BUKU KAS UMUM
Periode : Juli 2025
Nama Madrasah : MTSS AL BASHIRAH Format BOS K-2
NSM : 121273710047
Kecamatan :- Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten / Kota : KOTA MAKASSAR
Provinsi : Sulawesi Selatan Disimpan di Madrasah
No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)
1 Senin,30 - - Saldo Awal Rp 0 Rp 0 Rp 0
Jun 2025
00:00:00
2 Jumat,11 INV/PENDAPATAN/AP 001/04/2025 Penerimaan APBN BOS TRIWULAN 2, Kas: Rp 67.650.000 Rp 0 Rp 67.650.000
Jul 2025 BN_BOS_TRIWULAN_ Rekening Bank, No Rekening:
09:48:53 2/REKENING_BANK/2 498501000005563, An: MTSS AL
025/2 BASHIRAH, BANK RAKYAT INDONESIA
3 Jumat,11 INV/PINDAH-BUKU/AP 001/04/2025 Penerimaan Pindah Buku APBN BOS Rp 67.650.000 Rp 0 Rp 135.300.000
Jul 2025 BN_BOS_TRIWULAN_ TRIWULAN 2, Kas: tunai
09:48:55 2/REKENING_BANK/2
025/2
4 Jumat,11 INV/PINDAH-BUKU/AP 001/04/2025 Pengeluaran Pindah Buku APBN BOS Rp 0 Rp 67.650.000 Rp 67.650.000
Jul 2025 BN_BOS_TRIWULAN_ TRIWULAN 2, Kas: rekening_bank, No
09:48:55 2/REKENING_BANK/2 Rekening: 498501000005563, An: MTSS AL
025/2 BASHIRAH, BANK RAKYAT INDONESIA
5 Senin,14 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Rp 0 Rp 16.000.000 Rp 51.650.000
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA Qty: 20.0000000, @ 800000.00
00:00:00 N_2/TUNAI/2025/28 (6.2.56-Penyediaan Media Pendidikan)
6 Senin,14 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Rp 0 Rp 16.000.000 Rp 35.650.000
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA Qty: 20.0000000, @ 800000.00
08:00:00 N_2/TUNAI/2025/21 (6.2.58-Penyediaan Media dan sumber
pembelajaran)
7 Senin,14 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ Rp 0 Rp 503.000 Rp 35.147.000
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA 503000.00
08:00:00 N_2/TUNAI/2025/25 (3.2.4-Praktikum)
No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)
8 Senin,14 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ Rp 0 Rp 503.000 Rp 34.644.000
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA 503000.00
08:00:00 N_2/TUNAI/2025/26 (3.2.4-Praktikum)
9 Senin,14 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Listrik Token, Qty: 1.0000000, @ Rp 0 Rp 503.000 Rp 34.141.000
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA 503000.00
08:00:00 N_2/TUNAI/2025/27 (3.2.4-Praktikum)
10 Senin,14 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Internet Prabayar, Qty: Rp 0 Rp 448.920 Rp 33.692.080
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA 1.0000000, @ 448920.00
08:00:00 N_2/TUNAI/2025/22 (6.3.35-Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas
Internet)
11 Senin,14 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Internet Prabayar, Qty: Rp 0 Rp 448.920 Rp 33.243.160
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA 1.0000000, @ 448920.00
08:00:00 N_2/TUNAI/2025/23 (6.3.35-Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas
Internet)
12 Senin,14 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Internet Prabayar, Qty: Rp 0 Rp 448.920 Rp 32.794.240
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA 1.0000000, @ 448920.00
08:00:00 N_2/TUNAI/2025/24 (6.3.35-Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas
Internet)
13 Senin,14 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Biaya Pendaftaran, Qty: Rp 0 Rp 200.000 Rp 32.594.240
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA 1.0000000, @ 200000.00
08:00:00 N_2/TUNAI/2025/31 (3.2.7-Bimbingan Pelajaran oleh Guru)
14 Senin,14 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Tempat sampah, Qty: Rp 0 Rp 1.507.800 Rp 31.086.440
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA 2.0000000, @ 753900.00
08:00:00 N_2/TUNAI/2025/30 (6.2.3-Penyediaan Sarana dan Prasarana
Perpustakaan termasuk perpustakaan digital)
15 Senin,14 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: Rp 0 Rp 300.000 Rp 30.786.440
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA 3.0000000, @ 100000.00
08:00:00 N_2/TUNAI/2025/36 (7.1.7-Pembuatan Program Kerja madrasah)
16 Senin,14 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Biaya Pendaftaran, Qty: Rp 0 Rp 300.000 Rp 30.486.440
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA 2.0000000, @ 150000.00
08:00:00 N_2/TUNAI/2025/34 (2.2.12-Pengembangan RPP)
17 Senin,14 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Banner, Qty: 2.0000000, @ Rp 0 Rp 31.440 Rp 30.455.000
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA 15720.00
08:00:00 N_2/TUNAI/2025/35 (2.1.2-Penyusunan Program Tahunan)
No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)
18 Senin,14 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1.0000000, @ Rp 0 Rp 55.000 Rp 30.400.000
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA 55000.00
08:00:00 N_2/TUNAI/2025/37 (2.1.10-Penyusunan Program Kesiswaan)
19 Senin,14 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Rp 0 Rp 16.000.000 Rp 14.400.000
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA Qty: 20.0000000, @ 800000.00
08:00:00 N_2/TUNAI/2025/29 (3.2.5-Workshop Media Pembelajaran)
20 Kamis,17 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Laptop, Qty: 1.0000000, @ Rp 0 Rp 6.700.000 Rp 7.700.000
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA 6700000.00
08:00:00 N_2/TUNAI/2025/32 (2.1.9-Penyusunan Program Ekstrakurikuler)
21 Kamis,17 INV/PENGELUARAN/A 001/04/2025 Pembayaran Tablet Android, Qty: 1.0000000, Rp 0 Rp 7.700.000 Rp 0
Jul 2025 PBN_BOS_TRIWULA @ 7700000.00
08:00:00 N_2/TUNAI/2025/33 (7.4.7-Penyediaan sarana publikasi
madrasah)
Mengetahui Kamis, 16 Oktober 2025
Kepala Madrasah Bendahara Madrasah
( [Link] ) (.................)