Rendición de Cuentas AISEM 2021
Rendición de Cuentas AISEM 2021
EQUIPAMIENTO MEDICO
AISEM
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
INICIAL DE GESTIÓN
2021
MARCO NORMATIVO
DECRETO
Promulgado en fecha 24 de agosto de
SUPREMO 3293 2017, establece la creación de la
Agencia de Infraestructura en Salud y
Equipamiento Medico (AISEM), cuya
función principal es:
RESULTADO PRESUPUESTO
Código PORCENTAJE
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO ESPERADO PROGRAMADO
PEI 2021
GESTIÓN 2021 GESTIÓN 2021
Gestión administrativa
PEI-AMP SE HA LOGRADO UNA GESTIÓN PÚBLICA, EFICAZ, EFICIENTE Y
eficiente con al menos 28.402.167,00 1,5%
2 TRANSPARENTE
70% de ejecución
TOTAL
[Link] 100%
PRESUPUESTO:
PRESUPUESTO
Código CÓDIGO ACCIÓN DE CORTO PLAZO
RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2021 PROGRAMADO %
PEI POA GESTIÓN 2021
GESTIÓN 2021
1 6 7 8 8
Un (1) Instituto de cuarto Nivel, Tres (3) proyectos de inversión
Ejecutar al menos doce (12) proyectos de hospitalaria de tercer nivel con ifraestrucutura y equipamiento
inversión, para la implementación del Plan de médico conlcuido, un (1) proyecto en su fase de inversión, un (1)
hospitales que aporten al Sistema único de proyectos de inversión hospitalaria de segundo nivel con
ACP 1 salud, cuatro (4) proyectos de Unidades de infraestrucutura y equipamiento médico conlusido y un (1) [Link],00 59,0%
Radioterapia en los Departamento de proyecto de inversión hospitalaria de segundo nivel en fase de
Cochabamba, santa Cruz, Chuquisaca y Potosí y inversión, ejecutar el equipamiento de hospitales de segundo
la ampliación del centro de Salud en Trinidad nivel, el programa de fortalecimiento y ejecutar al menos un (1)
proyecto de radio terapia
Ocho (8) proyectos hospitalarios en etapa de diseño
Ejecutar proyectos de inversión hospitalaria y
equipamiento médico en Establecimientos de Al menos cuatro (4) establecimiento de salud equipados
ACP 2 137.982.928,66 7,4%
Salud en cumplimiento al Proyecto Redes de
PEI-AMP Servicios de Salud. (Banco Mundial) 1 proyecto de atención a la emergencia del CORONAVIRUS
1 ejecutado
Al menos ocho (8) proyectos de inversión hospitalaria de segundo
Promover la implementación del plan de
nivel en su fase de preinversión y un ( 1) proyecto de inversión
hospitales a través de diez (10) estudios
hospitalaria de tercer nivel en su fase de preinversión. Contar con
técnicos de preinversión de establecimientos de
un (1) Diagnóstico situacional de un establecimiento de salud de
ACP 3 salud hospitalarios, dotar de equipamiento 469.915.804,00 25,1%
segundo nivel. Mejorar la capacidad resolutiva y de operación con
médico a cinco (5) establecimientos de salud y
equipamiento médico de tres (3) establecimientos de salud de
el cierre del proyecto de atención a la pandemia
tercer nivel y dos (2) de establecimientos de salud de segundo
del Coronavirus (BID)
nivel
Dotar de equipamiento médico a
establecimientos de salud y
AL menos diez (10) establecimiento de salud equipados y 10
ACP 4 ejecutar actividades de mantenimiento a la 130.635.998,00 7,0%
establecimientos de salud con infraestructura apropiada
infraestructura en los 10
establecimientos de salud (SUS)
Garantizar la Gestión Administrativa, Financiera, 8 proyectos de Redes de Salud en ejecución 10.765.778,00 0,6%
PEI-AMP Legal, Planificación, Comunicación y Control Contar el 100% de personal técnico, bienes e insumos 6.673.720,00 0,4%
ACP 5
2 para una gestion eficiente y transparente de los Se ha obtenido al menos el 70 % de ejecución del presupuesto de
10.962.669,00 0,6%
recursos. funcionamiento o gasto corriente
TOTAL PRESUPUESTO: [Link],66 100,0%
PROYECTOS DE INVERSIÓN
HOSPITALARIA
PLAN NACIONAL DE HOSPITALES
PARA BOLIVIA
• El objetivo principal del Plan Hospitalario es la
contribución del Estado para el acceso universal al
servicio de salud por parte de la población nacional en
general.
