Kinerja Dinas Kominfo Gresik 2024
Kinerja Dinas Kominfo Gresik 2024
Indikator dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang mengacu pada Sasaran RKPD :
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan
teknologi informasi
Indikator : Indeks SPBE
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
[Link].06.
Penyediaan Peralatan Rumah
03 115,284,320 38,581,000 9,997,632 - - - - - 0.00 0 38,581,000 33.47
Tangga
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
[Link].07.
Pengadaan Mebel 843,907,813 70,200,000 14,731,200 14,525,000 - - - 14,525,000 98.60 0 84,725,000 0 10.04
05
Jumlah Mebel/Kursi buah 20 6,037,000 20 70,200,000 - - - 0 0 20 70,200,000 100.00 1162.83
Jumlah Paket Mebel Paket 14,731,200
yang Disediakan 75 837,870,813 - - 3 3 14,525,000 - - - - 3 14,525,000 100 98.60 3 14,525,000 4.00 1.73
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.00 19.07 16.67 36.33
-. Jumlah Konten
penyelenggaraan
pemerintahan yang buah 5,209 6,017 - - - 0 6017 115.51
Di Publikasikan
melalui media
-. Jumlah Media yang
dimanfaatkan untuk
publikasi informasi 15 15 - - - 0 15 100.00
buah
penyelenggaraan
pemerintahan
-. Jumlah Pengaduan
yang masuk dan
buah 683 480 - - - 0 480 70.28
difasilitasi
-. Jumlah Kelompok
Informasi Masyarakat
(KIM) yang dibina buah 2 7 - - - 0 7 350.00
2. persentase
Pengaduan yang
ditanggapi tepat Persen 400% 100% - - - - 0 100% 25.00
waktu
3. persentase
permohonan
informasi publik yang Persen 400% 100% - - - - - 0 100% 25.00
dicukupi
4. Jumlah informasi
publik Pemerintah
Daerah yang buah 100 25 - - - - - - 0 25 25.00
dipublikasikan
5. Jumlah informasi
penyelenggaraan
pemerintahan yang buah 11,498 2,668 - - - - - 0 2668 23.20
dipublikasikan
6. Jumlah lembaga
komunikasi publik
yang digunakan
lembaga 95 23 - - - - - 0 23 24.21
untuk
penyebarluasan
edukasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
1. Persentase OPD
yang menindaklanjuti
pengaduan tepat Persen 285,21% 95.6% - - 0 0
waktu
2. Persentase
panggilan kedaruratan
yg ditindaklanjuti Persen 300% 100% 100% 100% 100.00 1 33.33
4. Jumlah konten
informasi pemerintah
yang dipublikasikan buah 6,030 2005 - - 0 0.00
Pembuatan Perda
1 1
perda 1,352,661,963 1,702,886,228 - - 0 0 1 1,702,886,228 100.00 125.89
Radio suara Gresik
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
Jumlah Koordinasi 3 3
dengan Balmon dan
pusat terkait perijinan kali - - - 0 0 3 - 100.00 0
Radio
Jumlah Iuran tahunan 1 1
lisensi - - - 0 0 1 - 100.00 0
frekuensi radio
Jumlah sewa internet
paket 30 30 - - - 0 0 30 - 100.00 0
(Mbps)
Jumlah Tenaga
orang
15 15 - - - 0 0 15 - 100.00 0
Penyiar yang di rekrut
Jumlah Tenaga teknisi 1 1
orang - - - 0 0 1 - 100.00 0
radio
Jumlah Tenaga 2 2
kontent kreatif untuk orang - - - 0 0 2 - 100.00 0
sosial media
Jumlah Tenaga 1 1
kontent kreatif untuk orang - - - 0 0 1 - 100.00 0
video
jumlah lisensi lagu
yang dibeli buah 950 950 - - - 0 0 950 - 100.00 0
Jumlah lisensi 1 1
radiobost paket - - - 0 0 1 - 100.00 0
jumlah Pemeliharaan 2 2
peralatan streaming paket - - - 0 0 2 - 100.00 0
jumlah penayangan di 2 2
media televisi kali - - - 0 0 2 - 100.00 0
Jumlah rapat
monitoring dan kali 92 92 - - - 0 0 92 - 100.00 0
evaluasi crew radio
Jumlah rapat
monitoring dan kali 12 12 - - - 0 0 12 - 100.00 0
evaluasi media
Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Pengelolaan Dokumen 4 3,261,611,800 1 422,578,730 1 793,000,000 48,000,000 - - - - 48,000,000 - 6.05 1 470,578,730 25.00 14.43
Media Komunikasi
Publik
Jumlah panggilan
[Link].01.
