RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL MINICOLlSEO
DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COPALLlN,
DISTRITO DE COPALLlN, PROVINCIA DE BAGUA -
REGION AMAZONAS"
PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA
SIMPLIFICADA
PAGINAl
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DELMINICOLlSEO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COPALLlN. DISTRITODE
COPALLlN. PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS"
1.- RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
La información relacionada al proyecto que se plantea ejecutar, se encuentra asociado
a la tipología y servicio público con brecha identificada y priorizada en el Programa
Multianual de Inversionesdel Sector (PMI).
A.1 NOMBRE DEL PROYECTO
El nombre del proyecto se encuentra definido en cuanto a la naturaleza conforme al
diagnóstico realizado al servicio que brinda la Municipalidad Provincial de Bagua, y a
su competencia conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972.
Cabe precisar que el servicio se foca liza en el Centro Poblado de LosOlivos del Distrito
de Bagua, siendo la definición del nombre: "MEJORAMIENTO DEL MINICOLlSEO
DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COPALLlN, DISTRITO DE COPALLlN, PROVINCIA DE
BAGUA - REGION AMAZONAS".
A.2 UBICACiÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
REGION AMAZONAS
PROVINCIA BAGUA
DISTRITO COPALLlN
LOCALIDAD COPALLlN
GRAFICO N° 01
COLOMBIA
OCEANO
PACIFICO
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
•
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL MINICOLlSEO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COPALLlN, DISTRITODE
COPALLlN, PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS"
~ ARTlCULACION CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
a) Servicio Público con brecha Identificada y prlorlzada:
Servicio de práctica deportiva y lo recreativa.
b) Indicador de producto asociado a la brecha de servicio:
porcentaje de personas que no participan de los servicios deportivos recreativos
respecto a la población total.
~ RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSiÓN PUBLICA
La intervención se enmarca en base al Anexo 02, Directiva N° 001-2019-EF/63.01.
FUNCION 21 CILTURA y DEPORTE
DIVISION FUNCIONAL 046 DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
RESPONSABLE FUNCIONAL EDUCACION
El presente proyecto de Inversión (PI) no corresponde a un Programa de Inversión o
conglomerado.
~ UNIDAD FORMULADORA (UF) DEL PROYECTO
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA
NOMBRE DE LA UF UNIDAD DE FORMULACION DE ESTUDIOSY PROYECTOS
RESPONSABLE DE LA UF ING. EDGARDO FACHO ALFARO
RESPONSABLE DE LA FORMULACION
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Objetivo Del Proyecto
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVASY
RECREATIVASEN LA LOCALIDAD DE COPALLlN.
Medios Fundamentales:
./ Adecuada infraestructura deportiva .
./ Suficiente infraestructura complementaria.
Descripción de la Alternativa de solución
Se plantea una alternativa única, técnicamente viable, para solucionar el problema
central. sobre la base de los medios fundamentales que figuran en el árbol de medios y
fines.
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
•
PROYECTO; "MEJORAMIENTO DEL MINICOLlSEO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COPALLlN, DISTRITO DE
COPALLlN, PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS"
• AlternaHva Única
La alternativa consiste en:
,.. CONSTRUCCION DE SISTEMADE DRENAJE DE GRAVA.
~ CONSTRUCClON DE TRIBUNASDE CONCRETO.
~ CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICOCON MALLA GALVANIZADA.
~ CONSTRUCCION DE SERVICIOSHIGIENICOS y VESTUARIO.
~ CONSTRUCClON DE COBERTURAMETALlCA.
~ INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS.
C. DETERMINACIONDE LA BRECHAOFERTAY DEMANDA
Principales parámetro y supuestos considerados para la proyección de la demanda
En este ítem se muestra un cuadro con los principales parámetros que se utilizaran para
la proyección de la demanda de cada uno de los procesos del servicio de espacios
públicos urbanos.
CUADRO N° 01: Parámetros y supuestos para la proyección de la demanda
PARAMETROS
y SUPUESTOS UNIDADDEMEDIDA VALORACTUAL
Tasa de crecimiento geométrico distrital % l.20
Población que demanda el uso del servicio Población
atendida al año 2400
recreativo .
.
Elaboraclon: UF-MPB
Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta
En este ítem se muestra un cuadro con los principales parámetros que se utilizaran para
la proyección de la demanda de cada uno de los procesos del servicio de espacios
públicos urbonos.
