RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
Nama Sekolah : SDN 2 ROWOBUNKUL
Desa/Kecamatan : DESA ROWOBUNGKUL
Kab/Kota : BLORA
Provinsi : JAWA TENGAH
Triwulan : I S/D IV
Sumber Dana : APBN
No. No. Jumlah (dalam Tri Wulan
Uraian
Urt Kode Rp) I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Sisa Kas BOS Tahun Lalu
1 1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pengembangan Potensi Lulusan Rp 7,799,000 Rp 1,324,500 Rp 5,074,500 Rp 1,400,000 Rp -
1.2 Pengembangan Standar Isi Rp 3,350,000 Rp - Rp - Rp 3,350,000 Rp -
1.3 Pengembangan Standar Proses Rp 25,999,300 Rp 6,302,625 Rp 3,936,000 Rp 8,310,175 Rp 7,450,500
1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 12,900,000 Rp 3,225,000 Rp 3,225,000 Rp 3,225,000 Rp 3,225,000
1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Rp 6,800,000 Rp 4,850,000 Rp 412,500 Rp 1,067,500 Rp 470,000
1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan Rp 1,071,000 Rp - Rp - Rp - Rp 1,071,000
1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan Rp 13,630,500 Rp 3,520,125 Rp 3,370,125 Rp 3,101,000 Rp 3,639,250
1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian Rp 16,450,200 Rp 2,777,750 Rp 5,981,875 Rp 1,546,325 Rp 6,144,250
2 BELANJA LAINNYA
Belanja ………
Belanja ………
JUMLAH Rp 88,000,000 Rp 22,000,000 Rp 22,000,000 Rp 22,000,000 Rp 22,000,000
Mengetahui :
Kepala UPTD TK/SD Pengawas TK/SD Ketua Komite Menyetujui Dibuat,
Kecamatan Ngawen Dabin I SDN 2 Rowobungkul Kepala Sekolah Bendahara/Penanggungjawab
BAMBANG SINUNG WIDOYOKO, [Link]. Drs. SUMBITO LASNO LASRIKIN, [Link]. KUSLAN, [Link]
NIP. 19621102 198201 1 006 NIP. 19610204 198012 1 002 NIP. 19600317 197911 1 001 NIP. 19610301 198304 1 002
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)/APBS
TAHUN AJARAN : 2014/2015
Nama Sekolah : SDN 2 ROWOBUNKUL
Alamat : JL. PERHUTANI, DK. TEMBANG, DS. ROWOBUNGKUL FORMAT BOS-K1
Kecamatan : NGAWEN Diisi Oleh Sekolah
Kabupaten : BLORA Dikirim Tim PKPS-BBM Kab.
Provinsi : JAWA TENGAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. No. No.
Uraian Jumlah Uraian Jumlah
Urut Kode Kode
I 1 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Rp 88,000,000 I PROGRAM SEKOLAH
1.1. BOS Semester I Tahun 2014 Rp 44,000,000 1 Pengembangan Potensi Lulusan Rp 7,799,000
1.2. BOS Semester II Tahun 2015 Rp 44,000,000 2 Pengembangan Standar Isi Rp 3,350,000
3 Pengembangan Standar Proses Rp 25,999,300
II 2 HIBAH 4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 12,900,000
2.1 Bos Provinsi Rp 4,559,000 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Rp 6,800,000
2.2 Bos Kabupaten Rp 3,240,000 6 Pengembangan Standar Pengelolaan Rp 1,071,000
7 Pengembangan Standar Pembiayaan Rp 13,630,500
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian Rp 16,450,200
II PENGELUARAN RUTIN
III BANTUAN OPERASIONAL
3.1 Bos Provinsi Rp 3,240,000
3.2 Bos Kabupaten Rp 4,559,000
Jumlah Penerimaan Rp 95,799,000 Jumlah Pengeluaran Rp 95,799,000
Mengetahui, Rowobungkul, Januari 2015
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah
LAS N O LASRIKIN, [Link].
NIP. 19600317 197911 1 001
Rp -
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN AJARAN : 2014/2015
Nama Sekolah : SDN 2 ROWOBUNKUL Format BOS-K2
Alamat : JL. PERHUTANI, DK. TEMBANG, DS. ROWOBUNGKUL Diisi oleh Sekolah
Kecamatan : NGAWEN Dikirim ke TIM Manajemen BOS Kabupaten
Kabupaten : BLORA
Provinsi : JAWA TENGAH
SUMBER DANA RINCIAN BELANJA
No.
No. Kode Uraian BOS PUSAT Belanja Barang dan
Urut
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Jasa
1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
1 1 Kompetensi Lulusan
1 1 1 - Penyusunan KKM 700,000 - - 700,000 - - 700,000
1 1 2 - Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 700,000 - - 700,000 - - 700,000
1 1 3 - Penajaman Materi UN 6,399,000 1,324,500 5,074,500 - - - 6,399,000
J U M LAH : 1 7,799,000 1,324,500 5,074,500 1,400,000 - - 7,799,000
2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI
2 1 Dokumen Kurikulum
2 1 1 - Pengembangan Buku KTSP 1,430,000 - - 1,430,000 - - 1,430,000
2 1 2 - Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 480,000 - - 480,000 - - 480,000
2 1 3 - Penyusunan Program Tahunan 480,000 - - 480,000 - - 480,000
2 1 4 - Penyusunan Program Semesteran 480,000 - - 480,000 - - 480,000
2 1 5 - Pengembangan Sillabus 480,000 - - 480,000 - - 480,000
JUMLAH : 2 3,350,000 - - 3,350,000 - - 3,350,000
3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES
3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar
3 1 1 - Pengembangan RPP 1,980,000 - - - 1,980,000 - 1,980,000
3 1 2 - Pembuatan media pembelajaran berbasis IT
SUMBER DANA RINCIAN BELANJA
No.
No. Kode Uraian BOS PUSAT Belanja Barang dan
Urut
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Jasa
3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
3 2 1 - Pengadaan Sarana Penunjang KBM 15,936,000 4,702,625 2,336,000 5,026,875 3,870,500 - 15,936,000
3 3 Program Kesiswaan
3 3 1 - Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) 1,683,300 - - 1,683,300 - - 1,683,300
3 4 Program Ekstrakurikuler 6,400,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 - 6,400,000
JUMLAH : 3 25,999,300 6,302,625 3,936,000 8,310,175 7,450,500 - 25,999,300
4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik
4 1 1 - Pelatihan Komputer bagi guru
4 1 2 - Pembinaan Guru di gugus
4 1 3 - Honorarium Guru Tidak Tetap 12,900,000 3,225,000 3,225,000 3,225,000 3,225,000 12,900,000 -
4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan
4 2 1 - Pembinaan Tenaga Ketatausahaan
4 2 2 - Honorarium Pegawai Tidak Tetap
JUMLAH : 4 12,900,000 3,225,000 3,225,000 3,225,000 3,225,000 12,900,000 -
5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
5 1 Bangunan gedung
5 1 1 - Penambahan Daya dan jasa Listrik 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - -
5 1 2 - Biaya pemeliharaan bangunan - - - - - - -
5 1 3 - Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit - - - - - - -
5 1 4 - Biaya perbaikan pintu dan jendela
5 1 5 - Biaya perbaikan lantai
5 1 6 - Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC
5 1 7 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - - - - - -
5 2 Pengadaan dan Perawatan Meubelair
5 2 1 - Biaya pemeliharaan mebelair
SUMBER DANA RINCIAN BELANJA
No.
