0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
13 tayangan16 halaman

Rekap Biaya Pembangunan Infrastruktur 2021

Dokumen tersebut berisi ringkasan biaya perkiraan sendiri untuk program pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan perumukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota dengan total anggaran Rp23.580.000. Biaya tersebut mencakup biaya langsung personil, biaya langsung non personil, PPN 11%, serta terperinci mengenai uraian pekerjaan dan jumlahnya.

Diunggah oleh

Firman Syah
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online di Scribd
0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
13 tayangan16 halaman

Rekap Biaya Pembangunan Infrastruktur 2021

Dokumen tersebut berisi ringkasan biaya perkiraan sendiri untuk program pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan perumukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota dengan total anggaran Rp23.580.000. Biaya tersebut mencakup biaya langsung personil, biaya langsung non personil, PPN 11%, serta terperinci mengenai uraian pekerjaan dan jumlahnya.

Diunggah oleh

Firman Syah
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online di Scribd

REKAPITULASI

HARGA PERKIRAAN SENDIRI


(HPS)

PROGRAM : .................................................
PEKERJAAN : ................................................
DANA : APBD
TAHUN : 2022

No. URAIAN JUMLAH (Rp.)

I. Biaya Langsung Personil 17,103,750.00

II. Biaya Langsung Non Personil 4,145,000.00

JUMLAH I + II 21,248,750.00
P P N 11% 2,337,362.50
JUMLAH TOTAL 23,586,112.50
PEMBULATAN 23,580,000.00

Terbilang: .....................................................Rupiah

Batu, Maret 2022


Disetujui oleh: Disusun oleh:
PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

 
 
................................................ ...................................................
NIP....................................... NIP..........................................
REKAPITULASI
DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

KEGIATAN : PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN


PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KAB/KOTA
PEKERJAAN : ................................................
DANA : APBD
TAHUN : 2021

No. URAIAN JUMLAH (Rp.)

I. KONSEPSI RANCANGAN 2,124,875.00


II. PRA RANCANGAN 4,249,750.00
III. PENGEMBANGAN RANCANGAN 5,312,187.50
IV. RANCANGAN DETAIL 5,312,187.50
V. PELELANGAN PENYEDIA 1,062,437.50
VI. PENGAWASAN BERKALA 3,187,312.50

JUMLAH I + II 21,248,750.00
P P N 11% 2,337,362.50
JUMLAH TOTAL 23,586,112.50
JUMLAH PEMBULATAN 23,580,000.00
Terbilang :
Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

Batu, Juni 2021

Mengetahui : Disusun dan Ditetapkan Oleh :


PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERUMAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BATU INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN DI
KAWASAN STRATEGIS DAERAH KAB/KOTA

BANGUN YULIANTO, ST., MT SYEH ZAENAL ARIFIN, ST


NIP. 19720702 199901 1 001 NIP. 19780916 200701 1 008
DAFTAR KELUARAN DAN HARGA
BERDASARKAN PERMEN PUPERA 22/PRT/M/2018
................................................

NO URAIAN Satuan Volume Harga Satuan (Rp.) Jumlah (Rp.)

I. KONSEPSI PERANCANGAN

1. Laporan Pendahuluan paket 1.0 2,124,875.00 2,124,875.00

Sub Total I.1 2,124,875.00

II. PRA RANCANGAN

1. Laporan Bulanan paket 1.0 4,249,750.00 4,249,750.00

Sub Total II.1 4,249,750.00

III. PENGEMBANGAN RANCANGAN

1. Laporan Antara paket 1.00 5,312,187.50 5,312,187.50

Sub Total III.1 5,312,187.50

IV. RANCANGAN DETAIL

1. Laporan Akhir paket 1.0 5,312,187.50 5,312,187.50

Sub Total IV.1 5,312,187.50

V. PELELANGAN PENYEDIA

1. Dokumen Tender paket 1.0 1,062,437.50 1,062,437.50

Sub Total V.1 1,062,437.50

VI. PENGAWASAN BERKALA

1. Dokumen Pengawasan Berkala paket 1.0 3,187,312.50 3,187,312.50

Sub Total VI.1 3,187,312.50

TOTAL BIAYA 21,248,750.00


DAFTAR KELUARAN DAN HARGA
BIAYA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG PERSONIL
................................................

