0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
672 tayangan47 halaman

Format RKAS 2025 untuk SD dan SMP

Dokumen tersebut memberikan informasi tentang penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk berbagai kegiatan di sekolah, seperti pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, ulangan dan ujian, pembelian alat tulis, langganan listrik dan air, perawatan sekolah, pembayaran guru honorer, pengembangan profesi guru, serta bantuan untuk sis
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
672 tayangan47 halaman

Format RKAS 2025 untuk SD dan SMP

Dokumen tersebut memberikan informasi tentang penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk berbagai kegiatan di sekolah, seperti pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, ulangan dan ujian, pembelian alat tulis, langganan listrik dan air, perawatan sekolah, pembayaran guru honorer, pengembangan profesi guru, serta bantuan untuk sis
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

PENGGUNAAN DANA BOS

Import
Nomor Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan
Status
Column
1 A B C D

1 1.1 Pengembangan perpustakaan 1.1.1 Membeli buku teks pelajaran untuk peserta
didik dan pegangan guru, untuk mengganti
yang rusak atau mencukupi kekurangan jumlah
1.1.2 Langganan publikasi berkala
1.1.3 Akses informasi online
1.1.4 Pemeliharaan buku/ koleksi perpustakaan
1.1.5 Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
1.1.6 Pengembangan database perpustakaan
1.1.7 Pemeliharaan perabot perpustakaan
1.1.8 Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan

2 2.1 Kegiatan dalam rangka 2.1.1 Administrasi pendaftaran Termasuk untuk ATK dan konsumsi panitia
penerimaan peserta 2.1.2 Penggandaan formulir Dapodik pada saat proses pendaftaran.
didik baru 2.1.3 Pendaftaran ulang
2.1.4 Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data
dan pengiriman data pokok pendidikan
2.1.5 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
2.1.6 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil
evaluasi diri sekolah
2.1.7 Kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan
peserta didik baru

3 3.1 Kegiatan pembelajaran dan 3.1.1 PAKEM (SD) Termasuk untuk:


ekstra kurikuler peserta didik 3.1.2 Pembelajaran Kontekstual (SMP) • Honor jam mengajar tambahan di luar jam
3.1.3 Pengembangan pendidikan karakter pelajaran dan di luar kewajiban jam
3.1.4 Pembelajaran remedial mengajar dan biaya transportasinya
3.1.5 Pembelajaran pengayaan (termasuk di SMPT)
3.1.6 Pemantapan persiapan ujian • Biaya transportasi dan akomodasi peserta
3.1.7 Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, didik/guru dalam rangka mengikuti lomba,
pramuka dan palang merah remaja,
3.1.8 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) • Fotocopy,
3.1.9 Pendidikan Lingkungan Hidup
3.1.10 Pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai • Membeli alat olah raga, alat kesenian dan
dari dana pemerintah/pemda biaya pendaftaran mengikuti lomba

4 4.1 Kegiatan Ulangan dan Ujian 4.1.1 Ulangan harian, Termasuk untuk:
4.1.2 Ulangan tengah semester, • Fotocopy/penggandaan soal
4.1.3 Ulangan akhir semester/Ulangan Kenaikan • Pembuatan laporan pelaksanaan hasil
Kelas ujian untuk disampaikan ke orang tua
4.1.4 Ujian sekolah • Biaya transport pengawas ujian di luar
sekolah tempat mengajar yang tidak
dibiayai oleh pemerintah/pemda

5 5.1 Pembelian bahan-bahan 5.1.1 Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas,
habis pakai bahan praktikum, buku induk peserta didik,
buku inventaris
5.1.2 Minuman dan makanan ringan untuk
kebutuhan sehari-hari sekolah
5.1.3 Pengadaan suku cadang alat kantor
5.1.4 Alat-alat kebersihan sekolah

6 6.1 Langganan daya dan jasa 6.1.1 Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/ • Penggunaan internet dengan mobile
mobile modem) baik dengan cara modem dapat dilakukan untuk maksimal
berlangganan maupun prabayar pembelian voucher sebesar
6.1.2 Pembiayaan penggunaan internet termasuk Rp. 250.000/bulan
untuk pemasangan baru
6.1.3 Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih
cocok di daerah tertentu misalnya panel
surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik
7 7.1 Perawatan sekolah/rehab 7.1.1 Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan • Kamar mandi dan WC peserta didik harus
ringan dan sanitasi sekolah pintu dan jendela dijamin berfungsi dengan baik.
7.1.2 Perbaikan mebeler
7.1.3 Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan
WC) dan saluran air hujan
7.1.4 Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan
fasilitas sekolah lainnya

8 8.1 Pembayaran honorarium 8.1.1 Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM) • Batas maksimum dana BOS untuk
bulanan guru honorer dan 8.1.2 Pegawai administrasi (termasuk administrasi membayar honor bulanan guru/tenaga
tenaga kependidikan honorer. BOS untuk SD) kependidikan honorer di sekolah negeri
8.1.3 Pegawai perpustakaan sebesar 15 % dari total dana Bos yang
8.1.4 Penjaga Sekolah diterima.
8.1.5 Satpam • Pengangkatan guru dan tenaga
8.1.6 Pegawai kebersihan kependidikan honorer harus
memperoleh persetujuan Dinas
Pendidikan Kab/Kota dengan
dengan mempertimbangkan prinsip
pemerataan dan penyebaran guru dan
tenaga kependidikan di kab/kota.

