100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
2K tayangan6 halaman

Rencana Penggunaan Dana Desa 2019

Rencana Penggunaan Dana Desa tahun 2019 di Desa Air Bajo mengalokasikan dana sebesar Rp. 879,604,951 untuk pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan pemberdayaan kelautan dengan pengadaan perahu nelayan.

Diunggah oleh

muhammad nashrullah
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
2K tayangan6 halaman

Rencana Penggunaan Dana Desa 2019

Rencana Penggunaan Dana Desa tahun 2019 di Desa Air Bajo mengalokasikan dana sebesar Rp. 879,604,951 untuk pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan pemberdayaan kelautan dengan pengadaan perahu nelayan.

Diunggah oleh

muhammad nashrullah
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

DANA DESA (DD) TAHUN 2019

PAGU DANA DESA (DD) 879,604,951

DESA : AIR BAJO SUMBER DANA DANA DESA (DD) 2019

KECAMATAN : MAWASANGKA TAHAP I (SATU) 20%

KABUPATEN : BUTON TENGAH BESARAN DANA 175,920,990

REALISASI S/D PENGAJUAN


KODE REKENING URAIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) JUMLAH (Rp.)
TAHAP LALU SEKARANG

1 2 3 4 5 6

2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 618,354,500 - 17,000,000 17,000,000

2 1 Sub Bidang Pendidikan 36,200,000 - 17,000,000 17,000,000

2 1 01 Penyelenggaraan TK dan TPQ 31,200,000 - 12,000,000 12,000,000

2 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 31,200,000 - 12,000,000 12,000,000

Penyelenggaraan TK 24,000,000 - 12,000,000 12,000,000

2 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 24,000,000 - 12,000,000 12,000,000

2 1 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 24,000,000 - 12,000,000 12,000,000

2 1 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 24,000,000 - 12,000,000 12,000,000

2 1 01 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 24,000,000 - 12,000,000 12,000,000

- Honor GTT PAUD (2 Orang) 24,000,000 - 12,000,000 12,000,000

Penyelenggaraan TPQ 7,200,000 - - -

2 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000 - - -

2 1 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 7,200,000 - - -

2 1 01 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 7,200,000 - - -

- Insentif Guru Ngaji (2 0rang) 7,200,000 - - -


Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK Non-
2 1 06 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000
Formal Milik Desa
2 1 06 5 3 Belanja Modal 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000

2 1 06 5 3 9 Belanja Modal lainnya 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000

2 1 06 5 3 9 01 Belanja Modal Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000

- Alat Mainan TK 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000

JUMLAH A 36,200,000 - 17,000,000 17,000,000

2 2 Sub Bidang Kesehatan 16,861,000 - 6,000,000 6,000,000

Penyelenggaraan Posyandu, Makanan Tambahan, Kelas


2 2 02 16,861,000 - 6,000,000 6,000,000
Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu

2 2 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000 - 6,000,000 6,000,000

2 2 02 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 12,000,000 - 6,000,000 6,000,000

2 2 02 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 12,000,000 - 6,000,000 6,000,000

- Insentif Kader Posyandu (5 orang) 6,000,000 - 3,000,000 3,000,000

- Insentif Kader Posbindu (5 orang) 6,000,000 - 3,000,000 3,000,000

2 2 02 5 3 Belanja Modal 4,861,000 - - -

2 2 02 5 3 2 Belanja Modal Peralatan,Mesin, dan Alat Berat 4,861,000 - - -

2 2 02 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 4,861,000 - - -

- Lemari Obat-obatan 4,861,000 - - -

JUMLAH B 16,861,000 - 6,000,000 6,000,000


2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 565,293,500 - - -

2 3 11 Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman 565,293,500 - - -

2 3 11 5 3 Belanja Modal 565,293,500 - - -

2 3 11 5 3 5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 565,293,500 - - -

2 3 11 5 3 5 01 Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan 26,176,000 - - -

- Operasional TPK 26,176,000 - - -

2 3 11 5 3 5 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 169,650,000 - - -

- Upah Tenaga Kerja 169,650,000 - - -

2 3 11 5 3 5 03 Belanja Modal Bahan Baku 358,335,500 - - -

- Bahan-Bahan Material 358,335,500 - - -

2 3 11 5 3 5 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 11,132,000 - - -

