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Bitácora de Comprobación de Viáticos

Este documento es una bitácora de comprobación de viáticos que incluye la información de un servidor público comisionado, como su nombre, cargo y RFC. Detalla los datos de la comisión como el destino, periodo e importe otorgado, así como un desglose de los gastos realizados diariamente en conceptos como hospedaje, alimentos y estacionamiento. La bitácora se utiliza para comprobar los gastos realizados con la tarjeta de débito de viáticos durante la comisión.

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Sergio Ortega
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Bitácora de Comprobación de Viáticos

Este documento es una bitácora de comprobación de viáticos que incluye la información de un servidor público comisionado, como su nombre, cargo y RFC. Detalla los datos de la comisión como el destino, periodo e importe otorgado, así como un desglose de los gastos realizados diariamente en conceptos como hospedaje, alimentos y estacionamiento. La bitácora se utiliza para comprobar los gastos realizados con la tarjeta de débito de viáticos durante la comisión.

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COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

BITÁCORA
OAC No.
PROCESO No.
FECHA DE ELABORACIÓN
SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) COMISIONADO (A)
NOMBRE:
ORIGEN:
CARGO:
RFC:

DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS


DESTINO:

PERIODO: INICIO: TÉRMINO:

NÚMERO DE DÍAS CUOTA POR DIA: $ 1,400.00 CUOTA MENOR A 24 HRS: $ 700.00

IMPORTE EROGADO CON COMPROBANTES Y PAGADOS CON


IMPORTE OTORGADO:
TARJETA DE DÉBITO DE VIÁTICOS:

DESGLOSE DE RECURSOS
Fecha del Gasto Hospedaje Alimentos Alimentos Alimentos Lavandería Estacionamiento ó Pasajes Servicio de Copias, Internet y/o Fax TOTAL

01/04/2021 $ -
02/04/2021 $ -
03/04/2021 $ -
04/04/2021 $ -
05/04/2021 $ -
06/04/2021 $ -
07/04/2021 $ -
08/04/2021 $ -
09/04/2021 $ -
10/04/2021
11/04/2021 $ -
12/04/2021 $ -
13/04/2021 $ -
14/04/2021 $ -
15/04/2021 $ -
16/04/2021 $ -
17/04/2021 $ -
18/04/2021 $ -
19/04/2021 $ -
20/04/2021 $ -
21/04/2021 $ -
22/04/2021 $ -
23/04/2021 $ -
24/04/2021 $ -
25/04/2021 $ -
26/04/2021 $ -
27/04/2021 $ -
28/04/2021 $ -
29/04/2021 $ -
30/04/2021 $ -
SUMA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

OBSERVACIÓN: RESUMEN
RECURSOS OTORGADOS $ -
RECURSOS COMPROBADOS $ -
GASTOS LIBRES SOBRE EROGADOS MÁXIMO 20% $ -
REINTEGRO $ -
TOTAL $ -

Acepto que es mi responsabilidad como Servidor Público comisionado la autenticidad y veracidad de la información y documentación comprobatoria de estos recursos, misma que cumple con los requisitos estipulados en el numeral 8.4, inciso a), tercer párrafo del
Manual de Normas y Procedimientos que Regulan la Solicitud, Trámite, Asignación, Ejercicio y Comprobación de Viáticos y Pasajes, Nacionales e Internacionales, en la Procuraduría General de la República; al “Artículo 152 del reglamento de la Ley de Impuesto
sobre la Renta; al Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A y el 37 de su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los artículos 1, 49, 162, 164 y 165, así como los artículos 66 F-III y 210 de su Reglamento; a la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus artículos 1, 8, 14-16; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en sus artículos 50-52; así mismo, me comprometo a integrar como parte de la
comprobación, el Informe de Resultados debidamente detallado de las acciones realizadas y de los recursos utilizados en la comisión oficial encomendada. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que todos los gastos comprobados son autenticos y que cumplen con
el objetivo de los Viáticos Nacionales otorgados.

