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El documento es una factura de servicios de agua para el propietario Marcelo Samuel Larrosa, con un consumo total de 26,74 m3 y un importe total de $12,857.68. Se menciona una deuda vencida de $63,832.61 y se advierte sobre posibles acciones judiciales por mora. La factura incluye detalles sobre tarifas, impuestos y fechas de vencimiento.

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El documento es una factura de servicios de agua para el propietario Marcelo Samuel Larrosa, con un consumo total de 26,74 m3 y un importe total de $12,857.68. Se menciona una deuda vencida de $63,832.61 y se advierte sobre posibles acciones judiciales por mora. La factura incluye detalles sobre tarifas, impuestos y fechas de vencimiento.

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LARROSA MARCELO SAMUEL

PAVON 4807
3000-SANTA FE

Referencia: 37014006122862
Propietario: LARROSA MARCELO SAMUEL Red Link 29712901091580005 14/01/2026
Usuario: LARROSA MARCELO SAMUEL 01/04/2014
Banelco/VisaHome/PagoSinFactura
[Link]: PAVON 4807
Distrito: SANTA FE 12901091580005
Sección 07 Manzana: 007748 <nnWWnnwnWNNwnnWnWNwnNnwwN>

ENCO 129ENCO30002439I04807 12/01/2026 13/04/2026


Punto Suministro: 00972196 "B" 0200-52730662 2026/01
IC: 10060644 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1103 - Vivienda Buena TIPO SUBCTA
CC: 20744295 IVA Consumidor Final 20146811435 Privado [Link].: Propiedad Vertical Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. [Link] [Link]
1,00 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 100,00% 26,74m3 26,74m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL
(FS=1,00) 10/02/2026
CARGO FIJO $5.800,00 $5.800,00 $5.800,00 $***12.480,16
PAGO HASTA EL
CONSUMO HASTA 20 m3 20,00m3 $393,4720 $7.869,44 $7.869,44 25/02/2026
EXCEDENTE SOBRE 20 m3 6,74m3 $491,8400 $3.315,00 $3.315,00 REGARGO
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 26,74m3 $16.984,44 $16.984,44 $***312,00
I.V.A. RNI/RS/PERC.
COEFICIENTE ZONIFICACION/NBI 0,10 $1.698,44 $****65,52 $*****0,00
BASE IMPONIBLE $18.682,88 IMPORTE TOTAL
IVA 21,00% $3.923,40 $***12.857,68
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 2,60% $485,75 10/03/2026
CARGO SOLIDARIO SANTA FÉ 10,00% $1.868,29
$***12.480,16
PAGO HASTA EL
25/03/2026
REGARGO
$***312,00
I.V.A. RNI/RS/PERC.
$****65,52 $*****0,00
IMPORTE TOTAL
$***12.857,68
Deuda Vencida al 26/12/2025
Importe Deuda 63.832,61
Importe Actuali. 79.655,09
Esta deuda incluye rendiciones bancarias
al 26/12/2025
Su cuenta registra atrasos al 26/12/2025
$***24.960,32 Se informa que transcurridos tres meses
a partir del vencimiento original de la
presente factura la misma sera pasible
de reducción de servicio - en caso de
mora del mismo -, y/o inicio de acciones
judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
29 1091580005
ULTIMOS 6 PERIODOS El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 585/24, a partir del Bimestre 04/2024 el Ministerio de Obras Publicas,
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
establece el factor K en 1.450,00 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997

10/03/2026
P.S.: 00972196
I.C.: 10060644 C.C.: 20744295 0000000517772 "B" 0200-52730662 2026/01 N129007 $***12.480,16
PAGO AL 25/03/2026
$***12.857,68
<WNwnnnnWwNnnWWnWnnnWnWwNnnwwNNnNWnwWnnwNnnWWnwWnnNnwWNnnnWWnwNnnWNnwNwNnwwNNwwnNwnWNnNNwwnnnnWWwNwnNnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWn>
53-040-01-16967468-100326-0001248016-15-0037752-00-0000000-0

10/02/2026
P.S.: 00972196
I.C.: 10060644 C.C.: 20744295 0000000517772 "B" 0200-52730662 2026/01 N129007 $***12.480,16
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