Factura Serie: CRA-01
Nro. de Documento: 0001803975 Nro. de Control: 01-44803228 Cuenta: 0800027881
Fecha de Emision : 04-12-2024 Fecha Asig. Nro. Control : 05-12-2024 MES: NOV-2024
Hora de Emision: 01:10:38 PM CARORA
DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
NINOSKA DEL CARMEN PINA PINEDA
C.I / R.I.F C.I.V. 14003166 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN [Link] ROBLE ZONA 31
CALLE CR. 02 UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA 28-86 CÓDIGO POSTAL 3050
MUNICIPIO TORRES SECTOR ROBLE
CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 200,90
6110 Sub-Total Servicio de Internet 1.209,50
Sub-total Base Imponible Exenta 0,00
Sub-total Base Imponible Gravado 1.410,40
I.V.A.16% sobre 1.410,40 225,66
Total Factura 1.636,06
3
Saldo Anterior 1.636,06
TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 1.636,06
EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-12-2024
Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).
Este documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032
SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 00-44789931 hasta Número de control 00-44813730 de Fecha 12-10-2024
CUENTA: 0800027881
SERVICIO BÁSICOS
CÓDIGO BASE ALICUOTA
DESCRIPCIÓN I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Mensualidad Basica DVBC 98,40 16% 15,74 114,14
6110 Fibra 250 Megas 1.107,00 16% 177,12 1.284,12
SUBTOTAL Servicios Básico 1.205,40 192,86 1.398,26
SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA
I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Alquiler ONU 102,50 16% 16,40 118,90
6110 Alquiler de Caja DVBC 102,50 16% 16,40 118,90
SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 205,00 32,80 237,80