ATENTAMENTE
RESPONSABLE DEL GASTO Vo. Bo.

LIC. OCTAVIO RUBÉN ESQUIVEL SEGURA MTRO. GERARDO GARCÍA MARROQUÍN


COMISIONADO DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

AUTORIZA

MTRO. JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI


FISCAL ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
BITÁCORA
OAC No.
PROCESO No.
FECHA DE ELABORACIÓN
SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) COMISIONADO (A)
NOMBRE:
ORIGEN:
CARGO:
RFC:

DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS


DESTINO:
PERIODO: INICIO: TÉRMINO:
NÚMERO DE DÍAS CUOTA POR DIA: $ 1,400.00 CUOTA MENOR A 24 HRS: $ 700.00

IMPORTE EROGADO CON COMPROBANTES Y PAGADOS CON TARJETA


IMPORTE OTORGADO:
DE DÉBITO DE VIÁTICOS:

DESGLOSE DE RECURSOS
Servicio de Copias, Internet y/o
Fecha del Gasto Hospedaje Alimentos Alimentos Alimentos Lavandería Estacionamiento ó Pasajes
Fax SUB TOTAL

01/05/2021 $ -
02/05/2021 $ -
03/05/2021 $ -
04/05/2021 $ -
05/05/2021 $ -
06/05/2021 $ -
07/05/2021 $ -
08/05/2021 $ -
09/05/2021 $ -
10/05/2021 $ -
11/05/2021 $ -
12/05/2021 $ -
13/05/2021 $ -
14/05/2021 $ -
15/05/2021 $ -
16/05/2021 $ -
17/05/2021 $ -
18/05/2021 $ -
19/05/2021 $ -
20/05/2021 $ -
21/05/2021 $ -
22/05/2021 $ -
23/05/2021 $ -
24/05/2021 $ -
25/05/2021 $ -
26/05/2021 $ -
27/05/2021 $ -
28/05/2021 $ -
29/05/2021 $ -
30/05/2021 $ -
31/05/2021 $ -
SUMA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

OBSERVACIÓN: RESUMEN
RECURSOS OTORGADOS $ -
RECURSOS COMPROBADOS $ -
GASTOS LIBRES SOBRE EROGADOS MÁXIMO 20% $ -
REINTEGRO $ -
TOTAL $ -

Acepto que es mi responsabilidad como Servidor Público comisionado la autenticidad y veracidad de la información y documentación comprobatoria de estos recursos, misma que cumple con los requisitos estipulados en el numeral 8.4, inciso a), tercer párrafo del
Manual de Normas y Procedimientos que Regulan la Solicitud, Trámite, Asignación, Ejercicio y Comprobación de Viáticos y Pasajes, Nacionales e Internacionales, en la Procuraduría General de la República; al “Artículo 152 del reglamento de la Ley de Impuesto
sobre la Renta; al Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A y el 37 de su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los artículos 1, 49, 162, 164 y 165, así como los artículos 66 F-III y 210 de su Reglamento; a
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus artículos 1, 8, 14-16; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en sus artículos 50-52; así mismo, me comprometo a integrar como parte de la
comprobación, el Informe de Resultados debidamente detallado de las acciones realizadas y de los recursos utilizados en la comisión oficial encomendada. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que todos los gastos comprobados son autenticos y que cumplen
con el objetivo de los Viáticos Nacionales otorgados.

ATENTAMENTE
RESPONSABLE DEL GASTO Vo. Bo.

