Buku Kas Umum SMK Pijar Alam 2015
Buku Kas Umum SMK Pijar Alam 2015
1 2 3 5 1 2
2 Penerimaan Dana Bos Pusat Tahap Januari - Juni 2015 689,400,000
3 001/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Alat Musik Untuk Kegiatan Eskul 28,749,212
5 002/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian ATK 1,550,000
5 003/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian 2 buah Bola Fotsal 1,400,000
7 004/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian 5 Buah Buku Refernsi 1149 Siswa 143,625,000
9 005/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran 2 bual bola Volly 900,000
20 006/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Internet 2,500,000
21 007/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Listrik 800,000
22 007/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Alat dan Bahan Praktek TKJ 10,322,000
23 007/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Alat dan Bahan Praktek AKUNTANSI 4,769,000
24 007/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Alat dan Bahan Praktek TSM 15,983,000
27 011/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Tinta Printer Epson L110 400,000
28 012/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Aqua Galon 480,000
29 013/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian LKS Untuk Siswa 80,430,000
30 014/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Tenda pramuka 5,331,800
689,400,000 297,240,012 392,159,988
1 2 3 5 1 2
2 Saldo Bulan Lalu 358,733,988
4 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian alat Marawis untuk Kegiatan Ekstrakurikuler 834,000
5 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian ATK Untuk UTS 1,250,000
6 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pencetakan Sertifikat UJIKOM 1,785,000
6 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Fotocopy Soal UTS 672,000
7 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran pencetakan Buku Prakerin 4,000,000
7 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Perawatan Maintenance AC 700,000
7 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pembelian Kertas HVS 456,000
7 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pendaftaran Lomba Futsal 300,000
7 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pendaftaran Lomba Basket 300,000
10 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pemasangan CCTV 23,500,000
10 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pembuatan Website 1,500,000
11 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Aqua Galon 480,000
12 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pembelian Bahan Untuk LAB FISIKA 1,540,000
13 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pembelian Bahan Untuk LAB FISIKA 6,000,000
14 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran FC Soal US Untuk Kelas XII 680,000
16 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pencetakan Formulir PPDB 2015/2016 20,000,000
16 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pencetakan LJK UTS dan US 500,000
17 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pencetakan MAP PPDB 9,500,000
17 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Pintu Kamar Mandi Siswa 300,000
17 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Honor Tukang Perbaikan Pintu Kamar Mandi 100,000
18 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Internet 2,500,000
18 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Pembelian Net Volley 300,000
19 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Bola Volley 880,000
19 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Tinta Printer Epson l 210 800,000