Pelayanan Informasi Publik kedaruratan yang 1,128,920,000 20,845,565 50,000,000 - - - - - - 0 0.00 0 20,845,565 0 1.85
06
difasilitasi
Jumlah Dokumen
Hasil Pelayanan Dokumen 4 1,128,920,000 1 20,845,565 1 50,000,000 - - - - - - - 0.00 1 20,845,565 25.00 1.85
Informasi Publik
[Link].01. Jumlah panggilan
Layanan Hubungan Media 2,284,895,000 203,447,996 5,000,000,000 525,650,000 - - - - 525,650,000 0 10.51 0 729,097,996 0 31.91
07 kedaruratan yang
Jumlah Layanan
Hubungan Media layanan 4 2,284,895,000 1 203,447,996 1 5,000,000,000 525,650,000 - - - - - - - 525,650,000 - 10.51 1 729,097,996 25.00 31.91
[Link].01.
Manajemen Komunikasi Krisis 7,575,843,400 1,713,152,600 563,900,000 59,200,000 - - - 59,200,000 10.50 1,772,352,600 23.39
09
orang
Jumlah Tenaga Call
Taker dan dispatch 21 4,322,970,400 21 1,157,746,600 - - - 0 0 21 1,157,746,600 100.00 26.78
yang di rekrut
jumlah tenaga sound orang
dan multi media center 2 2 - - - 0 0 2 - 100.00 0
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
[Link].01.
Penguatan Kapasitas Sumber
10 995,514,100 63,360,500 - - - - - - - 0 0 0 63,360,500 0 6.36
Daya Komunikasi Publik
Jumlah Jatim Kominfo kali
Festival (JKF) yang di 1 31,719,000 1 54,360,500 - - - 0 0 1 54,360,500 100.00 171.38
ikuti oleh KIM
Jumlah pelatihan untuk kali
Kelompok Informasi
Masayarakat (KIM) 4 5 - - - 0 0 5 - 125.00 0
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 9.46 16.67 27.52
4. Persentase OPD
yang Menerapkan 26,08 26,08
Persen 252% 28,08% 50% 26,08% 26,08% 26,08% 0 #VALUE! 0
Manajemen Data % %
[Link]
Dokumen Kebijakan 26,08 26,08
yang dievaluasi Persen 600% 300% 100% 26,08% 26,08% 26,08% 0 #VALUE! 0
% %
2. Persentase
Indikator SPBE yang Persen 600% 300% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 4.00 66.67
dievaluasi
3. Persentase OPD
yang Berkolaborasi
Persen 525% 164% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 2.64 50.29
dalam Penerapan
SPBE
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
4. Persentase
aplikasi yang
53% 53%
dikembangkan Persen 272% - 33% 33% 33% - 0 0.53 19.49
(8/15) (8/15)
dengan siklus
pembangunan
aplikasi
5. Persentase OPD
yang menerapkan
Manajemen Layanan Persen 210% 95% 50% 45% 65% - - 0.95 45.24
SPBE
1. Kapasitas Bandwith
Pengelolaan Nama Domain Yng Internet untuk
Telah Di Tetapkan Oleh perkantoran
[Link].01.
