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Auditoría SG-SST: Informe y Hallazgos

El documento detalla una auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para verificar su cumplimiento con la Resolución 2674 de 2013. Se realizó un análisis basado en el ciclo P-H-V-A y se identificaron hallazgos, causas de no conformidades y acciones correctivas necesarias. El alcance abarca todos los procesos de la empresa y se incluyen observaciones y seguimientos acordados para mejorar el sistema.

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Auditoría SG-SST: Informe y Hallazgos

El documento detalla una auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para verificar su cumplimiento con la Resolución 2674 de 2013. Se realizó un análisis basado en el ciclo P-H-V-A y se identificaron hallazgos, causas de no conformidades y acciones correctivas necesarias. El alcance abarca todos los procesos de la empresa y se incluyen observaciones y seguimientos acordados para mejorar el sistema.

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VERSIÒN 1

FORMATO ACPM
NIT:

ÁREA PÁGINA
FEHA: CÓDIGO:
SST

INFORMACION DE LA ACPM
FECHA : INFORME No:01
EQUIPO RESPONSALE : AUDITOR LIDER:
PROCESOS: Todos los procesos AC AP
Fuente que origina la ACPM:
OBJETIVO

Validar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST cumple con los requisitos y se encuentra apropiadamente diseñado, implementado y se ha mantenido bajo los lineamiento
2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, en su capítulo VI artículo 26

ALCANCE
Todos los Procesos de la empresa.
CRITERIOS

Resolución N 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La auditoría se desarrolló de acuerdo al ciclo P-H-V-A (Planear, Hacer, Verifica y Actuar) y por muestreo selectivo de las actividades y evidencias establecidas por la empresa para cumplir con los requ
evidencias mediante la consulta de documentos, entrevista a los trabajadores y material fotografico.

FORTALEZAS
Hallazgos (Registro Fotográfico) Descripción

DESCRIPCION DE ACCIONES CORRECTIVAS


Hallazgos (Registro DESCRIPCIÓN ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERIA CONTROLES DE
Fotográfico) ADMINISTRATIVOS
No
1

ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?) CLASIFICACION DE LAS CAUSAS (clasifiqu
Falta medición o control
Incumplimiento de un método o
procedimiento
Método inexistente
Planeación inadecuada
Falta de recursos económicos
Falta de recursos técnicos o tecnológicos
Falta de recursos físicos (instalaciones)
Falta de insumos o suministros
Falta de talento humano
Falta de entrenamiento

Dificultades en el clima Org.

Dificultades en la gobernabilidad
OBSERVACIONES
1

7
CONCLUSIONES

SEGUIMIENTO ACORDADO A PLANES DE ACCION O DE MEJORAMIENTO

No Cumplimiento de Cumplimiento de
DESCRIPCIÓN fecha de revisión Observaciones fecha de 2 revisión Observaciones
NC AC (SI/NO) AC (SI/NO)

NOMBRES Y FIRMAS DE PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

Auditor
ACPM No: 01

AM

mentado y se ha mantenido bajo los lineamientos de la Resolución N

cidas por la empresa para cumplir con los requisitos. Se recogió las

pción

CONTROLES EN EL TRABAJADOR

CLASIFICACION DE LAS CAUSAS (clasifique por cada causa)


Falta medición o control
Incumplimiento de un método o
procedimiento
Método inexistente
Planeación inadecuada
Falta de recursos económicos
Falta de recursos técnicos o tecnológicos
Falta de recursos físicos (instalaciones)
Falta de insumos o suministros
Falta de talento humano
Falta de entrenamiento

Dificultades en el clima Org.

Dificultades en la gobernabilidad
CIERRE DE NC
Observaciones
(SI-NO)

FIRMA

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