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Matriz de Riesgo Inherente y Acciones

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MATRIZ DE RIESGO INHERENTE

1. Elementos centrales:

Base vertical (Impacto): Evalúa la severidad y las afectaciones en caso de que el riesgo ocurra,
Los niveles se clasifican desde 0 a 20, así:

0 a 5 = Bajo impacto

5 a 10 = Moderado

10 a 15 = Importante

15 a 20 = Inaceptable

Base horizontal (Probabilidad): Calcula la periodicidad en la que pude llega a ocurrir, clasificados
así:

[0 a 0.25), [0.25 a 0.5), [0.5 a 0.75), [0.75 a 1]

Niveles de riesgo y zonas

En la parte inferior se visualizan las zonas de riesgo inherente y las acciones recomendadas:

Zona de Riesgo Nivel de Riesgo Acción de Manejo

Aceptable Bajo Aceptar el riesgo


Moderado Medio: (mitigar la probabilidad o el impacto)
Importante Alto: Prevenir o transferir
Inaceptable Muy alto Evitar (Interrumpir o replantear la actividad)

1. Se asigna un valor de viabilidad (probabilidad de que ocurra el riesgo).

2. Se asigna un valor de impacto (Consecuencias se llegará a ocurrir).

3. Se multiplican los dos valores para obtener el nivel de riesgo inherente.

4. Según el resultado, se ubica en la matriz para definir su zona (aceptable, moderada, etc.) y la
acción a tomar.

Interpretación práctica

Probabilidad Alta con gran impacto, estará en zona inaceptable en este caso se evita.

Probabilidad baja con alto impacto, es importante en este caso se previene o transfiere.

Probabilidad alta con bajo impacto, es moderado en este caso se mitiga.

Ambos son bajos, es aceptable, se asume y controla.

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