RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN AJARAN : 2014/2015
: SD Negeri sekali
: Jl.
:
:
: Jawa Tengah
Nama Sekolah
Alamat
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
A. PENGGUNAAN
SUMBER DANA
No.
Urut
No. Kode
BOS PUSAT
Uraian
Jumlah
1
1
1
5
5
1
5
5
1
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
5
1
2
3
1
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
01 01
11 02
01 01
11 02
01 01
1 01 01
1 01 01
1 01 01
2 01 01
2 06 01
2 06 02
2 11 02
2 11 02
2
2
2
5
1
1
2
1
1
01 01
PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
Kompetensi Lulusan
Penyusunan KKM
ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada
orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang)
Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada
orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2)
Penajaman Materi UN
Transpot tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN
Ketua (1 orang x 4 bulan) x Rp100.000
Sekretaris (1 orang x 4 bulan) x Rp 75.000
Anggota ( 7 orang x 4 bulan) x Rp 50.000
Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) x Rp 20.000
Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 4 kali try out) x Rp100.000
Korektor tryout sekolah 1 x 4 x 3 mapel x Rp 50.000
ATK
kegiatan
try out
4x
Biaya
Cetak, scan,
analisis
tryout di Kabupaten dan Provinsi (35 siswa x 4 x
2.000)
Penggandaan Soal Tryout sekolah 4 x 35 x 800
Biaya Makan Minum Snack rapat (10 orang panitia x Rp 20.000)
Biaya Makan, minum snack pengawas 4 x 4x 3hr x 3
Sub total per Triwulan
PENGEMBANGAN STANDAR ISI
Dokumen Kurikulum
Pengembangan Buku KTSP
Transpot tim pelaksana kegiatan pengembangan Kurikulum, Silabus dan KKM
Ketua x Rp 100.000
Tw. 1
BOS PROVINSI
Tw. 2
Tw. 3
Tw. 4
Jumlah
9,556,000
500,000
200,000
###
###
300,000
600,000
###
###
400,000
300,000
1,600,000
2,400,000
1,200,000
600,000
400,000
280,000
336,000
200,000
240,000
1,600,000
###
###
###
###
###
###
###
1,600,000
1,925,000
100,000
###
###
###
800,000
###
4,256,000
3,700,000
500,000
200,000
300,000
600,000
400,000
300,000
1,600,000
2,400,000
1,200,000
600,000
400,000
280,000
336,000
200,000
240,000
9,556,000
100,000
Belanja
Pegawai
5
5
5
2
5
5
2
5
5
2
5
5
2
5
5
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2
2
4
2
2
5
2
2
01 05
01 01
06 02
01 01
11 02
01 01
11 02
01 01
11 02
01 01
11 02
3
3
3
5
1
1
2
1
2
01 01
06 02
5
3
3
5
3
3
5
3
5
3
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
11 02
27 13
5
5
3
3
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
1
2
2
06 01
06 01
1
2
2
2
3
2
3
3
01 01
8
20 09
9
20 09
1
01 01
01 01
06 02
Sekretaris x Rp 75.000
Anggota ( 8 orang x Rp 50.000)
Transpot Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP
ATK kegiatan pengembangan KTSP
Penggandaan dokumen I Kurikulum SD 10 Buku
Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal
pelajaran (94 orang x 3 hari)
Penyusunan Program Tahunan
ATK kegiatan penyusunan program tahunan
Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan 10 orang x 3 hari
x5
Penyusunan Program Semesteran
ATK kegiatan penyusunan program semesteran
BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran 10 orang x 3
hari x5
Pengembangan Sillabus
ATK kegiatan pengembangan Silabus
Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus 10 orang x 3 hari x5
Sub total per Triwulan
PENGEMBANGAN STANDAR PROSES
Perencanaan Proses Belajar Mengajar
Pengembangan RPP
ATK kegiatan pengembangan RPP 10 Guru
Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai
permendiknas no. 41 Tahun 2007 10 Gr x 94 RPP x 200x 6 kls
Biaya Minum Snack pengembangan RPP
Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
Pengadaan Sarana Penunjang KBM
ATK KBM
Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR)
Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis
Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga
Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
Pengadaan buku pendukung KBM
Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah
