INVOICE
Nomor Invoice : #520222518 TOTAL AMOUNT
ID PELANGGAN : FIT1922211220CA
Tanggal Invoice : 01 Mei 2022 Rp. 317,714
Jatuh Tempo : 10 Mei 2022
BILL TO :
Ibu Riris Widhi Astuti
Jl. Soekarno Hatta No.112, Rajabasa Jaya, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141
No DESCRIPTION QTY UNIT PRICE TOTAL
1 FIT HOME 20 Mbps 1 285,000 285,000
SUBTOTAL 285,000
PPN 11% 31,350
kode unik 1364
TOTAL 317,714
Segera lakukan pembayaran sebelum tanggal JATUH TEMPO dan sesuai dengan jumlah nominal TOTAL yang tertera di atas
(sampai 3 digit terakhir), untuk memudahkan kami dalam proses pengecekan pembayaran Anda.
Untuk pembayaran via transfer, dapat dibayarkan ke :
BANK MANDIRI, a/n PT. INDONESIA TRANS NETWORK
NOMOR REKENING : 114-00-1859258-7
BANK BCA, a/n PT. INDONESIA TRANS NETWORK
NOMOR REKENING : 023-5607161
BANK BRI, a/n PT. INDONESIA TRANS NETWORK
NOMOR REKENING : 028501001699303
Untuk pembayaran via gerai INDOMARET, silahkan gunakan ID Pelanggan Anda yang tertera pada sudut kiri atas invoice ini,
sebagai Kode Pembayarannya.
PT. Indonesia Trans Network
Jl. Kimaja (Ruko Kimaja Icon) RT.02 LK.1 [Link] jaya, [Link] Ratu, Kota Bandar Lampung, Lampung 35148
Phone: (0721) 5607161, Email: finance@[Link] / billing@[Link]