0 0 14 384,270,151 100.00 96.49
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

2. Jumlah Rapat
Evaluasi Smart City
kali 5 5 - - - 0 0 5 - 100.00 0

Jumlah Dokumen
Program Inovasi yang
Diimplementasikan
Sesuai dengan
Masterplan Smart City dokumen 24 1,859,801,000 6 264,281,702 6 127,756,100 6,000,000 - - - - - - - 6,000,000 - 4.70 6 270,281,702 25.00 14.53

Pengembangan Dan Pengelolaan


[Link].02. Sumber Daya Teknologi
1,525,200,500 263,941,025 60,538,000 12,000,000 - - - 12,000,000 19.82 0 275,941,025 0 18.09
10 Informasi Dan Komunikasi
Pemerintah Daerah

Meningkatnya
Tingkat Rapat OPD yang
Kematangan Berkolaborasi dalam
kali 48 375,200,500 48 217,562,225 - - - 0 217,562,225 57.99
Kapabilitas Penerapan SPBE (4 x
Proses SPBE 48 OPD)

Jasa konsultansi
Pengelolaan Layanan paket 1 1 - - - - 0 0 1 - 100.00 0
SPBE

Pembangunan Single
paket 1 1 - - - - 0 0 1 - 100.00 0
sign on

Jumlah Pelatihan
Manajemen jaringan kali 2 2 - - - - 0 0 2 - 100.00 0
OPD

Jumlah Pelatihan
Manajemen data kali 2 2 - - - - 0 0 2 - 100.00 0

Jumlah Pelatihan
Sistem Penghubung
layanan kali 2 2 - - - - 0 0 2 - 100.00 0

Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber
Daya Teknologi dokumen 4 1,150,000,000 1 46,378,800 1 60,538,000 - 12,000,000 - - - - - - - 12,000,000 - 19.82 1 58,378,800 25.00 5.08
Informasi dan
Komunikasi
Pemerintah Daerah

Monitoring, Evaluasi dan


[Link].02.
Pelaporan Pengembangan
Ekosistem SPBE 758,032,000 21,160,500 30,000,000 - - - - - 0.00 0 21,160,500 2.79
12

Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Penyelenggaraan SPBE
Dokumen 16 758,032,000 4 21,160,500 4 30,000,000 - - - - - - - - - - - 0.00 4 21,160,500 25.00 2.79

Rata - rata capaian kinerja (%) 25.00 0.92 33.33 17.95

Sangat Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja
Rendah Rendah Rendah Rendah

TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PROGRAM APILKASI INFORMATIKA 120.80 0.17 61.10 24.11
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja Rendah
Tinggi Rendah Rendah

Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Komunikasi dan Informatika 153,431,274,835 42,552,564,643 23,199,429,333 1,829,863,102 - - - 1,829,863,102 44,382,427,745

TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 110.40 9.57 31.48 29.32

Sangat Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja
Tinggi Rendah Rendah Rendah

Urusan Pemerintah Bidang


2.20. 4,015,829,000 238,182,772 1,220,073,056 - - - - - 0.00 238,182,772 5.93
Statistik
Persentase Analisa
Program Penyelenggaraan Data Sektoral yang 47%
2.20.02 disusun persen 133% 4,015,829,000 238,182,772 27% 1,220,073,056 - - - - - - - - - 0.00 #VALUE! 238,182,772 0 5.93
Statistik Sektoral (14/30)

Meningkatnya - Jumlah Data


Informasi Sektoral lingkup OPD
Pemerintah dan Penyelenggaraan Statistik yang disusun
[Link].01 Data Statistik Sektoral di Lingkup Daeah data 6 4,015,829,000 3 238,182,772 1,220,073,056 - - - - - - 0 - 3.00 238,182,772 50.00 5.93
Sektoral yang Kabupaten / Kota
dipublikasikan
-. Jumlah koordinasi
dan sinkroniksasi
pelaksanaan Satu
Data
kali 12 3 - - - - - 0 3.00 25.00

1. Jumlah OPD yang


menyusun atau
mengolah data
secara terpilah OPD 18 8 4 - - - - - 8.00 44.44
gender