CUADRON° 02: Parámetrosy supuestospara la proyección de la oferta
PARAMETROS y SUPUESTOS UNIDAD DEMEDIDA VALORACTUAL
Tasa de crecimiento geométrico distrital % 1.20
Población que hace uso del servicio recreativo Población
0.00
en condiciones adecuadas . atendida al año
.
Elaboracion: UF-MPB
Determinación de la brecha oferta y demanda
Desarrollados los ítems de la demanda y oferta optimizada del servicio de espacios
públicos urbanos. Existe una brecha para cubrir o por atender. Brecha que servirá para
estimar los requerimientos necesarios.
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
•
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEl MINICOLlSEO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COPALLlN, DISTRITO DE
COPALLlN, PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS"
CUADRO N° 03: Brecha Oferta - Demanda
BRECHA OFERTA-DEMANDA
DESCRIPCION POBLACION O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEl SERVICIO
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
SERVICIOSDE DEMANDA 2259 2286 2314 2342 2370 2398 2427 2456 2485 2515 2545
ESPACIOS
OFERTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUBLlCOS
URBANOS BRECHA -2314 -2427 -2456 -2485 -2515 -2545
-2259 -2286 -2342 -2370 -2398
ADECUADO
.,
Elaboraclon: UF-MPB
D. ANALlSIS TECNICO DEL PROYECTO
a. Tamaño
El tamaño del proyecto está sujeto a la demanda del servlclc y a la capacidad del
servicio en cuanto al área del terreno.
CUADRO N° 04: Tamaño de Proyecto
Medio
Acciones Tipo de ítem Detalle
Fundamental
CONSTRUCCION
DE SISTEMA DE
DRENAJE EN CONSTRUCClON 83 M DE SISTEMADE
ADECUADA
CAMPO DRENAJE DE GRAVA DE 1/4" A 3/4",
IN FRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVO, Y TRIBUNAS DE CONCRETO CICLOPEO
DEPORTIVA.
TRIBUNAS DE EN UN LONGITUD DE 20.89 M.
CONCRETO
CICLOPEO
CONSTRUCClON
DE CERCO
PERIMETRICO, CONSTRUCCION DE 150.40 M DE
SERVICIOS CERCO PERIMETRICO DE MALLA
SUFICIENTE HIGIENICOS, METALlCA. CONSTRUCCION DE 158.00
INFRAESTRUCTURA VESTUARIOS Y INFRAESTRUCTURA M2 DE SS-HH y VESTUARIOS, Y
COMPLEMENTARIA. COBERTURA CONSTRUCCION DE 684.56 m2 DE
METALlCA. E COBERTURA METALlCA. INSTALACION
INSTALACiÓN DE DE JUEGOS RECREATIVOS.
JUEGOS
RECREATIVOS.
Elaboración: UF-MPB
b. localización
Elpresente proyecto está localizado en la localidad de Copallin, Del Distrito De Copallin
- Provincia De Bagua - Región Amazonas; cuenta con un área de terreno de 1,557.00m2 •
l·
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DELMINICOllSEO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COPALlIN, DISTRITODE
COPALLlN, PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS"
IMAGEN N° 01: Coordenadas UTM-Localidad de Copallln
COORDENADAS
PUNTOS NORTE ESTE
P1 9371992.71 785409.18
P2 9372002.34 785428.67
P3 9371962.78 785443.73
P4 9371956.82 785422.35
c. Tecnología
El planteamiento de la alternativa única a nivel técnico, ha comprendido el análisis de
los aspectos siguientes:
• Mejores materiales.
• Diseños tecnológicos que responden a los valores, costumbres, usos y preferencias de
los habitantes del sector.
• Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicos
(topografía, clima, intensidad. solar. etc.)
• Tecnologías más apropiadas. tamaños más económicos y eficientes, etc.
• Los materiales propuestos en las alternativas son de acuerdo a las experiencias que
se tiene en la Municipalidad Provincial de Bagua, los cuales cumplen con criterios
técnicos y normativos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones .
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
•
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DELMINICOLlSEO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COPALLlN, DISTRITO DE
COPALLlN, PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS"
E. COSTOS DEL PROYECTO
a. Costos de Inversiones
En la inversión de las alternativas planteadas, a descripción y detalle de los
componentes se consideró conforme a los "lineamientos para la elaboración de
estudios de pre inversión de proyectos de inversión pública ". aprobadas y publicados
en la web el MEF- Inversión Pública.
