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Informe Estratégico

El informe presenta un plan estratégico para Proluxes, enfocándose en la diversificación de productos y servicios para abordar la situación energética actual y mejorar la rentabilidad. Se destacan soluciones como kits anti-apagones, iluminación autónoma y servicios de prevención de riesgos, con márgenes de rentabilidad que oscilan entre el 30% y el 60%. La estrategia comercial incluye un embudo de ventas que abarca desde la concientización hasta el cierre, con un cronograma de lanzamiento de campañas en dos semanas.
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Informe Estratégico

El informe presenta un plan estratégico para Proluxes, enfocándose en la diversificación de productos y servicios para abordar la situación energética actual y mejorar la rentabilidad. Se destacan soluciones como kits anti-apagones, iluminación autónoma y servicios de prevención de riesgos, con márgenes de rentabilidad que oscilan entre el 30% y el 60%. La estrategia comercial incluye un embudo de ventas que abarca desde la concientización hasta el cierre, con un cronograma de lanzamiento de campañas en dos semanas.
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INFORME ESTRATÉGICO

MÁSTER PLAN ENERGÉTICO PROLUXES

Asunto: Estrategia Situación Energética, Producto y Rentabilidad


Fecha: 15 de enero de 2026
Preparado por: Alexis Andrés Alvarado

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan estratégico detalla la hoja de ruta para capitalizar la “actual


situación energética” mediante una oferta diversificada de productos y servicios. El
enfoque principal es la transición de una venta de equipos a la oferta de
continuidad, seguridad y control.

“Hoy el problema no es solo quedarnos sin electricidad. El verdadero problema es


lo que provoca: pérdidas económicas, daño en equipos, interrupciones en atención
al cliente, e incluso incendios por cortocircuitos eléctricos.”

2. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

2.1 Proluxes Backup 24/7 (Kit Anti-Apagones)

Productos estrella diseñados para la continuidad operativa.

 Componentes: Inversor hibrido, batería (escalable), transferencia automática,


iluminación eficiente LED.

 Segmento Objetivo: Hogares, negocios pequeños, clínicas o consultorios.

 Estructuras de precios: Valores en relación con el kit armado como producto


estrella calificados como básico, medio y pro desde $1.500 hasta $3.500

 Rentabilidad: Margen estimado del 30 – 40%.


2.2 Proluxes LightSafe (Iluminación Autónoma)

Solución focalizada en seguridad perimetral y habitabilidad.

 Componentes: Luminarias LED con batería, luces solares exteriores, sensores


de movimiento.

 Segmento Objetivo: Condominios, garajes, escaleras y áreas comunes.

 Estructura de Precios: Desde $120 hasta packs de $600.

 Rentabilidad: Margen alto del 40–60%.

2.3 Proluxes Fire & Rain Shield (Prevención de Riesgos)

Servicio técnico especializado en protección de activos.

 Componentes: Revisión de tableros, supresores de voltaje, puesta a tierra e


informe técnico.

 Segmento Objetivo: Casas antiguas, bodegas y negocios con inventario


crítico.

 Estructura de Precios: $200 – $450 por intervención.

2.4 Proluxes PowerGo (Kits Portátiles)

Solución inmediata de bajo costo para movilidad.

 Componentes: Power stations portátiles, mini ups para routers y lámparas


solares.

 Segmento Objetivo: Teletrabajo (Home Office) y estudiantes.

 Estructura de Precios: $150 – $900.


2.5 Proluxes Business Continuity (Soluciones Corporativas)

Paquete integral para el sector productivo - industrial.

 Componentes: Auditoría energética, respaldo de gran escala y contrato de


mantenimiento anual.

 Segmento Objetivo: Industrias, bodegas o galpones, clínicas y


supermercados.

Estructura de Precios: Implementación desde $ 4.500 – $9.000 + Mantenimiento


y upgrades recurrente $149.99/mes.

2.6 Proluxes Energy-as-a-Service (Modelo de Suscripción)

Nuevo modelo de negocio para fidelización a largo plazo.

 Concepto: Mantenimiento con pago mensual que incluye mantenimiento y


upgrades.

 Precio: Desde $59.99 / mes (Contratos de 12).

3. ESTRATEGIA COMERCIAL Y EMBUDO DE VENTAS

El proceso de conversión se divide en cinco etapas críticas:

 Concientización a clientes: Redes sociales (Instagram/Reels) mostrando el


impacto real de apagones e incendios.

 Educación: Contenido sobre prevención y optimización energética.

 Solución: Presentación del producto específico para la necesidad del cliente.

 Diagnóstico: Auditoría personalizada y oferta a medida.

 Cierre: Ventas basadas en cupos limitados y beneficios por instalación


inmediata.
4. PROYECCIÓN FINANCIERA MENSUAL (EJEMPLO ESTRATÉGICO)

Producto Cantidad Estimada Ingreso Unit. Promedio Total Mensual

Kits Backup 24/7 5 unidades $1.500 $7.500


Packs Ligh Safe 10 unidades $ 250 $2.500
PowerGo 5 unidades $500 $2.500
Fire & Rain Shield 10 unidades $ 200 $2.000
Business Continuity 2 unidades $ 4.500 $9.000
Total Estimado $23.500

5. CRONOGRAMA DE LANZAMIENTO (14 DÍAS)

 Semana 1: Lanzamiento de la campaña "Backup 24/7". Enfoque en Reels diarios


de testimonios y situaciones reales de apagones.

 Semana 2: Lanzamiento de "Fire & Rain Shield". Oferta flash de 72 horas para
revisiones preventivas antes de la temporada crítica.

6. CONCLUSIÓN DIFERENCIAL

Nuestra ventaja competitiva reside en que no vendemos paneles solares o


baterías de forma aislada; PROLUXES proporciona la garantía de que la vida y los
negocios de nuestros clientes no se detendrán ante alguna inestabilidad
energética.

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