9 9.1 Pengembangan Profesi 9.1.1 KKG/MGMP • Khusus untuk sekolah yang memperoleh
9.1.2 KKKS/MKKS hibah/block grant pengembangan KKG/
9.1.3 Menghadiri seminar yang terkait langsung MGMP atau sejenisnya pada tahun
dengan peningkatan mutu pendidik dan anggaran yang sama hanya diperbolehkan
ditugaskan oleh sekolah menggunakan dana BOS untuk biaya
transport kegiatan apabila tidak disediakan
oleh hibah/block grant tersebut.
• Fotocopy
• Biaya pendaftaran dan akomodasi seminar

10 10.1 Membantu peserta didik 10.1.1 Membantu peserta didik miskin yang • Jika dilakukan pembelian alat transportasi,
miskin yang belum menghadapi masalah biaya transport maka barang tersebut harus dicatat sebagai
menerima bantuan program dari dan ke sekolah inventaris sekolah
lain seperti KIP 10.1.2 Membeli alat transportasi sederhana bagi
peserta didik miskin (misalnya sepeda,
perahu penyeberangan, dll)
10.1.3 Membantu membeli seragam, sepatu dan
alat tulis

11 11.1 Pembiayaan pengelolaan 11.1.1 Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer,
BOS CD, dan flash disk)
11.1.2 Penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi
bendahara dalam penyusunan laporan BOS
dan biaya transportasi dalam rangka
mengambil dana BOS di Bank/PT Pos

12 12.1 Pembelian dan perawatan 12.1.1 Membeli desktop/ work station • Printer 1 unit/tahun
perangkat komputer 12.1.2 Membeli printer atau printer plus scanner • Desktop/worksatation maksimum 4 unit bagi
12.1.3 Membeli laptop SD dan 7 unit bagi SMP untuk digunakan
12.1.4 Membeli proyektor dalam proses pembelajaran
• Proyektor maksimum 2 unit dengan harga
tiap unit maksimal Rp. 5 juta dan dibeli di
toko resmi
• Peralatan di atas harus dicatat sebagai
inventaris sekolah

13 13.1 Biaya lainnya jika seluruh 13.1.1 Peralatan pendidikan yang mendukung • Penggunaan dana untuk komponen ini harus
komponen 1 s.d 12 telah kurikulum 2013 dilakukan melalui rapat dengan dewan guru
terpenuhi pendanaannya 13.1.2 Mesin ketik dan Komite Sekolah
dari BOS 13.1.3 Peralatan UKS
13.1.4 Pembelian meja dan kursi peserta didik jika
meja dan kursi yang ada sudah rusak berat
Formulir BOS-K1
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
TAHUN AJARAN 2018/2019
Nama Sekolah : SMA GIKI 1
Kecamatan : SAWAHAN
Kabupaten/Kota : SURABAYA
Provinsi : JAWA TIMUR

No. Urut No. Kode Uraian Jumlah No. Kode Uraian Jumlah

1 2 3 4 34 6 7 8 9 10
I 1 SISA TAHUN LALU Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 43,775,450
II 2 PENDAPATAN RUTIN 2 Pengembangan Standar Isi 4,450,000
3 Pengembangan Standar Proses 25,064,800
III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga 20,405,000
3.1 BOS Pusat 541 x 1,400,000 757,400,000 Kependidikan
3.2 BOS Provinsi 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana 36,750,000
3.3 BOS Kabupaten Sekolah
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 13,350,000
IV 4 BANTUAN 7 Pengembangan Standar Pembiayaan 335,760,000
4.1 Dana Dekonsentrasi 8 Pengembangan dan Implementasi 78,312,000
4.2 Dana Tugas Pembantuan Sistem Penilaian
4.3 Dana Alokasi Khusus
4.4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*

V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA


5.1
5.2
Jumlah 757,400,000 Jumlah 557,867,250
Garut, ………, ……………………………………… 20 ……….
Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan

…………………………………………………. …………………………………………………… ………………………………………………………..


NIP. …………………………………………… NIP. ……………………………………………….
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN AJARAN 2015/2016
Nama Sekolah : SMA GIKI 1 Formuli
Kecamatan : SAWAHAN Diisi oleh
Kabupaten/Kota : SURABAYA Dikirim ke Tim Mana
Provinsi : JAWA TIMUR
Triwulan :
Sumber Dana : BOS

Jumlah Triw
No. Urut No. Kode Uraian
(dalam Rp) I
1 2 3 4 5
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 43,775,450 11,010,000
2 Pengembangan standar isi 4,450,000 1,625,000
3 Pengembangan standar proses 25,064,800 5,827,273
4 Pengembangan pendidik dan tenaga 20,405,000 2,565,794
kependidikan
5 Pengembangan sarana dan prasarana 36,750,000 4,186,849
sekolah
6 Pengembangan standar pengelolaan 13,350,000 3,562,500
7 Pengembangan standar pembiayaan 335,760,000 5,639,514
8 Pengembangan dan implementasi 78,312,000 9,183,071
sistem penilaian
43,600,000
557,867,250

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah

…………………………………………… ……………………………………………………
NIP. ……………………………………………

[Link]
(RKAS)

Formulir BOS-K2
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

Triwulan
II III IV
6 7 8
- [Link] 11,010,000
- - 1,625,000
- - - 5,827,273
- - - 2,565,794

- - - 4,186,849

- - - 3,562,500
5,639,514 5,639,514 - 16,918,542
- - - 9,183,071

5,639,514 5,639,514 -
54,879,028
Garut, ………, …………………………… 20 ……….

Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan

……………………………………………………
NIP. ……………………………………………
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
TAHUN AJARAN 2015/2016
PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2016 ( Triwulan ke I dan II )
Nama Sekolah : SMA GIKI 1
Kecamatan : SAWAHAN Formulir BOS-K7
Kabupaten/Kota : SURABAYA Diisi oleh Sekolah
Provinsi : JAWA TIMUR Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Penggunaan dana per sumber dana


Import No.
Uraian Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Sumber Pendapatan
Status Kode Jumlah Rutin
Pusat Provinsi Kab/Kota Lain Lainnya
1 A B C D E F G H I J
A Penerimaan terdiri dari :
1 Saldo Awal
2 Pendapatan Rutin
3 Bantuan Operasional Sekolah
4 Bantuan Lain
5 Sumber Pendapatan Lainnya
Total Penerimaan
B Penggunaan Dana
I Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 43,775,450 16,610,000
1.1 Penyusunan KKM 2,250,000 1,500,000
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1,000,000 250,000
1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 10,140,000 4,800,000
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan 1,311,200 692,000
1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 3,542,000 716,000
1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik 15,100,000 2,875,000
1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah 3,897,250 1,177,000
1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional 6,535,000 4,600,000