CUADRO N° 05: Costos de Inversiones
COMPONENTES UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO PRECIOS TOTAL
MEDIDA UNITARIO
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA M2 1001.40 282.46 123.408.65
DEPORTIVA.
SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA M2 555.60 1,314.14 701,296.49
COMPLEMENTARIA.
EXPEDIENTE TECNICO S/ 32,100.00
SUPERVISION S/ 41,235.26
S/ 20,000.00
SUBTOTAL DE COSTOS DE INVERSiÓN SI 918,040.40
ELABORACION: EQUIPO TECNICO CONSULTOR
F. EVALUACION SOCIAL
Beneficios Sociales
Losbeneficios, una vez ejecutado el proyecto, serán muchos e invalorables, puesto
que permitirá elevar la calidad de vida de los pobladores, así como una mayor
integración de los pobladores al distrito.
Losbeneficios generados para este tipo de proyectos son de carácter cualitativo y
se han podido identificar los siguientes:
);> Se contará con área destinada para parque en con condiciones adecuadas
para las actividades recreativas y deportivas, lo que significaría que el primer
año, el 100%del déficit estará cubierto.
);> Contribuirá a la interrelación e integración del tejido social de los habitantes de
la Localidad de Copallin.
);> Mejoramiento del ornato público del entorno.
);> Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
Estimularla economía y desarrollo del turismo.
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL MINICOLlSEO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COPALLlN, DISTRITODE
COPALLlN, PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS"
Costos Sociales
CUADRO N° 06: Costos de Inversión a precios sociales
i I
InEM : COMPONENTES Y PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
I ¡ ACTIVIDADES PRIVADOS CORRECCION SOCIALES
: ADECUADA INFRAESTRUCTURA
1 123,408.65 103,357.54
: DEPORTIVA.
, I
MATERIAL NACIONAL (NO
62,374.32 0.8403 52,413.14
TRANSABLE)
i EQUIPO (TRANSABLE) 2,994.86 0.8269 2,476.45
MANO DE OBRA CALIFICADA 42,648.09 0.9091 38,771.38
MANO DE OBRA NO
15,391.38 0.6300 9,696.57
I CALIFICADA
SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
2 701,296.49 587,351.69
COMPLEMENTARIA.
i MATERIAL NACIONAL (NO
354,455.62 0.8403 297,849.06
TRANSABLE)
EQUIPO (TRANSABLE) 17,018.94 0.8269 14,072.96
MANO DE OBRA CALIFICADA 242,357.06 0.9091 220,326.80
MANO DE OBRA NO
87,464.87 55,102.87
CALIFICADA
0.6300
i
3 EXPEDIENTETECNICO 32,100.00 0.926 29,724.60
- - - - -- - - - -
4 SUPERVISION 41,235.26 0.926 38,183.85
- 1 _
- - - o.
5 UQUIDACION 20,000.00 0.926 18,520.00
6 TOTAL DE LA INVERSION SI 918,040.40 SI 777,137.68
Elaboración: Equipo consultor.
Metodología de Evaluación Social
Se realizará la evaluación económica con la metodología costo efectividad (CE). Este
criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que
no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
Metodología costo - efectividad (CE), utilizando una tasa social de descuento del 8%,
utilizando como indicador del N° de beneficiarios.
Para calcular el costo de efectividad se usa la formula siguiente:
VACS
CE = INDICADOR DE EFICACIA
Donde:
CE: es el índice costo-Eficacia
VACSN: es el valor actual de los costos sociales neto.
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL MINICOLlSEO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COPALLlN, DISTRITODE
COPALLlN, PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS"
Indicador de eficacia: valor actual de generación de residuossólidosen el horizonte
de evaluación
CUADRO N° 07: Costos de Inversión a precios sociales
TIPO CRITERIO DE ELCCION VALOR
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) 947,450.06
COSTO/EFICACIA INDICADOR DE EFICACIA (TN)
C/E 394.80
Elaboración: UF·MPB
Análisis de Sensibilidad
El proyecto de inversión puede tener modificaciones que impliquen el cambio de
localización dentro de su ámbito de influencia o variaciones en la capacidad de
producción o de la tecnología de producción para atender a la demanda de la
población objetivo del proyecto de inversión viable; incluye también a otras
alternativas de solución evaluadas en lasfichas técnicas que cumplan losrequisitosde
viabilidad, según corresponda. Dichas modificaciones no afectan la concepción
técnica.