kekurangan BOS Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu
buku
Pengadaan Buku TPGS 149 x 15.000
Pengadaan Buku Bahasa Jawa 222 x 5.000
Peningkatan Prestasi Bidang Akademik
Lomba Mata Pelajaran OSN
Transpot pembinaan lomba mata pelajaran 4 orang
ATK pembinaan lomba mata pelajaran OSN
Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran OSN
75,000
400,000
300,000
200,000
50,000
###
###
###
###
###
100,000
100,000
###
###
50,000
150,000
###
###
50,000
150,000
###
###
50,000
150,000
###
###
1,925,000
75,000
400,000
300,000
200,000
50,000
100,000
100,000
50,000
150,000
50,000
150,000
50,000
150,000
-
282,000
282,000
###
1,500,000
1,500,000
###
33,880,000
500,000
###
1,128,000
500,000
282,000
###
6,000,000
1,500,000
300,000
###
2,000,000
500,000
500,000
500,000
###
1,200,000
300,000
300,000
300,000
###
2,235,000
1,110,000
800,000
100,000
800,000
###
###
25,000
200,000
25,000
200,000
###
25,000
200,000
###
###
1,925,000
500,000
1,128,000
500,000
6,000,000
300,000
2,000,000
-
1,200,000
2,235,000
1,110,000
800,000
100,000
800,000
5
5
3
3
5
5
5
5
3
3
5
5
3
5
5
2
2
3
3
2
2
2
08 01
11 02
1
1
01 01
2
2
2
4
4
2
2
5
2
2
5
2
2
2
1
1
2
2
1
2
3
06 02
11 02
11 02
01 01
01 01
01 01
02 06
4
4
4
4
5
1
1
1
2
2
2
1
1
05 03
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3
3
02 04
02 01
13 10
1
Carter mobil Lomba mata pelajaran OSN
Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran OSN
Program Kesiswaan
Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB)
Transpot tim pelaksana kegiatan PPDB
Ketua
Sekretaris
Anggota (8 orang)
Penggandaan formulir dll
Biaya makan dan minum rapat koordinasi (8 orang x 2 hari)x 10.000
Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (8 orang x 6 hari) x 10.000
Program Ekstrakurikuler
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka
Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (4 orang x 2 JPL x 21
ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga
Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4
pertemuan x 10 bulan)
Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band
Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 12 x 300.000
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Tari
Transpot pemateri kegiatan Tari 12 x 200.000
Pelaksanaan Tambahan Pelajaran
Transpot pemateri kegiatan tambahan pelajaran 6 x 4x 10 blnx15.000
Pelaksanaan Kegiatan Jamran
Transpot Kegiatan Jamran 2 regu Pa dan Pi
1,680,000
800,000
420,000
200,000
420,000
200,000
420,000
200,000
###
###
400,000
400,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
###
###
1,200,000
100,000
75,000
400,000
160,000
480,000
1,680,000
800,000
400,000
400,000
3,600,000
900,000
900,000
900,000
###
3,600,000
2,400,000
600,000
600,000
600,000
###
2,400,000
3,600,000
900,000
900,000
900,000
###
3,600,000
1,200,000
###
100,000
75,000
400,000
###
###
###
160,000
480,000
###
###
1,912,000
###
1,912,000
10,154,000
9,372,000
8,327,000
1,200,000
300,000
300,000
300,000
Sub total per Triwulan
13,900,000
PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Bangunan gedung
Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC
2,000,000
Upah/ongkos tenaga
3,000,000
Belanja bahan baku bangunan
Pengadaan Meubelair
2,500,000
Belanja modal pengadaan meja kursi siswa 10 stel
Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah
Biaya Pemeliharaan jaringan internet
300,000
300,000
300,000
Sub total per Triwulan
PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Peningkatan kompetensi Pendidik
Pembinaan Guru di gugus
Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
Belanja Bimbingan Teknis KKG 10 x 12 x 10.000
6,027,000
33,880,000
1,200,000
###
###
###
###
300,000
1,200,000
1,200,000
2,000,000
3,000,000
2,500,000
-
18 01
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
4
2
5
5
2
3
2
3
2
3
3
3
3
2
18
3
18
4
12
12
16
1
2
2
2
1
2
01
03
02
03
03
01 05
02 01
18 04
6
5
5
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
500,000
500,000
1,000,000
500,000
500,000
800,000
600,000
01
01
01
03
03
03
03
05
06
06
11
11
