0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
21 vues1 page

Facture Proforma Matériaux KNAUF

La facture proforma FP25000115, datée du 28/01/2025, est émise par ACHCHI NACER ELHAK pour un montant total de 1 430 332 DZD, sans TVA. Elle détaille plusieurs matériaux de construction commandés par GHAOUI OMAR, avec des quantités et des prix unitaires spécifiés. Le paiement est prévu en espèces.

Transféré par

Dr farouk
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
21 vues1 page

Facture Proforma Matériaux KNAUF

La facture proforma FP25000115, datée du 28/01/2025, est émise par ACHCHI NACER ELHAK pour un montant total de 1 430 332 DZD, sans TVA. Elle détaille plusieurs matériaux de construction commandés par GHAOUI OMAR, avec des quantités et des prix unitaires spécifiés. Le paiement est prévu en espèces.

Transféré par

Dr farouk
Copyright
© All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

ACHCHI NACER ELHAK

COMMERCE DE GROS MATERIAUX DE REVETTEMENT ET CONSTRUCTION

Adresse: LOCAL°11 ZONE INDUSTREILLE TOUGGOURT


Tél.: 0661171737/0558505153 e-mail: [Link]@[Link]

RC: 55/00-0671613A23 AI: 55017537333 IF: 19430040028211305500 NIS: 199430040028240 RIB: 00200088088220087063

Facture Proforma FP25000115 Tgrt, le : 28/01/2025

Mode de paiement : CASH 000144

GHAOUI OMAR

EL MAHMAL KHENCHLA

RC : 40/00-2439959 A 22 IF: 1920902001791704000 AI:


40170050720

N° CODE DÉSIGNATION QTÉ PU HT R.% MONTANT HT TVA


1 000161 BA 13 KNAUF 416 1 145.00 - 476 320.00 0

2 000160 BA 10 KNAUF 288 1 145.00 - 329 760.00 0

3 000288 BA 13 VERT KNAUF 208 1 530.00 - 318 240.00 0

4 000162 PERLFIX 48 499.00 - 23 952.00 0

5 000382 MONTANT 48 KNAUF 480 298.00 - 143 040.00 0

6 000381 RAIL 48 KNAUF 420 246.00 - 103 320.00 0

7 000350 TRANSPORT 1 35 700.00 - 35 700.00 0

Nb.U.: 1 861.00 TOTAL HT 1 430 332.00

Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: UN MILLION QUATRE TVA 0.00
CENT TRENTE MILLE TROIS CENT TRENTE-DEUX DINARS ET ZÉRO CENTIMES TIMBRE 0.00

NET A PAYER 1 430 332.00

(Solde au 29/01/2025: )

admin

Date Chèque ou pièce N° Mode Montant TVA Base HT Montant TVA

0.00% 1 430 332.00 0.00

Montant Réglé 0.00 Total 1 430 332.00 0.00

Reste à régler 1 430 332.00

Merci Pour Votre Visite


Page 1 sur 1

Vous aimerez peut-être aussi