0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
171 tayangan8 halaman

Rencana Anggaran Sekolah 2020/2021

Format rekapitulasi rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah SDIT Wihdatul Ummah tahun 2020/2021 menunjukkan total pendapatan sebesar Rp7.780.500.000 dan total pengeluaran sebesar Rp3.386.466.000 dengan saldo sebesar Rp4.394.034.000. Rincian anggaran mencakup belanja pegawai, barang, sarana prasarana, kegiatan kesiswaan dan lainnya."

Diunggah oleh

Mila Karmila
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online di Scribd
0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
171 tayangan8 halaman

Rencana Anggaran Sekolah 2020/2021

Format rekapitulasi rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah SDIT Wihdatul Ummah tahun 2020/2021 menunjukkan total pendapatan sebesar Rp7.780.500.000 dan total pengeluaran sebesar Rp3.386.466.000 dengan saldo sebesar Rp4.394.034.000. Rincian anggaran mencakup belanja pegawai, barang, sarana prasarana, kegiatan kesiswaan dan lainnya."

Diunggah oleh

Mila Karmila
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLS, PDF, TXT atau baca online di Scribd

FORMAT REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH

TAHUN ANGGARAN 2020/2021


NAMA SEKOLAH : SDIT WIHDATUL UMMAH FORM. YPWI. 0.1
KEL./ KEC. : PANAKKUKANG DIISI OLEH SEKOLAH
KAB. / KOTA : MAKASSAR
PROVINSI : SULAWSI SELATAN

No. No.
Urut URAIAN PENDAPATAN JML PENDAPATAN (Rp) Urut URAIAN PENGELUARAN JML PENGELUARAN (Rp)

1 Belanja Pegawai 2,665,200,000


1 Bantuan Operasional Sekolah Bos 925 x Rp.900.000 832,500,000 2 Belanja Barang 110,700,000
3 Langganan Daya dan Jasa 125,400,000
2 Pembayaran Peserta Didik 4 Pembangunan dan Pemeliharaan 30,000,000
a. Biaya formulir siswa baru (154 x Rp. 100.000) 15,400,000 5 Sarana dan Prasarana 101,850,000
b. Wawancara (154 org x 150.000) 23,100,000 6 Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 63,200,000
c. Uang Pangkal (154 org x Rp. 9.500.000) 1,463,000,000 7 Kegiatan Kesiswaan/ Kesantrian 38,700,000
d. Mid semester I (920 org x 35.000) 32,200,000 8 Belanja Konsumsi 76,800,000
e. Mid semester II (920 org x 35.000) 32,200,000 9 Pengembangan dan Implementasi sistem penilaian 174,616,000
f. Semester I (920 org x 40.000) 36,800,000
g. Semester II (920 org x 40.000) 36,800,000
h. USBN/ UNBK (181 org x 450.000) 81,450,000
i. SPP kelas 1 [ Rp. 80.600.000 x 12) 967,200,000
j. SPP kelas 2 ( Rp. 70.975.000 x 12) 851,700,000
k. SPP kelas 3 ( Rp. 72.800.000 x 12) 873,600,000
l. SPP kelas 4 ( Rp. 77.650.000 x 12) 931,800,000
m. SPP kelas 5 ( Rp. 64.287.500 x 12) 771,450,000
n. SPP kelas 6 ( Rp. 69.275.000 x 12) 831,300,000

Total Penerimaan 7,780,500,000 Total Pengeluaran 3,386,466,000


Saldo 4,394,034,000

Disetujui oleh Makassar, ................................. 2019


Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah, Kepala Sekolah/ Pimpinan Pondok Bendahara

Nursalam Siradjuddin ............................................. .............................................


FORMAT RINCIAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2020/2021
NAMA SEKOLAH SD ISLAM TERPADU WIHDATUL UMMAH
KEL./ KEC. PANAKKUKANG/PANAKKUKANG
KAB. / KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RENCANA
No. Rincian Kegiatan / Penggunaan Unit Cost Jumlah (Rp)
URAIAN (Rp)
1 2 3 4 5

