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Auditoría y Control Interno en UNAAT

Este documento presenta la matriz de diseño de una monografía que analizará la aplicación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el proceso de control interno en la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. La monografía tendrá cuatro capítulos que cubrirán el planteamiento del problema, el marco teórico, la metodología y los resultados. El objetivo es determinar cómo se lleva a cabo el proceso de control interno mediante la aplicación de las NAGAS para lograr una gestión administrativa eficiente.
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Este documento presenta la matriz de diseño de una monografía que analizará la aplicación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el proceso de control interno en la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. La monografía tendrá cuatro capítulos que cubrirán el planteamiento del problema, el marco teórico, la metodología y los resultados. El objetivo es determinar cómo se lleva a cabo el proceso de control interno mediante la aplicación de las NAGAS para lograr una gestión administrativa eficiente.
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MATRIZ DE DISEÑO DE LA MONOGRAFÍA

APELLIDOS Y NOMBRES:
Calzado Guadalupe, Jerson Ivan
Rivera Paucar, Verónica
ESCUELA: Administración de Negocios CICLO: VIII
Aplicación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el proceso del control interno en la
TEMA DE INVESTIGACIÓN
Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma.
¿De qué manera se lleva el proceso del control interno mediante la aplicación de las NAGAS para lograr una
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
gestión administrativa eficiente en la UNAAT?
Valoración de la aplicación de la auditoría administrativa en las empresas del sector privado de nuestro
país para identificar y evaluar su eficiencia en relación a su proceso administrativo.
Importancia que justifique el Cosas puntuales.
estudio Descubrir deficiencias e irregularidades en la estructura organizativa y gestión administrativa en los
diversos niveles de la organización.
Correlacional
Enfoque (Cuantitativo y Cualitativo)

CAPÍTULOS DE LA MONOGRAFÍA
CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV
TÍTULO: Planteamiento del TÍTULO: Marco teórico TÍTULO: Metodología TÍTULO: Resultados.
problema.
CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS TEMÁTICOS CONTENIDOS TEMÁTICOS
1.1. Antecedentes 2.1. Por qué planear la auditoría 3.1. Estudio de control interno 4.1. Información periódica
1.2. Concepto 2.2. Estudio y documentación 3.2. Registro formal de información de la evaluación
1.3. Objetivo preliminar 3.3. Análisis y selección de 4.2. Comunicación efectiva
1.4. Alcance 2.3. Diagnóstico administrativo información de la auditoría
1.5. Implantación 2.4. Disposición del personal auditor 3.4. Observaciones específicas 4.3. Planteamiento y
2.5. Funciones del equipo de trabajo 3.5. Identificación y definición de aceptación de
Antecescentes, funadmentación funciones operacionales observaciones
Título, planteamiento del teórica, variables. 4.4. Estructura del informe
problema, Las fases 4.5. Presentación y
utilización del informe

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: COMENTARIOS


Franklin, E. (2007). Auditoría administrativa. Gestión estratégica del
cambio. 2da Ed. México: Pearson Educación.

Sotomayor, A. (2008). Auditoría administrativa. Proceso y aplicación.


México: McGraw-Hill Interamericana.

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APROBACIÓN

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