Pemerintah Pusat Dan Sub pemerintahan Gb 9.60 43,697,766,088 2 12,596,167,182 - 8,371,655,400 - - 1.60 - 1.60 - - 1.60 - 0 - 3.70 12,596,167,182 38.54 28.83
03
Domain Di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten /kota
- Jumlah kelurahan,
kecamatan dan OPD
yang terlayani jaringan OPD 176 176 - - 0 176.00 100.00
intranet
- jumlah pemeliharaan
jaringan intra paket 2 2 - - 0 2.00 100.00
- jumlah pemeliharaan
jaringan Fiber Optik paket 2 2 - - 0 2.00 100.00
- jumlah pemeliharaan
jalur CCTV paket 2 2 - - 0 2.00 100.00
Kapasitas Bandwith
Internet untuk
GBps 1.50 8,813,204,511 1.50 8,188,320,773 - - - - 0 0 1.50 8,188,320,773 100.00 92.91
perkantoran
pemerintahan
Jumlah lembaga
Kelurahan,Kecamatan
Dan OPD Yang 176 176 - - - - 0 0 176 - 100.00 0
Terlayani Jaringan
Intranet
Jumlah metro untuk unit
mendukung jaringan 88 52 - - - - 0 0 52 - 59.09 0
intra pemerintah
Jumlah tenaga ahli orang
jaringan yang di rekrut 2 2 - - - - 0 0 2 - 100.00 0
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
-. Kapasitas server
clustering GB 1,220 986 - - - - - - 0 986 80.85
-. Kapasitas server
backup data Tb 24 44 - - - - - - 0 44 183.33
-. Kapasitas Backup
Listrik (UPS) kVa 12 15 - - - - - - 0 15 125.00
-. Manajemen Data
Warehouse/Big Data paket 1 - - - - - - - 0 0 0.00
- Tingkat
Kematangan Layanan tingkat 13 4 - - - - - - 0 4 30.77
Pusat Data
- Tingkat
Kematangan
Penerapan tingkat 15 3 - - - - - - 0 3 20.00
Manajemen Data
- Jumlah OPD yang
mengakses data dari
Sistem Penghubung lembaga 26 5 - - - - - - 0 5 19.23
Layanan
- Tingkat
Kematangan
Penggunaan Sistem
tingkat 15 5 - - - - - - 0 5 33.33
Penghubung Layanan
-. Jumlah Kebijakan
SPBE yang pedoman 4 4 - - - - - 0 4 100.00
dievaluasi
-. Jumlah Indikator
SPBE yang indikator 94 94 - - - - - - 0 94 100.00
dievaluasi
-. Jumlah OPD yang
Berkolaborasi dalam
lembaga 60 56 - - - - - - 0 56 93.33
Penerapan SPBE
-. jumlah aplikasi
yang dikembangkan
dengan siklus
aplikasi 2 2 - - - - - - 0 2 100.00
pembangunan
aplikasi
1. Jumlah pedoman
pelaksanaan SPBE
pedoman 8 2 2 - - - - - - 2 25.00
yang disusun dan
dievaluasi
2. Jumlah Dokumen
Perencanaan SPBE dokumen 8 2 2 - - - - - - 2 25.00
yang dievaluasi
3. Jumlah aplikasi
yang difasilitasi
pengembangannya
menggunakan SDLC aplikasi 39 5 8 - - - - - - 5 12.82
(Software
Development Life
Cycle)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
4. Jumlah Indikator
Evaluasi SPBE yang
dipenuhi Data indikator 188 47 47 47 - - - 47.00 100.00 94 50.00
Dukung dan
Narasinya
-. Tingkat Kematangan
Kolaborasi Penerapan
tingkat 18 3 - - - - - - 0 3 16.67
SPBE
-. Tingkat Kematangan
Penerapan Manajemen
Layanan SPBE tingkat 14 2 - - - - - - 0 2 14.29
Penatalaksanaan Dan
[Link].02. Pengawasan E-Goverment Dalam
1,904,525,000 418,339,371 176,705,900 - - - - - - 0.00 0 418,339,371 21.97
01 Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kabupaten /Kota
1. Jumlah Kebijakan
pedoman 3 359,525,000 3 348,343,588 - - - 0 0 3 348,343,588 100.00 96.89
SPBE yang dievaluasi
2. Jumlah Kebijakan
pedoman 1 1 - - - 0 0 1 - 100.00 0
SPBE yang disusun
3. Jumlah SOP SPBE
pedoman 4 4 - - - 0 0 4 - 100.00 0
yang disusun
4. Jumlah Rapat
kali 2 2 - - - 0 0 2 - 100.00 0
Koordinasi SPBE
Jumlah Dokumen
Hasil Penatalaksanaan
dan Pengawasan E -
Government dalam Dokumen 8 1,545,000,000 4 69,995,783 2 176,705,900 - - - - - - - - - - - 0.00 4 69,995,783 50.00 4.53
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Sinkronisasi Pengelolaan
[Link].02.