-. Tingkat
Kematangan Layanan
Data Terbuka
tingkat 18 3 - - - - - 0 3.00 16.67

[Link] OPD yang


mengumpulkan data
statistik sektoral buah 135 - 35 - - - - - 0.00 0.00

3. Jumlah Data Induk


yang dikelola buah 12 - 2 - - - - - 0.00 0.00

Koordinasi Dan Sinkronisasi


[Link].01. Pengumpulan ,Pengolahan ,
2,266,680,000 238,182,772 158,073,056 - - - - 0 0.00 0.00 238,182,772 0 10.51
01 Analisis Dan Di Seminasi Data
Statistik Sektoral
Jumlah Cetakan ke buah
dua Buku DDA / KDA
yang diterbitkan BPS
Kabupaten Gresik 100 807,853,000 - 131,908,772 - - - - - - - - - - - 0 131,908,772 16.33

Jumlah rapat kali


pembuatan Kebijakan
satu data
6 - - - - - 0 0 0.00 - 0.00 0

Jumlah Sosialisasi kali


tentang data sektoral 1 1 - - - - 0 0 1 - 100.00 0
OPD
Jumlah Sosialisasi kali
tentang Wali data
2 2 - - - - 0 0 2 - 100.00 0
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

Jumlah rapat kali


koordinasi data stastik
sektoral 4 4 - - - - 0 0 4 - 100.00 0

Jumlah penyusunan data


data inflasi Kabupaten
Gresik 1 1 - - - - 0 0 1 - 100.00 0

Jumlah penyusunan data


data anlisa bencana
Balongpanggang 1 1 - - - - 0 0 1 - 100.00 0
Benjeng Cerme

Jumlah penyusunan data


data NTN dan NTP
1 1 - - - - 0 0 1 - 100.00 0

Jumlah tenaga ahli orang


analis statistik yang di
rekrut
1 1 - - - - 0 0 1 - 100.00 0

Jumlah Dokumen dokumen


Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengumpulan, 4 1,458,827,000 1 106,274,000 1 158,073,056 - - - - - - - - - - - 0.00 1 106,274,000 25.00 7.28
Pengolahan, Analisis
dan Diseminasi Data
Statistik Sektoral

Peningkatan kapasitas SDM


[Link].01. Pemerintah Daerah dalam
810,000,000 - 50,000,000 - - - 0 0 0 0.00
02 Peningkatan mutu Statistik
Daerah yang Terintegrasi

jumlah OPD yang di lembaga


beri pelatihan tentang
data statistik sektoral
48 - - - - - 0 0 0.00

Jumlah SDM yang orang


Meningkat
Kapasitasnya dalam
Peningkatan Mutu
Statistik Daerah yang
148 810,000,000 - - 37 50,000,000 - - - - - - - - - - 0 0.00
Terintegrasi

Pengembangan Infrastruktur

[Link].01.
939,149,000 - 1,012,000,000 - - - - 0 0.00 0 - 0 0.00
05

Jumlah Infrastruktur unit


Statistik
8 939,149,000 2 2 1,012,000,000 - - - - - - 0.00 2 - 25.00

Rata - rata capaian kinerja (%) 0.00 0.00 50.00 5.93

Sangat Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja
Rendah Rendah Rendah Rendah

TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0.00 0.00 #DIV/0! 5.93

Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja #DIV/0!
Rendah Rendah Rendah
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Statistik 4,015,829,000 238,182,772 1,220,073,056 - - - - - 238,182,772

TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN STATISTIK 0.00 0.00 #DIV/0! 5.93

Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja #DIV/0!
Rendah Rendah Rendah
Urusan Pemerintahan Bidang
2.21. 6,815,910,000 684,179,899 198,515,000 - - - - - 0.00 684,179,899 10.04
Persandian

Program Penyelenggaraan Penanganan


2.21.02. Persandian Untuk Pengamanan Serangan Cyber persen 600% 6,815,910,000 300% 684,179,899 100% 198,515,000 - 28,5% - - 100% - 100% - 100.00 - 4.00 684,179,899 66.67 10.04
Informasi
Persentase OPD yang
Penyelenggaraan Persandian Menerapkan
untuk Pengamanan Infomasi Manajemen
[Link].01 persen 502% 6,815,910,000 202% 684,179,899 - 198,515,000 - - - - - - - 0 - 2.02 684,179,899 40.24 10.04
Pemeintah Daerah Kabupaten / Keamanan Informasi
Kota

1. Jumlah OPD yang


menerapkan
management lembaga 27 - 6 - - - - - - - - 0 0.00 - 0.00 0
keamanan informasi