I BELANJA PEGAWAI
A Gaji dan Tunjangan Pegawai Tetap
a Kepala Sekolah 1 orang x 12 bulan 3,500,000 42,000,000
b Pegawai tetap 47 orang x 12 bulan 2,400,000 1,353,600,000
c Pegawai tetap 41 orang x 12 bulan 1,700,000 836,400,000
d Pegawai tetap 4 orang x 12 bulan 2,000,000 96,000,000
e 1 orang x 12 bulan 0 0
f 1 orang x 12 bulan 0 0
g 1 orang x 12 bulan 0 0
h 1 orang x 12 bulan 0 0
i 1 orang x 12 bulan 0 0
j 1 orang x 12 bulan 0 0
k 1 orang x 12 bulan 0 0
l 1 orang x 12 bulan 0 0
B Gaji dan Tunjangan Pegawai Kontrak
a Pegawai t Kontrak 2 orang x 12 bulan 1,000,000 24,000,000
b 4 orang x 12 bulan 0 0
c 2 orang x 12 bulan 0 0
d 1 orang x 12 bulan 0 0
e 1 orang x 12 bulan 0 0
f 1 orang x 12 bulan 0 0
g 1 orang x 12 bulan 0 0
C Gaji Guru dan Pegawai Tidak Tetap
a Gaji guru dan Pegawau tidak tetap 120 jam x 10 bulan 10,000 12,000,000
D Tunjangan Wali Kelas
a Tunjangan wali kelas 36 rombel x 12 bulan 300,000 129,600,000
E Gaji dan Tunjangan Tenaga Kependidikan
RENCANA
No. Rincian Kegiatan / Penggunaan Unit Cost Jumlah (Rp)
URAIAN
(Rp)
1 2 3 4 5
a Security 3 orang x 12 bulan 1,500,000 54,000,000
b Cleaning Service 7 orang x 12 bulan 1,400,000 117,600,000
Sub Total 1 2,665,200,000
II BELANJA BARANG
A ATK
a Alat tulis kantor 2 kegiatan 7,500,000 15,000,000
b Alat Olahraga 2 kegiatan 350,000 700,000
c Fotocopy 1 paket 3,000,000 3,000,000
d ....... 0
e ....... 0
B Alat dan Bahan Habis Pakai
Pengadaan Bahan dan Alat Teori / Praktik
a Praktikum IPA 1 kegiatan 5,000,000 5,000,000
b Perangkat Komputer 2 kegiatan 3,000,000 6,000,000
c Keterampilan 0 kegiatan 0 0
d Kebersihan 2 kegiatan 3,000,000 6,000,000
e Pengharum WC 2 kegiatan 2,500,000 5,000,000
C Buku Peserta Didik/ Perpustakaan
Pengadaan Buku
a Buku Pelajaran Peserta didik 0 kegiatan 0 0
b Buku Penunjang / Pegangan Guru 2 kegiatan 5,000,000 10,000,000
c Buku Referensi 1 kegiatan 40,000,000 40,000,000
d Buku Fiksi / Non Fiksi 2 kegiatan 10,000,000 20,000,000
e 0 kegiatan 0 0
Sub Total 2 110,700,000
III LANGGANAN DAYA DAN JASA
Langganan daya dan jasa
a Listrik 12 bln 7,500,000 90,000,000
b Telepon 12 bln 2,000,000 24,000,000
c Air PDAM/ Air Mineral 12 bln 200,000 2,400,000
d Koran 12 bln 50,000 600,000
e Majalah 12 bln 100,000 1,200,000
f Kebersihan 12 bln 600,000 7,200,000
g Website 12 bln 0 0
h Internet 12 bln 0 0
RENCANA
No. Rincian Kegiatan / Penggunaan Unit Cost Jumlah (Rp)
URAIAN
(Rp)
1 2 3 4 5
i ....... 12 bln 0 0
j ....... 12 bln 0 0
Sub Total 3 125,400,000
IV PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
Pembangunan dan Pemeliharaan
a Ruang Kelas Baru 0 kegiatan 0 0
b Kamar Mandi / WC 1 kegiatan 5,000,000 5,000,000
c Perpustakaan 0 kegiatan 0 0
d Laboratorium 0 kegiatan 0 0
e Masjid/ Tempat Wudhu 1 kegiatan 3,000,000 3,000,000
f Kantor 1 kegiatan 2,000,000 2,000,000
g UKS 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
h Osis 0 kegiatan 0 0
i BP/ BK 0 kegiatan 0 0
j Kantin 0 kegiatan 0 0
k Lapangan Olah Raga 1 kegiatan 3,000,000 3,000,000
l Pagar 0 kegiatan 0 0
m Pos Security 0 kegiatan 0 0
n Perbaikan ringan pintu, jendela, atap 1 kegiatan 2,500,000 2,500,000
o Pengecatan ruang kelas dll 2 kegiatan 3,500,000 7,000,000
p Perbaikan komputer/ Laptop/ LCD 0 kegiatan 0 0
