REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG T.A. 2026
Periode 01 Januari 2026 s/d. 30 Juni 2026
PAGU REALISASI SISA
KODE
URAIAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN %
REKENING
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
SEKRETARIAT DAERAH [Link],00 [Link],00 [Link],00 48,05
LINGKUP ASDA I [Link],00 [Link],00 [Link],00 30,61
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
[Link] [Link],00 [Link],00 [Link],00 30,61
RAKYAT
BAGIAN PEMERINTAHAN [Link],00 526.855.700,00 [Link],00 29,46
[Link].01 Administrasi Tata Pemerintahan [Link],00 464.180.200,00 897.240.200,00 34,10
[Link].01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 230.956.400,00 76.445.000,00 154.511.400,00 33,10
[Link].01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 470.997.400,00 174.292.000,00 296.705.400,00 37,00
[Link].01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 659.466.600,00 213.443.200,00 446.023.400,00 32,37
[Link].04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 426.885.900,00 62.675.500,00 364.210.400,00 14,68
[Link].04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 252.751.600,00 62.675.500,00 190.076.100,00 24,80
[Link].04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 174.134.300,00 0,00 174.134.300,00 0,00
BAGIAN KESRA [Link],00 [Link],00 [Link],00 25,56
[Link].02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat [Link],00 [Link],00 [Link],00 25,56
[Link].02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual [Link],00 [Link],00 [Link],00 25,36
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
[Link].02.0002 22.530.000,00 0,00 22.530.000,00 0,00
Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
[Link].02.0003 431.890.000,00 0,00 431.890.000,00 0,00
Kesejahteraan Masyarakat
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-
[Link].02.0004 385.000.000,00 231.000.000,00 154.000.000,00 60,00
Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
Periode 01 Januari 2026 s/d. 30 Juni 2026
PAGU REALISASI SISA
KODE
URAIAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN %
REKENING
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
[Link].02.0006 13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 0,00
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang
BAGIAN HUKUMBerkualitas dan Berdaya Saing [Link],00 802.939.100,00 543.624.800,00 59,63
[Link].03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum [Link],00 802.939.100,00 543.624.800,00 59,63
[Link].03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 245.538.000,00 99.547.500,00 145.990.500,00 40,54
[Link].03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 782.164.400,00 563.600.000,00 218.564.400,00 72,06
[Link].03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 318.861.500,00 139.791.600,00 179.069.900,00 43,84
LINGKUP ASDA II [Link],00 490.744.440,00 [Link],00 19,34
[Link] PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN [Link],00 490.744.440,00 [Link],00 19,34
BAGIAN PEREKONOMIAN [Link],00 361.751.640,00 981.599.160,00 26,93
[Link].01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [Link],00 361.751.640,00 981.599.160,00 26,93
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
[Link].01.0001 421.587.200,00 122.773.500,00 298.813.700,00 29,12
Pengelolaan BUMD dan BLUD
[Link].01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 391.755.000,00 179.115.000,00 212.640.000,00 45,72
[Link].01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 371.728.800,00 39.843.140,00 331.885.660,00 10,72
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim
[Link].01.0006 158.279.800,00 20.020.000,00 138.259.800,00 12,65
Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
BAGIAN ADPEM 608.438.600,00 35.206.200,00 573.232.400,00 5,79
[Link].02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 608.438.600,00 35.206.200,00 573.232.400,00 5,79
[Link].02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 47.049.600,00 15.910.000,00 31.139.600,00 33,82
[Link].02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 74.000.000,00 14.350.000,00 59.650.000,00 19,39
[Link].02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 487.389.000,00 4.946.200,00 482.442.800,00 1,01
Periode 01 Januari 2026 s/d. 30 Juni 2026
PAGU REALISASI SISA
KODE
URAIAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN %
REKENING
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
BAGIAN PBJ 585.041.000,00 93.786.600,00 491.254.400,00 16,03
[Link].03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 585.041.000,00 93.786.600,00 491.254.400,00 16,03
[Link].03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 203.368.000,00 51.195.000,00 152.173.000,00 25,17
[Link].03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 206.100.600,00 8.151.600,00 197.949.000,00 3,96
[Link].03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 175.572.400,00 34.440.000,00 141.132.400,00 19,62
LINGKUP ASDA III [Link],00 [Link],00 [Link],00 53,04
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
[Link] [Link],00 [Link],00 [Link],00 53,04
KABUPATEN/KOTA
BAGIAN UMUM [Link],00 [Link],00 [Link],00 54,28
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
[Link].01 394.959.400,00 109.675.600,00 285.283.800,00 27,77
Daerah
[Link].01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 114.717.200,00 60.141.000,00 54.576.200,00 52,43
[Link].01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 11.278.600,00 0,00 11.278.600,00 0,00
[Link].01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 11.258.200,00 0,00 11.258.200,00 0,00
[Link].01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 11.258.200,00 0,00 11.258.200,00 0,00
[Link].01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 11.258.200,00 0,00 11.258.200,00 0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
[Link].01.0006 155.805.800,00 49.534.600,00 106.271.200,00 31,79
Realisasi Kinerja SKPD
[Link].01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.383.200,00 0,00 79.383.200,00 0,00