- Sewa Alat Berat 11,132,000 - - -

JUMLAH C 565,293,500 - - -

JUMLAH I (A+B+C) 618,354,500 - 23,000,000 23,000,000


4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 261,250,451 - 151,998,000 151,998,000

4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 251,250,451 - 141,998,000 141,998,000

Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan


4 1 90 251,250,451 - 141,998,000 141,998,000
(Pengadaan Kapal Fiber )

4 1 90 5 2 Belanja Barang dan Jasa 251,250,451 - 141,998,000 141,998,000

Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada


4 1 90 5 2 7 251,250,451 - 141,998,000 141,998,000
Masyarakat

Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan Bermotor/Peralatan yang


4 1 90 5 2 7 02 251,250,451 - 141,998,000 141,998,000
diserahkan ke Masyarakat

- Pengadaan Perahu Motro Fiber 9 buah 247,648,000 - 139,302,000 139,302,000

- Operasional TPK 3,602,451 - 2,696,000 2,696,000

JUMLAH A 251,250,451 - 141,998,000 141,998,000

4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000

4 3 02 Penigkatan Kapasitas Perangkat Desa 7,500,000 - 7,500,000 7,500,000

4 3 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 7,500,000 - 7,500,000 7,500,000

4 3 02 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 7,500,000 - 7,500,000 7,500,000

4 3 02 5 2 3 03 Belanja kursus/pelatihan 7,500,000 - 7,500,000 7,500,000

- Biaya Pelatihan 7,500,000 - 7,500,000 7,500,000

4 3 03 Penigkatan Kapasitas BPD 2,500,000 - 2,500,000 2,500,000

4 3 90 5 2 3 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000 - 2,500,000 2,500,000

4 3 90 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 2,500,000 - 2,500,000 2,500,000

4 3 90 5 2 3 03 Belanja kursus/pelatihan 2,500,000 - 2,500,000 2,500,000

- Biaya Pelatihan 2,500,000 - 2,500,000 2,500,000

JUMLAH B 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000

JUMLAH II (A+B) 261,250,451 - 151,998,000 151,998,000

JUMLAH A+B+C+D+E 174,998,000

SURPLUS/DEFISIT 922,990

Prosentase Pencapaian (%) 19.9

Air Bajo, 15 Mei 2019

DISUSUN OLEH :

BENDAHARA DESA

MUH. AMIRULLAH
RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

DANA DESA (DD) TAHUN 2019

PAGU DANA DESA (DD) 879,604,951

DESA : AIR BAJO SUMBER DANA DANA DESA (DD) 2019


KECAMATAN : MAWASANGKA TAHAP II ( DUA) 40%
KABUPATEN : BUTON TENGAH BESARAN DANA 351,841,980

Sisa Dana Tahap I 630,000

Jumlah Yang Diminta Sekarang 352,471,980

REALISASI S/D PENGAJUAN


KODE REKENING URAIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) JUMLAH (Rp.)
TAHAP LALU SEKARANG

1 2 3 4 5 6

2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 618,354,500 - 1,800,000 1,800,000

2 1 Sub Bidang Pendidikan 36,200,000 - 1,800,000 1,800,000

2 1 01 Penyelenggaraan TK dan TPQ 31,200,000 - 1,800,000 1,800,000

2 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 31,200,000 - 1,800,000 1,800,000

Penyelenggaraan TK 24,000,000 - - -

2 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 24,000,000 - - -

2 1 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 24,000,000 - - -

2 1 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 24,000,000 - - -

2 1 01 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 24,000,000 12,000,000 - 12,000,000

- Honor GTT PAUD (2 Orang) 24,000,000 12,000,000 - 12,000,000

Penyelenggaraan TPQ 7,200,000 - 1,800,000 1,800,000

2 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000 - 1,800,000 1,800,000

2 1 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 7,200,000 - 1,800,000 1,800,000

2 1 01 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 7,200,000 - 1,800,000 1,800,000

- Insentif Guru Ngaji (2 0rang) 7,200,000 - 1,800,000 1,800,000

Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK


2 1 06 5,000,000 - - -
Non-Formal Milik Desa

2 1 06 5 3 Belanja Modal 5,000,000 5,000,000 - -

2 1 06 5 3 9 Belanja Modal lainnya 5,000,000 5,000,000 - -

2 1 06 5 3 9 01 Belanja Modal Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 5,000,000 5,000,000 - -