2 Pengembangan standar isi 4,425,000 4,700,000


2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 50,000 100,000
2.2 Penyusunan Program Tahunan 125,000 225,000
2.3 Penyusunan Program Semester 125,000 450,000
2.4 Penyusunan Silabus2 2,000,000 900,000
2.5 Penyusunan RPP 2,000,000 2,700,000
2.6 Penyusunan Program BP/BK 50,000 100,000
2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 25,000 75,000
2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa - -
2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 25,000 75,000
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 25,000 75,000

3 Pengembangan standar proses 25,064,800 29,235,000


3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 8,050,000 16,850,000
3.2 Program Kesiswaan : 9,654,800 3,375,000
3.3 Program Ekstrakurikuler 7,360,000 9,010,000

4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan 20,405,000 20,855,000


4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP 12,575,000 13,025,000
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan 7,830,000 7,830,000

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 36,750,000 45,220,000


5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ 12,250,000 5,000,000
Inventaris Sekolah
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : 24,500,000 27,050,000
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : - 13,170,000

6 Pengembangan standar pengelolaan 13,350,000 13,350,000


6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah 500,000 500,000
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran 3,100,000 3,100,000
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 2,750,000 2,750,000
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat 7,000,000 7,000,000

7 Pengembangan standar pembiayaan 335,760,000 16,920,000


7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 335,760,000 16,920,000

8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 78,312,000 27,510,000


8.1 Pelaksanaan penilaian 17,412,000 10,860,000
8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian 54,000,000 9,750,000
8.3 Inovasi Model Penilaian 6,900,000 6,900,000

Total Penggunaan Dana 557,842,250 174,400,000


C SISA DANA = A - B

Garut, ………., …………………………………… 20………..


Mengetahui
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara

………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………….


NIP. …………………………………………………. NIP. ……………………………………………

139,460,563
Formulir BOS-K7
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : …………………………………………..
Tahun Anggaran 2016
Nama Sekolah : SMA GIKI 1
Kecamatan : SAWAHAN
Kabupaten/Kota : SURABAYA
Provinsi : JAWA TIMUR
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Pembelian Pembyrn honorarium Membantu Pembiayaan Pembelian Biaya lainnya
Pengembangan Langganan Perawatan Pengembangan
No. Urut Program Kegiatan
perpustakaan penerimaan pembelajaran ulangan bahan daya dan jasa sekolah blnan gr honorer dan profesi guru siswa pengelolaan perangkat jika komp.1-12 Jumlah
siswa baru & eskul siswa & ujian habis pakai tenga kepend. honorer miskin BOS komputer telah terpenuhi
1.1 Pengembangan Kompetensi 41,775,450 2,000,000 43,775,450
Lulusan
1.2 Pengembangan standar isi - 4,450,000 4,450,000
1.3 Pengembangan standar proses 9,204,800 7,360,000 8,500,000 25,064,800
1.4 Pengembangan pendidik dan 20,405,000 20,405,000
tenaga kependidikan
1.5 Pengembangan sarana dan - - - - 24,500,000 12,250,000 36,750,000
prasarana sekolah
1.6 Pengembangan standar pengelolaan - - 10,350,000 - 3,000,000 - - - - - - 13,350,000
1.7 Pengembangan standar pembiayaan 1,440,000 124,440,000 4,320,000 192,000,000 6,000,000 335,760,000
1.8 Pengembangan dan implementasi - - 71,412,000 - - - - 6,900,000 - - - - 78,312,000
sistem penilaian
557,867,250

Garut, …….., …………………………………. 20 ………


Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan

……………………………………………………………… ……………………………………………………
NIP. ……………………………………………………….. NIP. ……………………………………………..
Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah
Tahun Anggaran 2019
Nama Sekolah: SMA GIKI 1
Formulir BOS-K-7
Kecamatan : SAWAHAN
Kota : SURABAYA
Provinsi : JAWA TIMUR

Tahun Pelajaran 2018/2019 TRIWULAN


No. No.
Uraian Program dan Kegiatan I II III IV
Urut Kode Vol. Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya
20% 40% 20% 20%

B Penggunaan Dana 757,400,000 151,480,000 302,960,000 151,480,000 151,480,000


I Program Sekolah 557,867,250 -
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 43,775,450
13,390,000
1.1 Penyusunan KKM 15 x 3 x 2 90 mp/tk/keg 25,000 2,250,000
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 40 x 1 40 gr/keg 25,000 1,000,000
1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 12 169 x 4 x 3 2028 sis/mp/keg 5,000 10,140,000
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan 1,311,200
1.4.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 4 x 1 4 mp/keg 25,000 100,000
1.4.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 169 x 4 x 8 x 1 5408 sis/mp/lb/keg 150 811,200
1.4.3 ATK Kegiatan 1 1 paket 400,000 400,000
1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 3,542,000
1.5.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 4 x 1 4 mp/keg 25,000 100,000
1.5.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 169 x 15 x 8 x 1 20280 sis/mp/lb/keg 150 3,042,000
1.5.3 ATK Kegiatan 1 1 paket 400,000 400,000
1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik 15,100,000
1.6.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 12 x 1 12 mp/keg 25,000 300,000
1.6.2 Pelaksanaan kegiatan 12 x 12 x 4 576 mp/gr/hr 25,000 14,400,000
1.6.3 ATK Kegiatan 1 1 paket 400,000 400,000
1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah 3,897,250
1.7.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 3 x 1 3 mp/keg 25,000 75,000
1.7.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 169 x 15 x 9 x 1 22815 sis/mp/lb/keg 150 3,422,250
1.7.3 ATK Kegiatan 1 1 paket 400,000 400,000
1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional 6,535,000
1.8.1 Transport Pengawasan Silang 9 x 2 x 4 72 gr/org/hr 50,000 3,600,000
1.8.2 Penulisan dan Penandatanganan SKHUN dan Ijazah 169 169 lbr 15,000 2,535,000
1.8.3 ATK Kegiatan 1 1 paket 400,000 400,000

