0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
19 tayangan3 halaman

Laporan Anggaran Kegiatan Kelekar 2020

Laporan menyajikan realisasi anggaran definitif per kegiatan Kecamatan Kelekar hingga 30 September 2020. Total anggaran sebesar Rp. 314,9 miliar dengan realisasi Rp. 116,6 miliar atau 37,01%. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program dengan alokasi terbesar namun realisasinya baru 37,01%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur baru terealisasi 20,93% walaupun telah dibelanjakan untuk modal.

Diunggah oleh

Mellasary
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online di Scribd
0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
19 tayangan3 halaman

Laporan Anggaran Kegiatan Kelekar 2020

Laporan menyajikan realisasi anggaran definitif per kegiatan Kecamatan Kelekar hingga 30 September 2020. Total anggaran sebesar Rp. 314,9 miliar dengan realisasi Rp. 116,6 miliar atau 37,01%. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program dengan alokasi terbesar namun realisasinya baru 37,01%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur baru terealisasi 20,93% walaupun telah dibelanjakan untuk modal.

Diunggah oleh

Mellasary
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online di Scribd

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN


per 30 September 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 24 Kecamatan Kelekar
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 24 . 01 Kecamatan Kelekar

REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

1.20 . [Link] . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 314.953.250,00 0,00 116.573.510,00 0,00 116.573.510,00 37,01 198.379.740,00

1.20 . [Link] . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00
1.20 . [Link] . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16.800.000,00 0,00 5.859.610,00 0,00 5.859.610,00 34,88 10.940.390,00
1.20 . [Link] . 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

1.20 . [Link] . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.680.000,00 0,00 17.120.000,00 0,00 17.120.000,00 66,67 8.560.000,00
1.20 . [Link] . 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.500.000,00 0,00 825.000,00 0,00 825.000,00 55,00 675.000,00
1.20 . [Link] . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 9.004.250,00 0,00 7.236.900,00 0,00 7.236.900,00 80,37 1.767.350,00
1.20 . [Link] . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.450.000,00 0,00 470.000,00 0,00 470.000,00 32,41 980.000,00
1.20 . [Link] . 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 565.000,00 0,00 365.000,00 0,00 365.000,00 64,60 200.000,00
1.20 . [Link] . 01.16 Penyediaan bahan logistik kantor 12.264.000,00 0,00 3.441.000,00 0,00 3.441.000,00 28,06 8.823.000,00
1.20 . [Link] . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 13.300.000,00 0,00 9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 73,68 3.500.000,00
1.20 . [Link] . 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 37.960.000,00 0,00 1.165.000,00 0,00 1.165.000,00 3,07 36.795.000,00
1.20 . [Link] . 01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 162.816.000,00 0,00 52.437.000,00 0,00 52.437.000,00 32,21 110.379.000,00
1.20 . [Link] . 01.24 Pengadaan Peralatan Kebersihan 734.000,00 0,00 734.000,00 0,00 734.000,00 100,00 0,00
1.20 . [Link] . 01.26 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 25.680.000,00 0,00 17.120.000,00 0,00 17.120.000,00 66,67 8.560.000,00

1.20 . [Link] . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 232.588.000,00 0,00 3.980.000,00 44.700.000,00 48.680.000,00 20,93 183.908.000,00

1.20 . [Link] . 02.03 Pembangunan gedung kantor 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
1.20 . [Link] . 02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 79.812.000,00 0,00 0,00 44.700.000,00 44.700.000,00 56,01 35.112.000,00
1.20 . [Link] . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 66.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.200.000,00
1.20 . [Link] . 02.10 Pengadaan mebeleur 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
1.20 . [Link] . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.426.000,00
1.20 . [Link] . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7.150.000,00 0,00 3.980.000,00 0,00 3.980.000,00 55,66 3.170.000,00

1.20 . [Link] . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.738.400,00 0,00 3.194.000,00 0,00 3.194.000,00 19,08 13.544.400,00

1.20 . [Link] . 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
1.20 . [Link] . 05.05 Bimbingan Mental Kerohanian 8.694.000,00 0,00 3.194.000,00 0,00 3.194.000,00 36,74 5.500.000,00
1.20 . [Link] . 05.13 Pengembangan Inovasi Daerah 3.044.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.044.400,00

1.20 . [Link] . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 11.888.800,00 0,00 3.514.800,00 0,00 3.514.800,00 29,56 8.374.000,00
kinerja dan keuangan
1.20 . [Link] . 06.05 Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD 5.652.000,00 0,00 1.528.000,00 0,00 1.528.000,00 27,03 4.124.000,00
1.20 . [Link] . 06.10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 3.130.000,00 0,00 880.000,00 0,00 880.000,00 28,12 2.250.000,00

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 1 dari 2


REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %
1.20 . [Link] . 06.12 Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) SKPD 3.106.800,00 0,00 1.106.800,00 0,00 1.106.800,00 35,63 2.000.000,00

1.20 . [Link] . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 80.564.600,00 0,00 36.720.000,00 0,00 36.720.000,00 45,58 43.844.600,00

1.20 . [Link] . 27.15 Pembinaan Ketertiban, Keindahan, dan ketentraman 14.201.600,00 0,00 36.720.000,00 0,00 36.720.000,00 258,56 (22.518.400,00)
1.20 . [Link] . 27.16 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan 66.363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.363.000,00

1.20 . [Link] . 28 Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Kecamatan 585.820.400,00 0,00 112.242.150,00 0,00 112.242.150,00 19,16 473.578.250,00

1.20 . [Link] . 28.01 Penyelenggaraan Musrenbang Desa dan Kecamatan 36.666.900,00 0,00 35.701.900,00 0,00 35.701.900,00 97,37 965.000,00
1.20 . [Link] . 28.02 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) 24.952.000,00 0,00 19.740.000,00 0,00 19.740.000,00 79,11 5.212.000,00
1.20 . [Link] . 28.03 Pembinaan MTQ 30.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.275.000,00
1.20 . [Link] . 28.04 Pembinaan Desa/Kelurahan Kecamatan dalam Kabupaten 24.158.000,00 0,00 7.290.000,00 0,00 7.290.000,00 30,18 16.868.000,00
1.20 . [Link] . 28.05 Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) 39.404.000,00 0,00 23.985.250,00 0,00 23.985.250,00 60,87 15.418.750,00
1.20 . [Link] . 28.09 Penerapan Teknologi Tepat Guna 3.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.475.000,00
1.20 . [Link] . 28.10 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan 39.680.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 25,45 29.580.000,00
1.20 . [Link] . 28.13 Pembinaan Kepemudaan dan Anak 354.209.500,00 0,00 15.425.000,00 0,00 15.425.000,00 4,35 338.784.500,00
1.20 . [Link] . 28.14 Pemeliharaan penerangan jalan umum 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00

JUMLAH [Link],00 0,00 276.224.460,00 44.700.000,00 320.924.460,00 25,83 921.628.990,00

Muara Enim, 01 Oktober 2020


Camat Kelekar

Fikri Hidayat, [Link],[Link]

NIP. 196602141989121001

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 2 dari 2

Anda mungkin juga menyukai