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL


Kuantitas/ Man / Harga Satuan
NO URAIAN Unit/Satuan Jumlah (Rp.)
Volume Month (Rp.)
I.1 BIAYA TENAGA AHLI
1 Tim leader/Tenaga Ahli Sipil Og / Bulan 1.0 0.63 19,446,000.00 12,153,750.00
Sub Total I.1 12,153,750.00
I.2 BIAYA TENAGA PENDUKUNG
1. Drafter Og / Bulan 1.0 0.50 3,300,000.00 1,650,000.00
2. Estimator Og / Bulan 1.0 0.50 3,300,000.00 1,650,000.00
3. Surveyor Og / Bulan 1.0 0.50 3,300,000.00 1,650,000.00
Sub Total I.2 4,950,000.00
T O T A L I (Biaya Langsung Personil) 17,103,750.00

II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL


Kuantitas/ Harga Satuan
NO URAIAN Unit Satuan Waktu Jumlah (Rp.)
Volume (Rp.)
II.1. BIAYA OPERASIONAL KANTOR
1. Kertas A4 70 grm rim 5.00 55,000.00 275,000.00
2. Kertas A3 80 grm rim 1.00 110,000.00 110,000.00
3. Tinta Printer bh 1.00 110,000.00 110,000.00
4. Kontainer Box 50 liter bh 1.00 150,000.00 150,000.00
5. Transportasi Bulan 1.00 150,000.00 150,000.00
6. Biaya Komunikasi dan Dokumentasi Bulan 1.00 400,000.00 400,000.00
Sub Total II.1. 1,195,000.00
II.2. BIAYA PELAPORAN
1. Backup softcopy (dalam flashdisk) bh 1.00 100,000.00 100,000.00
2. Produk Hasil Perencanaan
I. Laporan Pendahuluan buku 3.00 100,000.00 300,000.00
II. Pra-Rancangan buku 3.00 100,000.00 300,000.00
III. Pengembangan Rancangan buku 3.00 100,000.00 300,000.00
IV. Laporan Akhir
a. Gambar DED (format A3) buku 3.00 150,000.00 450,000.00
b. RKS (format F4) buku 3.00 100,000.00 300,000.00
c. EE (format F4) buku 3.00 100,000.00 300,000.00
d. BoQ (format F4) buku 3.00 100,000.00 300,000.00
e. Laporan Perencanaan (format F4) buku 3.00 100,000.00 300,000.00
d. SMKK (format F4) buku 3.00 100,000.00 300,000.00
Sub Total II.2. 2,950,000.00
III.3. BIAYA SEWA ALAT DAN PENGUJIAN
1 -
2 -
-
Sub Total II.3. -
T O T A L II (Biaya Langsung Non Personil) 4,145,000.00
TOTAL (I+II) 21,248,750.00
RINCIAN KOMPONEN REMUNERASI PERSONEL
................................................

Biaya Langsung Personil Indeks


No Jabatan berdasarkan Kepmen PU Jawa Biaya Langsung Personil Kriteria
897/2018 (untuk tenaga Ahli) Timur

1 2 3 4 5 6
I BIAYA TENAGA AHLI
1 Tim leader/Tenaga Ahli Sipil Rp. 21,000,000.00 0.926 Rp. 19,446,000.00 S1 Sipil Pengalaman (2) tahun
4 Tenaga Ahli K3 Rp. 13,950,000.00 0.926 Rp. 12,917,700.00 S1 Sipil

II BIAYA TENAGA PENDUKUNG


1 Drafter Rp. 3,300,000.00 Rp. 3,300,000.00 SMK Bangunan
2 Estimator Rp. 3,300,000.00 Rp. 3,300,000.00 SMK Bangunan
3 Surveyor Rp. 3,300,000.00 Rp. 3,300,000.00 SMK Bangunan
EN REMUNERASI PERSONEL
...............................

