0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
0 tayangan6 halaman

REKAP 2

Dokumen ini adalah rekapitulasi realisasi anggaran belanja Sekretariat Daerah Kota Serang untuk periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Total pagu anggaran adalah Rp 64.202.975.853,00 dengan realisasi sebesar Rp 30.852.604.033,00 dan sisa anggaran Rp 33.350.371.820,00, menunjukkan persentase realisasi sebesar 48,05%. Terdapat rincian anggaran untuk berbagai program dan bagian, dengan tingkat realisasi yang bervariasi di setiap kategori.

Diunggah oleh

sopyanudin
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd
0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
0 tayangan6 halaman

REKAP 2

Dokumen ini adalah rekapitulasi realisasi anggaran belanja Sekretariat Daerah Kota Serang untuk periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Total pagu anggaran adalah Rp 64.202.975.853,00 dengan realisasi sebesar Rp 30.852.604.033,00 dan sisa anggaran Rp 33.350.371.820,00, menunjukkan persentase realisasi sebesar 48,05%. Terdapat rincian anggaran untuk berbagai program dan bagian, dengan tingkat realisasi yang bervariasi di setiap kategori.

Diunggah oleh

sopyanudin
Hak Cipta
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online di Scribd

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG T.A. 2026


Periode 01 Januari 2026 s/d. 30 Juni 2026

PAGU REALISASI SISA


KODE
URAIAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN %
REKENING
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6

SEKRETARIAT DAERAH [Link],00 [Link],00 [Link],00 48,05

LINGKUP ASDA I [Link],00 [Link],00 [Link],00 30,61


PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
[Link] [Link],00 [Link],00 [Link],00 30,61
RAKYAT
BAGIAN PEMERINTAHAN [Link],00 526.855.700,00 [Link],00 29,46

[Link].01 Administrasi Tata Pemerintahan [Link],00 464.180.200,00 897.240.200,00 34,10


[Link].01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 230.956.400,00 76.445.000,00 154.511.400,00 33,10
[Link].01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 470.997.400,00 174.292.000,00 296.705.400,00 37,00
[Link].01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 659.466.600,00 213.443.200,00 446.023.400,00 32,37
[Link].04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 426.885.900,00 62.675.500,00 364.210.400,00 14,68
[Link].04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 252.751.600,00 62.675.500,00 190.076.100,00 24,80
[Link].04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 174.134.300,00 0,00 174.134.300,00 0,00
BAGIAN KESRA [Link],00 [Link],00 [Link],00 25,56

[Link].02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat [Link],00 [Link],00 [Link],00 25,56


[Link].02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual [Link],00 [Link],00 [Link],00 25,36
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
[Link].02.0002 22.530.000,00 0,00 22.530.000,00 0,00
Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
[Link].02.0003 431.890.000,00 0,00 431.890.000,00 0,00
Kesejahteraan Masyarakat
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-
[Link].02.0004 385.000.000,00 231.000.000,00 154.000.000,00 60,00
Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
Periode 01 Januari 2026 s/d. 30 Juni 2026

PAGU REALISASI SISA


KODE
URAIAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN %
REKENING
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan
[Link].02.0006 13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 0,00
Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang
BAGIAN HUKUMBerkualitas dan Berdaya Saing [Link],00 802.939.100,00 543.624.800,00 59,63

[Link].03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum [Link],00 802.939.100,00 543.624.800,00 59,63


[Link].03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 245.538.000,00 99.547.500,00 145.990.500,00 40,54
[Link].03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 782.164.400,00 563.600.000,00 218.564.400,00 72,06
[Link].03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 318.861.500,00 139.791.600,00 179.069.900,00 43,84
LINGKUP ASDA II [Link],00 490.744.440,00 [Link],00 19,34

[Link] PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN [Link],00 490.744.440,00 [Link],00 19,34