q Perbaikan mesin pemotong rumput 0 buah x 1 kegiatan 0 0
r Perbaikan meubeler 1 kegiatan 3,000,000 3,000,000
s Pengecatan pagar besi 1 kegiatan 3,000,000 3,000,000
t Pengecatan pot bunga 1 kegiatan 500,000 500,000
Sub Total 4 30,000,000
V SARANA DAN PRASARANA
Kelengkapan Sarana dan Prasarana
a Pembelian tanah 0 kegiatan 0 0
b Penyewaan gedung/ Tempat belajar/ Asrama 0 kegiatan 0 0
c Meja Guru 3 buah 1,000,000 3,000,000
d Kursi Guru 3 buah 1,000,000 3,000,000
e Meja Peserta didik 10 buah 500,000 5,000,000
f Kursi Peserta didik 10 buah 500,000 5,000,000
g Papan tulis 1 buah x 1 kegiatan 350,000 350,000
h Lemari Arsip 2 buah 3,500,000 7,000,000
RENCANA
No. Rincian Kegiatan / Penggunaan Unit Cost Jumlah (Rp)
URAIAN
(Rp)
1 2 3 4 5
i Meja Rapat 0 buah x 1 kegiatan 0 0
j AC perpustakaan 1 buah 7,000,000 7,000,000
k Komputer/ Laptop 6 buah 7,500,000 45,000,000
l Printer 1 buah 4,500,000 4,500,000
m LCD 1 kegiatan 7,000,000 7,000,000
n Alat Permainan Edukatif (APE) Luar 0 kegiatan 0 0
o Alat Permainan Edukatif (APE) Dalam 0 kegiatan 0 0
p Papan tulis 5 kegiatan 1,500,000 7,500,000
q Lemari kelas 2 kegiatan 2,500,000 5,000,000
r Kipas angin 5 kegiatan 500,000 2,500,000
Sub Total 5 101,850,000
VI KOMPETENSI PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN
a MGMP 10 orang x 6 kegiatan 50,000 3,000,000
b WhorksopGuru 90 orang x 2 kegiatan 300,000 54,000,000
c Pelatihan/ Diklat 2 orang x 2 kegiatan 500,000 2,000,000
d Studi banding 0 orang x 2 kegiatan 0 0
e K3S 3 orang x 2 kegiatan 200,000 1,200,000
f Kursus-kursus 0 orang x 2 kegiatan 0 0
g Daurah 0 orang x 1 kegiatan x 6 bulan 0 0
h Tahsin/ Tajwid 40 orang x 1 kegiatan x 1 bulan 75,000 3,000,000
I ....... 0 orang x 2 kegiatan 0 0
Sub Total 6 63,200,000
VII KEGIATAN KESISWAAN/ KESANTRIAN
a OSIS 0 tahun x 2 kegiatan 0 0
b Pramuka 1 tahun x 8 kegiatan 1,000,000 8,000,000
c Kepemimpinan 0 tahun x 4 kegiatan 0 0
d Daurah 0 tahun x 2 kegiatan 0 0
e MOS 0 tahun x 4 kegiatan 0 0
f Extrakurikuler 0 tahun x 1 kegiatan 0 0
g Musabaqah Hifzhul Qur'an 1 tahun x 2 kegiatan 2,500,000 5,000,000
h Perkemahan/ Mukhayyam 1 tahun x 3 kegiatan 1,500,000 4,500,000
i LDK 0 tahun x 4 kegiatan 0 0
j Rihlah Akbar Guru 1 tahun x 2 kegiatan 2,500,000 5,000,000
k Mabit 0 orang x 4 kegiatan x 12 bulan 0 0
l Peskil 1 paket x 2 kegiatan 2,000,000 4,000,000
m Tarbiyah Gabungan 1 tahun x 4 kegiatan 500,000 2,000,000
RENCANA
No. Rincian Kegiatan / Penggunaan Unit Cost Jumlah (Rp)
URAIAN
(Rp)
1 2 3 4 5
n Porseni 10 orang x 4 kegiatan x 12 bulan 15,000 7,200,000
o Pekan Budaya Sekolah 1 paket x 1 kegiatan 3,000,000 3,000,000
p
Sub Total 7 38,700,000
VIII BELANJA KONSUMSI
a Konsumsi harian (makan bagi pondok) 0 orang x 0 kegiatan 0 0
b Konsumsi Rapat rutin guru 104 orang x 200 kegiatan 3,000 62,400,000
c Konsumsi Rapat 90 orang x 10 kegiatan 15,000 13,500,000
d Konsumsi PSB 6 orang x 10 hari 15,000 900,000
e Konsumsi pembagian rapor siswa 0 orang x 0 kegiatan 0 0
f Konsumsi lembur 0 orang x 0 hari 0 0
g Air mineral x 0 hari 0 0
h Teh/ Susu x 0 kegiatan 0 0
i Galon x 30 hari x 12 bulan 0 0
Sub Total 8 76,800,000
IX PENGEMBANGAN dan IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN
1 PSB
A Pakasi panitia pelaksana 4 orang x 3 hari 150,000 1,800,000