No. Kode Uraian BOS PUSAT Belanja Barang dan
Urut
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Jasa
5 2 2 - Pengadaan Meubelair
5 2 3 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah
5 2 3 1 - Biaya Pemeliharaan jaringan internet
5 2 3 2 - Biaya pemeliharaan komputer 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 - 1,000,000
5 2 3 3 - Biaya pemeliharaan Alat laboratorium
5 2 3 4 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah 4,200,000 4,200,000 - - - - -
5 3 Lahan
5 3 1 - Biaya sewa tanah sekolah
5 4 Kebersihan dan Keindahan
5 4 1 - Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 450,000 112,500 112,500 112,500 112,500 - 450,000
5 4 2 - Pembangunan Taman Sekolah
5 5 Ruang Perpustakaan
5 5 1 - Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan 950,000 237,500 - 655,000 57,500 - 950,000
JUMLAH : 5 6,800,000 4,850,000 412,500 1,067,500 470,000 - 2,400,000
6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN
6 1 Perencanaan Program
6 1 1 - Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) - - - - - - -
6 1 2 - Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) 1,071,000 - - - 1,071,000 - 1,071,000
JUMLAH : 6 1,071,000 - - - 1,071,000 - 1,071,000
7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 10,630,500 2,770,125 2,620,125 2,351,000 2,889,250 - 10,630,500
7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana 3,000,000 750,000 750,000 750,000 750,000 - 3,000,000
JUMLAH : 7 13,630,500 3,520,125 3,370,125 3,101,000 3,639,250 - 13,630,500
8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN
8 1 Penyusunan Kisi-kisi
8 1 1 - Ulangan Harian 475,000 118,750 118,750 118,750 118,750 - 475,000
SUMBER DANA RINCIAN BELANJA
No.
No. Kode Uraian BOS PUSAT Belanja Barang dan
Urut
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Jasa
8 1 2 - Ulangan Tengah Semester 375,000 - 187,500 - 187,500 - 375,000
8 1 3 - Ulangan Akhir Semester 375,000 - 187,500 - 187,500 - 375,000
8 1 4 - Ujian Sekolah 425,000 - 425,000 - - - 425,000
8 2 Penyusunan Soal
8 2 1 - Ulangan Harian 650,000 162,500 162,500 162,500 162,500 - 650,000
8 2 2 - Ulangan Tengah Semester 355,000 - 177,500 - 177,500 - 355,000
8 2 3 - Ulangan Akhis Semester 355,000 - 177,500 - 177,500 - 355,000
8 2 4 - Ujian Sekolah 315,000 - 157,500 - 157,500 - 315,000
8 3 Pelaksanaan Penilaian
8 3 1 - Ulangan Harian 1,868,400 467,100 467,100 467,100 467,100 - 1,868,400
8 3 2 - Ulangan Tengah Semester 2,948,400 - 1,474,200 - 1,474,200 - 2,948,400
8 3 3 - Ulangan Akhir Semester 3,198,400 - 1,599,200 - 1,599,200 - 3,198,400
8 3 4 - Ujian Sekolah 1,202,000 - 601,000 - 601,000 - 1,202,000
8 3 5 - Ujian Nasional 1,820,000 1,820,000 - - - - 1,820,000
8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian
8 4 1 - Remidi 1,044,000 - - 522,000 522,000 - 1,044,000
8 4 2 - Pengayaan 1,044,000 209,400 246,625 275,975 312,000 - 1,044,000
JUMLAH : 8 16,450,200 2,777,750 5,981,875 1,546,325 6,144,250 - 16,450,200
Total Penggunaan 88,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 12,900,000 70,700,000
JUMLAH TOTAL 88,000,000 15% 80%
170,400,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
- - - -
Mengetahui, Menyetujui, Dibuat Oleh
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara BOS
LAS N O LASRIKIN, [Link]. KUSLAN, [Link]
SUMBER DANA RINCIAN BELANJA
No.
No. Kode Uraian BOS PUSAT Belanja Barang dan
Urut
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Jasa
NIP. 19600317 197911 1 001 NIP. 19610301 198304 1 002
AN BELANJA
Modal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
AN BELANJA
Modal
-
-
-
200,000
-
-
-
AN BELANJA
Modal
4,200,000
-
4,400,000
-
-
-
-
-
-
-
AN BELANJA
Modal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,400,000
5%
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)/APBS
TAHUN AJARAN : 2014/2015
Nama Sekolah : SDN 2 ROWOBUNKUL
Alamat : JL. PERHUTANI, DK. TEMBANG, DS. ROWOBUNGKUL
Kecamatan : NGAWEN
Kabupaten : BLORA
Provinsi : JAWA TENGAH
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. No. No.
Uraian Jumlah Uraian Jumlah
Urut Kode Kode
I 1 SISA TAHUN LALU I PROGRAM SEKOLAH
II 2 PENDAPATAN RUTIN 1 Pengembangan Potensi Lulusan Rp 7,799,000
3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 2 Pengembangan Standar Isi Rp 3,350,000
III 3.1 BOS Pusat Rp 88,000,000 3 Pengembangan Standar Proses Rp 25,999,300
3.2 BOS Provinsi Rp 3,240,000 4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 12,900,000
3.3 BOS Kabupaten Rp 4,559,000 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Rp 6,800,000
6 Pengembangan Standar Pengelolaan Rp 1,071,000
IV 4 BANTUAN 7 Pengembangan Standar Pembiayaan Rp 13,630,500
4.1 Dana Dekonsentrasi 8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian Rp 16,450,200
4.2 Dana Tugas Pembantuan
4.3 Dana Alokasi Khusus II PENGELUARAN RUTIN
4.4 Hibah
III BANTUAN OPERASIONAL
V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA 3.1 Bos Provinsi Rp 3,240,000
5.1 ............. 3.2 Bos Kabupaten Rp 4,559,000
Jumlah Penerimaan Rp 95,799,000 Jumlah Pengeluaran Rp 95,799,000
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara
LAS N O LASRIKIN, [Link]. KUSLAN, [Link]
NIP. 19600317 197911 1 001 NIP. 19610301 198304 1 002
Rp -
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)/APBS
TAHUN AJARAN : 2014/2015
Format BOS-K2
Nama Sekolah : SDN 2 ROWOBUNKUL Diisi oleh Sekolah
Alamat : JL. PERHUTANI, DK. TEMBANG, DS. ROWOBUNGKUL Dikirim ke TIM Manajemen BOS Kabupaten
Kecamatan : NGAWEN
Kabupaten : BLORA
Provinsi : JAWA TENGAH
A. PENERIMAAN
Sumber Dana : BOS
No
Penerimaan Jumlah
Urut
1 Saldo Tahun Lalu
2 BOS PUSAT Rp 88,000,000
3 BOS DAERAH
4 BOSDA PROVINSI
Total Penerimaan Rp 88,000,000
B. PENGGUNAAN
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
1 1 Kompetensi Lulusan
1 1 1 Penyusunan KKM
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 1 Ls 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
5 2 2 11 02 Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kpd orang tua Siswa -
(110 Dos x Rp. 5.000) 110 Dos 5,000 550,000 550,000 550,000 550,000
Sub Jumlah : 700,000 - - 700,000 - - 700,000 - 700,000
1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1 Ls 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
5 2 2 11 02 Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua Siswa -
(110 Dos x Rp. 5.000) 110 Dos 5,000 550,000 550,000 550,000 550,000
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
Sub Jumlah : 700,000 - - 700,000 - - 700,000 - 700,000
1 1 3 Penajaman Materi UN
5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN
- Ketua (1 orang x 4 bulan) 4 Kali 75,000 300,000 300,000 300,000 300,000
- Sekretaris (1 orang x 4 bulan) 4 Kali 50,000 200,000 200,000 200,000 200,000
- Anggota ( 8 orang x 4 bulan) 32 Kali 35,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000
5 2 1 01 01 Pemateri
- (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel) 60 Ls 10,000 600,000 600,000 600,000 600,000
