INVOICE
No. Invoice : [Link] TOTAL AMOUNT
ID Pelanggan : SUB202511200601ITN
Tanggal Invoice : 01 Maret 2026 Rp. 216,450
Jatuh Tempo : 10 Maret 2026
BILL TO :
MUH ZUHRI
Sawo Jajar III, RT 001 RW 001, Kel. Sawo Jajar, Kec. Kotabumi Utara
Nama Paket / Keterangan Total
UP TO (15 Mbps) 195,000
PPN (11%): 21,450
Total : 216,450
Segera lakukan pembayaran sebelum tanggal JATUH TEMPO dan sesuai dengan jumlah nominal.
Untuk pembayaran transfer dapat dilakukan melalui :
- Transfer ke rek BRI
No VA : 15169-38791
- Transfer ke rek MANDIRI
No VA : 89084-38791
- Transfer ke rek BCA
No VA : 15345-00000-38791
Untuk pembayaran via gerai, dapat dibayarkan ke :
- INDOMARET, ALFAMART, ALFAMIDI, DAN TOKOPEDIA
NO ID PELANGGAN : SUB202511200601ITN
- Untuk pembayaran (QRIS, DANA, OVO dan cek status pembayaran) dapat melalui Link Pembayaran
[Link]
Authorized Signer
Nur Inayah
Administrative Manager
PT. INDONESIA TRANS NETWORK
Jl. Kimaja ( Ruko Kimaja Icon) Sepang Jaya, Labuhan Ratu,Bandar Lampung.
Phone: 0721 - 5607161, Email: helpdesk@[Link]