FORMATO IPERC CONTINUO
P-COR-SIB-03.01A-F03
V-01
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA
Nombre de la Actividad / Tarea Identificación de riesgos y peligros en el pabellón B tercer piso Fecha: 2/18/2025
FECHA, LUGAR Y DATOS DE TRABAJADORES:
FECHA HORA NIVEL / ÁREA NOMBRE FIRMA
* Usar como guía el IPERC Línea Base - Campo
EVALUACIÓN IPERC EVALUACIÓN RIESGO RESIDUAL
DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
A M B A M B
Monitoreo de fugas, mantenimiento preventivo reparación
El tuvo rojo ubicado en el pasillo en la parte superior Fracturas, intoxicaciones, golpes 13 profesional más a menudo 17
Mejorar la señalización de equipos de emergencia mantenimiento y
Presencia de extintores a lo largo del pasillo Intoxicación, muerte 8 verificación de equipos de emergencia instalación de 12
señalizaciones de emergencia
Falta de señalización clara en
Caso de evacuaciones
Caída a diferente nivel, fracturas, lesiones 9 Instalación de señalización de emergencia plan de evacuación 17
control de acceso, organización de la fuga, supervinión constante, planes
Aglomeración de personas Caídas, empujoras, dificultad de evacuación 14 de evacuación, señalización de seguridad 21
Uso del celular al caminar par al Política de uso de celular en movimiento, zona seguras para uso de
pasilo
Caída , tropiezo, fracturas 14 celulares carteles 21
Tema de Reunión Grupal Diaria :
PARA SER LLENADO POR EL TRABAJADOR
SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO RESPONSABLE
1.- Monitoreo del lugar 1.-
2.- Mejorar la señalización de equipos de emergencia 2.-
3.- Plan de evacuación
3.-
4.- Señalización de seguridad 4.-
5.- Zona seguras para uso de celular 5.-
DATOS DE LOS SUPERVISORES RESPONSABLES
Hora Apellidos y Nombres Medida Correctiva Firma
14:30 Llanos Chávez Juan José Supervisión de actividades de rutina de la UPN
CALIDAD DEL CONTROL
TOTAL: Los controles establecidos eliminan prácticamente la probabilidad o
A 100%
impacto del riesgo inicial, reduciéndolo totalmente.
ALTA: Los controles establecidos limitan significativamente la probabilidad de
B 90%
ocurrencia o impacto del riesgo inicial, reduciéndolo a un nivel bajo.
80%
MEDIA: Los controles establecidos limitan, pero no drásticamente la probabilidad
C 70% de ocurrencia o impacto de riesgo inicial, reduciéndolo solo al siguiente nivel. El
control aún podría mejorarse incrementando su calidad o cambiando de jerarquía.
60%
BAJA: Los controles establecidos muestran debilidades significativas que impiden
50% que sean efectivos en un elevado número de ocasiones para la reducción de la
D 40% probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo inicial. Prácticamente se produce
30% una inexistencia de controles o bien los existentes no son en absoluto efectivos, por
lo que se mantiene la calificación inicial del riesgo inicial.
20% MUY BAJA: Prácticamente se produce una inexistencia de controles o bien los
E existentes no son en absoluto efectivos, por lo que se mantiene la calificación del
10% riesgo inicial.
F 0% No exsten controles implementados.