2 Pengembangan standar isi 4,450,000


2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 2 x 1 2 gr/keg 25,000 50,000
2.2 Penyusunan Program Tahunan 5 x 1 5 gr/keg 25,000 125,000
2.3 Penyusunan Program Semester 5 x 1 5 gr/keg 25,000 125,000
2.4 Penyusunan Silabus 40 x 1 x 2 80 gr/hr/keg 25,000 2,000,000
2.5 Penyusunan RPP 40 x 1 x 2 80 gr/hr/keg 25,000 2,000,000
2.6 Penyusunan Program BP/BK 2 x 1 2 gr/keg 25,000 50,000
2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 1 x 1 1 gr/keg 25,000 25,000
2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa 1 x 1 1 gr/keg 25,000 25,000
2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 1 x 1 1 gr/keg 25,000 25,000
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 1 x 1 1 gr/keg 25,000 25,000

3 Pengembangan standar proses 25,064,800


3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 8,050,000
3.1.1Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 4 4 triwulan 1,000,000 4,000,000
3.1.2Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel termasuk OR) 3 x 3 9 mp/tk 450,000 4,050,000
3.2 Program Kesiswaan : 9,654,800
3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan 2 x 5 10 gr/sis 25,000 250,000
3.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 8,954,800
• Administrasi pendaftaran/ATK 1 1 paket 250,000 250,000
• Penggandaan formulir Dapodik 216 x 2 432 sis/lbr 150 64,800
• Kegiatan MPLS 216 x 4 864 sis/hr 10,000 8,640,000
• Pendaftaran ulang x 5 0 gr/hr 25,000
• Pendaftaran keluar (SMA/SMK/MA) x 2 0 gr/keg 50,000
3.2.3 Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman sis 2,000 -
data pokok pendidikan
3.2.4 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 1 1 bh 250,000 250,000
3.2.5 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil EDS 1 x 2 x 4 8 tim/keg/hr 25,000 200,000
3.3 Program Ekstrakurikuler 7,360,000
3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 10 x 2 20 mp/gr 25,000 500,000
3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakuriler 6,860,000
• Olah raga 20 20 sis 150,000 3,000,000
• Paskibra 0 0 sis 48,000 -
• PMR 0 0 sis 24,000 -
• UKS 0 0 sis 18,000 -
• Komputer 0 0 sis 18,000 -
• Kesenian 20 20 sis 50,000 1,000,000
• Pesantren Kilat 20 20 sis 7,000 140,000
• Hari Besar Keagamaan dan Nasional 4 4 keg 500,000 2,000,000
3.3.3 Lomba-lomba -
• Lomba OSN 0 0 sis 9,000 -
• Lomba O2SN 0 0 sis 9,000 -
• Lomba FLS2N 0 0 sis 9,000 -
• Lomba Olympiade/MIPA 0 0 sis 9,000 -
• Lomba akademik lainnya 0 0 sis 6,000 -

4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan 20,405,000


4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP 12,575,000
4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas/Mata Pelajaran
• Pembuatan Media Pembelajaran 0 0 gr 50,000 -
• Workshop peningkatan kompetensi bidang studi sesuai dengan9 x 3 x 1 27 gr/hr/keg 25,000 675,000
tugas guru tiap mapel
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 400,000 400,000
- Narasumber 2 2 org 350,000 700,000
• Workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran9 x 3 x 1 27 gr/hr/keg 25,000 675,000
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 400,000 400,000
- Narasumber 2 2 org 350,000 700,000
• Workshop peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran 9 x 3 x 1 27 gr/hr/keg 25,000 675,000
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 400,000 400,000
- Narasumber 2 2 org 350,000 700,000
• Workshop peningkatan kompetensi mengevaluasi pembelajaran9 x 3 x 1 27 gr/hr/keg 25,000 675,000
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 400,000 400,000
- Narasumber 2 2 org 350,000 700,000
• Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam 9 x 3 x 1 27 gr/hr/keg 25,000 675,000
manajemen sekolah
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 400,000 400,000
- Narasumber 2 2 org 350,000 700,000
• Penyelenggaraan Guru Berprestasi 1 1 keg 1,000,000 1,000,000
• Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
9 x 3 x 2 54 gr/hr/keg 25,000 1,350,000
• Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Guru (PKG) 9 x 3 x 2 54 gr/hr/keg 25,000 1,350,000
• MGMP sekolah 0 x 11 x 4 0 gr/mp/bl 25,000 -
• MGMP Kabupaten 0 x 3 x 6 0 mp/gr/keg 50,000 -
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan 7,830,000
4.2.1 Penyelenggaraan Kursus ICT 5 x 3 x 2 30 tas/hr/keg 25,000 750,000
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 250,000 250,000
- Narasumber 2 2 org 250,000 500,000
4.2.2 Penyusunan Program Ketatausahaan 2 2 tas 25,000 50,000
4.2.3 Updating data siswa, guru dan Karyawan 1 x 10 x 4 x 6 240 opr/pgw/tri/hr 2,000 480,000
4.2.4 Penyusunan Laporan 6 x 3 18 tas/opr/jns 25,000 450,000
4.2.5 Pengelolaan Inventaris Barang/Aset 1 x 4 x 4 16 tas/tri/hr 25,000 400,000
4.2.6 Workshop peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan s 1 x 6 x 2 12 bend/hr/keg 25,000 300,000
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 250,000 250,000
- Narasumber 2 2 org 250,000 500,000
4.2.7 Workshop peningkatan kompetensi bidang administrasi seko 6 x 2 x 2 24 tas/hr/keg 25,000 600,000
laboran, dan layanan khusus sekolah
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 250,000 250,000
- Narasumber 2 2 org 250,000 500,000
4.2.8 Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam 1 x 6 x 2 12 opr/hr/keg 25,000 300,000
administrasi sekolah/perpustakaan, laboratorium, dan lainnya
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 250,000 250,000
- Narasumber 2 2 org 250,000 500,000
4.2.9 Workshop peningkatan kompetensi bidang tugas sesuai tupo 5 x 3 x 2 30 gr/hr/keg 25,000 750,000
untuk pustakawan, laboran, tenaga layanan khusus, dll
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 250,000 250,000
- Narasumber 2 2 org 250,000 500,000