Sub total per Triwulan
PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
Belanja alat tulis kantor
Belanja alat listrik (lampu pijar dll)
Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja telephon
Belanja air
Belanja listrik
Belanja surat kabar/majalah
Belanja bahan bakar gas
Belanja cetak
Belanja penggandaan
Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12 x 2000 x 24 x 12
Belanja makanan dan minuman rapat 12 x 15.000 x 12
01
03
04
01
02
03
05
03
01
02
01
02
500,000
###
###
150,000
150,000
2,000,000
01 01
11 02
01 01
7
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Biaya pemeliharaan komputer
Belanja pemeliharaan peralatan kantor
Biaya pemeliharaan Alat laboratorium
Belanja perawatan alat laboratorium
Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah
Belanja modal pengadaan komputer/PC
Belanja modal pengadaan printer
Belanja modal pengadaan proyektor
Kebersihan dan Keindahan
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Pembangunan Taman Sekolah
Belanja bahan baku bangunan
Ruang Perpustakaan
Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan
2,000,000
Sub total per Triwulan
2,725,000
PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN
Perencanaan Program
Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan
Transpot tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM
1,200,000
Ketua Kegiatan supervisi dan evaluasi
1,200,000
Sekretaris Kegiatan sosial masyarakat
Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)
100,000
ATK
225,000
Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS 225
6
6
6
5
Belanja pemeliharaan peralatan kantor
150,000
###
###
1,150,000
1,950,000
10,150,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
600,000
600,000
650,000
###
###
###
###
925,000
600,000
39,132,000
500,000
200,000
100,000
2,400,000
1,260,000
100,000
500,000
1,000,000
6,912,000
2,160,000
###
###
###
600,000
315,000
25,000
125,000
250,000
1,728,000
540,000
600,000
315,000
25,000
125,000
250,000
1,728,000
540,000
600,000
315,000
25,000
125,000
250,000
1,728,000
540,000
###
###
###
###
###
###
###
2,000,000
1,000,000
800,000
600,000
2,000,000
13,900,000
1,200,000
1,200,000
100,000
225,000
2,725,000
500,000
200,000
100,000
2,400,000
1,260,000
100,000
500,000
1,000,000
6,912,000
2,160,000
5
7
5
2
1
2
2
2
1
7
5
1
2
3
1
15 01
02 02
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Honorarium Guru Tidak Tetap
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 Gwb
02 02
Honorarium Pegawai Tidak Tetap
Honorarium Pegawai Honorer Kependidikan
8
8
8
5
8
5
8
5
8
5
8
8
5
8
5
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
3
1
4
1
1
2
2
2
01 01
01 01
01 01
01 01
06 02
06 02
Sub total per Triwulan
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN
Penyusunan Kisi-kisi
Ulangan Harian
Kegiatan Ulangan Harian 6 kls x4 tema x50.000 x 12
Ulangan Tengah Semester
Kegiatan Ulangan Tengah semester 222 x 7.000 x 2
Ulangan Akhis Semester
Kegiatan Ulangan Akhir semester 222 x 7.000 x 2
Ujian Sekolah
Kegiatan Ujian Sekolah35 x 150.000
Tindak Lanjut Hasil Penilaian
Remidi
Foto Copy Soal Remidial 6 kls x 4 tema x 1000 x12
Pengayaan
Foto Copy Soal pengayaan 6 kls x 4 tema x 1000 x12
Sub total per Triwulan
Total Penggunaan
21,600,000
5,400,000
5,400,000
5,400,000
###
21,600,000
2,400,000
600,000
600,000
600,000
###
2,400,000
9,583,000
9,683,000
10,283,000
14,400,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
3,108,000
1,554,000
9,583,000
26,442,000
3,108,000
###
1,554,000
1,554,000
1,554,000
5,250,000
###
288,000
72,000
72,000
72,000
###
288,000
72,000
72,000
72,000
###
128,760,000
5,298,000
30,935,000
5,298,000
27,203,000
5,298,000
39,214,000
10,548,000
31,408,000
21,600,000
2,400,000
39,132,000
14,400,000
3,108,000
3,108,000
5,250,000
288,000
288,000
26,442,000
128,760,000
24,000,000
Tim Penyusun RKAS Tahun Pelajaran 2014/2015
No.
Nama
1
2
3
4
5
Mengetahui
Ketua Komite SD NEGERI 1 .
..
Jabatan dlm Dinas
Kepala Sekolah
Guru
Guru
Guru
Guru
..., 16 Juni 2014
Kepala SD NEGERI 1 Sulursari
NIP. ..