5 2 1 01 01 Penyusunan soal try out sekolah
- (3 mapel x 5 kali try out) 15 Kali 25,000 375,000 375,000 375,000 375,000
5 2 1 01 01 Korektor tryout sekolah
- (2 ruang x 3 mapel x 3 tingkat x 5 kali try out) 90 Kali 7,500 675,000 675,000 675,000 675,000
5 2 1 03 01 Honorarium lembur
- (10 orang x 1 Hari) 10 Org 15,000 150,000 150,000 150,000 150,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out 40 Anak 24,000 960,000 960,000 960,000 960,000
5 2 2 06 01 Biaya Cetak, scan, analisis tryout MKKS Kabupaten dan Provinsi
- (3 Mapel x 16 Siswa x Rp. 15.000) 48 Anak 15,000 720,000 720,000 720,000 720,000
5 2 2 06 02 Penggandaan Soal Tryout sekolah
- (3 mapel x 3 tingkat x 5 kegiatan x 15 halaman x 11 siswa x Rp. 200) 495 Lmbr 200 99,000 49,500 49,500 99,000 99,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat
- (10 orang panitia x Rp. 25.000) 10 Dos 25,000 250,000 250,000 250,000 250,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pengawas
- (4 Pengawas + 7 Orang Panitia x Rp. 25.000 x 3 Hari) 28 Panitia 25,000 700,000 700,000 700,000 700,000
5 2 2 11 02 Biaya minum dan makan lembur
- (10 orang panitia x Rp. 25.000) 10 Orang 25,000 250,000 250,000 250,000 250,000
Sub Jumlah : 6,399,000 1,324,500 5,074,500 - - - 6,399,000 - 6,399,000
J U M LAH : 1 7,799,000 1,324,500 5,074,500 1,400,000 - - 7,799,000 - 7,799,000
2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI
2 1 Dokumen Kurikulum
2 1 1 Pengembangan Buku KTSP
5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan Kurikulum, Silabus dan KKM
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
Ketua 1 Org 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Sekretaris 1 Org 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Anggota 8 Org 30,000 240,000 240,000 240,000 240,000
5 2 1 01 05 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP 1 Ls 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK 7 Paket 35,000 245,000 245,000 245,000 245,000
5 2 2 11 02 Makan dan minum pengembangan KTSP
(12 Orang x 3 Hari) 36 Orang 20,000 720,000 720,000 720,000 720,000
Sub Jumlah : 1,430,000 - - 1,430,000 - - 1,430,000 - 1,430,000
2 1 2 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
(8 Orang x Rp. 10.000) 8 Org 10,000 80,000 80,000 80,000 80,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
(8 orang x Rp. 25.000 x 2 Hari) 16 Org 25,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Sub Jumlah : 480,000 - - 480,000 - - 480,000 - 480,000
2 1 3 Penyusunan Program Tahunan
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan
- (8 Orang x Rp. 10.000) 8 Org 10,000 80,000 80,000 80,000 80,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan
- (8 orang x Rp. 25.000 x 2 Hari) 16 Org 25,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Sub Jumlah : 480,000 - - 480,000 - - 480,000 - 480,000
2 1 4 Penyusunan Program Semesteran
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran
- (8 Orang x Rp. 10.000) 8 Org 10,000 80,000 80,000 80,000 80,000
5 2 2 11 02 BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran
5 2 2 11 02 - (8 orang x Rp. 25.000 x 2 Hari) 16 Org 25,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Sub Jumlah : 480,000 - - 480,000 - - 480,000 - 480,000
2 1 5 Pengembangan Sillabus
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus
- (8 Orang x Rp. 10.000) 8 Org 10,000 80,000 80,000 80,000 80,000
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus
- (8 orang x Rp. 25.000 x 2 Hari) 16 Org 25,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Sub Jumlah : 480,000 - - 480,000 - - 480,000 - 480,000
JUMLAH : 2 3,350,000 - - 3,350,000 - - 3,350,000 - 3,350,000
3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES
3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar
3 1 1 Pengembangan RPP
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP
- (8 Orang x Rp. 10.000) 8 Org 10,000 80,000 80,000 80,000 80,000
5 2 2 06 02 Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter permendiknas no. 41Th 2007 6 Kelas 250,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP
- (8 orang x Rp. 25.000 x 2 Hari) 16 Org 25,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Sub Jumlah : 1,980,000 - - - ### - 1,980,000 - 1,980,000
3 1 2 Pembuatan media pembelajaran berbasis IT
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua
Sekretaris
Anggota (3 orang)
5 2 1 02 01 Honor narasumber Non PNS
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pelatihan
5 2 2 06 02 Penggandaan materi pelatihan
5 2 2 11 02 Biaya Minum Makan Snack
Sub Jumlah : - - - -
3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM
5 2 2 01 01 ATK KBM
- Beli Buku Tulis 5 Pak 23,500 117,500 29,375 29,375 58,750 117,500 117,500
- Beli Spidol Besar (Board Maker)
(1 Kali x 6 Kelas) 6 Pak 75,000 450,000 112,500 112,500 225,000 450,000 450,000
- Beli Bollpoint Hitam
(4 Tri Wulan x 8 Orang x 1 BH) 32 Org 15,000 480,000 120,000 120,000 240,000 480,000 480,000
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
- Beli Bollpoint Merah
(4 Tri Wulan x 8 Orang x 1 BH) 32 Org 15,000 480,000 120,000 120,000 240,000 480,000 480,000
- Beli Pensil
(4 Tri Wulan x 8 Orang x 1 BH) 32 Org 18,000 576,000 144,000 432,000 576,000 576,000
- Beli Penghapus Pensil
(4 Tri Wulan x 8 Orang x 1 BH) 32 Org 18,000 576,000 144,000 432,000 576,000 576,000
- Beli Kapur Tulis
(4 Tri Wulan x 2 Kali x 9 Dos) 72 Kali 3,000 216,000 54,000 162,000 216,000 216,000
- Beli Stabilo 72 Buah 3,500 252,000 63,000 189,000 252,000 252,000
- Beli Penghapus Papan Tulis 72 Buah 8,000 576,000 144,000 432,000 576,000 576,000
- Beli Lem
(6 Kelas x 1 Buah x 2 Kali) 12 Kali 12,000 144,000 36,000 108,000 144,000 144,000
- Buku agenda 1 Buah 35,000 35,000 8,750 26,250 35,000 35,000
- Beli Cutter
(2 Buah x 6 Kelas x 1 buah ) 12 Buah 5,000 60,000 15,000 45,000 60,000 60,000
- Beli Penggaris Kayu Panjang
(6 Kelas x 1 Buah) 6 Kelas 32,000 192,000 48,000 144,000 192,000 192,000
- Beli Busur Derajat Kayu
(4 Kelas x 1 buah) 4 Kelas 35,000 140,000 35,000 105,000 140,000 140,000
- Beli Penggaris Segitiga
(4 Kelas x 1 buah) 6 Kelas 32,000 192,000 48,000 144,000 192,000 192,000
- Beli Tinta Printer
(1 Kali x 10 Bulan) 10 Botol 35,000 350,000 87,500 262,500 350,000 350,000
3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR)
3 2 2 1 Bahan Praktik Membatik
5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM
3 1 2 2 Bahan praktik Bilingual ICT (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)
5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM
3 1 2 3 Bahan praktik Bilingual MIPA (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)
5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM
3 1 2 4 Bahan praktik Seni lukis (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)
5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
3 1 2 5 Bahan praktik Olahraga (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)
