Procédure Contrôle
1. L’objectif
La présente procédure a pour objectif de décrire les différentes phases des contrôles réalisés sur les
produits fabriqués.
2. Domaine D’application
Cette procédure s’applique à tous les produits fabriqués par l’entreprise.
3. Documents Et Outils D’entrée
Pièces graphiques
Pièces écrites (note interne émanant du de l’engineering de production).
Spécifications techniques.
Normes et règlements.
4. Responsabilité
La responsabilité globale est assurée par le chef de section contrôle, les contrôleurs sont responsables des
travaux pour lesquels ils sont désignés.
5. Mise en œuvre
Voir logigramme page ci-après
Commentaire :
a) Le chef de section reçoit du bureau d’études les pièces graphiques, pièces écrites et
spécifications techniques ;
b) Le dossier est vérifié, et un planning d’intervention est établi ;
S’il y a des remarques le bureau d’études est sollicité pour complément d’information ;
c) Le chef de section désigne un contrôleur, dans le cas où les travaux de contrôle ne pourraient
pas être pris en charge par l’entreprise, il informe par une note interne le service achats pour
faire appel à la sous-traitance ;
d) Le contrôleur procède à la préparation de :
Fiche contrôle dimensionnel.
Fiche contrôle soudage.
Fiche relevée d’erreurs. (En collaboration avec le chef de section)
e) Le contrôleur procède à la vérification de tous les produits fabriqués suivant le bon de réception
et la fiche de poste ;
f) Lorsque les non – conformités sont détectées, les éléments concernés sont repérés, et
signalés au chef atelier et traités selon la procédure maîtrise des produits non conformes ;
g) En cas de conformité le contrôleur vise le bon de réception pour l’évacuation de la matière et
constitue un dossier de contrôle (certificat d’épreuve, attestation d’étanchéité, procès verbal du
montage à blanc...), à la demande une copie est transmise au commercial.
6. Documents conservés
Dossier contrôle.
7. Enregistrements
Les enregistrements sont réalisés conformément au document Maîtrise des enregistrements P02-02
8. Indicateurs
Les Non-conformités détectées après contrôle.
9. Annexe
Plan de contrôle ;
Fiche de contrôle cuve ;
Procès verbal de contrôle montage à blanc
Certificat d’épreuve
Attestation de contrôle d’étanchéité
Fiche de contrôle dimensionnel
Engineering de
production Contrôle Production Commercial
Pièces écrites et graphiques a)
Spécifications Techniques Réception du dossier
b)
Oui Remarque sur
dossier
Non
Planning
d'intervention
Non Note interne
Prise en charge par
l'entreprise
c)
Oui Procédure
d'achat
Désignation d'un contrôleur Bon de
réception
sous-traitant
d) Préparation des fiches de
contrôle liste de matières
Fiche de poste
Fiches de contrôle
e)
Contrôle de produit
Procédure des produits Non
Oui
non conformes f) Conforme
Bon de
Visa Bon de
réception
g) g) réception
Dossier de
Archive contrôle
g)