20 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembayaran Listrik 800,000
25 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Peti Loncat Olah Raga 2,194,800
25 032/SMK2-YPAI/BOS/2015 Pembelian Tali Loncat Olah Raga 526,200
SALDO 358,733,988 82,398,000 276,335,988
1 2 3 5 1 2
1 Saldo Bulan Lalu 276,335,988
2 050/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Pencetakan Brosur PPDB 45,000,000
2 051/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Pembuatan Banner PPDB 5,530,788
6 052/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Pembelian Cat untuk Maintenance Sekolah 450,000
7 059/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Pembelian Pintu Kelas 400,000
8 060/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pemabayaran Tukang Perbaikan Pintu Kelas 100,000
9 061/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian 2 Bola Fotsal 1,400,000
10 062/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Galon 480,000
11 063/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Bak Loncat Olah Raga 3,263,000
13 063/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Alat Praktek TSM 8,848,000
14 064/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Allat praktek TKJ 7,946,000
15 065/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Alat Praktek AKUNTANSI 1,880,000
17 066/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Palan Tunggal Olah Raga 2,341,200
20 067/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian ATK 750,000
21 068/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Pembelian Alat Praktek LAB IPA 6,200,000
22 069/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Pembelian Alat Praktek LAB IPA 7,000,000
23 070/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Internet 2,500,000
25 071/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Listrik 800,000
27 072/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran 5 Set Komputer PC Lenovo 32,800,000
28 073/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran 5 Filling Cabinet V602 11,125,000
29 073/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran 5 Filling Cabinet V905 5,750,000
30 074/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran 6 Filling Cabinet V304 12,200,000
1 2 3 5 1 2
1 Saldo Bulan Lalu 86,804,000
3 083/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Internet 2,500,000
5 084/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembayaran Listrik 850,000
6 085/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Meja Sekolah 46,250,000
15 086/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian 2 buah fotsal 1,400,000
17 087/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Sampul Raport 14,150,000
18 088/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Aqua Galon 480,000
22 089/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Alat Praktek TSM 8,848,000
23 090/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Allat praktek TKJ 7,946,000
25 091/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembelian Alat Praktek AKUNTANSI 1,880,000
29 092/SMK2-YPAI/BOS/2014 Pembuatan laporan 2,500,000
86,804,000 86,804,000 0
No. [Link] Kas Tanggal Uraian Jumlah No. [Link] Kas Tanggal Uraian Jumlah
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Pembayaran Honor Guru Ekstrakurikuler
1 21/08/2013 Saldo Awal Bank 10,320,000 1 22/08/2013 1,500,000
Bulan Januari 2013
Pembayaran Alat Olahraga ( Terlampir )
22/08/2013 Bulan Januari 2013 300,000
Pembayaran Pembelian Alat Praktek Ak
22/08/2013 1,000,000
Bulan Februari ( Terlampir)
Pembayaran Penggadaan Soal MID Bulan
22/08/2013 1,000,000
Maret 2013
Pembayaran Penggadaan LJK MID Bulan
22/08/2013 Maret 495,000