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 36,750,000


5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris skl 12,250,000
5.1.1 Mesin Tik 0 0 bh - -
5.1.2 Stensil/ Mesin Pengganda 0 0 bh - -
5.1.3 LCD 19 19 bh 250,000 4,750,000
5.1.4 Komputer 1 1 unit 5,000,000 5,000,000
5.1.5 Scaner/printer 1 1 bh 2,500,000 2,500,000
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : 24,500,000
5.2.1 Ruang kelas 3 3 rg 1,500,000 4,500,000
5.2.2 Ruang laboratorium 1 x 40 40 rg/buah 250,000 10,000,000
5.2.3 Ruang laboratorium Bahasa 1 x 40 40 rg/buah 250,000 10,000,000
5.2.3 Ruang Kepala Sekolah 0 0 rg 2,500,000 -
5.2.4 Ruang Guru 0 0 rg 1,500,000 -
5.2.5 Ruang Tata Usaha 0 0 rg 1,500,000 -
5.2.6 Ruang BP/BK 0 0 rg - -
5.2.7 Instalasi air dan listrik 0 0 ttk/jaringan 1,000,000 -
5.2.8 Kamar mandi/wc guru/karyawan 0 0 rg 2,500,000 -
5.2.9 Kamar mandi/wc Peserta Didik 0 0 rg 2,000,000 -
5.2.10 Perbaikan Pagar Sekolah (tahap 1) 0 0 m² 550,000 -
5.2.11 Pemeliharaan Lingkungan/penghijauan Sekolah 0 0 blok 2,500,000 -
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : -
5.3.1 Meja Kursi Murid 0 0 unit 6,000,000 -
5.3.2 Meja Kursi guru 0 0 set 2,135,000 -
5.3.3 Pengadaan Buku Pegangan Guru 0 0 bh/mcm 35,000 -
[Link] Papan Pengumuman 0 0 bh - -
5.3.6 Pengadaan Meubelair Ruang UKS 0 0 set - -
5.3.7 Pengadaan Meubelair Ruang Laboratorium IPA 0 0 set - -
5.3.8 Pengadaan Meubelair Ruang Komputer 0 0 set - -
5.3.9 Peralatan K3 0 0 kls 75,000 -
5.3.10 Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan 0 0 eks 15,000 -
5.3.11 Lainnya
6 Pengembangan standar pengelolaan 13,350,000
6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah 500,000
6.1.1Penyusunan Visi dan Misi 2 x 4 8 tim/hr 25,000 200,000
6.1.2Penyusunan Profil Sekolah /EDS 2 x 6 12 tim/hr 25,000 300,000
6.1.3Akreditasi Sekolah 0 0 keg - -
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran 3,100,000
6.2.1Penyusunan Program Ketatausahaan 2 x 2 4 tim/hr 25,000 100,000
6.2.2Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran 2 2 pkt 1,500,000 3,000,000
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 2,750,000
6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monev 6 x 4 24 tim/hr 25,000 600,000
6.3.2 Supervisi Akademik 9 x 2 18 gr/keg 25,000 450,000
6.3.3 Supervisi Non-Akademik 9 x 2 18 gr/keg 25,000 450,000
6.3.4 Supervisi Ekskul 9 x 2 18 gr/keg 25,000 450,000
6.3.5 Supervisi Perpustakaan 3 x 2 6 gr/keg 25,000 150,000
6.3.6 Supervisi Laboratorium 3 x 2 6 gr/keg 25,000 150,000
6.3.7 Supervisi Administrasi Tata Usaha 10 x 2 20 gr/keg 25,000 500,000
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat 7,000,000
6.4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 2 2 pkt 1,000,000 2,000,000
6.4.2 Penyusunan Leaflet 0 0 keg 500,000 -
6.4.3 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan / rapat dinas 50 x 4 200 gr+tu/keg 25,000 5,000,000

7 Pengembangan standar pembiayaan 335,760,000


7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
7.1.1Konsumsi Guru / Pegawai 12 12 bln 500,000 6,000,000
7.1.2Konsumsi Tamu 12 12 bln 250,000 3,000,000
7.1.3Honor Guru Tidak Tetap 9 x 2 x 12 216 gr/jam/bln 20,000 4,320,000
7.1.4Honor Pegawai/Tas 0 x 12 0 org/bln 750,000 -
7.1.5Honor Satpam dan Penjaga 0 x 12 0 org/bln 750,000 -
7.1.6Honor Pengelola BOS 5 X 4 20 org/triw 300,000 6,000,000
7.1.7 Bantuan siswa miskin 40 X 12 480 sis 400,000 192,000,000
7.1.8 Pembayaran rek listrik 12 12 bln 10,000,000 120,000,000
7.1.9 Pembayaran rek telepon 12 12 bln 250,000 3,000,000
7.1.10 Pembayaran rek PAM 0 0 bln - -
7.1.11 Langganan Koran/Majalah 12 12 bln 120,000 1,440,000 2000000

8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 78,312,000


8.1 Pelaksanaan penilaian 17,412,000
8.1.1 Ulangan Harian 544 x 15 x 4 x 1 32640 sis/mp/keg/lb 150 4,896,000
8.1.2 Ulangan Tengah Semester 544 x 15 x 2 x 1 16320 sis/mp/keg/lb 150 2,448,000
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 500,000 500,000
8.1.3 Ulangan Akhir Semester 544 x 15 x 1 x 3 24480 sis/mp/keg/lb 150 3,672,000
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 500,000 500,000
8.1.4 Ulangan Kenaikan Kelas 544 x 15 x 1 x 4 32640 sis/mp/keg/lb 150 4,896,000
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 500,000 500,000
8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian 54,000,000
8.2.1 Analisis 16 x 15 x 4 960 kl/mapel/keg 25,000 24,000,000
8.2.2 Remedial 16 x 15 x 4 960 kl/mapel/keg 25,000 24,000,000
8.2.3 Pengayaan 16 x 15 x 1 240 kl/mapel/keg 25,000 6,000,000
8.3 Inovasi Model Penilaian 6,900,000
8.3.1 Workshop 10 x 3 x 2 60 gr/hr/keg 25,000 1,500,000
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 350,000 350,000
- Narasumber 2 2 org 350,000 700,000
8.3.2 IHT 10 x 3 x 2 60 gr/hr/keg 25,000 1,500,000
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 350,000 350,000
- Narasumber 2 2 org 350,000 700,000
8.3.3 Pelatihan 10 x 3 x 1 30 gr/hr/keg 25,000 750,000
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 350,000 350,000
- Narasumber 2 2 org 350,000 700,000
PER
Nama Sekolah : SMA GIKI 1
Kecamatan : SAWAHAN
Kabupaten/Kota : SURABAYA
Provinsi : JAWA TIMUR