a Ketua 1 orang x 2 kegiatan 350,000 700,000
b Sekretaris 1 orang x 2 kegiatan 300,000 600,000
c Bendahara 1 orang x 2 kegiatan 250,000 500,000
d Anggota 3 orang x 2 kegiatan 225,000 1,350,000
B Konsumsi 4 orang x 3 hari 10,000 120,000
2 Mid Semester I/ II
A Pakasi panitia pelaksana 4 orang x 3 hari 150,000 1,800,000
a Penanggung Jawab 1 orang x 2 kegiatan 400,000 800,000
b Ketua 1 orang x 2 kegiatan 350,000 700,000
c Sekretaris 1 orang x 2 kegiatan 300,000 600,000
d Bendahara 1 orang x 2 kegiatan 250,000 500,000
e Anggota 3 orang x 2 kegiatan 225,000 1,350,000
f Penyusunan kisi-kisi dan naskah soal 19 mapel x 3 tingkat x 2 unit x 2 kgt 15,000 3,420,000
g Penggandaan Naskah Soal 19 mapel x 304 siswa x 2 kegiatan 250 2,888,000
h Pengawasan 2 mapel x 2 pngawas x 9 hari x 12 rg x 2 kgt 20,000 17,280,000
h Pemeriksaan pekerjaan 19 mapel x 304 siswa x 2 kegiatan 2,500 28,880,000
B Konsumsi 4 orang x 3 hari 10,000 120,000
RENCANA
No. Rincian Kegiatan / Penggunaan Unit Cost Jumlah (Rp)
URAIAN
(Rp)
1 2 3 4 5
C ATK/ Foto Copy 2 kegiatan 100,000 200,000
3 Semester I/ II
A Pakasi panitia pelaksana 4 orang x 3 hari 150,000 1,800,000
a Penanggung Jawab 1 orang x 2 kegiatan 400,000 800,000
b Ketua 1 orang x 2 kegiatan 350,000 700,000
c Sekretaris 1 orang x 2 kegiatan 300,000 600,000
d Bendahara 1 orang x 2 kegiatan 250,000 500,000
e Anggota 3 orang x 2 kegiatan 225,000 1,350,000
f Penyusunan kisi-kisi dan naskah soal 19 mapel x 3 tingkat x 2 unit x 2 kgt 15,000 3,420,000
g Penggandaan Naskah Soal 19 mapel x 304 siswa x 2 kegiatan 250 2,888,000
h Pengawasan 2 mapel x 2 pngawas x 9 hari x 12 rg x 2 kgt 20,000 17,280,000
h Pemeriksaan pekerjaan 19 mapel x 304 siswa x 2 kegiatan 2,500 28,880,000
B Konsumsi 4 orang x 3 hari 10,000 120,000
C ATK/ Foto Copy 2 kegiatan 100,000 200,000
4 USBN dan UNBK
A Pakasi panitia pelaksana 4 orang x 3 hari 150,000 1,800,000
a Penanggung Jawab 1 orang x 2 kegiatan 400,000 800,000
b Ketua 1 orang x 2 kegiatan 350,000 700,000
c Sekretaris 1 orang x 2 kegiatan 300,000 600,000
d Bendahara 1 orang x 2 kegiatan 250,000 500,000
e Anggota 3 orang x 2 kegiatan 225,000 1,350,000
f Proktor 1 orang x 2 kegiatan 250,000 500,000
g Teknisi 1 orang x 2 kegiatan 250,000 500,000
h Konsumsi 7 orang x 3 hari 10,000 210,000
i ATK/ Foto Copy 2 kegiatan 100,000 200,000
B Naskah 19 mapel x 3 tingkat x 2 unit x 2 kgt 15,000 3,420,000
C Pengawasan 2 mapel x 2 pngawas x 9 hari x 8 rg x 2 kgt 20,000 11,520,000
D Pemeriksaan pekerjaan 19 mapel x 304 siswa x 2 kegiatan 2,500 28,880,000
E Penulisan ijazah 86 orang x 1 kegiatan 15,000 1,290,000
F Setoran ke YPWI 20% masuk x 2 kegiatan 0 0
G Pelaporan kegiatan 2 kegiatan 100,000 200,000
5 Praktikum
IPA 0 0
FISIKA 0 0
KIMIA 0 0
BIOLOGI 0 0
RENCANA
No. Rincian Kegiatan / Penggunaan Unit Cost Jumlah (Rp)
URAIAN
(Rp)
1 2 3 4 5
OLAH RAGA
TIK 0 0
...... 0 0
...... 0 0
...... 0 0
Sub Total 9 174,616,000
Total (Sub total 1+2+3+4+5+6+7+8+9) 3,386,466,000

Disetujui oleh Makassar, ................................. 2019


Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah, Kepala Sekolah/ Pimpinan Pondok Bendahara

Ansharullah, SE
Nursalam Siradjuddin Mohamad Arif, [Link]. .............................................

Anda mungkin juga menyukai