5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM
3 1 2 6 Pengadaan Alat Pembelajaran Boga
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
3 1 2 7 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Ukir
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
3 1 2 8 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Barongan
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah - -
3 1 2 9 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 Ls 1,250,000 1,250,000 625,000 625,000 1,250,000 1,250,000
3 1 2 10 Pengadaan Alat Pembelajaran ICT
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM
Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan BOS
5 2 3 27 13
Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik
3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (LCC)
5 2 1 01 01 - Honor pembinaan lomba mata pelajaran
- (3 Orang x 6 Hari x Rp. 20.000) 18 Kali 20,000 360,000 360,000 360,000 360,000
5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran
- (3 Orang x Rp. 15.000) 3 Orang 15,000 45,000 45,000 45,000 45,000
5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran
- (3 Orang x Rp. 10.000) 3 Orang 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000
5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran / Transportasi
- (3 Pendamping x Rp. 20.000) 3 Orang 20,000 60,000 60,000 60,000 60,000
- (3 Peserta x Rp. 10.000) 3 Orang 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000
5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran
- (6 Orang x Rp. 20.000 x 1 Hari) 6 Orang 20,000 120,000 120,000 120,000 120,000
3 2 4 2 Lomba Mata Pelajaran (MAPSI)
5 2 1 01 01 - Honor pembinaan lomba mata pelajaran
- (3 Orang x 6 Hari x Rp. 20.000) 18 Kali 20,000 360,000 360,000 360,000 360,000
5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
- (3 Orang x Rp. 10.000) 3 Orang 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000
5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran
- (3 Orang x Rp. 7.000) 3 Orang 7,000 21,000 21,000 21,000 21,000
5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran / Transportasi
- (3 Pendamping x Rp. 25.000) 3 Orang 25,000 75,000 75,000 75,000 75,000
- (3 Peserta x Rp. 15.000) 3 Orang 15,000 45,000 45,000 45,000 45,000
5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran
- (6 Orang x Rp. 15.000 x 1 Hari) 6 Orang 15,000 90,000 90,000 90,000 90,000
3 2 5 Peningkatan Prestasi Bidang Non Akademik
3 2 5 1 Lomba Gerak Jalan
5 2 1 01 01 - Honor pembinaan lomba Gerak Jalan
- (2 Orang x 6 Hari x Rp. 20.000) 12 Kali 20,000 240,000 240,000 240,000 240,000
5 2 2 01 01 - Carter mobil Lomba mata pelajaran / Transportasi
- (6 Pendamping x Rp. 20.000) 6 Org 20,000 120,000 120,000 120,000 120,000
- (10 Peserta x Rp. 10.000) 10 Org 10,000 100,000 100,000 100,000 100,000
5 2 2 01 02 - Makan dan minum pelaksanaan lomba Gerak Jalan
- (16 Orang x Rp. 20.000 x 1 Hari) 16 Org 20,000 320,000 320,000 320,000 320,000
3 2 5 2 Lomba Estafet Tunas Kelapa
5 2 1 01 01 - Honor pembinaan lomba Estafet Tunas Kelapa
- (4 Orang x 2 Hari x Rp. 20.000) 8 Hari 20,000 160,000 160,000 160,000 160,000
5 2 2 01 01 - Carter mobil Lomba Estafet Tunas Kelapa
- (4 Pendamping x Rp. 20.000) 4 Org 20,000 80,000 80,000 80,000 80,000
- (20 Peserta x Rp. 15.000) 20 Org 15,000 300,000 300,000 300,000 300,000
5 2 2 01 02 - Makan dan minum pelaksanaan lomba Tunas Kelapa
- (24 Orang x Rp. 15.000 x 3 Hari) 72 Org 15,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000
3 2 5 2 Lomba HUT Pramuka
5 2 1 01 01 - Honor pembinaan lomba HUT Pramuka
- (4 Orang x 2 Hari x Rp. 20.000) 8 Org 20,000 160,000 160,000 160,000 160,000
5 2 2 01 01 - Carter mobil Lomba mata pelajaran / Transportasi
- (4 Pendamping x Rp. 20.000) 4 Org 20,000 80,000 80,000 80,000 80,000
- (20 Peserta x Rp. 15.000) 20 Org 15,000 300,000 300,000 300,000 300,000
5 2 2 01 02 - Makan dan minum pelaksanaan lomba HUT Pramuka
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
- (24 Orang x Rp. 15.000 x 3 Hari) 72 Org 15,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000
3 2 5 3 Lomba Pesta Siaga
A. Insentif guru/pembimbing/pembina/pelatih siswa dalam keg. lomba
- Insentif pembimbing Pesta Siaga
(15 Kali bimbingan x 5 Orang x 8.000) 75 Org 10,000 750,000 750,000 750,000 750,000
B. Biaya Konsumsi guru/pembimbing/pembina/pelatih siswa
dalam kegiatan lomba
- Konsumsi Pembimbing Persiapan lomba Pesta Siaga
(15 Kali bimbingan x 5 Orang x 3.500) 75 Kali 3,500 262,500 262,500 262,500 262,500
C. Transportasi Guru/Pembimbing/Pembina/Pelatih siswa
dalam kegiatan lomba
- Transport Guru dalam Lomba Pesta Siaga 6 Org 20,000 120,000 120,000 120,000 120,000
- Transport Siswa dalam Lomba Pesta Siaga 20 Org 10,000 200,000 200,000 200,000 200,000
D. Biaya Konsumsi Pelaksanaan Lomba
- Konsumsi Guru dan Siswa Lomba Pesta Siaga
(5 Orang Guru x 20 Siswa) 25 Dos 5,000 125,000 125,000 125,000 125,000
E. Biaya Perlengkapan Pramuka Pesta Siaga
- Seragam Pramuka (Rok) PI (10 x 40.000) 10 Anak 40,000 400,000 400,000 400,000 400,000
- Seragam Pramuka (Hem) PI (10 x 35.000) 10 Anak 35,000 350,000 350,000 350,000 350,000
- Seragam Pramuka (Celana) PA (10 x 50.000) 10 Anak 50,000 500,000 500,000 500,000 500,000
- Seragam Pramuka (Hem) PA (10 x 35.000) 10 Anak 35,000 350,000 350,000 350,000 350,000
- Bet Jawa Tengah 20 Anak 1,500 30,000 30,000 30,000 30,000
- Bet Blora 20 Anak 1,000 20,000 20,000 20,000 20,000
- Emblem Putri 20 Anak 5,000 100,000 100,000 100,000 100,000
- Ring Duk 20 Anak 300 6,000 6,000 6,000 6,000
- Peluit 20 Anak 1,250 25,000 25,000 25,000 25,000
- Tali Peluit/Komando 20 Anak 2,500 50,000 50,000 50,000 50,000
- Bendera Barong 20 Anak 1,500 30,000 30,000 30,000 30,000
- Tertonpan / Tetampan 20 Anak 6,000 120,000 120,000 120,000 120,000
- Tongkat 20 Anak 4,000 80,000 80,000 80,000 80,000
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
- Tali Pramuka 20 Anak 3,500 70,000 70,000 70,000 70,000
- Tas Pramuka 20 Anak 8,000 160,000 160,000 160,000 160,000
- Tali Sepatu Hitam 20 Anak 2,000 40,000 40,000 40,000 40,000
- Topi Siaga 20 Anak 5,000 100,000 100,000 100,000 100,000
- Pandu Dunia 20 Anak 100 2,000 2,000 2,000 2,000
- Tunas Kelapa 20 Anak 100 2,000 2,000 2,000 2,000
- Manggar 2 20 Anak 1,500 30,000 30,000 30,000 30,000
- Tanda Siaga 20 Anak 800 16,000 16,000 16,000 16,000
3 2 5 4 Lomba Atletik KID
5 2 1 01 01 - Honor pembinaan lomba Atletik KID
- (2 Orang x 3 Hari x Rp. 20.000) 6 Org 20,000 120,000 120,000 120,000 120,000
5 2 2 01 01 - Carter mobil Lomba mata pelajaran / Transportasi
- (2 Pendamping x Rp. 20.000) 2 Org 20,000 40,000 40,000 40,000 40,000
- (5 Peserta x Rp. 15.000) 5 Org 15,000 75,000 75,000 75,000 75,000
5 2 2 01 02 - Makan dan minum pelaksanaan lomba KID
- (7 Orang x Rp. 15.000 x 1 Hari) 7 Org 15,000 105,000 105,000 105,000 105,000
3 2 5 5 Lomba Kegiatan Tengah Semester
5 2 1 01 01 - Honor pembinaan lomba Kegiatan Tengah Semester
- (6 Orang x 1 Hari x Rp. 20.000) 6 Org 20,000 120,000 120,000 120,000 120,000