CUADRO N° 08: Costos de Inversión a precios sociales
VARIACION INVERSION VACPS ICE
-30% S/ 543,996.38 S/663.215.04 S/276.36
-20% S/621,71O.14 S/757,960.05 S/315.84
-10% S/699,423.91 S/ 852.705.05 S/355.32
O SI 777,137.68 SI 947,450.06 SI 394.80
10% SI 854,851.45 S/ 1,042,195.07 S/434.39
20% S/ 932,565.22 S/ 1.136,940.07 S/473.76
30% S/ 1,010,278.98 S/ 1,231,685.08 S/513.24
Elaboración: UF-MPB
G. SOSTENIBILlDAD DEL PROYECTO
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operación, serviciosy beneficios durante todo el horizontede vida del
proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y '~?I;:",.",_
político en que el proyecto se desarrolla. ~~~ ",.,;(~
G (~,
~ El financia miento de los costos de operación y mantenimiento ~ U ~
La Municipalidad provincial de Bagua cuenta con la capacidad técnic\it· ';)
operativa y administrativa en este tipo de proyecto a través de la Gerencia D~~~
infraestructura y DesarrolloTerritorial,asícomo la unidad de áreas verdes.
~ La capacidad de GesHón de la Organización encargada del proyecto en su
etapa de ejecución
Esposible señalar que la Municipalidad Provincial de Bagua, cuenta con la
capacidad logística, técnica y financiera para ejecutar este tipo de proyectos
cumpliendo con las funciones de gobierno local, además la municipalidad
cuenta con experiencia para la construcción de este tipo de proyectos.
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
•
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DELMINICOLlSEO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COPALLlN, DISTRITODE
COPALLlN, PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS"
~ Conflictos Sociales
No existen conflictos sociales que difieran la intervención del proyecto.
~ Los riesgos de desastres
No se identificaron peligros que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto.
CUADRO N° 09: Riesgo de Desastres
REFERENCIA EN
RIESGO MEDIDAS ADOPTADAS COSTOS
ELESTUDIO
No disponibilidad
oportuna de Compromiso de los usuariospara
Anexo en el
recursos para conservar adecuadamente la No genera costos
estudio
operación y infraestructura.
mantenimiento
Incumplimiento
Gestión del
de arreglos Seguimiento y monitoreo No genera costos
proyecto
institucionales
Se dará mayor aprovechamiento del
recurso a implementarse en materia de
seguridad ciudadana, la cual permitirá Anexo en el
No uso de los
una mejor prevención delictiva, estudio [Acta
serviciosdel No genera costos
teniendo una respuesta y capacidad de
proyecto
más eficiente para el servicio de involucrados)
seguridad ciudadana hacia la
población.
Elaboración: UF-MPB
H. GESTlON DEL PROYECTO
a. Para la fase de Ejecución
~ De la Organización que se adoptara
La Municipalidad provincial de Bagua cuenta con la capacidad logística, técnica
y financiera para ejecutar este tipo de proyectos, cumpliendo con las funciones
de gobierno local; además la municipalidad cuenta con experiencia para la
construcción de este de proyectos.
~ Unidad Ejecutora y el Órgano Técnico designado
La ejecución de dicho proyecto será propuesta por la Municipalidad Provincialde
Bagua conjuntamente con el programa Trabajo Perú, mediante convenio.
~ Modalidad de ejecución del Proyecto de Inversión
Administración Indirecta
b. Para la fase de Funcionamiento
}> Responsable de la operación y mantenimiento
La Municipalidad provincial de Bagua cuenta con la capacidad técnica
operativo y administrativa en este tipo de proyecto a través de la Gerencia de
infraestructura y DesarrolloTerritorialde Bagua y la Unidad de Áreas verdes.
Uso eficiente de los productos y/o servicios
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
•
PROYECTO:"MEJORAMIENTO DELMINICOLlSEO DEPORTIVOEN LA LOCALIDAD DECOPALLlN, DISTRITODE
COPALLlN, PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS"
Se dará el mayor aprovechamiento de los recursos, la cual permitirá un mejor
servicio de recreación público, teniendo una respuesta positiva de la población
en general beneficiaria.
c. Flnanclamlento
La Municipalidad asume el compromiso de gestionar el financia miento del Proyecto
ante el sector respectivo a fin lograr losrecursosmediante para la fase de ejecución.