Kelompok
Keahlian

Ahli Muda

-
-
-
JADWAL PENDAYAGUNAAN TENAGA AHLI / PENDUKUNG
................................................
JADWAL WAKTU KERJA JUMLAH
I
NO JABATAN
Orang/
(Jam/ Bulan
1 2 3 4 Orang)

I TENAGA AHLI
1 Tim leader/Tenaga Ahli Sipil 30 30 30 30 120.00 0.63
6 Tenaga Ahli K3 0.00 0.00

II TENAGA PENDUKUNG ###


1 Drafter 24 24 24 24 96.00 0.50
2 Estimator 24 24 24 24 96.00 0.50
3 Surveyor 24 24 24 24 96.00 0.50

###
soil test
ITN UB POLTEK
3,750,000 1,500,000 2,550,000
500,000 500,000 500,000
2,500,000 2,500,000 2,500,000

6,750,000 4,500,000 5,550,000 16,800,000 3


5,600,000
7,502,600
7,500,000
theodolith

550,000

702,075
700,000
REKAPITULASI
BILL OF QUANTITY
( BoQ )
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN :
DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KAB/KOTA
PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SMPN 07
DANA : APBD
TAHUN : 2021

No. URAIAN JUMLAH (Rp.)

I. Biaya Langsung Personil

II. Biaya Langsung Non Personil

JUMLAH I + II
P P N 10%
JUMLAH TOTAL
JUMLAH PEMBULATAN
Terbilang:

Err:511

.........................., .............................. 2020

Dibuat oleh,
PT./CV. ............................................

...................................................
Direktur
REKAPITULASI
BILL OF QUANTITY
(BOQ)

KEGIATAN : PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN


PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KAB/KOTA
PEKERJAAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SMPN 07
DANA : APBD
TAHUN : 2021

No. URAIAN JUMLAH (Rp.)

I. KONSEPSI RANCANGAN
II. PRA RANCANGAN
III. PENGEMBANGAN RANCANGAN
IV. RANCANGAN DETAIL
V. PELELANGAN PENYEDIA
VI. PENGAWASAN BERKALA

JUMLAH I + II
P P N 10%
JUMLAH TOTAL
JUMLAH PEMBULATAN
Terbilang :

.........................., .............................. 2021

Dibuat oleh,
PT./CV. ............................................

...................................................
Direktur
BILL OF QUANTITY
BERDASARKAN PERMEN PUPERA 22/PRT/M/2018
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SMPN 7

I. KONSEPSI PERANCANGAN
Harga Satuan
NO URAIAN Satuan Volume Jumlah (Rp.)
(Rp.)

1. Laporan Pendahuluan paket 1.0 - -

Sub Total I.1 -

II. PRA RANCANGAN

1. Laporan Bulanan paket 1.0 - -

Sub Total II.1 -

III. PENGEMBANGAN RANCANGAN

1. Laporan Antara paket 1.00 - -

Sub Total III.1 -

IV. RANCANGAN DETAIL

1. Laporan Akhir paket 1.0 - -

Sub Total IV.1 -

V. PELELANGAN PENYEDIA

1. Dokumen Tender paket 1.0 - -

Sub Total V.1 -

VI. PENGAWASAN BERKALA

1. Dokumen Pengawasan Berkala paket 1.0 - -

Sub Total VI.1 -

TOTAL BIAYA -
REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA
BIAYA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG PERSONIL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SMPN 7

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL


Kuantitas/ Man / Harga Satuan
NO URAIAN Unit/Satuan Jumlah (Rp.)
Volume Month (Rp.)

