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Documentos Contables de Servicios SAS

El documento presenta una factura de venta emitida por Servicios y Suministros SAS a un cliente, que incluye detalles como la identificación de la empresa emisora, el cliente, la fecha de emisión y vencimiento, y términos como no aceptar devoluciones después de 8 días. Además, se mencionan documentos equivalentes como pagarés y cheques que el cliente puede usar para realizar el pago.

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El documento presenta una factura de venta emitida por Servicios y Suministros SAS a un cliente, que incluye detalles como la identificación de la empresa emisora, el cliente, la fecha de emisión y vencimiento, y términos como no aceptar devoluciones después de 8 días. Además, se mencionan documentos equivalentes como pagarés y cheques que el cliente puede usar para realizar el pago.

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Servicios y Suministros SAS FACTURA DE VENTA

NIT: 899.999.999-9 Nº
Calle 77S # 45-81 Medellín FECHA
Tel. 380 2115 - Fax 381 2299 VENCIMIENTO
[Link] - infocliente@servisuministr IVA REGIMEN COMUN
Autorización de facturación Nº: 1234567890 del 20/7/2014 rango del Nº 0001 al 1000

CLIENTE: NIT
DIRECCION:
DETALLE DE LA OPERACIÓN
REF / CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

OBSERVACIONES: DESPUES DE PASADOS 8 DIAS, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. TOTAL $ -


ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS, A LA LETRA DE CAMBIO. IVA $ -
EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO, GENERA INTERESES DE MORA, A LA T RETEFUENTE $ -
APROBADA POR LA LEGISLACION COLOMBIANA. NETO $ -

ELABORADA POR REVISADA POR CLIENTE


ORIGINAL: ARCHIVO CENTRAL DE LA EMPRESA - 1A COPIA: CLIENTE - 2a. COPIA: CONTABILIDAD
###
###
GIMEN COMUN

TOTAL
Litografía John - Nit 70.812.693 - Tel 288 2614

$ -
$ -
$ -
$ -

CLIENTE
A: CONTABILIDAD
Pagaré NºXXXXXX

A:
Vencimiento:
Cantidad:

Por este pagaré, yo, con CC


y domicilio en pagaré incondicionalmente la canti
con fecha de vencimiento a
con NIT y domicilio en

Nombre y firma del pagador


XXXX

ncondicionalmente la cantidad de
CHEQUE

BANCO: BANCOLOM

CORREO
TELEFONO

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

$ 1,314,469 UN MILLON TRECIENTOS CATORCEMIL CUA

Girador:
Fondo de cuenta:
Perteneciente a:
Firma:
QUE

BANCOLOMBIA SAS
NIT
N° CHEQUE 001
FECHA

Moneda PESOS
MILLON TRECIENTOS CATORCEMIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
Servicios y Suministros SAS DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
NIT: 899.999.999-9 No:
Calle 77S # 45-81 Medellín Fecha
Tel. 380 2115 - Fax 381 2299 IVA REGIMEN COMUN
0
A NOMBRE DE: NIT:
CONCEPTO PARCIAL TOTAL

VR. BASE/RETENCION DE IVA: $ % RET.: VR. RETENCION: $

BENEFICIARIO DEL PAGO


RECEPTOR DEL BIEN O SERVICIO CONTABILIDAD
E A FACTURA

N COMUN

TOTAL

LIDAD
Servicios y Suministros SAS NOTA DEBITO
NIT: 899.999.999-9 Nº
Calle 77S # 45-81 Medellín FECHA
Tel. 380 2115 - Fax 381 2299
0 IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: NIT
EN LA FECHA, HEMOS CARGADO SU CUENTA POR EL CONCEPTO Y VALOR INDICADOS A CONTINUACION:
DESCRIPCION DEL CARGO TOTAL

ELABORADO POR REVISADO POR CLIENTE


ORIGINAL: CLIENTE - 1A COPIA: CONSECUTIVO - 2a. COPIA: CONTABILIDAD
Servicios y Suministros SAS RECIBO DE CAJA
NIT: 899.999.999-9 Nº
Calle 77S # 45-81 Medellín FECHA
Tel. 380 2115 - Fax 381 2299
Autorización de facturación Nº: 1234567890 del 20/7 IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: NIT
DIRECCION:
DESCRIPCION DEL PAGO PARCIAL TOTAL

PAGO RECIBIDO EN: EFECTIVO 0 CHEQUE


GIRADO DEL BANCO:
Transferencia electrónica 0
CONSIGNAR EN:

ELABORADO POR REVISADO POR CLIENTE


ORIGINAL: CLIENTE - 1A COPIA: CONSECUTIVO - 2a. COPIA: CONTABILIDAD
N COMUN

TOTAL

encia electrónica 0

TE
DAD
Servicios y Suministros SAS COMPROBANTE DE EGRESO
NIT: 899.999.999-9 Nº
Calle 77S # 45-81 Medellín FECHA
Tel. 380 2115 - Fax 381 2299
0 IVA REGIMEN COMUN

BENEFICIARIO NIT:
DIRECCION:
DESCRIPCION DEL PAGO PARCIAL TOTAL

PAGADO DEL BANCO: BANCOLOMBIA 0 BBVAEFECTIVO 0


Transferencia electrónica 0
CHEQUE Nº:

ELABORADO POR AUTORIZADO POR BENEFICIARIO DEL PAGO


ORIGINAL: CONTABILIDAD - 1A COPIA: CONSECUTIVO - 2a. COPIA: BENEFICARIO DEL PAGO
NIT: 899.999.999-9
COTIZACION
FECHA:
CLIENTE
Señor (a):
De acuerdo con su amable solicitud, a continuación le cotizamos los siguientes elementos:

ITEM CANT DESCRIPCION

Condiciones de venta:
Forma de pago contado descuento 5% neto a 30 dias

PREPARADA POR
mos los siguientes elementos:
VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

TOTAL $0
TOTAL USD

AUTORIZADA POR
Servicios y Suministros SAS
ORDEN DE COMPRA
FECHA: ORDEN DE COMPRA No.:
PROVEEDOR:
DIRECCION ENVIO MERCANCIA:
De acuerdo con los términos de la cotización, favor proceder con el despacho de:

ITEM CANT DESCRIPCION

OBSERVACIONES: En la factura, favor indicar nuestro número de orden de compra.

PREPARADA POR REVISADAD POR


espacho de:
VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

TOTAL $0
TOTAL USD US$2.720
o de orden de compra.

AUTORIZADA POR
Servicios y Suministros SAS
NIT: 899.999.999-9
Calle 77S # 45-81 Medellín No:
Tel. 380 2115 - Fax 381 2299 FECHA:

SEÑORES:
DIRECCION:
SEÑOR(A): TELEFONO:

ADJUNTO AL PRESENTE DOCUMENTO, ESTAMOS REMITIENDO LA MERCANCIA QUE


DETALLA A CONTINUACION:

REF. CANT. UND DESCRIPCION

DESPAHADO POR MENSAJERIA RECIBI


ORIGINAL: CLIENTE 1a. COPIA: CONTABILIDAD 2a. COPIA: C
REMISION

O LA MERCANCIA QUE SE

O.C. No

RECIBIDO POR
2a. COPIA: CONSECUTIVO

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