Tanda Ta
1
3
5
30,935,000
27,203,000
39,214,000
31,408,000
Belanja
Barang & jasa
500,000
200,000
300,000
600,000
400,000
300,000
1,600,000
2,400,000
1,200,000
600,000
400,000
280,000
336,000
200,000
240,000
100,000
Belanja
Modal
Jumlah
500,000
200,000
300,000
600,000
400,000
300,000
1,600,000
2,400,000
1,200,000
600,000
400,000
280,000
336,000
200,000
240,000
100,000
75,000
400,000
300,000
200,000
50,000
100,000
100,000
50,000
150,000
50,000
150,000
50,000
150,000
500,000
75,000
400,000
300,000
200,000
50,000
100,000
100,000
50,000
150,000
50,000
150,000
50,000
150,000
500,000
1,128,000
500,000
6,000,000
300,000
2,000,000
-
1,128,000
500,000
6,000,000
300,000
2,000,000
-
1,200,000
2,235,000
1,200,000
2,235,000
1,110,000
800,000
100,000
800,000
1,110,000
800,000
100,000
800,000
1,200,000
100,000
75,000
400,000
160,000
480,000
1,680,000
800,000
400,000
400,000
3,600,000
2,400,000
3,600,000
1,912,000
1,200,000
2,000,000
3,000,000
2,500,000
-
1,200,000
100,000
75,000
400,000
160,000
480,000
1,680,000
800,000
400,000
400,000
3,600,000
2,400,000
3,600,000
1,912,000
1,200,000
2,000,000
3,000,000
2,500,000
-
2,000,000
2,000,000
1,000,000
-
1,000,000
800,000
600,000
2,000,000
1,200,000
1,200,000
100,000
225,000
500,000
200,000
100,000
2,400,000
1,260,000
100,000
500,000
1,000,000
6,912,000
2,160,000
800,000
600,000
2,000,000
1,200,000
1,200,000
100,000
225,000
500,000
200,000
100,000
2,400,000
1,260,000
100,000
500,000
1,000,000
6,912,000
2,160,000
21,600,000
2,400,000
14,400,000
3,108,000
3,108,000
5,250,000
288,000
288,000
14,400,000
3,108,000
3,108,000
5,250,000
288,000
288,000
102,850,000
1,910,000
Tanda Tangan
2
4
128,760,000
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA
TAHUN AJARAN : ....................
Nama Sekolah
Alamat
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
:
:
:
:
:
..............................
..............................
..............................
Blora
Jawa Tengah
PENERIMAAN
No.
Urut
I
II
III
No.
Kode
1
2
3
3.1
3.2
3.3
Uraian
Jumlah
SISA TAHUN LALU
PENDAPATAN RUTIN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
BOS Pusat
BOS Provinsi
BOS Kabupaten
IV
4
4.1
4.2
4.3
4.4
BANTUAN
Dana Dekonsentrasi
Dana Tugas Pembantuan
Dana Alokasi Khusus
Hibah
5
5.1
5.2
5.3
SUMBER PENDAPATAN LAINNYA
.............
.............
.............
Jumlah Penerimaan
Mengetahui,
Ketua Komite Sekolah
Menyetujui,
Kepala Sekolah
.......................................
.......................................
NB:
UNTUK SEKOLAH SWASTA DI TAMBAH KETUA YAYASAN
PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
N AJARAN : ............................
No.
Kode
1
2
3
4
5
6
7
8
......................
Uraian
Jumlah
PROGRAM SEKOLAH
Pengembangan Potensi Lulusan
Pengembangan Standar Isi
Pengembangan Standar Proses
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
Pengembangan Standar Pengelolaan
Pengembangan Standar Pembiayaan
Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
Bendahara
.......................................
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kab/Kota
Provinsi
Triwulan
Sumber Dana
:
:
:
:
:
:
SDN 1
..
..
..
.
.
No
No
Uru
Kode
t
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
Uraian
JUMLAH
(dalam Rp)
TRIWULAN
II
III
Sisa Kas BOS Bulan Juni 2014
PROGRAM SEKOLAH
Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan
Pemenuhan Standar Isi
Pemenuhan Standar Proses
Pemenuhan Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana
Pemenuhan Standar Pengelolaan
Pemenuhan Standar Pembiayaan
Pemenuhan Standar Penilaian
BELANJA LAINNYA
Belanja ....