Import No.
Uraian Kegiatan Jumlah
Status Kode
1 A B C
A Penerimaan terdiri dari :
1 Saldo Awal
3 Bantuan Operasional Sekolah
B Penggunaan Dana
1 Saldo akhir bulan -

I Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 43,775,450
1.1 Penyusunan KKM 2,250,000
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1,000,000
1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 10,140,000
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan 1,311,200
1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 3,542,000
1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik 15,100,000
1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah 3,897,250
1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional 6,535,000

2 Pengembangan standar isi 4,425,000


2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 50,000
2.2 Penyusunan Program Tahunan 125,000
2.3 Penyusunan Program Semester 125,000
2.4 Penyusunan Silabus2 2,000,000
2.5 Penyusunan RPP 2,000,000
2.6 Penyusunan Program BP/BK 50,000
2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 25,000
2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa -
2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 25,000
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 25,000

3 Pengembangan standar proses 25,064,800


3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 8,050,000
3.2 Program Kesiswaan : 9,654,800
3.3 Program Ekstrakurikuler 7,360,000

4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan 20,405,000


4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP 12,575,000
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan 7,830,000

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 36,750,000


5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ 12,250,000
Inventaris Sekolah
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : 24,500,000
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : -

6 Pengembangan standar pengelolaan 13,350,000


6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah 500,000
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran 3,100,000
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 2,750,000
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat 7,000,000

7 Pengembangan standar pembiayaan 335,760,000


7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 335,760,000

8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 78,312,000


8.1 Pelaksanaan penilaian 17,412,000
8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian 54,000,000
8.3 Inovasi Model Penilaian 6,900,000

Total Penggunaan Dana 557,842,250


C SISA DANA = A - B

Mengetahui
Komite Sekolah Kepala Sekolah

………………………………………………………. ………………………………………………………….
NIP. ………………………………………………….

782,000,000

(224,157,750)
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP TRIWULAN
TAHUN AJARAN 2014 - 2015
PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II )

Jan Peb Mart Apr Mei Jun

D E F G H I
-
- 48,583,333 48,583,333 48,583,333 48,583,333 48,583,333
63,116,667 14,533,333 14,533,333
14,533,334 14,533,333 14,533,333
48,583,333 48,583,333 48,583,333 48,583,333 48,583,333 48,583,333
- -
- -
- -
750,000
-
1,600,000 1,600,000 1,600,000
692,000
- 716,000
- 2,875,000
- 1,177,000
-
-
-
50,000
-
225,000
450,000
900,000
-
-
-
-
-
-
-
3,370,000
-
819,091 819,091 819,091
-
-
1,447,222
1,118,571
-
-
805,599
-
3,381,250
-
-
-
-
258,333 258,333 258,333
687,500
700,000 700,000 700,000
-
-
1,879,838 1,879,838 1,879,838
-
-
2,950,000 2,950,000
1,558,071
1,725,000
-
14,533,334 14,533,333 14,533,333 - - -
- -

Garut, ………., …………………………………… 20………..

Bendahara

………………………………………………. …………………………………………………….
………………………………………………. NIP. ……………………………………………

65,166,666.67
Jul Agust Sept Okt Nop Des

J K L M N O
- -
48,583,333 48,583,333 48,583,333 48,583,333 48,583,333 48,583,333

48,583,333 48,583,333 48,583,333 48,583,333 48,583,333 48,583,333


- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
3,370,000
-
2,457,273 (6,552,727)

1,447,222 11,577,778
1,118,571 (6,711,429)

805,599 (4,194,401)

3,381,250 23,668,750
- (13,170,000)

-
775,000
687,500 2,062,500
2,100,000

5,639,514
200,000

5,900,000 (4,960,000)
1,558,071 8,191,929

4,960,000
REKAPITULSI
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
Berdasarkan Komponen BOS
TAHUN 2016
Nama Sekolah : SD Sample
Kecamatan : Sample
No Jumlah Triwulan
Uraian
Urt Anggaran(Rp) I
(1) (2) (3) (4)
1 Pengembangan Perpustakaan 600,000
2 Kegiatan Penerimaan Peserta didik baru 1,035,500
3 Kegiatan pembelajaran dan Ekstra Kurikuler peserta didik 23,090,000
4 Kegiatan Ulangan dan Ujian 23,044,000
5 Pembelian barang habis pakai 9,100,000
6 Langganan Daya dan Jasa 6,600,000
7 Perawatan Sekolah 31,991,400
Pembayaran Honorarium bulanan guru dan tenaga
8
kependidikan honorer 66,600,000
9 Pengembangan profesi guru 50,268,000
10 Membantu peserta didik miskin 4,050,000
11 Pembiayaan Pengelolan BOS 1,000,000
12 Pembelian dan Perawatan perangkat computer
13 Biaya lainnya jika seluruh komponen telah terpenuhi.

Jumlah Anggaran (Rp) 217,378,900 0


Model.1. [Link]

SEKOLAH (RKAS)
OS

Triwulan
II III IV %
(5) (6) (7) (8)
0.28
0.48
10.62
10.60
4.19
3.04
14.72
30.64
23.12
1.86
0.46

0 0 0 100
[Link]

REKAPITULSI
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
Berdasarkan Program Sekolah
TAHUN ………………………
Nama Sekolah :
Kecamatan :
No No Kode Jumlah Triwul
Urt Uraian Anggaran(Rp) I
(1) (2) (3) (4)
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 6,995,200 5,025,200
2 Pengembangan Standar Isi 1,900,000 716,667
3 Pengembangan Standar Proses 28,475,500 7,515,250
4 Pengembangan Pendidik &Tenaga Kependidikan 40,638,000 8,459,500
5 Pengembangan Sarana & Prasarana 33,541,400 6,000,000
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 3,100,000 710,000
7 Pengembngan Standar Pmbiayaan 78,250,000 19,562,500
8 Pengembangan &Implementasi sistem Pnilaian 24,479,400 5,639,880
Jumlah Anggaran (Rp) 217,379,500 53,628,997
[Link]