LIC. OCTAVIO RUBÉN ESQUIVEL SEGURA MTRO. GERARDO GARCÍA MARROQUÍN


COMISIONADO DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

AUTORIZA

MTRO. JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI


FISCAL ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
BITÁCORA PARA RELACIONAR GASTOS CON COMPROBANTES
OAC No.
PROCESO No.
FECHA DE ELABORACIÓN
SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) COMISIONADO (A)
NOMBRE:

ORIGEN: ALVARO OBREGON CDMX


CARGO:
RFC:

DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS


DESTINO:
PERIODO: INICIO: TÉRMINO:

NÚMERO DE DÍAS 1/2 CUOTA POR DIA: $ 1,400.00 CUOTA MENOR A 24 HRS: $ 700.00 INFORMATIVO

IMPORTE EROGADO CON COMPROBANTES Y PAGADOS


IMPORTE OTORGADO: $ 700.00
CON TARJETA DE DÉBITO DE VIÁTICOS: $ -

MONTO A UTILIZAR CON


DESGLOSE DE RECURSOS REFERENCIA MAXIMA CALCULO MÁXIMO DEL 20% CARGO AL 20%, SIEMPRE
DE ALIMENTOS POR SOBRE COMPROBANTES QUE NO REBASE LA
TARIFA DIARIA EROGADOS POR DÍA
Fecha del Gasto Hospedaje Alimentos Alimentos Alimentos Lavandería
Estacionamiento ó
Servicio de Copias, Internet y/o Fax
TOTAL COMPROBADO (b) (c)
TARIFA OTORGADA
Pasajes (a) (d)

$750.00

$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
$ - $ 750.00 $ - $ 1,400.00
SUMA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

RESUMEN
RECURSOS OTORGADOS $ 700.00
RECURSOS COMPROBADOS $ -
GASTOS LIBRES SOBRE EROGADOS MÁXIMO 20% $ -
REINTEGRO $ 700.00
TOTAL $ 700.00
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
DETALLE 20% GASTOS LIBRES SIN COMPROBANTES
OAC No. 6316
PROCESO No. 7443
FECHA DE ELABORACIÓN 21 de junio de 2021
SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) COMISIONADO (A)
NOMBRE: ANGEL GUTIERREZ HERNANDEZ
ORIGEN: ALVARO OBREGON
CARGO: FISCAL EJECUTIVO ASISTENTE
RFC: GUHA8302154Q1

DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS


DESTINO: COAHUILA Y DIVERSOS MUNICIPIOS
PERIODO: INICIO: 26 de abril de 2021 TÉRMINO: 16 de junio de 2021
CUOTA POR
NÚMERO DE DÍAS 51 1/2
DIA: $1,400.00 CUOTA MENOR A 24 HRS: $ 700.00

IMPORTE EROGADO CON


IMPORTE OTORGADO: $ 72,100.00 COMPROBANTES Y PAGADOS CON $ 52,094.75
TARJETA DE DÉBITO DE VIÁTICOS:

DESGLOSE DE RECURSOS
Fecha del Estacionamien Servicio de Copias, Internet y/o
Gasto
Hospedaje Alimentos Alimentos Alimentos Lavandería
to ó Pasajes Fax SUB TOTAL

26/04/2021 $ -
27/04/2021 $ -
28/04/2021 $ -
29/04/2021 $ -
30/04/2021 $ -
01/05/2021 $ -
02/05/2021 $ -
03/05/2021 $ -
04/05/2021 $ -
05/05/2021 $ -
06/05/2021 $ -
07/05/2021 $ -
08/05/2021 $ -
09/05/2021 $ -
10/05/2021 $ -
11/05/2021 $ -
12/05/2021 $ -
13/05/2021 $ -
14/05/2021 $ -
15/05/2021 $ -
16/05/2021 $ -
17/05/2021 $ -
18/05/2021 $ -
19/05/2021 $ -
20/05/2021 $ -
SUMA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

OBSERVACIÓN: RESUMEN
RECURSOS OTORGADOS $ 72,100.00
RECURSOS COMPROBADOS $ 52,094.75
HOJA 1 DE 2 GASTOS LIBRES SOBRE EROGADOS MÁXIMO 20% $ -
REINTEGRO $ 20,005.25
TOTAL $ 72,100.00