Meningkatnya
kualitas layanan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan
[Link].01. infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya
teknologi 1,175,391,894 146,563,000 9,452,000 - - - - - - 0.00 0 146,563,000 12.47
02 Keamanan Informasi Pemerintah
informatika (TI) Daerah Kabupaten/Kota
keamanan sistem
elektronik dan jumlah OPD yang
data terintegrasi diberikan pelatihan
tentang keamanan
informasi lembaga 58 103,326,000 58 137,943,000 0 - - 0 0 58 137,943,000 100.00 133.50

Jumlah Laporan laporan


Analisis Kebutuhan
dan Pengelolaan
Sumber Daya
Keamanan Informasi 4 1,072,065,894 1 8,620,000 1 9,452,000 - - - - - - - - - - - 0.00 1 8,620,000 25.00 0.80
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Keamanan
[Link].01. Informasi Pemerintah Daerah
5,640,518,106 537,616,899 189,063,000 - - - - - - 0 0.00 0 537,616,899 0 9.53
03 Kabupaten / Kota Berbasis
Elektronik Dan Non Elektronik
Jumlah Firewall yang Unit
digunakan untuk
keamanan jaringan 1 286,477,000 1 446,281,753 0 - 0 - - 0 0 1 446,281,753 100.00 155.78

Jumlah Pengamanan
yang digunakan untuk
mengamankan
transmisi data antar paket 2 2 0 0 - - 0 0 2 - 100.00 0
dua sistem yang
berbeda

Jumlah user Antivirus user


75 75 0 0 - - 0 0 75 - 100.00 0

Jumlah tenaga ahli orang


untuk penaganan
insiden keamanan 3 3 0 0 - - 0 0 3 - 100.00 0
yang di rekrut

Jumlah maintanance paket


email [Link] 1 1 0 0 - - 0 0 1 - 100.00 0

Jumlah Sosialisasi kali


arsitektur keamanan
informasi 2 2 0 0 - - 0 0 2 - 100.00 0

Jumlah Sosialisasi kali


Digital Signature
2 2 0 0 - - 0 0 2 - 100.00 0
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19

Jumlah pelatihan kali


penggunaan Digital
Signature 5 5 0 0 - - 0 0 5 - 100.00 0

Jumlah evaluasi kali


penggunaan Digital
2 2 0 0 - - 0 0 2 - 100.00 0
Signature

Jumlah Perjalana kali


Dinas terkait
37 37 0 0 - - 0 0 37 - 100.00 0
penanganan
keamanan infomasi
Jumlah Laporan laporan
Pelaksanaan
Keamanan Informasi
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota 4 5,354,041,106 1 91,335,146 1 189,063,000 - - - - - - - - - - - 0.00 1 91,335,146 25.00 1.71
Berbasis Elektronik
dan Non Elektronik

Rata - rata capaian kinerja (%) 0 0.00 40.24 10.04

Sangat Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja
Tinggi Rendah Rendah Rendah

TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 100.00 0.00 66.67 10.04

Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja Sedang
Tinggi Rendah Rendah

Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Persandian 6,815,910,000 684,179,899 198,515,000 - - - - - 0 684,179,899

TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN PERSANDIAN 100.00 0.00 66.67 10.04

Sangat Sangat Sangat


Predikat Kinerja Sedang
Tinggi Rendah Rendah

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :


Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Disusun Disetujui
INTERVAL NILAI REALISASI Gresik, APRIL 2024 Gresik, APRIL 2024
No.
KINERJA Keterangan Keterangan Keterangan KEPALA DINAS KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1. sangat tinggi 91% ≤ 100% Nama Urusan Nama Urusan KABUPATEN GRESIK
2. tinggi 76% ≤ 90% Nama Instansi Nama Instansi
Capalan Kinerja Per Capalan Kinerja Per
3. sedang 66% ≤ 75%
Program Program
Total Rata-rata Total Rata-rata capaian
4. rendah 51% ≤ 65% capaian kinerja dari kinerja dari seluruh Dra. NINIK ASRUKIN, M.M EDY HADISISWOYO,S.H.,M.M
seluruh program program
sangat
5. ≤ 50% Pembina Utama Muda
rendah Pembina Utama Muda
NIP. 19650307 199703 2 003 NIP. 19680503 199703 1011

Anda mungkin juga menyukai