Rencana Induk Dan Anggaran 877,734,000 169,424,750 40,000,000 - - - - - 0.00 0 169,424,750 19.30
02
Pemerintahan Berbasis Elektronik
1. Jumlah FGD
Penerapan Peta kali 12 329,404,000 12 164,817,750 - - - - - 0 0 12 164,817,750 100.00 50.04
Rencana SPBE
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
Jumlah rapat
koordinasi terkait
kali 10 10 - - 0 0 10 - 100.00 0
pemenfaatan ruang
server oleh OPO
Jumlah Pusat Data
Pemerintahan Daerah unit 4 18,943,515,582 2 21,065,000 1 215,000,000 - - - - - - - - - - - 0.00 2 21,065,000 50.00 0.11
yang Dikelola
Penyelenggaraan Sistem
[Link].02.
Penghubung Layanan 1,259,099,003 331,795,816 113,008,000 - - - - - 0.00 0 331,795,816 26.35
08
Pemerintah
Jumlah rapat
koordinasi tentang
layanan penghubung kali 4 4 - - - - 0 0 4 - 100.00 0
Meningkatnya
kualitas layanan Jumlah rapat
infrastruktur monitoring database
OPD kali 3 3 - - - - 0 0 3 - 100.00 0
teknologi
informatika (TI)
keamanan sistem
elektronik dan Jumlah sosialisasi
data teintegrasi arsitektur data dan kali 2 2 - - - - 0 0 2 - 100.00 0
informasi
Jumlah perjalanan
dinas terkati layanan kali 20 20 - - - - 0 0 20 - 100.00 0
penghubung di OPD
Jumlah Layanan
Publik yang Terhubung
dengan Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah Layanan 41 1,098,563,841 14 171,090,316 10 113,008,000 - - - - - - - 14 - 140 0.00 28 171,090,316 68.29 15.57
Penggembangan Dan
[Link].02. Penggelolaan Ekosistem
2,258,051,000 648,551,853 127,756,100 6,000,000 - - - 6,000,000 4.70 654,551,853 28.99
09 Kabupaten / Kota Cedas Dan
Kota Cerdas
1. FGD Penerapan
Smart City kali 14 398,250,000 14 384,270,151 - - - - 0 0 14 384,270,151 100.00 96.49
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
2. Jumlah Rapat
Evaluasi Smart City
kali 5 5 - - - 0 0 5 - 100.00 0
Jumlah Dokumen
Program Inovasi yang
Diimplementasikan
Sesuai dengan
Masterplan Smart City dokumen 24 1,859,801,000 6 264,281,702 6 127,756,100 6,000,000 - - - - - - - 6,000,000 - 4.70 6 270,281,702 25.00 14.53
Meningkatnya
Tingkat Rapat OPD yang
Kematangan Berkolaborasi dalam
kali 48 375,200,500 48 217,562,225 - - - 0 217,562,225 57.99
Kapabilitas Penerapan SPBE (4 x
Proses SPBE 48 OPD)
Jasa konsultansi
Pengelolaan Layanan paket 1 1 - - - - 0 0 1 - 100.00 0
SPBE
Pembangunan Single
paket 1 1 - - - - 0 0 1 - 100.00 0
sign on
Jumlah Pelatihan
Manajemen jaringan kali 2 2 - - - - 0 0 2 - 100.00 0
OPD
Jumlah Pelatihan
Manajemen data kali 2 2 - - - - 0 0 2 - 100.00 0
Jumlah Pelatihan
Sistem Penghubung
layanan kali 2 2 - - - - 0 0 2 - 100.00 0
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber
Daya Teknologi dokumen 4 1,150,000,000 1 46,378,800 1 60,538,000 - 12,000,000 - - - - - - - 12,000,000 - 19.82 1 58,378,800 25.00 5.08
Informasi dan
Komunikasi
Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Penyelenggaraan SPBE
Dokumen 16 758,032,000 4 21,160,500 4 30,000,000 - - - - - - - - - - - 0.00 4 21,160,500 25.00 2.79
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PROGRAM APILKASI INFORMATIKA 120.80 0.17 61.10 24.11
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Anggaran Renja dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Unit SKPD
Daerah pada Tahun 2021- Renstra Perangkat Daerah Realisasi Anggaran Anggaran Renstra Perangkat
Perangkat Daerah Tahun Perangkat Daerah yang Renstra Perangkat
No. Kode Sasaran Pemerintahan Daerah dan Program (outcome) / Satuan 2026 (kumulatif) s/d 2023 (2021-2023) Renja SKPD Tahun Daerah s/d Tahun 2024 Penanggu Ket.