SI
ARAN SEKOLAH (RKAS)
m Sekolah
…………

Triwulan
%
II III IV
(5) (6) (7) (8)
1,970,000 3.22
716,667 466,667 0.87
6,722,500 7,515,250 6,722,500 13.10
9,959,500 11,659,500 10,559,500 18.69
9,000,000 8,000,000 10,541,400 15.43
840,000 590,000 960,000 1.43
19,562,500 19,562,500 19,562,500 36.00
5,639,880 6,599,820 6,599,820 11.26
54,411,047 54,393,737 54,945,720 100
REKAPITULSI DISTRIBUSI DANA PROGRAM SEKOLAH
PADA KOMPONEN DANA BOS
Nama Sekolah : SD Sample
Kcamatan : Sample
Program Sekolah
No Pengemb Pengemb Pengemb Pengemb
Pengemb Kompe- Pendidik & Sarana &
Urt Komponen BOS Standar Isi Standar Proes
Kependidikan Prasara na
tensi Lulusan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


1 Pengembangan Perpustakaan - 600,000
2 Penerimaan Peserta didik baru 1,035,500
3 Kegiatan Ekstra Kurikulr 19,990,000
4 Kegiatan Ulangan dan Ujian 6,295,200
5 Kegiatan PBM (habis pakai) 700,000 7,450,000 950,000
6 Langganan Daya dan Jasa
7 Perawatan Sekolah 31,991,400
8 Pembayaran tenaga Honorer
9 Pengembangan profesi guru 1,900,000 40,638,000
10 Bantuan peserta didik miskin
11 Pembiayaan Pengelolan BOS
12 Perawatan perangkat computer
13 Biaya lainnya
Jumlah (Rp) 6,995,200 1,900,000 28,475,500 40,638,000 33,541,400
Prosentase (%) 3.22 0.87 13.10 18.69 15.43
[Link]

OGRAM SEKOLAH
A BOS

Program Sekolah
Pengemb Pengemb Pengemb
Standar
Standar &Implemen Jumlah
Pmbiaya an
tasi sistem
Pengelo laan Rp %
Pnilaian
(8) (9) (10) (11) (12)
600,000 0.28
1,035,500 0.48
3,100,000 23,090,000 10.62
16,749,400 23,044,600 10.60
9,100,000 4.19
6,600,000 6,600,000 3.04
31,991,400 14.72
66,600,000 66,600,000 30.64
7,730,000 50,268,000 23.12
4,050,000 4,050,000 1.86
1,000,000 1,000,000 0.46
- 0
- 0
3,100,000 78,250,000 24,479,400 217,379,500 100.00
1.43 36.00 11.26113547966 100.00
REKAPITULSI DISTRIBUSI D
PADA PROGRAM SEKO
Nama Sekolah : Sample
Kcamatan : SD Sample

No Ekstra PBM

Urt Program Sekolah Perpustakaan PPDB


Kurikuler Ulangan dan (habis pakai)
Ujian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


1 Pengemb Kompetensi Lulusan 6,295,200 700,000
2 Pengemb Standar Isi
3 Pengemb Standar Proes 1,035,500 19,990,000 7,450,000
4 Pengemb Pendidik &Tenaga Kependidikan
5 Pengmb Sarana dan Prasarana 600,000 950,000
6 Pengemb Standar Pengelolaan 3,100,000
7 Pengemb Standar Pembiayaan
8 Pengemb sistem Penilaian 16,749,400
Jumlah (Rp) 600,000 1,035,500 23,090,000 23,044,600 9,100,000
Prosntase (%) 0.28 0.48 10.62 10.60 4.19
[Link]
APITULSI DISTRIBUSI DANA BOS
PADA PROGRAM SEKOLAH

Komponen BOS
Membantu Pembayaran
Perawatan Biaya
Siswa Miskin Pengelolaan
Lyanan daya Perawatan Pengembangan BOS Com Lain-nya Jumlah
Pemb Hono-rer
an Jasa Sekolah Profesi guru
puter
Rp

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)


6,995,200
1,900,000 1,900,000
28,475,500
40,638,000 40,638,000
31,991,400 33,541,400
3,100,000
6,600,000 66,600,000 4,050,000 1,000,000 78,250,000
7,730,000 24,479,400
6,600,000 31,991,400 66,600,000 50,268,000 4,050,000 1,000,000 - - 217,379,500
3.04 14.72 30.64 23.12 1.86 0.46 0.00 0.00 100.00
[Link]

Jumlah

(17)
3.22
0.87
13.10
18.69
15.43
1.43
36.00
11.26
100.00
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
Berdasarkan Program Sekolah
Nama Sekolah : SD Sample
Kcamatan : Sample
Jenis belanja
No Program Kegiatan
Honor
1 Pengembangan Kompetensi [Link] KKM
Lulusan 1,[Link] Kriteria kenaikan kelas
[Link] Jam Pelajaran/pengayaan
[Link] coba UASBN/UN [Link]/Kec
[Link] coba UASBN/UN [Link]
[Link] Praktik
[Link] Sekolah
[Link] Nasional
Jumlah Anggaran

2 Pengembangan Standar Isi [Link] Tugas guru dan Jadual Pel


[Link] Program Tahunan
[Link] Semester
[Link] Silabus
[Link] RPP
[Link] Program Lab IPA
[Link] Program Perpustakaan
Jumlah Anggaran

3 Pengembangan Standar [Link] Kegiatan Pembelajaran


Proses [Link] kesiswaan
[Link] Ekstra Kurikuler

Jumlah Anggaran

4 Pengembangan Pendidik 4.1. Pembinaan guru di MGMP/Gugus


dan Tenaga Kependidikan [Link] Tenaga Kependidikan
4.3.
Jumlah Anggaran

5 Pengembangan Sarana dan [Link], perawatan alat/media


Prasarana Sekolah [Link]/perbaikan gedung
[Link] dan pemeliharaan mebeler
5,4.
Jumlah Anggaran

6 Pengembangan Standar [Link] Manajemen Sekolah


Pengelolaan 6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
6.3 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat
6.5.
Jumlah Anggaran