5 2 2 01 01 - Snack pelaksanaan lomba Kegiatan Tengah Semester
- (11 Orang x Rp. 5.000 x 3 Hari) 33 Org 5,000 165,000 165,000 165,000 165,000
Sub Jumlah : 15,936,000 4,702,625 2,336,000 5,026,875 ### - ### - ###
3 3 Program Kesiswaan
3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB)
5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB
Ketua 1 Org 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Sekretaris 1 Org 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
Anggota 8 Org 50,000 400,000 400,000 400,000 400,000
5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan -
5 2 1 03 01 Lembur panitia (10 orang x 3 hari) 30 Org 10,000 300,000 300,000 300,000 300,000
5 2 2 01 01 ATK 1 Ls 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
5 2 2 01 10 Belanja Dekorasi (Spanduk sekolah bebas pungutan) 1 Ls 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll 1 Ls 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300
5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi
(10 Orang x Rp. 20.000) 15 Org 20,000 300,000 300,000 300,000 300,000
5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB
(10 Orang x Rp. 5.000 x 6 Hari) 60 Org 5,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Sub Jumlah : 1,683,300 - - 1,683,300 - - 1,683,300 - 1,683,300
3 4 Program Ekstrakurikuler
3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka
5 2 1 01 01 Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka
- (4 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan) 160 Kali 15,000 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 2,400,000
5 2 1 01 01 Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka
- (4 orang x 4 pertemuan x 10 bulan) 160 Kali 25,000 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 4,000,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka -
3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Khadroh
5 2 1 01 01 Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler Khadroh
- (…... orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan)
5 2 1 01 01 Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler Khadroh
- (…... orang x 4 pertemuan x 10 bulan)
5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek Ekstra Kurikuler Kadhroh (Biaya Perawatan)
Sub Jumlah : 6,400,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ### - 6,400,000 - 6,400,000
JUMLAH : 3 25,999,300 6,302,625 3,936,000 8,310,175 ### - ### - ###
4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik
4 1 1 Pelatihan Komputer bagi guru
5 2 1 01 01 Honor narasumber (3 orang x 3 hari x 8 jpl)
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pelatihan
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
5 2 2 06 02 Penggandaan materi pelatihan (32 peserta x 10 lembar)
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum (42 orang x 3 hari)
4 1 2 Pembinaan Guru di gugus
4 1 2 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP
4 1 3 Honorarium Guru Tidak Tetap
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
(4 Orang x 12 Bulan) 12 Bln 1,075,000 12,900,000 3,225,000 3,225,000 3,225,000 3,225,000 12,900,000 12,900,000
Sub Jumlah : 12,900,000 3,225,000 3,225,000 3,225,000 ### ### - - ###
4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan
4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan
4 2 1 1 Pelatihan Komputer dasar bagi karyawan
5 2 1 01 01 Honor narasumber
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pelatihan
5 2 2 06 02 Penggandaan materi pelatihan
5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum
4 2 1 2 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS
4 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Sub Jumlah : - - - -
JUMLAH : 4 12,900,000 3,225,000 3,225,000 3,225,000 ### ### - - ###
5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
5 1 Bangunan gedung
5 1 1 Penambahan Daya dan jasa Listrik 1 Ls 200,000 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 200,000
5 2 3 25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik
5 1 2 Biaya pemeliharaan bangunan
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan (Pengecatan)
5 1 3 Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
5 1 4 Biaya perbaikan pintu dan jendela
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
5 1 5 Biaya perbaikan lantai
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
5 1 6 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
5 1 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 2 3 33 01 Belanja modal tralis
Sub Jumlah : 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - 200,000 200,000
5 2 Pengadaan dan Perawatan Meubelair
5 2 1 Biaya pemeliharaan mebelair
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
5 2 2 Pengadaan Meubelair
5 2 3 13 10 Belanja modal pengadaan meja kursi siswa
5 2 3 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah
5 2 3 1 Biaya Pemeliharaan jaringan internet
5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor
5 2 3 2 Biaya pemeliharaan komputer
5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 1 Ls 1,000,000 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000 1,000,000
5 2 3 3 Biaya pemeliharaan Alat laboratorium
5 2 2 18 03 Belanja perawatan alat laboratorium
5 2 3 4 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah
5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 1 Unit 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000
5 2 3 12 03 Belanja modal pengadaan printer dan ganti Catridge
5 2 3 16 03 Belanja modal pengadaan proyektor
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
Sub Jumlah : 5,200,000 4,450,000 250,000 250,000 250,000 - 1,000,000 ### 5,200,000
5 3 Lahan
5 3 1 Biaya sewa tanah sekolah
5 2 2 07 05 Belanja sewa tanah
Sub Jumlah : - - - -
5 4 Kebersihan dan Keindahan
5 4 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Ls 450,000 450,000 112,500 112,500 112,500 112,500 450,000 450,000
5 4 2 Pembangunan Taman Sekolah
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan
Sub Jumlah : 450,000 112,500 112,500 112,500 112,500 - 450,000 - 450,000
5 5 Ruang Perpustakaan
5 5 1 Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan 1 Ls 950,000 950,000 237,500 655,000 57,500 950,000 950,000
Sub Jumlah : 950,000 237,500 - 655,000 57,500 - 950,000 - 950,000
JUMLAH : 5 6,800,000 4,850,000 412,500 1,067,500 470,000 - 2,400,000 ### 6,800,000
6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN
6 1 Perencanaan Program
6 1 1 Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM)
5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM
Ketua
Sekretaris
Anggota
Honor Pemateri penyusunan Renja jangka menengah(RKJM) untuk pedoman
5 2 1 01 01
kegiatan sekolah standar nasional
5 2 2 01 01 ATK
5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKJM
5 2 2 11 02 Makan Minum Rapat kerja penyusunan RKJM
(10 orang x 2 hari x Rp. 25.000)