- Alat Mainan TK 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000

JUMLAH A 36,200,000 17,000,000 1,800,000 13,800,000

2 2 Sub Bidang Kesehatan 16,861,000 6,000,000 - 6,000,000

Penyelenggaraan Posyandu, Makanan Tambahan,


2 2 02 Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader 16,861,000 6,000,000 - 6,000,000
Posyandu

2 2 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000 6,000,000 - 6,000,000

2 2 02 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 12,000,000 6,000,000 - 6,000,000


2 2 02 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 12,000,000 6,000,000 - 6,000,000

- Insentif Kader Posyandu (5 orang) 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000

- Insentif Kader Posbindu (5 orang) 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000

2 2 02 5 3 Belanja Modal 4,861,000 - - -

2 2 02 5 3 2 Belanja Modal Peralatan,Mesin, dan Alat Berat 4,861,000 - - -

2 2 02 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 4,861,000 - - -

- Lemari Obat-obatan 4,861,000 - - -

JUMLAH B 16,861,000 6,000,000 - 6,000,000

2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 565,293,500 - 241,376,000 241,376,000

2 3 11 Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman 565,293,500 - 241,376,000 241,376,000

2 3 11 5 3 Belanja Modal 565,293,500 - 241,376,000 241,376,000

2 3 11 5 3 5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 565,293,500 - 241,376,000 241,376,000

2 3 11 5 3 5 01 Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan 26,176,000 - 10,156,000 10,156,000

- Operasional TPK 26,176,000 - 10,156,000 10,156,000

2 3 11 5 3 5 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 169,650,000 - 81,420,000 81,420,000

- Upah Tenaga Kerja 169,650,000 - 81,420,000 81,420,000

2 3 11 5 3 5 03 Belanja Modal Bahan Baku 358,335,500 - 149,800,000 149,800,000

- Bahan-Bahan Material 358,335,500 - 149,800,000 149,800,000

2 3 11 5 3 5 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 11,132,000 - - -

- Sewa Alat Berat 11,132,000 - - -

JUMLAH C 565,293,500 - 241,376,000 241,376,000

JUMLAH I (A+B+C) 618,354,500 23,000,000 243,176,000 261,176,000

4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 261,250,451 148,298,000 109,251,967 257,549,967

4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 251,250,451 141,998,000 109,251,967 251,249,967

Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan


4 1 90 251,250,451 141,998,000 109,251,967 251,249,967
(Pengadaan Kapal Fiber )

4 1 90 5 2 Belanja Barang dan Jasa 251,250,451 141,998,000 109,251,967 251,249,967

Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada


4 1 90 5 2 7 251,250,451 141,998,000 109,251,967 251,249,967
Masyarakat

Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan Bermotor/Peralatan yang


4 1 90 5 2 7 02 251,250,451 141,998,000 109,251,967 251,249,967
diserahkan ke Masyarakat

- Pengadaan Perahu Motro Fiber 9 buah 247,648,000 139,302,000 108,346,000 247,648,000

- Operasional TPK 3,602,451 2,696,000 905,967 3,601,967

JUMLAH A 251,250,451 141,998,000 109,251,967 251,249,967

4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 10,000,000 6,300,000 - 6,300,000

4 3 02 Penigkatan Kapasitas Perangkat Desa 7,500,000 6,300,000 - 6,300,000


4 3 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 7,500,000 6,300,000 - 6,300,000

4 3 02 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 7,500,000 6,300,000 - 6,300,000

4 3 02 5 2 3 03 Belanja kursus/pelatihan 7,500,000 6,300,000 - 6,300,000

- Biaya Pelatihan 7,500,000 6,300,000 - 6,300,000

4 3 03 Penigkatan Kapasitas BPD 2,500,000 - - -

4 3 90 5 2 3 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000 - - -

4 3 90 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 2,500,000 - - -

4 3 90 5 2 3 03 Belanja kursus/pelatihan 2,500,000 - - -

- Biaya Pelatihan 2,500,000 - - -

JUMLAH B 10,000,000 6,300,000 - 6,300,000

JUMLAH II (A+B) 261,250,451 148,298,000 109,251,967 257,549,967

JUMLAH A+B+C+D+E 352,427,967

SURPLUS/DEFISIT 44,013

Prosentase Pencapaian (%) 100

Air Bajo, 29 Juli 2019


DISETUJUI :
DISUSUN OLEH :
PJ. KEPALA DESA AIR BAJO
BENDAHARA DESA

LA ADA MUH. AMIRULLAH

Anda mungkin juga menyukai