FORMATO 14.
1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Jan-22
RUC: 20304050601
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10)
01 1/2/2022 01
02 1/6/2022 01
03 1/8/2022 01
04 1/21/2022 01
05 1/9/2019 99
99
06 1/10/2019
07 1/12/2019 03
03
08 1/25/2019
09 1/15/2019 07
EL SOL ANDINO S.A.C
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
O DOCUMENTO
N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO
MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)
001 0000860 6 20101122330
001 0000861 6 20838587899
001 0000862
001 0000863 6 20458594140
0000156-
001 0000159
0000160-
001 0000163
001 0000164
001 0000165 1 40048579
001 0000142 6
EL CLIENTE BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA
DENOMINACIÓN OPERACIÓN EXONERADA
O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
Saturno S.A 24000.00
Cisne S.A.C 20500.00
Comprobante anulado 0.00
Ocampo S.R.L 1949.15 1900.00
SUB TOTAL FACTURAS
25949.15 22400.00
Consolidado de boleta de
ventas 254.24
Consolidado de boleta de
ventas 474.58
Entrega con fines
promocionales
Llamas vera carlos 1610.17
SUB-TOTAL BOLETAS DE
VENTAS 2338.99
Urano S.A -10000.00
SUB TOTAL NOTA DE
CREDITO -10000.00
TOTALES S/18,288.14 S/22,400.00
S/40,688.14
S/3,291.86
1212 S/43,980.00
7411 S/10,000.00
40111 S/3,291.86
gravadas + nota de credito 701111 S/28,288.14
exoneradas 701112 S/22,400.00
7011 S/50,688.14
OTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS
RADA O INAFECTA Y CARGOS QUE
IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE
INAFECTA DE LA
BASE IMPONIBLE
4320.00
0.00
350.85
4670.85
45.76
85.42
450.00
289.83
450.00 421.01
-1800.00
-1800.00
S/450.00 S/3,291.86
neto+exonerado
igv
total debe
descuento debe
haber
haber
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TOTAL O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL N° DEL
COMPROBANTE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE PAGO O
DE PAGO (TABLA 10)
DOCUMENTO
28320.00
20500.00
0.00
4200.00
53020.00
300.00
560.00
450.00
1900.00
3210.00
-11800.00 12/17/2018 01 001 0000750
-11800.00
S/44,430.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
EJERCICIO: Jan-22
RUC: 20304050601
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
Referencia de la operación
No.
Fecha de la
Correlativo Glosa de la operación Código del numero
operación
del asiento libro correlativo
1 1/31/2022 por la venta de mercaderias 1 1
1/31/2022 por las salidas de la mercaderias de almacen 1 2
por la entrega gratuita de bienes promocionales 3
EL SOL ANDINO S.A.C
a de la operación cuenta contable Movimiento
No del
docum. código Denominación DEBE
Susten.
1212 Emitidas en cartera 43980.00
7411 Terceros 10000.00
40111 IGV – Cuenta propia
7011 Mercaderías manufacturadas
6132 Suministros 450.00
20111 Costo
951 Gastos de Ventas 450.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
TOTALES 54880
Movimiento
HABER
3291.86
50688.14
450.00
450.00
54880