6 1 2 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
5 2 2 01 01 ATK 1 Ls 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000
5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS
- (3 Paket x Rp. 30.000) 3 Paket 25,000 75,000 75,000 75,000 75,000
5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS
- (10 Orang x Rp. 25.000 x 3 Hari) 30 Org 25,000 750,000 750,000 750,000 750,000
5 2 2 01 10 Dekorasi - - -
JUMLAH : 6 1,071,000 - - - ### - 1,071,000 - 1,071,000
7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor
- Isi Staples 1 Pak 75,000 75,000 18,750 18,750 37,500 75,000 75,000
- Kestas CD 2 Bh 28,000 56,000 14,000 14,000 28,000 56,000 56,000
- Gunting 2 Bh 12,500 25,000 6,250 6,250 12,500 25,000 25,000
- Staples B 2 Bh 25,000 50,000 12,500 12,500 25,000 50,000 50,000
- Lim 2 Bh 5,000 10,000 2,500 2,500 5,000 10,000 10,000
- Spidol 1 Pak 12,500 12,500 3,125 3,125 6,250 12,500 12,500
- Pulpen 4 Ls 15,000 60,000 15,000 15,000 30,000 60,000 60,000
- Kertas 70 Gr 7 Rim 37,000 259,000 64,750 64,750 129,500 259,000 259,000
- Lakban 2 Bh 8,000 16,000 4,000 4,000 8,000 16,000 16,000
- Brinder Klip B 2 Pak 20,000 40,000 10,000 10,000 20,000 40,000 40,000
- Brinder Klip K 2 Pak 7,500 15,000 3,750 3,750 7,500 15,000 15,000
- Isi Staples B 2 Pak 8,500 17,000 4,250 4,250 8,500 17,000 17,000
- Isi Staples K 2 Dos 7,500 15,000 3,750 3,750 7,500 15,000 15,000
- Buku Tulis 2 BH 5,000 10,000 2,500 2,500 5,000 10,000 10,000
- Stop Map 2 Pak 20,000 40,000 10,000 10,000 20,000 40,000 40,000
- Isolasi 2 Bh 7,000 14,000 3,500 3,500 7,000 14,000 14,000
- Solatif 2 Bh 62,000 124,000 31,000 31,000 62,000 124,000 124,000
- Tipe Ex 6 Bh 7,500 45,000 11,250 11,250 22,500 45,000 45,000
- Kapur 10 Dos 10,000 100,000 25,000 25,000 50,000 100,000 100,000
- Folio Bergaris 2 Rim 27,500 55,000 13,750 13,750 27,500 55,000 55,000
- Amplop Tanggung 1 Pak 10,000 10,000 2,500 2,500 5,000 10,000 10,000
- Amplop Besar 1 Pak 13,000 13,000 3,250 3,250 6,500 13,000 13,000
- Stabilo 2 BH 7,500 15,000 3,750 3,750 7,500 15,000 15,000
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll)
5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya
a. Materai : 3.000 40 Lmbr 3,000 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 120,000
b. Materai : 6.000 30 Lmbr 6,000 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 180,000 180,000
5 2 2 03 01 Belanja telephon
5 2 2 03 02 Belanja air
5 2 2 03 03 Belanja listrik 12 Bln 35,000 420,000 105,000 105,000 105,000 105,000 420,000 420,000
5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 12 Bln 30,000 360,000 90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 360,000
5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 12 Bln 52,000 624,000 156,000 156,000 156,000 156,000 624,000 624,000
5 2 2 05 01 Belanja pemeliharaan kendaraan roda dua
5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 2 2 06 01 Belanja cetak 12 Bln 125,000 1,500,000 375,000 375,000 375,000 375,000 1,500,000 1,500,000
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 12 Bln 75,000 900,000 225,000 225,000 225,000 225,000 900,000 900,000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12 Bln 150,000 1,800,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1,800,000 1,800,000
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 12 Bln 200,000 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 2,400,000
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Golongan IV
- Perjalanan Dinas Tk. Kecamatan (5 Orang) 10 Bln 50,000 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 500,000
- Perjalanan Dinas Tk. Kabupaten (5 Orang) 20 Bln 25,000 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 500,000
Golongan III
- Perjalanan Dinas Tk. Kecamatan 3 Bln 50,000 150,000 150,000 150,000 150,000
- Perjalanan Dinas Tk. Kabupaten 4 Bln 25,000 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 100,000
Golongan II
- Perjalanan Dinas Tk. Kecamatan (1 Orang)
- Perjalanan Dinas Tk. Kabupaten (1 Orang)
Sub Jumlah : 10,630,500 2,770,125 2,620,125 2,351,000 ### - ### - ###
7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana
5 2 1 01 03 Honorarium Penanggungjawab BOS 12 Bln 150,000 1,800,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1,800,000 1,800,000
5 2 1 01 04 Honorarium petugas arsip
5 2 1 01 03 Honorarium bendahara, pembantu bendahara
- Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 12 Bln 100,000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 1,200,000
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
- Transport dalam rangka mengambil dana BOS di Bank -
Sub Jumlah : 3,000,000 750,000 750,000 750,000 750,000 - 3,000,000 - 3,000,000
JUMLAH : 7 13,630,500 3,520,125 3,370,125 3,101,000 ### - ### - ###
8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN
8 1 Penyusunan Kisi-kisi
8 1 1 Ulangan Harian
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan harian 7 Org 25,000 175,000 43,750 43,750 43,750 43,750 175,000 175,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 1 Ls 150,000 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 150,000 150,000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan harian 10 Bulan 15,000 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 150,000 150,000
8 1 2 Ulangan Tengah Semester
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan tengah semester 7 Org 25,000 175,000 87,500 87,500 175,000 175,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan tengah semester 1 Ls 150,000 150,000 75,000 75,000 150,000 150,000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan tengah semester 2 Kali 25,000 50,000 25,000 25,000 50,000 50,000
8 1 3 Ulangan Akhir Semester
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester 7 Org 25,000 175,000 87,500 87,500 175,000 175,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 1 Ls 150,000 150,000 75,000 75,000 150,000 150,000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 2 Kali 25,000 50,000 25,000 25,000 50,000 50,000
8 1 4 Ujian Sekolah
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah 7 Org 25,000 175,000 175,000 175,000 175,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 1 Ls 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 1 Kali 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Sub Jumlah : 1,650,000 118,750 918,750 118,750 493,750 - 1,650,000 - 1,650,000
8 2 Penyusunan Soal
8 2 1 Ulangan Harian
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal ulangan harian 7 Org 25,000 175,000 43,750 43,750 43,750 43,750 175,000 175,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 1 Ls 75,000 75,000 18,750 18,750 18,750 18,750 75,000 75,000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal ulangan harian 10 Bulan 40,000 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 400,000
8 2 2 Ulangan Tengah Semester