I.1 BIAYA TENAGA AHLI


1 Tim leader/Tenaga Ahli Arsitektur Og / Bulan 1.0 0.63
2 Tenaga Ahli Arsitektur Og / Bulan 1.0 #REF!
3 Tenaga Ahli Teknik Sipil Og / Bulan 1.0 #REF!
4 Tenaga Ahli Mekanikal Og / Bulan 1.0 0.72
5 Tenaga Ahli Landscape Og / Bulan 1.0 #REF!
6 Tenaga Ahli Elektrikal Og / Bulan 1.0 0.31
7 Tenaga Ahli K3 Og / Bulan 1.0 0.00

I.2 BIAYA TENAGA PENDUKUNG


1. Estimator Og / Bulan 1.0 0.50
2. Drafter Og / Bulan 2.0 0.50
3. Surveyor Og / Bulan 4.0 #REF!

Sub Total I.2 -


T O T A L I (Biaya Langsung Personil) -

II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL


Kuantitas/ Harga Satuan
NO URAIAN Unit Satuan Waktu Jumlah (Rp.)
Volume (Rp.)
II.1. BIAYA OPERASIONAL KANTOR
1 Kertas A4 70 grm rim 15.00
2 Kertas A3 80 grm rim 5.00
3 Tinta Printer bh 2.00
4 Transportasi Bulan 3.00
5 Biaya Komunikasi dan Dokumentasi Bulan 3.00

Sub Total II.1. -


II.2. BIAYA PELAPORAN
1 Backup softcopy (dalam flashdisk) bh 1.00 -

Sub Total II.2. -


III.3. BIAYA SEWA ALAT DAN PENGUJIAN
1 Sewa Theodolit 1
2 Uji Boring Tanah 2
3 Uji Sondir 5
4 Uji Geolistrik 1
Sub Total II.3. -
T O T A L II (Biaya Langsung Non Personil) -
TOTAL (I+II) -
RINCIAN KOMPONEN REMUNERASI PERSONEL
................................................

Tunjangan Total Biaya Langsung


Beban Biaya Sosial Beban Biaya Umum Keuntungan Pembulatan Biaya
No Jabatan Gaji Dasar (GD) Penugasan Personil
(BBS) (BBU) Langsung Personil
0,3 - 0,4 GD 0,5 - 1,3 GD 0,1 - 0,3 GD 0,1 (GD+BBS+BBU) (3+4+5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I BIAYA TENAGA AHLI
1 Tenaga Ahli Sipil Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
2 Tenaga Ahli Teknik Air Minum Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
3 Tenaga Ahli K3 Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -

II BIAYA TENAGA PENDUKUNG


1 Drafter Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
2 Drafter Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
3 #REF! Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
AN KOMPONEN REMUNERASI PERSONEL
................................................

Kelompok
Kriteria
Keahlian

10

S1 Sipil Pengalaman (3) tahun Ahli Muda


S1 Lingkungan Pengalaman (2) tahun Ahli Muda
S1 Sipil/Arsitek Pengalaman (1) tahun Ahli Muda

D3/S1 Sipil
D3 Sipil/Arsitek
D3 Sipil/geodesi
JADWAL PENDAYAGUNAAN TENAGA AHLI / PENDUKUNG

JADWAL WAKTU KERJA JUMLAH


NO JABATAN
Orang/
I II (Jam/ Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 Orang)

I TENAGA AHLI

1 Tenaga Ahli Sipil


2 Tenaga Ahli Teknik Air Minum
3 Tenaga Ahli K3

II TENAGA PENDUKUNG

1 Drafter
2 Estimator
3 #REF!

Keterangan :
1 hari 8 jam
1 minggu = 6 hari x 8 jam = 48 jam
1 bulan = 4 mgg x 48 jam = 192 jam

Anda mungkin juga menyukai