Belanja ....
Belanja ....
JUMLAH
Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Gabus
NIP. ..
Mengetahui,
Pengawas TK/SD
Dabin I
NIP. ..
Ketua Komite Sekolah
SD Negeri 1 Sulursari
9,556,000
1,925,000
33,880,000
1,200,000
13,900,000
2,725,000
39,132,000
26,442,000
1,600,000
1,925,000
10,154,000
300,000
1,150,000
925,000
9,583,000
5,298,000
9,372,000
300,000
1,950,000
600,000
9,683,000
5,298,000
4,256,000
###
8,327,000
###
10,150,000
###
10,283,000
###
128,760,000
30,935,000
27,203,000
39,214,000
Menyetujui,
Kepala Sekolah
Dibuat,
Bendahara/Penanggung jawab Kegiatan
..
NIP.
..
NIP.
IV
8
3,700,000
6,027,000
300,000
650,000
600,000
9,583,000
10,548,000
31,408,000
ggung jawab Kegiatan
..
RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) / APBS
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
NAMA SEKOLAH
KECAMATAN
KABUPATEN
NO
I
II
:
: GABUS
: GROBOGAN
SUMBER DANA
URAIAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
1.1. BOS Smt I Tahun 2014
1.2. BOS Smt II Tahun 2015
PENGGUNAAN
Rp
Rp
Rp
64,380,000
64,380,000
Rp
HIBAH/BOSDA
JUMLAH
128,760,000
III
RUTIN
Rp
IV
SUMBER LAIN
Rp
JUMLAH PENERIMAAN
Rp
128,760,000
NO
I
URAIAN
PEMENUHAN STANDAR KELULUSAN
II
PEMENUHAN STANDAR ISI
III
PEMENUHAN STANDAR PROSES
IV
PEM. STANDAR PEND & TENDIK
PEM. STANDAR SARPRAS
VI
PEM. STANDAR PENGELOLAAN
VII
PEM. STANDAR PEMBIAYAAN
VIII
PEM. STANDAR PENILAIAN
JUMLAH PENGELUARAN
Mengetahui
Ketua Komite Sekolah
..., 16 Juli 2014
Kepala Sekolah
..
NIP. .
FORMAT BOS-K1
Diisi oleh Sekolah
Dikirim Tim PKPS-BBM Kab
NAAN
JUMLAH
Rp
9,556,000
Rp
1,925,000
Rp
33,880,000
Rp
1,200,000
Rp
13,900,000
Rp
2,725,000
Rp
39,132,000
Rp
26,442,000
Rp
128,760,000
CATATAN PENELITIAN OLEH TIM K
RKAS / APBS SD NEGERI 1 .KECAMATAN
TAHUN PELAJARAN 2014
NOMOR
1
JABATAN / NAMA / NIP
PENGAWAS TK/SD
.
PENGAWAS TK/SD
.
PENGAWAS TK/SD
PENGAWAS TK/SD
.
PENGAWAS TK/SD
.
PENELITIAN OLEH TIM KOREKSI REVISI
1 .KECAMATAN ... KABUPATEN ..
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
CATATAN PENELITIAN
TANGGAL PERSETUJUAN
Mengetahui,
Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan Gabus
.
NIP. ..
TANDA TANGAN
1
PERSETUJUAN KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG RKAS MENJADI KAS TAHUN PELAJARAN 2014/2015
SD NEGERI 1
NOMOR : 900/
/ 2014
I
Dasar
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepo
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
7. Peraturan Mendiknas No. 46 Tahun 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk
Digunakan Dalam Proses Pembelajaran
8. Permendagri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Keuangan Daerah
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor : 4198 Tahun 2006 tentang Penyusunan APBS
10. Program Kerja Tahunan SMP Negeri I Sulursari Tahun Pelajaran 2014/2015
Pengesahan RKAS menjadi KAS Tahun Pelajaran 2014/2015
II
Memperhatikan
III
JUMLAH BIAYA YANG DIAJUKAN
Rp
128,760,000
IV
JUMLAH BIAYA YANG DISETUJUI
Rp
128,760,000
.., 16 Juli 2014
Kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan
I. BOS
II. Hibah / BOSDA
III. Rutin
IV. Sumber Lainnya
Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
128,760,000
128,760,000
.
NIP. .
si, Kolusi dan Nepotisme.
Kelayakan Untuk