CUADRO N° 10: Fuentes de Financiamiento
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO TOTAL FUENTE
DONAClONES y
SI 918,040.40
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA TRANSFERENCIA
TOTAL SI 918,040.40
Elaboración: Equipo técnico formulador
d. Plan de Implementaclón
CUADRO N° 11: Plan de Implementación
Actividades del Plan de Fecha Órgano
Implementación Inicio Fin responsable MES 1 MES2 MES 3 MES4 MES5
Expediente técnico (ET)
o Estudio Definitivo CEO)
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
BAGUA
Elaboración del El o ED MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
BAGUA
Supervisión
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de bases
Buena Pro
Suscripción del contrato MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
BAGUA
Supervisión del PI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
BAGUA
Ejecución
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Ejecución Contractual
Recepción
Liquidación física y
financiero
Transferencia
Elaboración: Equipo técnico formulador.
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
•
PROYECTO: uMEJORAMIENTO DEL MINICOLlSEO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COPALLlN, DISTRITODE
COPALLlN, PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS"
l. MARCO LOGICO
CUADRO N° 12: Matriz de Marco Lógico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACION
MEJORA DE LA CALIDAD Mejoramiento del ornato
DEVIDA Y ELDESARROLLO público en un 50%. Efectiva participación
z PSICOSOCIALDE NIÑOSY Mejora el rendimiento
Encuestas y opinión de la
ciudadana.
¡¡: población.
JÓVENESDE LA deportivo y ayuda a estimular y
LOCALIDAD DECOPALLlN. dar pensamientos positivos.
- Responsabilidad
compartida entre los
- 2400 pobladores de la Informe de
beneficiarios y
ADECUADASCONDICIONES localidad de Copallin, del seguimiento de la
municipio para
PARA ELDESARROLLODE Distrito de Copallin se Municipalidad del de
alcanzar el propósito
ACTIVIDADESDEPORTIVASY benefician. Bagua.
deseado.
RECREATIVAS
EN LA
- Recuperación de la zona Resultado de Presupuesto
LOCALIDAD DECOPALLlN.
pública en un 100%,durante encuestas a vecinos suficiente para
ell año. de la zona. cubrir los costos de
operación y
mantenimiento.
Adecuada Infraestructura - La Municipalidad de
deportiva. Bagua brinda el
apoyo logístico para
el mantenimiento, se
El 100%de infraestructura - Liquidación de Obra cumple con el
'"w
~ t----------------i deportiva y recreativa se - Cuaderno de obra cronograma físico-
Z - Constancia de
w encuentra construida y financiero en el
Z culminada al finalizar la etapa conformidad de obra.
O tiempo previsto.
A. de inversión. - Informe de evaluación
:e ex post de la UF. - Participación exitoso
O Suficiente infraestructura - Registro de ejecución
U de la comunidad
complementaria. de obra. organizada en el
mantenimiento de
losa deportiva y
parque
recreacional.
ACCION 1.1A : Expedientes técnicos
de la obra
CONSTRUCCIONDE UN
Informe de
SISTEMADE DRENAJEEN
'"wZ CAMPO DEGRASSSINTETICO
valorizaciones de - Cumplimiento de
- CONSTRUCCIONDE contratistas los compromisos de
O CON GRAVA, ACCION 1.2A:
INFRAESTRUCTURA Actos de recepción y financia miento
U DEPORTIVA.
CONSTRUCCIONDETRIBUNAS
entrega de obras, para la ejecución
DE CONCRETOCICLOPEO DE
~ documentación del proyecto.
F'C = 140 KG/CM2+ 70%PG.
contable. - Insumos disponibles
Factura de los servicios en el mercado
de construcción local y regional.
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
•
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DELMINICOLlSEO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COPALLlN, DISTRITO DE
COPALLlN, PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS"
ACCION 2.1A : - Asignación
CONSTRUCCION DE CERCO presupuestal
- CONSTRUCCION DE PERIMETRICO DE MALLA oportuna.
INFRAESTRUCTURA METAUCA, ACCION 2.2A:
COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION DE
SERVICIOS HIGIENICOS y
VESTUARIOS DE CONCRETO
ARMADO Y MUROS DE
ALBAÑILERIA, ACCION 2.3A:
CONSTRUCCION DE
COBERTURA METAUCA
APOYADA EN ELEMENTOS
DE CONCRETO ARMADO,
ACCION 2.4A:
IMPLEMENTACION DE
JUEGOS RECREATIVOS
FICHA TECNICA SIMPLIFICADA