POBLACIÓN BENEFICIADA:
155.632 Habitantes
POBLACIÓN BENEFICIADA:
480.310 habitantes
EJECUTADO DICIEMBRE 2020:
EJECUCIÓN FÍSICA = 17 %
EJECUCIÓN FINANCIERA = 32 %
FASE PREINVERSIÓN:
INICIO 28/07/2016 - FIN 11/10/2017
FASE CONSTRUCCIÓN/EQUIP: Vista exterior del nuevo hospital Excavación de pilotes
INICIO 09/09/2020 - FIN 09/09/2022
FASE PUESTA EN MARCHA:
INICIO 24/10/2022 FIN 23/10/2023
POBLACIÓN BENEFICIADA:
192.140 habitantes
FASE PREINVERSIÓN:
INICIO 19/02/2016 - FIN 19/07/2017
FASE CONSTRUCCIÓN/EQUIP:
INICIO 21/11/2017 - FIN 31/10/2021 Vista frontal del nuevo hospital
FASE PUESTA EN MARCHA:
Instalación de cabeceras de
INICIO 15/12/2021 FIN 14/12/2022
camas hospitalarias
POBLACIÓN BENEFICIADA:
75.292 habitantes
POBLACIÓN BENEFICIADA:
17.586 habitantes
POBLACIÓN BENEFICIADA:
1.971.523 habitantes
EJECUCIÓN FINANCIERA = 0 %
FASE PREINVERSIÓN:
INICIO 1/01/2021 - FIN 31/06/2021
FASE CONSTRUCCIÓN/EQUIP:
INICIO 1/07/2021 - FIN 31/04/2022 Vista frontal del nuevo hospital
FASE PUESTA EN MARCHA: Vista Lateral de la Nueva Infra.
INICIO 01/05/2022 FIN 31/07/2022
POBLACIÓN BENEFICIADA:
637.013 habitantes
EJECUCIÓN FINANCIERA = 0 %
FASE PREINVERSIÓN:
INICIO 1/08/2021 - FIN 31/10/2021
FASE CONSTRUCCIÓN/EQUIP:
INICIO 1/01/2022 - FIN 31/11/2022 Vista frontal del nuevo hospital
FASE PUESTA EN MARCHA:
Vista Lateral de la Nueva Infra.
INICIO 01/12/2022 FIN 31/04/2023
POBLACIÓN BENEFICIADA:
823.517 habitantes
EJECUCIÓN FINANCIERA = 0 %
FASE PREINVERSIÓN:
INICIO 1/05/2021 - FIN 31/10/2021
FASE CONSTRUCCIÓN/EQUIP:
INICIO 1/11/2021 - FIN 31/09/2022 Vista frontal del nuevo hospital
FASE PUESTA EN MARCHA:
Vista Lateral de la Nueva Infra.
INICIO 01/10/2022 FIN 31/01/2023
PROYECCIÓN
PROYECCIÓN AA DICIEMBRE
DICIEMBRE 2021:
2021:
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FÍSICA
FÍSICA == 5A%DEFINIR
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN FINANCIERA
FINANCIERA == 20A DEFINIR
%
COSTO DE PROYECTO:
97,4 MM de Bs.
COSTO DEL DISEÑO, CONSTRUCCÍÓN
EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA
91,4 MM de Bs.
COSTO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN:
6 MM de Bs.
Vista del Predio donde se emplazara la URT (Hosp. D. Bracamonte) Área Acelerador Lineal
PROYECTO: EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL HOSPITAL
DE TERCER NIVEL DE COBIJA DEL DEPARTAMENTO DE
PANDO
DEPARTAMENTOS: PANDO
POBLACIÓN BENEFICIADA:
46.267 habitantes
POBLACIÓN BENEFICIADA:
291.948 habitantes
HOSPITALES EN EJECUCIÓN
# NOMBRE DEL PROYECTO DEPARTAMENTO - POBLACIÓN FECHA COSTO DEL PORCENTAJE % [Link]
MUNICIPIO BENEFICIADA INICIO PROYECTO DEL FIS-FIN
(habitantes) PRESUPUESTO 2020
EN EJECUCIÓN
1 EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE
COCHABAMBA
SEGUNDO NIVEL DE SACABA -
SACABA
172.466,00 01/04/2018 45.671.665 11,13% 8,00%
COCHABAMBA
2 EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE
COCHABAMBA
SEGUNDO NIVEL DE PUNATA -
PUNATA
28.887,00 18/09/2018 97.906.862 23,87% 8,22%
COCHABAMBA
4 EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE
POTOSÍ
SEGUNDO NIVEL DE COLCHA K
COLCHA K
12.997,00 12/09/2019 21.053.665 5,13% 2,78%
- POTOSI
5 EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE
LA PAZ
SEGUNDO DE NIVEL
LA PAZ
46.048,00 12/09/2019 7.000.000 1,71% 1,10%
ACHACACHI - LA PAZ
6 EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE
BENI
SEGUNDO NIVEL DE
RIBERALTA
89.022,00 01/02/2017 24.541.959 5,99% 2,23%
RIBERALTA - BENI