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal ulangan tengah semester 7 Org 25,000 175,000 87,500 87,500 175,000 175,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester 1 Ls 100,000 100,000 50,000 50,000 100,000 100,000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal ulangan tengah semester 2 Kali 40,000 80,000 40,000 40,000 80,000 80,000
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
8 2 3 Ulangan Akhis Semester
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal ulangan akhir semester 7 Org 25,000 175,000 87,500 87,500 175,000 175,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester 1 Ls 100,000 100,000 50,000 50,000 100,000 100,000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal ulangan akhir semester 2 Kali 40,000 80,000 40,000 40,000 80,000 80,000
8 2 4 Ujian Sekolah
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal Ujian Sekolah 7 Org 25,000 175,000 87,500 87,500 175,000 175,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah 1 Ls 100,000 100,000 50,000 50,000 100,000 100,000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal Ujian Sekolah 1 Kali 40,000 40,000 20,000 20,000 40,000 40,000
Sub Jumlah : 1,675,000 162,500 675,000 162,500 675,000 - 1,675,000 - 1,675,000
8 3 Pelaksanaan Penilaian
8 3 1 Ulangan Harian
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan harian (6 Kelas x 12 Bulan) 72 Kelas 20,000 1,440,000 360,000 360,000 360,000 360,000 1,440,000 1,440,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian 6 Kls 25,000 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 150,000 150,000
5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian (116 Siswa x 12 Bulan) 1392 Ls 200 278,400 69,600 69,600 69,600 69,600 278,400 278,400
8 3 2 Ulangan Tengah Semester
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan tengah semester (6 Kelas x 2 Kali) 12 Org 10,000 120,000 60,000 60,000 120,000 120,000
5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa (6 Kelas x 2 Kali)
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester 6 Kls 25,000 150,000 75,000 75,000 150,000 150,000
5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester 1392 Ls 200 278,400 139,200 139,200 278,400 278,400
5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester (10 Dos x 2 Smt x 6 Hari) 120 Dos 20,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 2,400,000
8 3 3 Ulangan Akhir Semester
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan tengah semester (6 Kelas x 2 Kali) 12 Org 10,000 120,000 60,000 60,000 120,000 120,000
5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa (6 Kelas x 2 Kali) 12 Org 25,000 300,000 150,000 150,000 300,000 300,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester 1 Ls 100,000 100,000 50,000 50,000 100,000 100,000
5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester 1392 Ls 200 278,400 139,200 139,200 278,400 278,400
5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan Akhir semester (10 Dos x 2 Smt x 6 Hari) 120 Dos 20,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 2,400,000
8 3 4 Ujian Sekolah
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ujian sekolah 12 Org 10,000 120,000 60,000 60,000 120,000 120,000
5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ujian sekolah 1 Ls 92,000 92,000 46,000 46,000 92,000 92,000
5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ujian sekolah 16 Siswa 15,000 240,000 120,000 120,000 240,000 240,000
5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan Ujian Sekolah (10 Dos x 3 Hari) 30 Dos 25,000 750,000 375,000 375,000 750,000 750,000
SUMBER DANA PEMBAGIAN ALOKASI BELANJA
Harga
No.
No. Kode Uraian Vol Sat Satuan BOS PUSAT BOS PUSAT
Urut
(Rp)
Jumlah TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
8 3 5 Ujian Nasional
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ujian nasional 16 Siswa 20,000 320,000 320,000 320,000 320,000
5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan ujian nasional (10 Dos x 2 Kali x 3 Hari) 60 Dos 25,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Sub Jumlah : 11,037,200 2,287,100 4,141,500 467,100 ### - 11,037,200 - 11,037,200
8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian
8 4 1 Remidi
5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial (116 Siswa x 2 Semester) 232 Siswa 4,500 1,044,000 - 522,000 522,000 1,044,000 1,044,000
8 4 2 Pengayaan
5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan (116 Siswa x 2 Semester) 232 Siswa 4,500 1,044,000 209,400 246,625 275,975 312,000 1,044,000 1,044,000
Sub Jumlah : 2,088,000 209,400 246,625 797,975 834,000 - 2,088,000 - 2,088,000
JUMLAH : 8 16,450,200 2,777,750 5,981,875 1,546,325 ### - ### - ###
Total Penggunaan 88,000,000 ### ### ### ### ### ### ### ###
- - - -
Mengetahui, Menyetujui, Dibuat Oleh
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara BOS
LAS N O LASRIKIN, [Link]. KUSLAN, [Link]
NIP. 19600317 197911 1 001 NIP. 19610301 198304 1 002
700,000 700,000 -
700,000 700,000 -
6,399,000 6,399,000 -
7,799,000 7,799,000 -
1,430,000 1,430,000 -
480,000 480,000 -
480,000 480,000 -
480,000 480,000 -
480,000 480,000 -
3,350,000 3,350,000 -
1,980,000 1,980,000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,936,000 15,936,000 -
1,683,300 1,683,300 -
(6,400,000)
25,999,300 25,999,300 -
12,900,000 12,900,000 -
12,900,000 12,900,000 -
200,000 200,000 -
5,200,000 5,200,000 -
450,000 450,000 -
6,800,000 6,800,000 -
1,071,000 1,071,000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,630,500 10,630,500 -
3,000,000 3,000,000 -
13,630,500 13,630,500 -
1,650,000 1,650,000 -
1,675,000 1,675,000 -
11,037,200 11,037,200 -
1,044,000 1,044,000 -
1,044,000 1,044,000 -
2,088,000 2,088,000 -
16,450,200 16,450,200 -
88,000,000 88,000,000 -
Rp -
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
TAHUN AJARAN : 2014/2015
Nama Sekolah : SDN 2 ROWOBUNKUL Format BOS-K2
Alamat : JL. PERHUTANI, DK. TEMBANG, DS. ROWOBUNGKUL Diisi oleh Sekolah
Kecamatan : NGAWEN Dikirim ke TIM Manajemen BOS Kabupaten
Kabupaten : BLORA
Provinsi : JAWA TENGAH
Penggunaan Dana Per Sumber Dana
No.
No. Kode Uraian Jumlah BOS Bantuan Sumber
Urut Rutin
Pusat Provinsi Kab. Lain Pendapatan
1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
1 1 Kompetensi Lulusan
1 1 1 Penyusunan KKM 700,000 700,000
1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 700,000 700,000
1 1 3 Penajaman Materi UN 6,399,000 6,399,000
J U M LAH : 1 7,799,000 7,799,000
2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI
2 1 Dokumen Kurikulum
2 1 1 Pengembangan Buku KTSP 1,430,000 1,430,000
2 1 2 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 480,000 480,000
2 1 3 Penyusunan Program Tahunan 480,000 480,000
2 1 4 Penyusunan Program Semesteran 480,000 480,000
2 1 5 Pengembangan Sillabus 480,000 480,000
JUMLAH : 2 3,350,000 3,350,000
3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES
3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar
3 1 1 - Pengembangan RPP 1,980,000 1,980,000
Penggunaan Dana Per Sumber Dana
No.