[Link].02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah [Link],00 [Link],00 [Link],00 57,58
[Link].02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [Link],00 [Link],00 [Link],00 58,10
[Link].02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 150.866.400,00 64.755.000,00 86.111.400,00 42,92
Periode 01 Januari 2026 s/d. 30 Juni 2026
PAGU REALISASI SISA
KODE
URAIAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN %
REKENING
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
[Link].02.0007 441.366.000,00 174.394.800,00 266.971.200,00 39,51
Semesteran SKPD
[Link].03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 42.485.600,00 10.036.400,00 32.449.200,00 23,62
[Link].03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 42.485.600,00 10.036.400,00 32.449.200,00 23,62
[Link].05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 311.080.200,00 21.534.000,00 289.546.200,00 6,92
[Link].05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 52.000.000,00 21.534.000,00 30.466.000,00 41,41
[Link].05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 51.080.000,00 0,00 51.080.000,00 0,00
[Link].05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 208.000.200,00 0,00 208.000.200,00 0,00
[Link].06 Administrasi Umum Perangkat Daerah [Link],00 [Link],00 [Link],00 51,01
[Link].06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 217.370.400,00 134.239.000,00 83.131.400,00 61,76
[Link].06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.331.252,00 74.136.775,00 76.194.477,00 49,32
[Link].06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 405.068.500,00 185.522.010,00 219.546.490,00 45,80
[Link].06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Link],00 [Link],00 [Link],00 55,99
[Link].06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 275.125.500,00 147.435.300,00 127.690.200,00 53,59
[Link].06.0007 Penyediaan Bahan/Material 53.426.200,00 15.018.800,00 38.407.400,00 28,11
[Link].06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 509.544.000,00 105.246.500,00 404.297.500,00 20,66
[Link].06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 703.878.000,00 345.619.773,00 358.258.227,00 49,10
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
[Link].07 [Link],00 [Link],00 [Link],00 65,82
Daerah
[Link].07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 756.762.000,00 703.569.398,00 53.192.602,00 92,97
[Link].07.0005 Pengadaan Mebel 406.853.200,00 32.181.120,00 374.672.080,00 7,91
[Link].07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 573.652.400,00 481.412.300,00 92.240.100,00 83,92
[Link].07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 513.520.000,00 511.000.000,00 2.520.000,00 99,51
Periode 01 Januari 2026 s/d. 30 Juni 2026
PAGU REALISASI SISA
KODE
URAIAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN %
REKENING
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
[Link].07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 973.610.800,00 394.020.000,00 579.590.800,00 40,47
[Link].08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [Link],00 [Link],00 [Link],00 54,66
[Link].08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 50,00
[Link].08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 804.000.000,00 355.302.817,00 448.697.183,00 44,19
[Link].08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Link],00 831.084.500,00 357.765.000,00 69,91
[Link].08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Link],00 [Link],00 [Link],00 53,39
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
[Link].09 [Link],00 [Link],00 [Link],00 56,10
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
[Link].09.0001 [Link],00 [Link],00 [Link],00 52,12
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
[Link].09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 188.879.500,00 100.841.300,00 88.038.200,00 53,39
[Link].09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Link],00 [Link],00 57.667.700,00 94,99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
[Link].09.0010 [Link],00 432.198.000,00 941.344.000,00 31,47
Bangunan Lainnya
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil
[Link].11 [Link],00 831.022.830,00 [Link],00 29,02
Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
[Link].11.0001 [Link],00 363.122.830,00 [Link],00 18,49
Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan
[Link].11.0002 255.610.000,00 167.900.000,00 87.710.000,00 65,69
Wakil Kepala Daerah
[Link].11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil
[Link].11.0004 600.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 50,00
Kepala Daerah
BAGIAN ORGANISASI 665.451.068,00 178.000.800,00 487.450.268,00 26,75
Periode 01 Januari 2026 s/d. 30 Juni 2026
PAGU REALISASI SISA
KODE
URAIAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN %
REKENING
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
[Link].13 Penataan Organisasi 665.451.068,00 178.000.800,00 487.450.268,00 26,75
[Link].13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 178.523.668,00 61.293.400,00 117.230.268,00 34,33
[Link].13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 108.611.600,00 20.560.000,00 88.051.600,00 18,93
[Link].13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 116.904.000,00 25.655.600,00 91.248.400,00 21,95
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan
[Link].13.0004 130.237.000,00 21.115.000,00 109.122.000,00 16,21
Tata Laksana
[Link].13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 131.174.800,00 49.376.800,00 81.798.000,00 37,64
BAGIAN PROKOPIM [Link],00 941.850.090,00 [Link],00 36,68
[Link].14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan [Link],00 941.850.090,00 [Link],00 36,68
[Link].14.0001 Fasilitasi Keprotokolan 670.424.000,00 184.022.090,00 486.401.910,00 27,45
[Link].14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 868.003.000,00 303.912.000,00 564.091.000,00 35,01
[Link].14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan [Link],00 453.916.000,00 575.477.700,00 44,10
JUMLAH [Link],00 [Link],00 [Link],00 48,05