SANTY HELENIZABETH BARRIOS DEL
Factura
ROSARIO Control No. 00-00726898
Corporación VNET C.A.
Rif: J-29705917-2 RIF / C.I. V019185094 Factura No: 725829
Av. 11 con Calle 10. Local Nro. 05 DELTA PISO 3 APTO 3. SAN PEDRO, LIBERTADOR, Fecha de Emisión: 20/03/2024
Sector La Inmaculada DISTRITO CAPITAL Hora de Emisión: 04:30:05 p. m.
El Vigia, Estado Mérida Fecha de Asignación: 20/03/2024
Código de Actividad: 6110
Hora de Asignación: 04:30:10 p.m.
Número de Contrato: Periodo de Facturación: Sucursal: Método de pago:
97796 pago inmediato Caracas VES
Resumen de tu Factura
Código de Descripción Cantidad Precio Total Bs.
Operación Unitario Bs.
1787391 Instalación del paquete de servicios HIPER 2.2 1,00 1.876,55 1.876,55
RESIDENCIAL
Total base imponible (16,00%) 1.876,55
I.V.A. (16,00%) 300,25
Total Factura 2.176,80
Este pago estará sujeto al cobro adicional del 3% del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), de conformidad con la Providencia Administrativa SNAT/2022/000013 publicada en la G.O. N° 42.339 del 17-03-
2022, en caso de ser cancelado en divisas. No aplicara en pago en Bs.
En los casos en que la base imponible de la venta o prestación de servicio estuviera expresada en moneda extranjera, se establecerá la equivalencia en moneda nacional, al tipo de cambio corriente en el mercado del dia en
que ocurra el hecho imponible, salvo que este ocurra en un dia no hábil para el sector financiero, en cuyo caso se aplicara el vigente en el dia hábil inmediatamente siguiente al de la operación. (ART. 25 Ley del IVA G.O. N°
6.152 de fecha 18/11/2014)
Corporación Unidigital 1220, C.A. Rif J-40148330-5 Imprenta Digital, Autorizada según Providencia Administrativa SENIAT/INTI/2021 0000001 de fecha 19-01-2021,
Numero de Control desde el Nro 00-00500001 hasta el Nro 00-00750000 generadas el 01-12-2023