MATRIZ DE RIESGO INHERENTE
1. Elementos centrales:
Base vertical (Impacto): Evalúa la severidad y las afectaciones en caso de que el riesgo ocurra,
Los niveles se clasifican desde 0 a 20, así:
0 a 5 = Bajo impacto
5 a 10 = Moderado
10 a 15 = Importante
15 a 20 = Inaceptable
Base horizontal (Probabilidad): Calcula la periodicidad en la que pude llega a ocurrir, clasificados
así:
[0 a 0.25), [0.25 a 0.5), [0.5 a 0.75), [0.75 a 1]
Niveles de riesgo y zonas
En la parte inferior se visualizan las zonas de riesgo inherente y las acciones recomendadas:
Zona de Riesgo Nivel de Riesgo Acción de Manejo
Aceptable Bajo Aceptar el riesgo
Moderado Medio: (mitigar la probabilidad o el impacto)
Importante Alto: Prevenir o transferir
Inaceptable Muy alto Evitar (Interrumpir o replantear la actividad)
1. Se asigna un valor de viabilidad (probabilidad de que ocurra el riesgo).
2. Se asigna un valor de impacto (Consecuencias se llegará a ocurrir).
3. Se multiplican los dos valores para obtener el nivel de riesgo inherente.
4. Según el resultado, se ubica en la matriz para definir su zona (aceptable, moderada, etc.) y la
acción a tomar.
Interpretación práctica
Probabilidad Alta con gran impacto, estará en zona inaceptable en este caso se evita.
Probabilidad baja con alto impacto, es importante en este caso se previene o transfiere.
Probabilidad alta con bajo impacto, es moderado en este caso se mitiga.
Ambos son bajos, es aceptable, se asume y controla.