7 Pengembangan standar 7.1. Kegiatan Rumah Tangga Sekolah,


pembiayaan 7.2. Penggunaan Daya dan Jasa

Jumlah Anggaran

8 Pengembangan dan 8.1. Pelaksanaan penilaian


implementasi sistem 8.2. Tindak lanjut hasil Penilaian
penilaian 8.3. Inovasi Model Penilaian
8,4.
Jumlah Anggaran
Jumlah Total Anggaran 1 s/d 8
Keterangan :
BHP = Barang Habis Pakai (ATK)
[Link]
AN SEKOLAH
h

Jenis belanja Jumlah


BHP Alat Anggaran (Rp)
650,000
40,000
1,880,000
475,600
475,600
830,000
1,039,000
1,605,000
6,995,200

100,000
250,000
500,000
500,000
500,000
25,000
25,000
1,900,000

6,900,000
1,585,500
19,990,000

28,475,500

26,000,000
14,638,000
40,638,000

31,991,400
1,550,000

33,541,400

500,000
50,000
1,350,000
1,200,000

3,100,000

76,000,000
2,250,000

78,250,000

9,599,400
7,150,000
7,730,000

24,479,400
217,379,500
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
Berdasarkan Komponen BOS
Nama Sekolah : SD Sample
Kcamatan : Sample
Jenis belanja
No Komponen BOS Kegiatan
Honor
1 Pengembangan perpustakaan [Link] buku teks pelajaran
[Link] publikasi berkala
[Link] informasi online
1.4. Pemeliharaan buku/ koleksi perpust
1.5. Peningkatan kompetensi pustakawan
1.6. Pengembangan database perpustakaan
1.7. Pemeliharaan perabot perpustakaan
1.8. Pemeliharaan dan pembelian AC
Jumlah Anggaran.1

2 Kegiatan dalam rangka 2.1. Administrasi pendaftaran


penerimaan peserta didik baru 2.2. Penggandaan formulir Dapodik
2.3. Pendaftaran ulang
[Link] data Dapodik
2.5. Pembuatan spanduk bebas pungutan
2.6. Penyusunan RKS/ RKAS
2.7. Kegiatan lain yang terkait dgn PPDB
Jumlah Anggaran,2

3 Kegiatan pembelajaran dan ekstra 3.1. PAKEM (SD)


kurikuler peserta didik 3.2. Pembelajaran Kontekstual (SMP)
3.3. Pengembangan pendidikan karakter
3.4. Pembelajaran remedial
3.5. Pembelajaran pengayaan
3.6. Pemantapan persiapan ujian
3.7. Olahraga, kesenian, karya ilmiah, dll
3.8. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
3.9. Pendidikan Lingkungan Hidup
3.10. Pembiayaan lomba-lomba
3.11.
Jumlah Anggaran,3

4 Kegiatan Ulangan dan Ujian 4.1. Ulangan harian,


4.2. Ulangan tengah semester,
4.3. Ulangan akhir semester/UKK
4.4, Ujian sekolah
4 Kegiatan Ulangan dan Ujian

Jumlah Anggaran,4

5 Pembelian bahan-bahan habis [Link] tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas,
pakai bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku
inventaris
5.2. Minuman dan makanan ringan untuk
kebutuhan sehari-hari sekolah
5.3. Pengadaan suku cadang alat kantor
5.4.. Alat-alat kebersihan sekolah
Jumlah Anggaran.5

6 Langganan daya dan jasa 6.1. Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/
mobile modem)
6.2. Pembiayaan penggunaan internet termasuk
untuk pemasangan baru
6.3. Membeli genset atau jenis lainnya
6.4.
Jumlah Anggaran.6

7 Perawatan sekolah/rehab ringan 7.1. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan


dan sanitasi sekolah pintu dan jendela
7.2. Perbaikan mebeler
7,3. Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan
WC) dan saluran air hujan
7.4. Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan
fasilitas sekolah lainnya
7.5.
Jumlah Anggaran.7

8 Pembayaran honorarium
bulanan guru honorer dan
8.1. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)
tenaga kependidikan honorer.

8.2. Pegawai administrasi (termasuk administrasi


BOS untuk SD)
8.3. Pegawai perpustakaan
8.4. Penjaga Sekolah
8.5. Satpam
8.6. Pegawai kebersihan
Jumlah Anggaran.8

9 Pengembangan Profesi 9.1 KKG/MGMP


9.2. KKKS/MKKS
9

9.3. Menghadiri seminar yang terkait langsung


dengan peningkatan mutu
Pendidikan dan ditugaskan oleh sekolah

Jumlah Anggaran.9

10 Membantu peserta didik miskin 10.1. Membantu peserta didik miskin yang
yang belum menerima bantuan menghadapi masalah biaya transport
program lain seperti KIP dari dan ke sekolah
10.2. Membeli alat transportasi sederhana bagi
peserta didik miskin (misalnya sepeda, perahu
penyeberangan, dll)
10.3. Membantu membeli seragam, sepatu dan
alat tulis
Jumlah Anggaran.10

11 Pembiayaan pengelolaan BOS 11.1. Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta
printer, CD, dan flash disk)

11.2. Penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi


bendahara dalam penyusunan laporan BOS dan
biaya transportasi dalam rangka mengambil dana
BOS di Bank/PT Pos
Jumlah Anggaran. 11

12 Pembelian dan perawatan 12.1. Membeli desktop/ work station


perangkat komputer 12.2 Membeli printer atau printer plus scanner
12.3. Membeli laptop
12.4. Membeli proyektor
Jumlah Anggaran.12

13 Biaya lainnya jika seluruh 13,1, Peralatan pendidikan yang mendukung


komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi kurikulum 2013
pendanaannya dari BOS 13.2. Mesin ketik
13.3. Peralatan UKS
13.4. Pembelian meja dan kursi peserta didik jika
meja dan kursi yang ada sudah rusak berat
Jumlah Anggaran. 13

Jumlah Anggaran Total ( 1 sd 13)


Keterangan :
BHP = Barang Habis Pakai (ATK) [Link]
[Link]
EKOLAH

Jenis belanja Jumlah


BHP Alat Anggaran (Rp)

0
0

0
0

Anda mungkin juga menyukai