No. Kode Uraian Jumlah BOS Bantuan Sumber
Urut Rutin
Pusat Provinsi Kab. Lain Pendapatan
3 1 2 - Pembuatan media pembelajaran berbasis IT
3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
3 2 1 - Pengadaan Sarana Penunjang KBM 15,936,000 15,936,000
3 3 Program Kesiswaan
3 3 1 - Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) 1,683,300 1,683,300
3 4 Program Ekstrakurikuler 6,400,000 6,400,000
JUMLAH : 3 25,999,300 25,999,300 - - - -
4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik
4 1 1 - Pelatihan Komputer bagi guru
4 1 2 - Pembinaan Guru di gugus
4 1 3 - Honorarium Guru Tidak Tetap 12,900,000 12,900,000
4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan
4 2 1 - Pembinaan Tenaga Ketatausahaan
4 2 2 - Honorarium Pegawai Tidak Tetap
JUMLAH : 4 12,900,000 12,900,000 - - - -
5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
5 1 Bangunan gedung
5 1 1 - Penambahan Daya dan jasa Listrik 200,000 200,000
5 1 2 - Biaya pemeliharaan bangunan - -
5 1 3 - Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit - -
5 1 4 - Biaya perbaikan pintu dan jendela
5 1 5 - Biaya perbaikan lantai
5 1 6 - Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC
5 1 7 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - -
Penggunaan Dana Per Sumber Dana
No.
No. Kode Uraian Jumlah BOS Bantuan Sumber
Urut Rutin
Pusat Provinsi Kab. Lain Pendapatan
5 2 Pengadaan dan Perawatan Meubelair
5 2 1 - Biaya pemeliharaan mebelair
5 2 2 - Pengadaan Meubelair
5 2 3 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah
5 2 3 1 - Biaya Pemeliharaan jaringan internet
5 2 3 2 - Biaya pemeliharaan komputer 1,000,000 1,000,000
5 2 3 3 - Biaya pemeliharaan Alat laboratorium - -
5 2 3 4 - Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah 4,200,000 4,200,000
5 3 Lahan
5 3 1 - Biaya sewa tanah sekolah
5 4 Kebersihan dan Keindahan
5 4 1 - Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 450,000 450,000
5 4 2 - Pembangunan Taman Sekolah
5 5 Ruang Perpustakaan
5 5 1 - Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan 950,000 950,000
JUMLAH : 5 6,800,000 6,800,000 - - - -
6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN
6 1 Perencanaan Program
6 1 1 - Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) - -
6 1 2 - Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) 1,071,000 1,071,000
JUMLAH : 6 1,071,000 1,071,000
7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 10,630,500 10,630,500
7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana 3,000,000 3,000,000
JUMLAH : 7 13,630,500 13,630,500
8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN
Penggunaan Dana Per Sumber Dana
No.
No. Kode Uraian Jumlah BOS Bantuan Sumber
Urut Rutin
Pusat Provinsi Kab. Lain Pendapatan
8 1 Penyusunan Kisi-kisi
8 1 1 - Ulangan Harian 475,000 475,000
8 1 2 - Ulangan Tengah Semester 375,000 375,000
8 1 3 - Ulangan Akhir Semester 375,000 375,000
8 1 4 - Ujian Sekolah 425,000 425,000
8 2 Penyusunan Soal
8 2 1 - Ulangan Harian 650,000 650,000
8 2 2 - Ulangan Tengah Semester 355,000 355,000
8 2 3 - Ulangan Akhis Semester 355,000 355,000
8 2 4 - Ujian Sekolah 315,000 315,000
8 3 Pelaksanaan Penilaian
8 3 1 - Ulangan Harian 1,868,400 1,868,400
8 3 2 - Ulangan Tengah Semester 2,948,400 2,948,400
8 3 3 - Ulangan Akhir Semester 3,198,400 3,198,400
8 3 4 - Ujian Sekolah 1,202,000 1,202,000
8 3 5 - Ujian Nasional 1,820,000 1,820,000
8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian
8 4 1 - Remidi 1,044,000 1,044,000
8 4 2 - Pengayaan 1,044,000 1,044,000
JUMLAH : 8 16,450,200 16,450,200 - - - -
Total Penggunaan 88,000,000 - 88,000,000 - - - -
170,400,000 ### 22,000,000 22,000,000 22,000,000
- 88,000,000 - -
### 66,000,000 (22,000,000) (22,000,000)
Mengetahui, Menyetujui, Dibuat Oleh
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara BOS
Penggunaan Dana Per Sumber Dana
No.
No. Kode Uraian Jumlah BOS Bantuan Sumber
Urut Rutin
Pusat Provinsi Kab. Lain Pendapatan
LAS N O LASRIKIN, [Link]. KUSLAN, [Link]
NIP. 19600317 197911 1 001 NIP. 19610301 198304 1 002
CATATAN PENELITIAN OLEH TIM KOREKSI REVISI
RKAS/APBS SDN 2 ROWOBUNGKUL KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN BLORA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
NOMOR JABATAN/NAMA/NIP CATATAN PENELITIAN TANGGAL PERSETUJUAN TANDA TANGAN
PENGAWAS TK/SD
1 Drs. SUMBITO 1
19610204 198012 1 002
PENGAWAS TK/SD
2 SUPRAYEKTI, [Link]. 2
19610901 197911 2 001
PENGAWAS TK/SD
3 BAMBANG PRIHANTORO, [Link]. 3
19640720 198806 1 001
PENGAWAS TK/SD
4 SUHARNO, [Link]. 4
19610427 198304 1 007
Mengetahui
Kepala UPTD TK/SD
Kecamatan Ngawen
BAMBANG SINUNG WIDOYOKO, [Link].
NIP. 19621102 198201 1 006
PERSETUJUAN KEPALA UPTD TK/SD KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN BLORA
TENTANG RKAS MENJADI KAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015
SDN 2 ROWOBUNGKUL
Nomor : 900/ /2015
I. Dasar 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
7. Peraturan Mendiknas No. 46 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat
Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran
8. Permendagri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Keuangan Daerah
9. Peraturan Bupati Blora Nomor : Tahun tentang Penyusunan APBD
10. Program Kerja Tahunan SDN 2 Rowobungkul Tahun Pelajaran 2014/2015
II. Memperhatikan = Pengesahan RKAS menjadi KAS Tahun Pelajaran 2014/2015
III. JUMLAH BIAYA YANG DIAJUKAN = Rp 95,799,000 Ngawen, Januari 2015
Kepala UPTD TK/SD
IV. JUMLAH BIAYA YANG DISETUJUI = Rp 95,799,000 Kecamatan Ngawen
I. BOS = Rp 88,000,000
II. Hibah/Bosda/Bos Prov = Rp 7,799,000
III. Rutin = Rp - BAMBANG SINUNG WIDOYOKO, [Link].
IV. Sumber Lainnya = Rp - NIP. 19621102 198201 1 006
Jumlah = Rp 95,799,000