BAGIAN PEREKONOMIAN [Link],00 361.751.640,00 981.599.160,00 26,93

[Link].01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian [Link],00 361.751.640,00 981.599.160,00 26,93


Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
[Link].01.0001 421.587.200,00 122.773.500,00 298.813.700,00 29,12
Pengelolaan BUMD dan BLUD
[Link].01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 391.755.000,00 179.115.000,00 212.640.000,00 45,72
[Link].01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 371.728.800,00 39.843.140,00 331.885.660,00 10,72
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim
[Link].01.0006 158.279.800,00 20.020.000,00 138.259.800,00 12,65
Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
BAGIAN ADPEM 608.438.600,00 35.206.200,00 573.232.400,00 5,79

[Link].02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 608.438.600,00 35.206.200,00 573.232.400,00 5,79


[Link].02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 47.049.600,00 15.910.000,00 31.139.600,00 33,82
[Link].02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 74.000.000,00 14.350.000,00 59.650.000,00 19,39
[Link].02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 487.389.000,00 4.946.200,00 482.442.800,00 1,01
Periode 01 Januari 2026 s/d. 30 Juni 2026

PAGU REALISASI SISA


KODE
URAIAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN %
REKENING
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6
BAGIAN PBJ 585.041.000,00 93.786.600,00 491.254.400,00 16,03

[Link].03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 585.041.000,00 93.786.600,00 491.254.400,00 16,03
[Link].03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 203.368.000,00 51.195.000,00 152.173.000,00 25,17
[Link].03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 206.100.600,00 8.151.600,00 197.949.000,00 3,96
[Link].03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 175.572.400,00 34.440.000,00 141.132.400,00 19,62
LINGKUP ASDA III [Link],00 [Link],00 [Link],00 53,04
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
[Link] [Link],00 [Link],00 [Link],00 53,04
KABUPATEN/KOTA
BAGIAN UMUM [Link],00 [Link],00 [Link],00 54,28
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
[Link].01 394.959.400,00 109.675.600,00 285.283.800,00 27,77
Daerah
[Link].01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 114.717.200,00 60.141.000,00 54.576.200,00 52,43
[Link].01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 11.278.600,00 0,00 11.278.600,00 0,00
[Link].01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 11.258.200,00 0,00 11.258.200,00 0,00
[Link].01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 11.258.200,00 0,00 11.258.200,00 0,00
[Link].01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 11.258.200,00 0,00 11.258.200,00 0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
[Link].01.0006 155.805.800,00 49.534.600,00 106.271.200,00 31,79
Realisasi Kinerja SKPD
[Link].01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.383.200,00 0,00 79.383.200,00 0,00
[Link].02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah [Link],00 [Link],00 [Link],00 57,58
[Link].02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [Link],00 [Link],00 [Link],00 58,10
[Link].02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 150.866.400,00 64.755.000,00 86.111.400,00 42,92
Periode 01 Januari 2026 s/d. 30 Juni 2026

