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Factura de Servicios de Autobuses ADO

Ado factura

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AUTOS PULLMAN

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO


VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9
Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA No. de Factura : 22359139

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO


VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390 Serie: AP

R.F.C. Cliente: CEP990226J97


Lugar de expedición: C.P. 15390 Referencia: 22359139
Fecha: 13-09-2025 Fecha y Hora: 2025-09-13T10:15:13
Vendido a: Uso CFDI: G03-Gastos en general
ESTADODE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DEQUINTANA
Q ROO ROO
Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y PLUTARCO ELIAS CALLES
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77000 Exportación: 01-No aplica
C.P. Receptor: 77000
Objeto
Cantidad Clave Unidad Unidad Clave SAT Descripción Precio Unitario Importe Descuento
Impuesto

1 E48 UNIDAD DE 78111802 SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS $450.33 $450.33 $0.00 02
SERVICIO PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO
CANCUN-CHETUMAL
FOL. 160161412590
05/09/2025
1 E48 UNIDAD DE 78111802 SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS $56.03 $56.03 $0.00 02
SERVICIO PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO
PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CANCUN
FOL. 160161412554 ASIENTO. 8
05/09/2025
1 E48 UNIDAD DE 78111802 SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS $101.72 $101.72 $0.00 02
SERVICIO PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO
PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CANCUN
FOL. 160161412588 ASIENTO. 29
05/09/2025
1 E48 UNIDAD DE 78111802 SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS $140.00 $140.00 $0.00 02
SERVICIO PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE
RIVIERA AEROPUERTO CANCUN
T2-CANCUN FOL. 130161978788
ASIENTO. 16 06/09/2025
1 E48 UNIDAD DE 78111802 SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS $101.72 $101.72 $0.00 02
SERVICIO PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO
PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CANCUN
FOL. 160161412589 ASIENTO. 30
05/09/2025

Forma de Pago: 01-Efectivo Importe Exento: $140.00


Moneda: MXN Importe Tasa 0%: $0.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO
Tipo Cambio: 1 Importe Tasa 16%: $310.33
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Sub-total: $450.33
Número de Cta. Pago: IEPS: $0.00
Importe con letra: IVA 16%: $49.67
**********************QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.**********************
IVA Retenido: $0.00
Observaciones: Descuento: $0.00
Total: $500.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa
e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la
Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o
cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard
Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL
714557CC-8526-41F4-B8A0-239EBB95FBB3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000708361008 00001000000717765038

FECHA TIMBRADO LUGAR TIMBRADO


2025-09-13T10:15:13 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.1|714557CC-8526-41F4-B8A0-239EBB95FBB3|9/13/2025 10:15:13
AM|INT020124V62||L/eJvn6nHowJuZasVE9VDX+5SpQr53/CP+8Htz6WPiUBSDOMgMfz4SmKvNyFAQH1XqvJ67eycBOyzIBlwkJi9Iyf93arXNcRX0JCfs/HdmWGpTFitARO3MOhZrOn6jHganzlTAEv4N
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Sello Digital del Emisor:

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Sello Digital del SAT:

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