Acepto que es mi responsabilidad como Servidor Público comisionado la autenticidad y veracidad de la información y documentación comprobatoria de estos recursos, misma que cumple con los requisitos estipulados en el numeral 8.4, inciso a),
tercer párrafo del Manual de Normas y Procedimientos que Regulan la Solicitud, Trámite, Asignación, Ejercicio y Comprobación de Viáticos y Pasajes, Nacionales e Internacionales, en la Procuraduría General de la República; al “Artículo 152 del
reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta; al Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A y el 37 de su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los artículos 1, 49, 162, 164 y 165, así
como los artículos 66 F-III y 210 de su Reglamento; a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus artículos 1, 8, 14-16; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en sus
artículos 50-52; así mismo, me comprometo a integrar como parte de la comprobación, el Informe de Resultados debidamente detallado de las acciones realizadas y de los recursos utilizados en la comisión oficial encomendada. Manifiesto bajo
protesta de decir verdad que todos los gastos comprobados son autenticos y que cumplen con el objetivo de los Viáticos Nacionales otorgados.

ATENTAMENTE
RESPONSABLE DEL GASTO Vo. Bo.

ANGEL GUTIERREZ HERNANDEZ MTRO. GERARDO GARCIA MARROQUIN


COMISIONADO DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS

AUTORIZA

MTRO. JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI


FISCAL ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
DETALLE DEL EQUIVALENTE HASTA POR EL 20% DEL GASTO DIARIO COMPROBADO
OAC No. 0
PROCESO No. 0
FECHA DE ELABORACIÓN 30 de diciembre de 1899
SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) COMISIONADO (A)
NOMBRE: 0

ORIGEN: ALVARO OBREGON CDMX


CARGO: 0
RFC: 0

DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS


DESTINO: 0

PERIODO: INICIO: 30 de diciembre de 1899 TÉRMINO: 30 de diciembre de 1899


CUOTA POR
NÚMERO DE DÍAS 1/2
DIA: $1,400.00 CUOTA MENOR A 24 HRS: $ 700.00

IMPORTE EROGADO CON


IMPORTE OTORGADO: $ 700.00 COMPROBANTES Y PAGADOS CON $ -
TARJETA DE DÉBITO DE VIÁTICOS:

DESGLOSE DE RECURSOS
Fecha del Estacionamien
Gasto
Alimentos Lavandería
to ó Pasajes
Servicio de Copias, Internet y/o Fax SUB TOTAL

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUMA $ - $ - $ - $ - $ - $ -

RESUMEN
RECURSOS OTORGADOS $ 700.00
RECURSOS COMPROBADOS $ -
GASTOS LIBRES SOBRE EROGADOS MÁXIMO 20% $ -
REINTEGRO $ 700.00
TOTAL $ 700.00

Acepto que es mi responsabilidad como Servidor Público comisionado la autenticidad y veracidad de la información y documentación comprobatoria de estos recursos, misma que cumple con los requisitos estipulados en el numeral 8.4, inciso a),
tercer párrafo del Manual de Normas y Procedimientos que Regulan la Solicitud, Trámite, Asignación, Ejercicio y Comprobación de Viáticos y Pasajes, Nacionales e Internacionales, en la Procuraduría General de la República; al “Artículo 152 del
reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta; al Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A y el 37 de su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los artículos 1, 49, 162, 164 y 165, así como
los artículos 66 F-III y 210 de su Reglamento; a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus artículos 1, 8, 14-16; a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en sus artículos 50-52; así
mismo, me comprometo a integrar como parte de la comprobación, el Informe de Resultados debidamente detallado de las acciones realizadas y de los recursos utilizados en la comisión oficial encomendada. Manifiesto bajo protesta de decir verdad
que todos los gastos comprobados son autenticos y que cumplen con el objetivo de los Viáticos Nacionales otorgados.

ATENTAMENTE
RESPONSABLE DEL GASTO Vo. Bo.

LIC. CARLOS ORTIZ MARTINEZ DR. GERARDO GARCIA MARROQUIN


COMISIONADO DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS Y CONTROL DE PROCESOS EN MATERIA DE DELITOS
ELECTORALES

AUTORIZA
MTRO. JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI
FISCAL ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

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