PAGU REALISASI SISA


KODE
URAIAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN %
REKENING
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
[Link].02.0007 441.366.000,00 174.394.800,00 266.971.200,00 39,51
Semesteran SKPD
[Link].03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 42.485.600,00 10.036.400,00 32.449.200,00 23,62
[Link].03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 42.485.600,00 10.036.400,00 32.449.200,00 23,62
[Link].05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 311.080.200,00 21.534.000,00 289.546.200,00 6,92
[Link].05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 52.000.000,00 21.534.000,00 30.466.000,00 41,41
[Link].05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 51.080.000,00 0,00 51.080.000,00 0,00
[Link].05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 208.000.200,00 0,00 208.000.200,00 0,00
[Link].06 Administrasi Umum Perangkat Daerah [Link],00 [Link],00 [Link],00 51,01
[Link].06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 217.370.400,00 134.239.000,00 83.131.400,00 61,76
[Link].06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.331.252,00 74.136.775,00 76.194.477,00 49,32
[Link].06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 405.068.500,00 185.522.010,00 219.546.490,00 45,80
[Link].06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor [Link],00 [Link],00 [Link],00 55,99
[Link].06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 275.125.500,00 147.435.300,00 127.690.200,00 53,59
[Link].06.0007 Penyediaan Bahan/Material 53.426.200,00 15.018.800,00 38.407.400,00 28,11
[Link].06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 509.544.000,00 105.246.500,00 404.297.500,00 20,66
[Link].06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 703.878.000,00 345.619.773,00 358.258.227,00 49,10
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
[Link].07 [Link],00 [Link],00 [Link],00 65,82
Daerah
[Link].07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 756.762.000,00 703.569.398,00 53.192.602,00 92,97
[Link].07.0005 Pengadaan Mebel 406.853.200,00 32.181.120,00 374.672.080,00 7,91
[Link].07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 573.652.400,00 481.412.300,00 92.240.100,00 83,92
[Link].07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 513.520.000,00 511.000.000,00 2.520.000,00 99,51
Periode 01 Januari 2026 s/d. 30 Juni 2026

PAGU REALISASI SISA


KODE
URAIAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN %
REKENING
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6

[Link].07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 973.610.800,00 394.020.000,00 579.590.800,00 40,47

[Link].08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [Link],00 [Link],00 [Link],00 54,66
[Link].08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 50,00
[Link].08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 804.000.000,00 355.302.817,00 448.697.183,00 44,19
[Link].08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [Link],00 831.084.500,00 357.765.000,00 69,91
[Link].08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Link],00 [Link],00 [Link],00 53,39
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
[Link].09 [Link],00 [Link],00 [Link],00 56,10
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
[Link].09.0001 [Link],00 [Link],00 [Link],00 52,12
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
[Link].09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 188.879.500,00 100.841.300,00 88.038.200,00 53,39

[Link].09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [Link],00 [Link],00 57.667.700,00 94,99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
[Link].09.0010 [Link],00 432.198.000,00 941.344.000,00 31,47
Bangunan Lainnya
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil
[Link].11 [Link],00 831.022.830,00 [Link],00 29,02
Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
[Link].11.0001 [Link],00 363.122.830,00 [Link],00 18,49
Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan
[Link].11.0002 255.610.000,00 167.900.000,00 87.710.000,00 65,69
Wakil Kepala Daerah
[Link].11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil
[Link].11.0004 600.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 50,00
Kepala Daerah
BAGIAN ORGANISASI 665.451.068,00 178.000.800,00 487.450.268,00 26,75
Periode 01 Januari 2026 s/d. 30 Juni 2026

PAGU REALISASI SISA


KODE
URAIAN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN %
REKENING
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6
[Link].13 Penataan Organisasi 665.451.068,00 178.000.800,00 487.450.268,00 26,75
[Link].13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 178.523.668,00 61.293.400,00 117.230.268,00 34,33
[Link].13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 108.611.600,00 20.560.000,00 88.051.600,00 18,93
[Link].13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 116.904.000,00 25.655.600,00 91.248.400,00 21,95
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan
[Link].13.0004 130.237.000,00 21.115.000,00 109.122.000,00 16,21
Tata Laksana
[Link].13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 131.174.800,00 49.376.800,00 81.798.000,00 37,64
BAGIAN PROKOPIM [Link],00 941.850.090,00 [Link],00 36,68

[Link].14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan [Link],00 941.850.090,00 [Link],00 36,68
[Link].14.0001 Fasilitasi Keprotokolan 670.424.000,00 184.022.090,00 486.401.910,00 27,45
[Link].14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 868.003.000,00 303.912.000,00 564.091.000,00 35,01
[Link].14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan [Link],00 453.916.000,00 575.477.700,00 44,10

JUMLAH [Link],00 [Link],00 [Link],00 48,05

Anda mungkin juga menyukai