Boleta de Pago
GERARDO FIDENCIO QUINTANAR GONZALEZ
SM 259 M 108 L 8 AV. 20 DE NOVIEMBRE NoExt 72 FRACC
VILLAS OTOCH PARAISO CP 77539 Zona URBANA CANCÚN
RUTA 259O Folio A078171310
CLIENTE
SEC 627 Periodo ENE-25 Vencimiento de pago 17-FEB-25
313154
CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
USO Domésticos
GIRO Casa Habitación 1 NA Consumo de Agua Potable $ 186.20 $ 186.20
NIA 0016943237090002
1 NA Alcantarillado $ 65.17 $ 65.17
1 NA Saneamiento $ 9.31 $ 9.31
IVA $ 11.92
IMPORTE DEL MES $ 272.60
Doscientos Setenta y Dos pesos 60/100 MN
"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"
Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
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electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por
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RESUMEN DE SALDOS
AP Real AP Estim
32 Doc Pend de pago $ 7,987.22
Saldo a favor $ 0.00
Por acreditar siguiente boleta $ 0.18
MÍNIMO A PAGAR $ 8,260.00
ADEUDO A LA FECHA $ 8,260.00
* No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos
PAGO A TRAVÉS DE BANCOS
BANCO # SERVICIO
BBVA BANCOMER (CIE) 002176149
SANTANDER 5531
REFERENCIA 1460698101
USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3
Normal 23955632 28/01/25 Real 10 14 4 0 4
Folio A078171310 Vencimiento 17-FEB-25
Mínimo a pagar $ 8,260.00
Son: Ocho Mil Doscientos Sesenta pesos 00/100 MN
CLIENTE 313154
Ref. Pagos Qiubo: 3018 23131543
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5 5 0 0 0 0 3 1 3 1 5 4 0 0 0 8 2 6 0 0 0 2 5 0 2 1 7
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