LIBRO DIARIO
FECHA TRANSACCION DEBE
1
2/2/2023 CAJA $30,000,000
a CAPITAL
GLOSA: INICIO DE ACTIVIDADES
5
2/4/2023 BANCO $7,000,000
CAJA
GLOSA: Apertura cuenta corriente en banco
3
2/6/2023 MERCADERIA $1,596,639
IVA CREDITO FISCAL $303,361
a PROVEEDORES
GLOSA: Compra mercaderia con Fc. N° 127,por $1.900.000 valor neto, se cancela Con cheque
6
2/8/2023 CLIENTE $2,800,000
VENTA
a IVA DEBITO FISCAL
GLOSA:Venta de mercaderia por $2.800.000 valor neto, con cheque
7
2/8/2023 COSTO DE VENTA $1,300,000
a MERCADERIAS
GLOSA: Reconocimiento de costo de venta en $700 por unidad comercializada
2/15/2023 BANCO $6,500,000
a PRESTAMO BANCARIO
GLOSA: Prestamo bancario depositado a cuenta corriente
7
2/15/2023 ANTICIPO DE SUELDO $1,000,000
a BANCO
GLOSA: Anticipo a trabajadores , se paga a travez de transferencia bancaria
TOTALES $50,500,000
HABER
$30,000,000
$7,000,000
$1,900,000
$2,352,941
$447,059
$1,300,000
$6,500,000
$1,000,000
$50,500,000
CAPITAL CAJA
DEBE HABER DEBE HABER
BANCO COMPRAS
DEBE HABER DEBE HABER
MERCADERIA VENTA
DEBE HABER DEBE HABER
IVA C.F IVA D.F
DEBE HABER DEBE HABER
MERCADERIA VENTA
DEBE HABER DEBE HABER
*
+
m-+
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