Pembayaran Turnamen Futsal Bulan April
22/08/2013
2013 300,000
Pembayaran Penggadaan Buku Prakerin
22/08/2013 Bulan April 2013 2,500,000
Pembayaran Pembelian ATK Bulan Mei
22/08/2013
(Terlampir) 400,000
Pembayaran Pembelian Alat praktek TKJ
22/08/2013
Bulan Mei ( Terlampir) 2,825,000
JUMLAH 10,320,000
10,320,000 SALDO 0
TOTAL
10,320,000
Penerimaan Pengeluran
No. [Link] Kas Tanggal Uraian Jumlah No. [Link] Kas Tanggal Uraian Jumlah
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 01/09/2012 Saldo Awal Bank Rp.22.047.000 1 02/09/2012 Pembayaran Pembelian ATK Rp. 950.000
04/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Rp. 978.800
04/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek AK Rp. 1.350.800
06/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Rp. 306.000
08/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Rp. 207.000
08/09/2012 Pembayaran Pembelian Lampu Sinbad Rp. 998.000
10/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Listrik Rp. 965.000
18/09/2012 Pembayaran Pengadaan LJK Rp. 1.500.000
18/09/2012 Pembayaran [Link] Rp. 2.651.250
20/09/2012 Pembayaran Pembelian Bahan Praktik Rp. 362.500
22/09/2012 Pembayaran [Link] Rapat Rp. 250.950
22/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek AK Rp. 1.157.700
22/09/2012 Pembayaran Pembelian ATK Rp. 550.000
24/09/2012 Pembayaran Pembelian Bahan Praktik Rp. 1.500.000
24/09/2012 Pembayaran Pembelian Bahan Ektrakulikuler Rp. 410.000
25/09/2012 Pembayaran Pembelian Modul Rp. 1.346.000
26/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKJ Rp. 1.245.000
27/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Rp. 1.150.000
27/09/2012 Pembayaran Kegiatan Ekstrakulikuler Rp. 205.000
27/09/2012 Pembayaran Listrik Rp. 800.000
28/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Rp. 204.000
28/09/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKJ Rp. 2.829.800
28/09/2012 Pembuatan Dan [Link] Rp. 130.000
JUMLAH Rp.22.047.000
SALDO -
TOTAL
Rp.22.047.000 Rp. 22.047.000
Penerimaan Pengeluran
[Link] [Link]
No. Tanggal Uraian Jumlah No. Tanggal Uraian Jumlah
Kas Kas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Oktober 2010 Tidak ada penerimaan Nihil Tidak ada pengeluaran Nihil
Nihil Nihil
Nihil Nihil
Nihil Nihil
Nihil
Nihil SALDO
TOTAL
Nihil
Penerimaan Pengeluran
[Link] [Link]
No. Tanggal Uraian Jumlah No. Tanggal Uraian Jumlah
Kas Kas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 November 2010 Tidak ada penerimaan Nihil Tidak ada pengeluaran Nihil
Nihil Nihil
Nihil Nihil
Nihil Nihil
Nihil
Nihil SALDO
TOTAL
Nihil
Penerimaan Pengeluran
[Link] [Link]
No. Tanggal Uraian Jumlah No. Tanggal Uraian Jumlah
Kas Kas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Desember 2010 Tidak ada penerimaan Nihil Tidak ada pengeluaran Nihil
Nihil Nihil
Nihil Nihil
Nihil Nihil
Nihil
Nihil SALDO
TOTAL
Nihil
PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 6/4/2012 Diterima Transfer Dana R-BOS Rp.60.600.000 1 6/4/2012 Pembayaran Biaya Cetak Lembar Kerja Kas [Link] Bulan Januari (Terlampir) Rp. 840.000
2 6/5/2012 Pembayaran Pembelian Aqua Galon Bulan Januari (Terlampir) Rp. 240.000
3 6/5/2012 Pembayaran Pembelian ATK Program Akuntansi Bulan Januari (Terlampir) Rp. 400.000
4 6/5/2012 Pembayaran Pembelian Bahan Praktek Akuntansi Bulan Januari (Terlampir) Rp. 940.000
5 6/5/2012 Pembayaran Pembelian Bahan Praktek Teknik Otomotif Bulan Januari (Terlampir) Rp. 939.000
6 6/6/2012 Pembayaran Biaya Cetak LJK Siswa Bulan Januari ( Terlampir ) Rp. 960.000
7 6/6/2012 Pembayaran Penggandaan Lembar Kerja Praktek IPA (Terlampir) Rp. 325.800
8 6/6/2012 Pembayaran Biaya Turnamen Futsal Bulan ( Januari ) Rp. 300.000