7 EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE
COCHABAMBA
SEGUNDO NIVEL DE CAPINOTA
CAPINOTA
19.477,00 01/03/2017 15.748.963 3,84% 2,93%
- COCHABAMBA
POBLACIÓN BENEFICIADA:
9.865.000 habitantes
EJECUTADO DICIEMBRE 2020:
EJECUCIÓN FÍSICA = 45 %
EJECUCIÓN FINANCIERA = 45 %
FASE 1 DE EJECUCIÓN:
INICIO 12/08/2019 - FIN 24/04/2020
FASE 2 DE EJECUCIÓN:
INICIO 16/10/2019 - FIN 11/08/2020
FASE 3 DE EJECUCIÓN: Hospital de Montero
INICIO 01/03/2021 FIN 31/12/2021
FASE DE CIERRE:
INICIO 01/08/2021 FIN 31/12/2022
1 CONST. CON EQUIP. Y PUESTA EN MARCHA HOSP. 3ER NIVEL EN LA PAZ LA PAZ LA PAZ 936,266 514.500.000
LA PAZ
12 FORTAL. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1ER NIVEL LA PAZ LA PAZ 9.265.943
EL ALTO
11 UNID. DE EMERGENCIAS PARA EL HOSP. DE CLÍNICAS UNIV. DE LA PAZ - LA PAZ LA PAZ abr-21 jun-23 63.300.000 0,00% 0,00% 10,21 % 10,21 %
Al 31/03/2021
45.000.000 Bs 172.749.636
EJECUTADO DICIEMBRE 2020: 40.000.000
Ordenes de 30.000.000
EJECUCIÓN FINANCIERA = 24 %
Servicio a nivel 25.000.000
20.000.000
En la gestión 2020 se adquirió: nacional por un 15.000.000
15.889.773 15.209.031
14.288.865 13.211.912
12.792.492
11.162.250
- Equipamiento importe de Bs. 10.000.000 8.648.526
-
- Medicamentos LA PAZ SANTA CRUZ ORURO CHUQUISACA BENI COCHABAMBA TARIJA POTOSI PANDO
POBLACIÓN BENEFICIADA:
A nivel nacional
FASE EQUIPAMIENTO:
INICIO 03/05/2019 - FIN 31/12/2021
COSTO DE PROYECTO:
H. El Alto Norte: Bs. 8,9 MM
H. El Alto Sur: Bs. 44,8 MM
PROYECTO: Hospital de Segundo Nivel
Tupiza, Villazón Camiri y Monteagudo
DEPARTAMENTO: Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca
MUNICIPIO: Tupiza, Villazón, Camiri y Monteagudo
POBLACIÓN BENEFICIADA:
Tupiza: 48.591 habitantes
Villazón: 50.004 habitantes
Camiri: 36.485 habitantes
Monteagudo: 27.119 habitantes
EJECUTADO DICIEMBRE 2020:
EJECUCIÓN FÍSICA = 0,01 %
EJECUCIÓN FINANCIERA = 0,05 %
FASE PREINVERSIÓN:
INICIO 01/07/2021 - FIN 30/04/2022
FASE CONSTRUCCIÓN/EQUIP:
INICIO 01/05/2022 - FIN 30/06/2024
POBLACIÓN BENEFICIADA:
192.140 habitantes
DETALLE DEMANDANTE DEMANDADO OBJETO DEL LITIGIO CUANTIA (Bs) ESTADO DE LA ULTIMO ACTUADO
CAUSA
PROCESO CONTENCIOSO DERIVADO DE
INTERPOSICION DE
EMPRESA LA RESOLUCION DE CONTRATO A LA
CASO: 117/ APERTURA DE RECURSO DE
ELEVOLUTION EMPRESA DEMANDANTE RESPECTO AL
2018 – C AISEM PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL INSTI-
144.032.560 TERMINO DE REPOSICION
ENGENHARIA S.A.
PRUEBA (19 DE FEBRERO DE
SUCURSAL BOLIVIA TUTO ONCOLÓGICO DE CUARTO NIVEL
2021)
TOLATA – COCHABAMBA,.
DETALLE DEMANDANTE DEMANDADO OBJETO DEL LITIGIO CUANTIA ESTADO DE LA JUZGADO ULTIMO
(Bs) CAUSA ACTUADO
DETALLE DEMANDANTE DEMANDADO OBJETO DEL LITIGIO CUANTIA ESTADO DE JUZGADO ULTIMO
(Bs) LA CAUSA ACTUADO
800.000.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
REC.
200.000.000,00
ESPECIFICOS.
0,00
41 TGN 42 [Link] ESPECÌFICOS 43 TRANSF. RECURSOS EXTERNOS
PRESUPUESTO
RECURSOS RECURSOS
TGN (41)
ESPECÌFICOS (42) EXTERNOS (43)
PRESUPUESTO [Link] 15.588.334 807.978.216
[Link],00
800.000.000,00 TGN
BID
600.000.000,00
BM
400.000.000,00 Gasto
Corriente REC. ESP.
200.000.000,00 4,35% 1,93% 9,28%
10,78%
0,00
BANCO
TGN GASTO RECURSOS BANCO
TGN INVERSIÓN BID MUNDIAL -
CORRIENTE ESPECÍFICOS MUNDIAL - AIF
BIRF
800.000.000,00
BID
600.000.000,00
400.000.000,00
BM
200.000.000,00 4% REC. ESP.
2% 41%
0,00
TGN 41 [Link]ÍFICOS 42 BID 43 Banco Mundial 43
VIGENTE EJECUTADO
VIGENTE EJECUTADO