2024 I II III IV dievaluasi Daerah s/d Tahun
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (%) ngjawab
2024
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Komunikasi dan Informatika 153,431,274,835 42,552,564,643 23,199,429,333 1,829,863,102 - - - 1,829,863,102 44,382,427,745
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 110.40 9.57 31.48 29.32
-. Tingkat
Kematangan Layanan
Data Terbuka
tingkat 18 3 - - - - - 0 3.00 16.67
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
Pengembangan Infrastruktur
[Link].01.
939,149,000 - 1,012,000,000 - - - - 0 0.00 0 - 0 0.00
05
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0.00 0.00 #DIV/0! 5.93
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Statistik 4,015,829,000 238,182,772 1,220,073,056 - - - - - 238,182,772
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN STATISTIK 0.00 0.00 #DIV/0! 5.93
Meningkatnya
kualitas layanan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan
[Link].01. infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya
teknologi 1,175,391,894 146,563,000 9,452,000 - - - - - - 0.00 0 146,563,000 12.47
02 Keamanan Informasi Pemerintah
informatika (TI) Daerah Kabupaten/Kota
keamanan sistem
elektronik dan jumlah OPD yang
data terintegrasi diberikan pelatihan
tentang keamanan
informasi lembaga 58 103,326,000 58 137,943,000 0 - - 0 0 58 137,943,000 100.00 133.50
Pelaksanaan Keamanan
[Link].01. Informasi Pemerintah Daerah
5,640,518,106 537,616,899 189,063,000 - - - - - - 0 0.00 0 537,616,899 0 9.53
03 Kabupaten / Kota Berbasis
Elektronik Dan Non Elektronik
Jumlah Firewall yang Unit
digunakan untuk
keamanan jaringan 1 286,477,000 1 446,281,753 0 - 0 - - 0 0 1 446,281,753 100.00 155.78
Jumlah Pengamanan
yang digunakan untuk
mengamankan
transmisi data antar paket 2 2 0 0 - - 0 0 2 - 100.00 0
dua sistem yang
berbeda
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10+11+12+13 15=14/9x100 16= 8+14 17= 16/7x100 18 19
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 100.00 0.00 66.67 10.04
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program Di Urusan Persandian 6,815,910,000 684,179,899 198,515,000 - - - - - 0 684,179,899
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI URUSAN PERSANDIAN 100.00 0.00 66.67 10.04
Disusun Disetujui
INTERVAL NILAI REALISASI Gresik, APRIL 2024 Gresik, APRIL 2024
No.
KINERJA Keterangan Keterangan Keterangan KEPALA DINAS KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1. sangat tinggi 91% ≤ 100% Nama Urusan Nama Urusan KABUPATEN GRESIK
2. tinggi 76% ≤ 90% Nama Instansi Nama Instansi
Capalan Kinerja Per Capalan Kinerja Per
3. sedang 66% ≤ 75%
Program Program
Total Rata-rata Total Rata-rata capaian
4. rendah 51% ≤ 65% capaian kinerja dari kinerja dari seluruh Dra. NINIK ASRUKIN, M.M EDY HADISISWOYO,S.H.,M.M
seluruh program program
sangat
5. ≤ 50% Pembina Utama Muda
rendah Pembina Utama Muda
NIP. 19650307 199703 2 003 NIP. 19680503 199703 1011