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Factura Servicio DTH Enero 2025

La factura MTR-01 emitida el 30-01-2025 a Jesús González detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un subtotal de servicios básicos y premium que suma Bs. 975,67. Incluye un I.V.A. de 16% sobre los montos gravados y menciona la obligación de pagar un 3% adicional en moneda distinta a la de curso legal. El documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032.

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La factura MTR-01 emitida el 30-01-2025 a Jesús González detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un subtotal de servicios básicos y premium que suma Bs. 975,67. Incluye un I.V.A. de 16% sobre los montos gravados y menciona la obligación de pagar un 3% adicional en moneda distinta a la de curso legal. El documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032.

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Factura Serie: MTR-01

Nro. de Documento: 0003683048 Nro. de Control: 01-46456405 Cuenta: 1900063642


Fecha de Emision : 30-01-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 30-01-2025 MES: Ene-2025
Hora de Emision: 01:45:22 PM MATURIN

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
JESUS GONZALEZ
C.I / R.I.F C.I.V. 17463009 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN ZONA 0
CALLE UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO MATURIN SECTOR

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio DTH 841,10

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 841,10
I.V.A.16% sobre 841,10 134,57
Total Factura 975,67
3
Saldo Anterior 975,68

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 30-01-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

Este documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 00-46435031 hasta Número de control 00-46495230 de Fecha 02-01-2025
CUENTA: 1900063642

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Paquete Basico Satelital PrePago 118,74 16% 18,99 137,73

SUBTOTAL Servicios Básico 118,74 18,99 137,73

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Canales Adicionales Optimo HD PrePago 395,81 16% 63,32 459,13

6110 Canales Adicionales Optimo PrePago. 326,55 16% 52,24 378,79

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 722,36 115,56 837,92

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