0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas1 página

Factura Electrónica Para-Rayos S.A.C.

La factura electrónica detalla la venta de equipos de protección eléctrica y contra rayos por un valor total de US$63,496.92 a Consorcio Aulas Smart. Los productos incluyen torres livianas, cables, barras de cobre, cemento conductivo, pararrayos, aisladores y accesorios de montaje. El pago se debe realizar en 60 días.

Cargado por

Oswaldo Sedano
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas1 página

Factura Electrónica Para-Rayos S.A.C.

La factura electrónica detalla la venta de equipos de protección eléctrica y contra rayos por un valor total de US$63,496.92 a Consorcio Aulas Smart. Los productos incluyen torres livianas, cables, barras de cobre, cemento conductivo, pararrayos, aisladores y accesorios de montaje. El pago se debe realizar en 60 días.

Cargado por

Oswaldo Sedano
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

PARA-RAYOS S.A.C R.U.C.

20101744737
Jr. Prolongación Lucanas N° 187 - La Victoria FACTURA ELECTRÓNICA
Lima - Perú
E-mail: ventas@[Link] N° F001 - 00003861
Telf: (51 1) 614 8080
"Líder en protección eléctrica y protección EMISIÓN VENCIMIENTO
contra rayos y sobretensiones" DIA MES AÑO DIA MES AÑO
25 06 2020 24 08 2020

CLIENTE: CONSORCIO AULAS SMART R.U.C.: 20605734104

DIRECCION: AV. JORGE BASADRE NRO. 233 INT. 901 - ENTRE [Link] PRADO OESTE Y [Link]

DISTRITO: SAN ISIDRO PROVINCIA: LIMA DEPARTAMENTO: LIMA

ORDEN DE COMPRA: CAS-009-PARA-0.1 GUIA N°: 002-12802,897,899, CONDICIÓN DE PAGO: FACTURA NEGOCIABLE 60 DIAS

VALOR VTA. % VALOR % PRECIO VENTA


CÓDIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DSCTO VENTA NETO IGV TOTAL
UNIT.

0110100008 244.00 JGO CUERPO TORRE LIVIANA F.G.25X25cmx1mmx1mm, 105.00 15.00 21,777.00 18 25,559.67
0100230004 1,643.00 MTL CABLE CU 50 MM, DESNUDO/BLANDO. 5.90 30.00 6,785.59 18 7,964.25
0100100004 81.00 UND BARRA DE CU. 5/8 X 2.40 M C/PUNTA 52.80 30.00 2,993.76 18 3,513.78
0100100004 93.00 UND BARRA DE CU. 5/8 X 2.40 M C/PUNTA 52.80 30.00 3,437.28 18 4,034.34
0640510001 76.00 SCO CEMENTO CONDUCTIVO THORCEM x 25 KG. 25.40 30.00 1,351.28 18 1,586.00
0640520004 228.00 UND GEL CONDUCTIVO THOR GEL 5 kg 23.50 27.00 3,911.34 18 4,590.74
0640520004 279.00 UND GEL CONDUCTIVO THOR GEL 5 kg 23.50 27.00 4,786.25 18 5,617.62
0640510001 93.00 SCO CEMENTO CONDUCTIVO THORCEM x 25 KG. 25.40 30.00 1,653.54 18 1,940.76
0530200004 76.00 UND PARARRAYO PDC IONIFLASH MACH NG 60 1,153.00 30.00 61,339.60 18 71,994.28
0510110001 76.00 PZA AISLADOR EPOXICO API 12/120 A DE 12 KV. 28.00 10.00 1,915.20 18 2,247.87
0540120002 76.00 UND CAJA DE REGISTRO DE POLIPROPILENO CON TAPA 8.90 30.00 473.48 18 555.72
AMARILLA
0140210002 93.00 UND CONECTOR DE BARRA, BRONCE DE 5/8 2.40 15.00 189.72 18 222.67
0540120002 93.00 UND CAJA DE REGISTRO DE POLIPROPILENO CON TAPA 8.90 30.00 579.39 18 680.03
AMARILLA
0510240007 61.00 PZA MASTIL DE 1 1/2 X 3.0M + ACOPLE EN FE GLV 17.20 15.00 891.82 18 1,046.73
0510100003 366.00 UND AT1, ABRAZADERA TUBULAR PARA TUBO DE 1" 7.50 15.00 2,333.25 18 2,738.54
0110100017 244.00 UND PSU, PLETINA [Link]. 1/4X1 1/2X7 3.40 15.00 705.16 18 827.65
0510200001 427.00 PZ SSU, SOPORTE SEPARADOR UNIVERSAL 6.70 15.00 2,431.77 18 2,854.17
0510230002 305.00 PZ BAT1, BASE ABRAZA TUBO 3/4A 1 8.20 15.00 2,125.85 18 2,495.11
0510230004 122.00 PZ BAT2, BASE ABRAZA TUBO 1 1/2A 2 8.90 15.00 922.93 18 1,083.24
0510100004 122.00 PZ AT2, ABRAZADERA TUBULAR TUBO DE 1 1/2 8.80 15.00 912.56 18 1,071.07
0410150002 61.00 PZA TUBO PROTECTOR DE 1 X [Link] FE. GLV. 15.30 15.00 793.31 18 931.10

Menos : (-) Anticipo Recibido segùn Factura Nº F003-00000029 -75,777.57


(VALOR VENTA: US$ 25687.31), F003-00000032
(VALOR VENTA: US$ 38530.97)

SON: SIXTY-THREE THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY-SIX AND 92 / 100 DOLARES


TOTAL. OP. GRATUITA US$ 0.00
AMERICANOS
OP. EXONERADAS US$ 0.00
OP. INAFECTA US$ 0.00
Autorizado mediante resolución N° 032-005-0000687/SUNAT
OP. GRAVADA US$ 58,091.80
Representación impresa de la Factura Electrónica. TOT. DSCTO US$ 4,280.85
Para consultar su comprobante electrónico ingrese a [Link]
I.S.C. US$ 0.00
Si es usted Agente de Retención sírvase enviar copia del certificado respectivo a nuestro correo: cobranzas@para-
[Link] para completar la cancelación del presente documento. I.G.V. US$ 9,685.97
MORAS: Documentos no pagados al vencimiento generaran interés moratorio y pueden bloquear la línea de crédito otorgada. US$
IMPORTE TOTAL 63,496.92
LETRAS: De concederse renovaciones, se cobrarán gastos administrativos adicionales a los intereses compensatorios.

Nuestras cuentas bancarias:


Información del Crédito
BANCO N° CTAS. CTES. N° CCI Monto neto pendiente de pago: US$ 63,496.92
CONTINENTAL DOLARES 0011-0115-0100012796 0011-0115-0100012796-37
CREDITO DOLARES 191-0836881-1-52 002-191-000836881152-50 Nro. de Cuota Fecha de Vencimiento Monto
SCOTIABANK DOLARES 01-010-103-1496-79 009-010-001103149679-04
1 24/08/2020 63,496.92

Page 1 of 1

También podría gustarte