9 6/6/2012 Pembayaran Pembelian Tinta Printer Laser Jet 1600 Bulan Februari ( Terlampir ) Rp. 302.500
10 6/7/2012 Pembayaran Pembelian Star Volt 3000 Bulan Februari (Telampir ) Rp. 960.500
11 6/7/2012 Pembayaran penggandaan Soal Ulangan Harian Bulan Februari (Terlampir) Rp. 906.000
12 6/7/2012 Pembayaran Pembelian Bahan Praktek Bengkel Otomotif Bula Februari ( Terlampir ) Rp. 976.000
13 6/7/2012 Pembayaran Penggandaan Fc. Modul Bahasa Indonesia Bulan Februari ( Terlampir ) Rp. 958.000
14 6/7/2012 Pembayaran Penggandaan Fc. Modul Bahasa Inggris Bulan Februari ( Terlampir ) Rp. 980.000
15 6/8/2012 Pembayaran Penggandaan Fc. Modul Matematika Bulan Februari ( Terlampir ) Rp. 450.000
16 6/8/2012 Pembayaran Pembelian Bahan Praktek TKJ ( Terlampir ) Rp. 980.000
17 6/8/2012 Pembayaran Penggandaan Soal Mid Semester Bulan Maret ( Terlampir ) Rp. 850.000
18 6/9/2012 Pembayaran Biaya Cetak LJK Mid Semester Bulan Maret ( Terlampir ) Rp. 480.000
PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 21 6/9/2012 Pembayaran Aqua Galon Bulan Maret (Terlampir) Rp. 240.000
22 6/10/2012 Pembayaran Pembelian jaring Net Bulan Maret (Terlampir) Rp. 200.000
23 6/10/2012 Pembayaran Pembelian Bola Futsal Bulan Maret (Terlampir) Rp. 600.000
24 6/10/2012 Pembayaran Festival Band Tingkat SMK Bulan Maret (Terlampir) Rp. 250.000
25 6/10/2012 Pembayaran Pembelian Alat Marawis Bulan Maret (Terlampir) Rp. 450.000
33 6/11/2012 Pembayaran Pembelian Bahan Praktek Otomotif Bulan April ( Terlampir ) Rp.1.276.000
34 6/12/2012 Pembayaran Penggandaan Soal Praktek Bulan April ( Terlampir ) Rp. 950.000
35 6/13/2012 Pembayaran Pembelian Kotak P3K,Obat Bulan April ( Terlampir ) Rp. 500.000
36 6/14/2012 Pembayaran Pembelian Timbangan Berat Badan Bulan April( Terlampir ) Rp. 145.000
37 6/14/2012 Penggandaan Pembelian Atribut Paskibraka Bulan April ( Terlampir ) Rp. 500.000
38 6/14/2012 Pembayaran Pembelian Bola Volley Bulan April ( Terlampir ) Rp. 300.000
39 6/15/2012 Pembayaran Pembelian Bola Basket Bulan April ( Terlampir ) Rp. 600.000
40 6/15/2012 Pembayaran Biaya Cetak Foto Bulan April ( Terlampir ) Rp. 483.000
BUKU KAS UMUM
PENGELOLAAN DANA SUBSIDI PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
SMK PIJAR ALAM
No Tanggal Uraian No. Bukti Pajak (Rp) Bank Kas (Rp) No Tanggal Uraian Jumlah ( Rp )
1 6/1/2012 Saldo Rp.152.500 1 6/30/2012 Honor Pembuatan Laporan Rp. 152.500
No Nama Panitia Jabatan Dalam Dinas Jabatan Dalam Panitia Jumlah Yang Diterima Tanda Tangan
1 Drs .Sapto Agus Prasetyawan Kepala Sekolah Penanggung Jawab Rp. 40.000 1
PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 7/2/2012 Saldo diBank Rp.15.177.200 1 7/2/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek Bengkel (Terlampir) Rp.2.510.000
2 7/2/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKJ (Terlampir) Rp. 110.000
3 7/3/2012 Pembayaran Pembelian ATK Bulan Juli (Terlampir) Rp. 173.000
4 7/4/2012 Pembayaran Pengadaan Fc. Modul Bulan Juli (Terlampir) Rp. 186.800
5 7/10/2012 Pembayaran Pembelian Aqua Galon Bulan Juli (Terlampir) Rp. 176.600
6 7/13/2012 Pembayaran Pembelian Tinta Printer bulan Juli (Terlampir) Rp.1.000.000
7 7/20/2012 Pembayaran Alat Marawis ( Terlampir ) Rp. 500.000
8 8/2/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Bulan Agustus ( Terlampir ) Rp. 456.500
9 8/3/2012 Pembayaran Kegiatan Osis ( Terlampir ) Rp. 620.000
10 8/6/2012 Pembayaran penggandaan Fc. Modul (Terlampir) Rp. 34.000
11 8/6/2012 Pembayaran Aqua Galon ( Terlampir ) Rp. 24.000
12 8/8/2012 Pembayaran Pembelian Alat Prkatek TKJ (Terlampir) Rp.5.966.800
13 8/8/2012 Pembayaran Pembelian ATK Bulan Agustus Rp. 63.000
14 8/28/2012 Pembayaran Cetak Ljk (Telampir ) Rp. 105.500
PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 23 10/2/2012 Pembayaran Pembelian Tinta Printer (Terlampir) Rp. 100.000
PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 7/1/2012 Saldo diBank Rp.15.177.200 1 7/2/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek Bengkel (Terlampir) Rp.2.510.000
2 7/2/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKJ (Terlampir) Rp. 110.000
3 7/3/2012 Pembayaran Pembelian ATK Bulan Juli (Terlampir) Rp. 173.000
4 7/4/2012 Pembayaran Pengadaan Fc. Modul Bulan Juli (Terlampir) Rp. 186.800
5 7/10/2012 Pembayaran Pembelian Peralatan TKR Bulan Juli (Terlampir) Rp. 176.600
6 7/13/2012 Pembayaran Pembelian Tinta Printer bulan Juli (Terlampir) Rp.1.000.000
7 7/20/2012 Pembayaran Alat Marawis ( Terlampir ) Rp. 500.000
Jumlah Rp. 4.656.400
Total Saldo Rp.10.520.800
Jumlah Akhir Rp.10.520.800
PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 8/1/2012 Saldo diBank Rp.10.520.800 1 8/2/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Bulan Agustus ( Terlampir ) Rp. 456.500
2 8/3/2012 Pembayaran Kegiatan Osis ( Terlampir ) Rp. 620.000
3 8/6/2012 Pembayaran penggandaan Fc. Modul (Terlampir) Rp. 34.000
4 8/6/2012 Pembayaran Peralatan TKJ ( Terlampir ) Rp. 24.000
5 8/8/2012 Pembayaran Pembelian Alat Prkatek TKJ (Terlampir) Rp.5.966.800
6 8/8/2012 Pembayaran Pembelian ATK Bulan Agustus Rp. 63.000
7 8/28/2012 Pembayaran Cetak Ljk (Telampir ) Rp. 105.500
Jumlah Rp. 7.269.800
Total Saldo Rp.3.251.000
Jumlah Akhir Rp.3.251.000
PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 9/1/2012 Saldo diBank Rp.3.251.000 1 9/2/2012 Penggandaan Pembelian Peralatan Akuntansi ( Terlampir ) Rp. 74.000
2 9/21/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR( Terlampir ) Rp. 107.500
3 9/21/2012 Pembayaran Pembelian ATK Bulan September ( Terlampir ) Rp. 160.000
4 9/24/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKJ ( Terlampir ) Rp. 56.000
5 9/27/2012 Pembayaran Fc. Modul ( Terlampir ) Rp. 6.500
Jumlah Rp. 404.000
Total Saldo Rp. 2.847.000
Jumlah Akhir Rp. 2.847.000
PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 10/1/2012 Saldo diBank Rp.2.847.000 1 10/1/2012 Pembayaran Penggandaan [Link] Bulan Oktober ( Terlampir ) Rp. 267.800
2 10/1/2012 Pembayaran Peralatan TKJ (Terlampir) Rp. 358.000
3 10/2/2012 Pembayaran Peralatan Akuntansi Bulan Oktober (Terlampir) Rp. 129.600
4 10/2/2012 Pembayaran Pembelian Tinta Printer (Terlampir) Rp. 100.000
5 10/19/2012 Pembayaran Peralatan TKR (Terlampir) Rp. 110.000
Jumlah Rp. 965.400
Total Saldo Rp.1.881.600
Jumlah Akhir Rp.1.881.600
PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 11/1/2012 Saldo diBank Rp.1.881.600 1 11/9/2012 Pembayaran Pembelian ATK Bulan November (Terlampir) Rp. 25.500
2 11/11/2012 Pembayaran Fc. Modul ( Terlampir ) Rp. 21.100
3 11/13/2012 Pembayaran Pembelian Tinta Printer(Terlampir) Rp. 557.500
4 11/21/2012 Pembayaran Pembelian Alat Praktek TKR Rp. 277.000
5 11/27/2012 Pembayaran Peralatan Akuntansi ( Terlampir ) Rp. 12.000
Jumlah Rp. 893.100
Total Saldo Rp.988.500
Jumlah Akhir Rp.988.500
PENERIMAAN PENGELUARAN
No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp ) No Tanggal Uraian No. Bukti Jumlah ( Rp )
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 12/2/2012 Saldo diBank Rp.988.500 1 12/2/2012 Pembayaran [Link] Bulan Desember (Telampir ) Rp. 20.400
2 12/2/2012 Pembayaran Peralatan TKJ ( Terlampir ) Rp. 71.200
3 12/21/2012 Pembayaran Kegiatan Osis (Terlampir) Rp. 200.000
4 12/22/2012 Pembayaran Honpr Guru Paduan Suara(Terlampir) Rp. 500.000
5 12/25/2012 Pembayaran Pembuatan Laporan ( Terlampir ) Rp. 196.900
Jumlah Rp. 988.500
Total Saldo Rp. -
Jumlah Akhir Rp. -